ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кемеровского городского Совета народных депутатов (второй созыв, двадцать пятое заседание) от 25.02.2000 № 225
"О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2000 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(второй созыв, двадцать пятое заседание)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2000 г. № 225
О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2000 ГОД
Рассмотрев представленный Главой города План социально-экономического развития города Кемерово на 2000 год, Кемеровский городской Совет народных депутатов постановил:
1. Утвердить План социально-экономического развития города Кемерово на 2000 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитеты по экономической деятельности, развитию промышленности, предпринимательства и городского хозяйства (Артемов В.С.), бюджету, налогам и финансам (Осипов Н.А.), социальной политике (Тимофеев А.В.), развитию местного самоуправления и правопорядку (Скворцов Ю.П.) Кемеровского городского Совета народных депутатов.
Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ
Приложение
к постановлению
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
(второй созыв, двадцать пятое заседание)
от 25 февраля 2000 г. № 225
ПЛАН
социально-экономического развития
города Кемерово на 2000 год
СОДЕРЖАНИЕ
Плана социально-экономического развития
города Кемерово на 2000 г.
стр.
1. Краткий анализ социально-экономического
положения г. Кемерово 4
2. Ресурсы местного самоуправления 6
2.1. Финансовые ресурсы города 6
2.2. Муниципальная собственность 8
2.3. Земельные ресурсы 9
3. Главные задачи органов местного
самоуправления на 2000 год 10
4. Развитие социальной сферы 10
4.1. Социальная защита населения 11
4.2. Охрана здоровья 13
4.3. Образование 17
4.4. Занятость населения 22
4.5. Молодежная политика 23
4.6. Культура и искусство 26
4.7. Физическая культура и спорт 30
4.8. Потребительский рынок 32
4.9. Правоохранительная деятельность 34
4.10. Противопожарная безопасность 35
4.11. Окружающая среда 36
5. Развитие сферы жизнеобеспечения города 40
5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 40
5.2. Транспортное обслуживание населения 42
5.3. Благоустройство 43
5.4. Жилищное и социально-культурное развитие 46
5.5. Планировка и застройка города 48
6. Развитие промышленности 48
7. Развитие малого предпринимательства 51
8. Ожидаемые результаты реализации Плана 53
социально-экономического развития
города Кемерово на 2000 год
ПАСПОРТ ПЛАНА
ЗАКАЗЧИК - Кемеровский городской Совет народных депутатов.
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ - Администрация города.
ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ - Координация работы органов местного самоуправления города по реализации задач текущего года для улучшения использования хозяйственно-экономических ресурсов.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА - Закон РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Кемерово.
1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ г. КЕМЕРОВО
В настоящее время в экономике города наметились позитивные тенденции в ряде важнейших сфер и отраслей.
В 1999 году наметилась тенденция наращивания объемов выпуска продукции практически во всех отраслях промышленности. За 1999 год промышленными предприятиями выпущено продукции и оказано услуг промышленного характера на сумму более 8,9 млрд. руб. Крупными и средними предприятиями произведено 89,7% от объема валового внутреннего продукта. Прирост объема выпуска промышленной продукции по городу за 1999 год составил 37,3% при среднеобластном 19%.
В течение 1999 года произошло внутриотраслевое перераспределение удельного веса выпуска продукции в результате развития химической отрасли, где объем выпуска увеличился в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом. В общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг доля предприятий этой отрасли увеличилась с 21,3% в 1998 году до 38,0% в отчетном.
В течение 1999 года осуществлялась дальнейшая реализация общегосударственной программы реструктуризации угольной отрасли.
Сокращение добычи угля шахтным способом компенсируется увеличением добычи на ОАО "Разрез "Кедровский".
Стабильно развивается черная металлургия, наращивает объемы производства продукции предприятия полиграфической, мукомольно-крупяной, легкой промышленности и машиностроения.
Динамика развития электроэнергетики определялась возрастанием потребности промышленного производства. С начала года предприятия электроэнергетики увеличили выработку электроэнергии на 8,4%, тепловой энергии отпущено на 4,4% больше соответствующего периода прошлого года. Фактором, сдерживающим развитие данной отрасли, остается критическое состояние и технический уровень действующих мощностей энергокомплекса. В настоящее время топливно-энергетический комплекс остается одной из важнейших структурных составляющих экономики города. Удельный вес в общем объеме промышленного производства составляет 32,1%.
Стабилизация и развитие промышленного производства связана с увеличением объема производства в химической, топливно-энергетической, легкой и полиграфической промышленности.
В 1999 году наблюдался опережающий рост цен в промышленности по сравнению с ростом потребительских цен, то есть в результате прироста цен на энергоносители (от 42,3% на уголь до 43,8% - на электроэнергию) и тарифов на грузовые перевозки (на 54,1%) цены в промышленности возросли на 58,5%, потребительские цены - на 29,6%.
Изменения в динамике выпуска продукции и цен создали условия для роста реальных объемов прибыли. Из 375 официально учтенных хозяйствующих субъектов города рентабельно 241 предприятие (64,3%). В результате финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, без учета плательщиков налогов в областной бюджет, поступило прибыли за 1999 год на сумму 702,5 млн. руб., за аналогичный период 1998 года эти предприятия имели убытки 160,9 млн. руб.
Значительно замедлились темпы прироста неплатежей, что позволило увеличить собственные средства предприятий, и оказало позитивное влияние на замедление темпов прироста кредиторской задолженности и улучшение ее структуры.
В результате улучшения финансовых показателей поступление доходов в бюджет города в виде налогов и сборов увеличилось. В 1999 году в бюджет города поступило около 1,6 млрд. руб., из них налоговые поступления составили 63,1%, неналоговые поступления - 5,4%, дотация из областного бюджета - 31,5%. Неисполнение бюджета по плану на 1999 год сложилось в результате недопоступления средств из областного бюджета. Дотация поступила в размере 530,8 млн. руб. при плане 852,1 млн. руб.
В течение 1999 года общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, который снижался на протяжении последних лет, увеличился по городу на 29,3%, при среднероссийском показателе - около 6,0%.
Прирост инвестиций в основной капитал по городу обеспечивается в основном за счет собственных средств предприятий и организаций.
Вследствие ежегодного прироста недоимки в бюджеты всех уровней, инвестиционные возможности этого источника снижаются. В течение 1999 года велось строительство Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями, детского сада и школы в квартале 59, внутриквартальных инженерных сетей микрорайона 14, коллектора глубокого заложения и др.
Увеличены объемы жилищного строительства. С начала года введено 104,7 тыс. кв. м общей площади жилья или 118,0% к уровню прошлого года.
Рост объема выпуска промышленной продукции, загрузка производственных мощностей, увеличение объемов строительства, развитие малого предпринимательства позволили увеличить численность занятых в экономике на 8 тыс. чел.
В результате улучшения финансовых показателей работы хозяйствующих субъектов сократилась задолженность по заработной плате (на 45,6%), увеличились отчисления во внебюджетные фонды (на 4,3%), увеличилась номинальная заработная плата работающего в среднем по городу (на 32,4%) по сравнению с предыдущим годом. Сохраняется дифференциация уровня заработной платы по сферам экономики (бюджетная и внебюджетная), отраслям материального и нематериального производства, по предприятиям и категориям персонала.
К сентябрю 1999 года полностью погашена задолженность по пенсиям. За текущий год задолженность по детским компенсациям сокращена на 12,9% путем оплаты коммунальных платежей и выдачи товаров. Это создает положительные предпосылки в улучшении социального климата, снижает социальную напряженность среди населения.
В течение 1999 года деятельность органов местного самоуправления была направлена на сохранение потенциала городского хозяйства, обеспечивающего устойчивую жизнедеятельность города, на обеспечение условий для сохранения и создания рабочих мест.
Жителям города, реально нуждающимся, оказывались различные виды социальной помощи: обслуживание пенсионеров на дому, помощь и реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями, предоставление жилья, работы, социально-бытовые услуги по льготным ценам, оздоровление детей в летних загородных лагерях, заключение договоров пожизненной ренты и т.д.
Сеть учреждений постоянно пополняется за счет приема на баланс города учреждений от промышленных предприятий.
В условиях недостаточности бюджетных финансовых ресурсов были разработаны и внедрены мероприятия по экономии и привлечению дополнительных средств за счет оказания платных услуг.
Характерной особенностью города остается высокая степень нагрузки на местный бюджет. Это связано с выполнением функций областного центра, наличием на территории значительного количества учреждений федерального подчинения и субъекта федерации и недофинансированием статей расходов, связанных с исполнением государственных функций переданных органам местного самоуправления города.
Анализ социально-экономического положения города за 1999 год позволяет сделать следующие выводы:
- созданы предпосылки для сохранения достигнутых в 1999 году результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- улучшились финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов;
- снижается социальная напряженность среди населения;
- сохранен экономический и культурный потенциал города;
- обеспеченность жителей города услугами жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и социальной сферы не снижается.
2. РЕСУРСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ресурсы местного самоуправления включают финансовые ресурсы города, используемые для осуществления различных видов деятельности городского сообщества; муниципальную собственность или муниципальное имущество, которое находится на территории города и принадлежит городскому сообществу; а также земельные ресурсы.
2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
Финансовые ресурсы местного самоуправления - это реальные финансовые возможности для реализации согласованных решений в области социальной политики и в сфере жизнеобеспечения города.
Формирование надежной финансово-экономической основы муниципального образования является одним из ключевых вопросов эффективного функционирования городского хозяйства, поскольку от этого напрямую зависит социально-экономическое развитие города и повышение уровня жизни населения.
В таблице представлены финансовые ресурсы города, спрогнозированные на 2000 год, а также направления их использования.
----------------------T--------------------------T-------------T---------¬
¦ Вид ресурсов ¦ Направление ¦ Получатель ¦ Прогноз ¦
¦ ¦ использования ¦ ресурсов ¦ на 2000,¦
¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦
+---------------------+--------------------------+-------------+---------+
¦Средства местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Доходы городского ¦На обеспечение ¦Городское ¦ ¦
¦бюджета - всего ¦функционирован. социальной¦финансовое ¦ ¦
¦в том числе: ¦инфраструктуры города, ¦управление ¦ 2016,7 ¦
¦- Налоги и сборы с ¦городского хозяйства (ЖКХ,¦ ¦ ¦
¦предприятий и ¦транспорта, связи, дорог, ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦благоустройства, бытового ¦ ¦ 1113,3 ¦
¦(налогоплательщиков);¦обслуживания), социальное ¦ ¦ ¦
¦- Налог на содержание¦обеспечение незащищенных ¦ ¦ ¦
¦ жилья и объектов ¦слоев населения, охрану ¦ ¦ 133,4 ¦
¦ соцкультбыта; ¦правопорядка и ¦ ¦ ¦
¦- Неналоговые ¦экологические мероприятия ¦ ¦ ¦
¦ поступления; ¦ ¦ ¦ 53,1 ¦
¦- Дотации. ¦ ¦ ¦ 716,9 ¦
¦2. Целевой ¦На проведение ¦Экологический¦ ¦
¦экологический фонд. ¦экологических мероприятий ¦фонд ¦ 3,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Средства ¦Создание новых рабочих ¦Администрация¦ 9,0 ¦
¦федерального бюджета ¦мест, переобучение, ¦города ¦ ¦
¦по реструктуризации ¦общественно-значимые ¦ ¦ ¦
¦угольной отрасли ¦работы, развитие малого ¦ ¦ ¦
¦Программа местного ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦
¦развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего средства ¦ ¦ ¦ 2029,2 ¦
¦местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦сообщества ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Прибыль ¦На развитие ¦Предприятия, ¦ 951,5 ¦
¦предприятий ¦производственной ¦организации ¦ ¦
¦и организаций ¦деятельности ¦ ¦ ¦
¦города, остающаяся в ¦предприятия, социальное ¦ ¦ ¦
¦их распоряжении ¦развитие коллектива ¦ ¦ ¦
¦2. Амортизационные ¦На воспроизводство ¦Предприятия, ¦ 736,3 ¦
¦отчисления ¦основных фондов ¦организации ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦
¦3. Внебюджетные ¦ ¦ ¦ 1572,4 ¦
¦государственные фонды¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Пенсионный фонд ¦На пенсионное обеспечение ¦Управление ¦ 1016,6 ¦
¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦
¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Фонд социального ¦Выплата социальных пособий¦Районные ¦ 213,4 ¦
¦ страхования ¦по нетрудоспособности, ¦отделения ¦ ¦
¦ ¦на санаторно-курортное ¦фонда ¦ ¦
¦ ¦лечение, при рождении ¦социального ¦ ¦
¦ ¦ребенка, выплаты пособий ¦страхования ¦ ¦
¦ ¦на детей, защита интересов¦ ¦ ¦
¦ ¦работников (через ¦ ¦ ¦
¦ ¦профсоюзы) ¦ ¦ ¦
¦ Фонд обязательного ¦Обеспечение обязательного ¦ГБК Кемерово,¦ 284,8 ¦
¦ медицинского ¦медицинского обслуживания ¦областная ¦ ¦
¦ страхования ¦по территориальной ¦больничная ¦ ¦
¦ ¦программе, мед. помощь при¦касса ¦ ¦
¦ ¦массовых заболеваниях ¦ ¦ ¦
¦ Фонд занятости ¦Материальная поддержка лиц¦Отдел ¦ 57,6 ¦
¦ ¦потерявших работу, ¦занятости ¦ ¦
¦ ¦обучение, организация ¦населения ¦ ¦
¦ ¦рабочих мест, обеспечение ¦г. Кемерово ¦ ¦
¦ ¦занятости населения ¦ ¦ ¦
¦4. Целевой дорожный ¦Поддержание, строительство¦Дорожный фонд¦ 15,9 ¦
¦фонд ¦и обслуживание автодорог ¦ ¦ ¦
¦5. Ассигнования ¦Строительство социально - ¦Генеральные ¦ 297,1 ¦
¦бюджетов всех уровней¦значимых объектов ¦заказчики ¦ ¦
¦на инвестиции - всего¦городского и областного ¦строительства¦ ¦
¦в том числе за счет ¦значения ¦ ¦ ¦
¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- федерального ¦ ¦ ¦ 120,5 ¦
¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субъекта Федерации ¦ ¦ ¦ 142,8 ¦
¦- бюджета города ¦ ¦ ¦ 33,8 ¦
¦6. Средства ¦На финансирование ¦ ¦ ¦
¦федерального бюджета ¦технических, проектных ¦ ¦ ¦
¦по реструктуризации ¦работ, социальную защиту ¦ ¦ ¦
¦угольной отрасли ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦На ликвидационные ¦Технические и проектные ¦Шахты ¦ 291,2 ¦
¦работы по закрываемым¦работы, реконструкция и ¦ ¦ ¦
¦шахтам. ¦замена пострадавших ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соц. ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦
¦Всего средства ¦ ¦ ¦ 2142,8 ¦
¦городского сообщества¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------------------+-------------+---------+
¦Всего финансовые ¦ ¦ ¦ 4172,7 ¦
¦ресурсы: ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+--------------------------+-------------+----------
2.2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Муниципальная собственность - материальная основа для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления. Анализ состояния и прогноз развития муниципальной собственности позволят обеспечить более эффективное управление, что приведет к дополнительному привлечению доходов в бюджет.
Состав муниципального имущества города Кемерово представлен в следующей таблице:
Развитие территории в значительной степени определяется эффективностью использования земельных ресурсов, так как земельный налог и арендная плата являются источником для обустройства городской среды. В настоящее время при застое жилищного строительства, отсутствии инвестиций в развитие промышленности свободные земельные ресурсы не востребованы.
---------T------------------------------------T---------T--------¬
¦ № № ¦ Наименование показателей ¦ Единицы ¦Значение¦
¦ п/п ¦ ¦измерения¦ ¦
+--------+------------------------------------+---------+--------+
¦2.3.1. ¦Общая площадь муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования - Всего: ¦ га ¦ 27861 ¦
¦2.3.1.1.¦В том числе по форме собственности: ¦ ¦ ¦
¦ ¦Находящаяся в ведении муниципального¦ га ¦ 27432 ¦
¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) переданная в собственность; ¦ га ¦ 262 ¦
¦ ¦б) переданная в пользование и ¦ га ¦ 13171 ¦
¦ ¦владение; ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) сданная в аренду. ¦ га ¦ 559 ¦
¦2.3.1.2.¦В том числе по использованию: ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) сельскохозяйственные угодья; ¦ га ¦ 5239 ¦
¦ ¦б) застроенные территории; ¦ ¦ 9977 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- производственными объектами; ¦ га ¦ 2313 ¦
¦ ¦- непроизводственными объектами. ¦ га ¦ 7545 ¦
¦ ¦в) площади, улицы, переулки, ¦ га ¦ 3848 ¦
¦ ¦проезды, набережные, дороги, ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогоны; ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) зеленые насаждения; ¦ га ¦ 3004 ¦
¦ ¦д) неиспользуемые земли; ¦ га ¦ 1554 ¦
¦ ¦е) прочие земли. ¦ га ¦ 4239 ¦
L--------+------------------------------------+---------+---------
3. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА 2000 ГОД
В условиях роста промышленного производства органами местного самоуправления города на 2000 год выделены следующие главные задачи:
Улучшить расчетно-платежные отношения в городском хозяйстве на основе постепенного перехода на 100% оплату налогов в городской бюджет денежными средствами.
Обеспечить устойчивое функционирование городского хозяйства за счет совершенствования системы управления муниципальными предприятиями и организациями в сфере жизнеобеспечения города.
В целях повышения качества жизни кемеровчан обеспечить социальную поддержку горожан и в первую очередь ветеранов войны и тружеников тыла.
4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Важнейшей задачей социальной политики является повышение качества жизни населения.
В этой связи первоочередные мероприятия в социальной сфере города направлены на развитие социальной инфраструктуры, на удовлетворение духовных, культурных, медико-санитарных, экологических и других потребностей населения.
4.1. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
---------T--------------------------T---------T------T----------------------¬
¦ № № ¦ Наименование задач ¦Объем ¦Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ и мероприятия ¦финан- ¦испол-¦ эффект ¦
¦ ¦ по их выполнению ¦сирования¦нения ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источни- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кам <*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦
+--------+--------------------------+---------+------+----------------------+
¦4.1.1. ¦Подготовить и провести ¦ МБ - ¦1 - 2 ¦Социальная поддержка ¦
¦ ¦мероприятия, посвященные ¦ 6600,0 ¦ кв. ¦28812 участников ¦
¦ ¦55-летию Победы. ¦ ¦ ¦войны и тружеников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыла. ¦
+--------+--------------------------+---------+------+----------------------+
¦4.1.2. ¦Обеспечить социальную ¦ ¦ ¦Социал. обслуживание: ¦
¦ ¦поддержку горожан через ¦ ¦ ¦оказание адресной ¦
¦ ¦усиление адресной помощи ¦ ¦ ¦помощи, надомное ¦
¦ ¦реально нуждающимся ¦ ¦ ¦обслуживание, ремонт ¦
¦ ¦гражданам и семьям за ¦ ¦ ¦жилья, установка ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦квартирных телефонов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка общественных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций. ¦
¦4.1.2.1.¦Реализации социальных ¦ ¦ ¦Обеспечение социальных¦
¦ ¦гарантий в соответствии ¦ ¦ ¦гарантий по оплате ¦
¦ ¦с Федеральными законами: ¦ МБ - ¦ ¦жилья, коммунальных ¦
¦ ¦"О ветеранах", ¦ 54629,0 ¦ ¦услуг, проезда: ¦
¦ ¦"О социальной защите ¦ МБ - ¦Ежекв.¦- 97789 ветеранам ¦
¦ ¦инвалидов в РФ", ¦ 10647,0 ¦ ¦войны и труда; ¦
¦ ¦"О погребении". ¦ МБ - ¦ ¦- 22891 инвалидам. ¦
¦ ¦ ¦ 2126,0 ¦ ¦ ¦
¦4.1.2.2.¦Оказания социальной ¦ МБ - ¦ ¦67000 человек. ¦
¦ ¦помощи малоимущим ¦ 37047,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданам учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) обслуживания ¦ МБ - ¦Ежекв.¦Более 5000 пенсионеров¦
¦ ¦пенсионеров на дому, ¦ 24423,0 ¦ ¦будет обслужено в ¦
¦ ¦в дневных ¦ ¦ ¦учреждениях социальной¦
¦ ¦стационарах Центров ¦ ¦ ¦защиты населения. ¦
¦ ¦социального обслуживания; ¦ ¦ ¦Более 500 человек. ¦
¦ ¦б) оздоровления пожилых ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦людей в Доме милосердия; ¦ 1422,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) предоставления ¦ МБ - ¦ ¦2000 человек. ¦
¦ ¦временного жилья, ¦ 1043,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания, временной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы лицам без ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определенного места ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жительства в Доме ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временного пребывания; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) реабилитации детей в ¦ МБ - ¦ ¦1000 детей. ¦
¦ ¦центре с ограниченными ¦ 9173,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностями и в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально реабилитационном¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центре (с приютом); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) расходов по заключению ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров пожизненной ¦ 588,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ренты; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦е) содержания городского ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦совета ветеранов войны и ¦ 396,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда и правоохранительных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов. ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1.2.3.¦Оказания адресной помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданам города: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) натуральной помощи ¦ МБ - ¦Ежекв.¦40000 человек. ¦
¦ ¦пенсионерам, инвалидам, ¦ 5573,2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦многодетным семьям; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) организации летнего ¦ МБ - ¦2 - 3 ¦1000 детей. ¦
¦ ¦отдыха детей из ¦ 2495,0 ¦ кв. ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченных семей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санаторно-курортное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечение детей инвалидов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) летний отдых ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудновоспитуемых детей. ¦ 1080,0 ¦ ¦ ¦
¦4.1.2.4.¦Погашения задолженности ¦ МБ - ¦Ежекв.¦Погашение ¦
¦ ¦по выплате детских пособий¦ 69496,0 ¦ ¦задолженности семьям с¦
¦ ¦путем предоставления ¦ ¦ ¦доходом ниже ¦
¦ ¦товаров и услуг; ¦ ¦ ¦прожиточного минимума.¦
¦4.1.2.5.¦Продолжения строительства ¦ ФБ - ¦Ежекв.¦Продолжение ¦
¦ ¦Центра реабилитации для ¦ 5000,0 ¦ ¦строительства. ¦
¦ ¦детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(освоено 17 млн. руб.); ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1.2.6.¦Формирования и развития ¦ МБ - ¦Ежекв.¦Создание локальной ¦
¦ ¦банка данных населения, ¦ 442,8 ¦ ¦городской сети. ¦
¦ ¦нуждающегося в социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержке; ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1.2.7.¦Капитального ремонта ¦ МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов социальной ¦ 7378,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------------------------+---------+------+----------------------+
¦ Итого: ¦
¦ МБ - местный бюджет. 197514,0 ¦
¦ ФБ - федеральный бюджет. 5000,0 ¦
L----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
<*> Объем финансирования соответствует статьям бюджета на 2000 год.
4.2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
---------T-------------------------T---------T------T----------------------¬
¦ № № ¦ Наименование задач ¦Объем ¦Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ и мероприятия ¦финан- ¦испол-¦ эффект ¦
¦ ¦ по их выполнению ¦сирования¦нения ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источни- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кам <*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦4.2.1. ¦Совершенствовать систему ¦ОМС - ¦Ежекв.¦Реорганизация ¦
¦ ¦оказания медицинской ¦10003,4 ¦ ¦амбулаторно - ¦
¦ ¦помощи за счет: ¦МБ - ¦ ¦поликлинической ¦
¦ ¦ ¦6099,9 ¦ ¦службы за счет ¦
¦4.2.1.1.¦Усиления амбулаторно - ¦МБ - ¦ ¦перераспределения ¦
¦ ¦поликлинического сектора ¦361,0 ¦ ¦потоков пациентов из ¦
¦ ¦на основе: ¦ ¦ ¦стационара в ¦
¦ ¦а) развития общих ¦ ¦Ежекв.¦амбулаторный сектор. ¦
¦ ¦врачебных практик: ¦ ¦ ¦Возрастет поток ¦
¦ ¦- открытия 2 новых ОВП на¦МБ - ¦ ¦пациентов в ¦
¦ ¦ базе поликлиник города ¦111,0 ¦ ¦поликлинику ¦
¦ ¦ (в п. Пионер и ГБ № 2):¦МБ - 45,0¦ ¦с 4900 до 5600 ¦
¦ ¦- обучение и ¦МБ - 18,0¦ ¦тыс. посещений в год. ¦
¦ ¦ переподготовки кадров -¦ ¦ ¦Снизится обращаемость ¦
¦ ¦ 6 специалистов; ¦ ¦ ¦по экстренной и ¦
¦ ¦- оснащение вновь ¦МБ - 28,0¦ ¦неотложной медицинской¦
¦ ¦ открываемых общих ¦ ¦ ¦помощи на ¦
¦ ¦ врачебных практик; ¦ ¦ ¦догоспитальном этапе. ¦
¦ ¦- создание и внедрение ¦МБ - 20,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ информационных систем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в ОВП; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) организации центров ¦МБ - ¦Ежекв.¦ ¦
¦ ¦амбулаторной хирургии на ¦250,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦базе поликлиник и больниц¦ОМС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГБ-2, ГБ-11, МДКБ) и ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретения медицинского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования и расходных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открываемых центров; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) организации системы ¦ОМС - ¦Ежекв.¦В стационарах на ¦
¦ ¦оказания медицинской ¦469,2 ¦ ¦дому получат лечение ¦
¦ ¦помощи на дому; ¦ ¦ ¦17509 чел., в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2457 детей. ¦
¦ ¦г) развития стационаро - ¦ОМС - ¦Ежекв.¦В дневных стационарах ¦
¦ ¦замещающих технологий, ¦384,2 ¦ ¦получат лечение 17754 ¦
¦ ¦открытия сети дневных ¦ ¦ ¦чел. (350 коек). ¦
¦ ¦стационаров при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинике № 18, ККЦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(20 коек). ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2.1.2.¦Совершенствования ¦МБ - ¦Ежекв.¦ ¦
¦ ¦стационарной помощи путем¦6438,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) реструктуризации и ¦ ¦ ¦Уменьшение финансовых ¦
¦ ¦перепрофилирования ¦ ¦ ¦затрат на стационарную¦
¦ ¦коечного фонда ЛПУ: ¦ ¦ ¦помощь (50 - 55% ¦
¦ ¦- перепрофилирование ¦МБ - ¦Ежекв.¦от всего объема ¦
¦ ¦неврологического отделен.¦302,2 ¦ ¦финансирования). ¦
¦ ¦ГБ-11 в отделение для ¦ ¦ ¦Уменьшение среднего ¦
¦ ¦больных с острыми ¦ ¦ ¦пребывания на койке ¦
¦ ¦нарушениями мозгового ¦ ¦ ¦до 12,0. ¦
¦ ¦кровообращения; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- перевод детского ¦МБ - ¦2 кв. ¦Увеличение занятости ¦
¦ ¦кардиоревматологического ¦535,0 ¦ ¦койки с 308 до 320 - ¦
¦ ¦отделения из ТМО-7 в ¦ ¦ ¦325 дней в году. ¦
¦ ¦ДМКБ (10 коек); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- открытие отделения в ¦МБ - ¦3 кв. ¦Улучшение обслуживания¦
¦ ¦больнице ТМО-7 для ¦250,0 ¦ ¦детей раннего ¦
¦ ¦детей раннего возраста ¦ ¦ ¦возраста. ¦
¦ ¦(20 коек); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- реконструкция площадей ¦МБ - ¦2 - 3 ¦Создание единой ¦
¦ ¦санатория "Журавлик" для ¦300,0 ¦ кв. ¦системы обслуживания ¦
¦ ¦гастроэнтерологического ¦ ¦ ¦детей с заболеванием ¦
¦ ¦детского отделения ¦ ¦ ¦желудочно-кишечного ¦
¦ ¦на 50 коек; ¦ ¦ ¦тракта. ¦
¦ ¦- открытие ¦МБ - ¦2 - 3 ¦Улучшатся условия ¦
¦ ¦дерматологического ¦400,0 ¦ кв. ¦стационарного лечения ¦
¦ ¦отделения на базе детской¦ ¦ ¦2300 пациентов. ¦
¦ ¦больницы № 2 (100 коек). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) перевода всех лечебно ¦ ¦1 кв. ¦ ¦
¦ ¦- профилактических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многоуровневую ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(многоэтапную) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систему медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания в условиях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального заказа; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) отработки системы ¦МБ - ¦Ежекв.¦Повышение ¦
¦ ¦взаимодействия ¦207,7 ¦ ¦преемственности ¦
¦ ¦стационарной сети ¦ ¦ ¦на этапах ¦
¦ ¦с амбулаторным звеном ¦ ¦ ¦лечения больных в ¦
¦ ¦и станцией скорой ¦ ¦ ¦стационаре и ¦
¦ ¦и неотложной помощи; ¦ ¦ ¦амбулаторном звене. ¦
¦ ¦г) развития ¦ ¦Ежекв.¦Улучшение качества ¦
¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦обследования и ¦
¦ ¦центров: ¦ ¦ ¦лечения больных. ¦
¦ ¦- сурдологический; ¦МБ - 56,2¦ ¦ ¦
¦ ¦- аллергологический; ¦МБ - 80,4¦ ¦ ¦
¦ ¦- кардиологический, ¦МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ожоговый, печеночный, ¦700,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ проктологический; ¦ОБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦8100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ФБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦7500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- наркологический; ¦МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1542,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- пульмоцентр, школа ¦МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦сахарного диабета ГБ № 3;¦141,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- токсикологический; ¦МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦109,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- МДЦ. ¦МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1813,8 ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦4.2.2. ¦Оказать адресную помощь ¦МБ - ¦Ежекв.¦Адресную помощь на ¦
¦ ¦населению на ¦9196,8 ¦ ¦дорогостоящую ¦
¦ ¦дорогостоящие ¦ ¦ ¦диагностику и лечение ¦
¦ ¦диагностику, лечение ¦ ¦ ¦получат 1500 чел., ¦
¦ ¦и зубопротезирование. ¦ ¦ ¦зубопротезирование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 3263 чел. ¦
+--------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦4.2.3. ¦Обеспечить бесплатными ¦МБ - ¦Ежекв.¦Обеспечение ¦
¦ ¦медикаментами: ¦32679,8 ¦ ¦бесплатными ¦
¦4.2.3.1.¦Лекарственно-зависимые ¦МБ - ¦ ¦медикаментами льготных¦
¦ ¦категории населения; ¦16391,0 ¦ ¦категорий граждан: ¦
¦4.2.3.2.¦Обеспечение жизненно - ¦МБ - ¦ ¦лекарственно - ¦
¦ ¦важными медикаментами ¦16288,8 ¦ ¦зависимые - 13881 чел.¦
¦ ¦(миорелаксанты, инсулин, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркотики, хуматроп). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦4.2.4. ¦Обеспечить население ¦МБ - ¦Ежекв.¦ ¦
¦ ¦иммунологическими ¦8024,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами - против: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) клещевого энцефалита, ¦МБ - ¦ ¦Проведение экстренной ¦
¦ ¦гриппа; ¦2286,1 ¦ ¦профилактики и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения клещевого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦энцефалита. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Профилактика в период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ожидаемой эпидемии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гриппа. ¦
¦ ¦б) гепатита В. ¦МБ - ¦ ¦Профилактика вирусного¦
¦ ¦ ¦5738,7 ¦ ¦гепатита В групп ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения наиболее ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвергаемых риску ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфицирования. ¦
+--------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦4.2.5. ¦Выполнить мероприятия, ¦МБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦предусмотренные в целевой¦47324,7 ¦Ежекв.¦ ¦
¦ ¦программе по оказанию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦4.2.6. ¦Развивать платные услуги ¦ ¦Ежекв.¦Дополнительно привлечь¦
¦ ¦с повышенным сервисом по ¦ ¦ ¦в здравоохранение ¦
¦ ¦уходу, медицинскую ¦ ¦ ¦50 млн. руб. ¦
¦ ¦реабилитацию, долечивание¦ ¦ ¦Упорядочить тарифы на ¦
¦ ¦путем: ¦ ¦ ¦медицинские услуги. ¦
¦ ¦а) развития добровольного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦некоммерческого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского страхования;¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) введения на территории¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Кемерово единых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов на платные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинские и сервисные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) проведения мероприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по контролю за платностью¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в здравоохранении. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦4.2.7. ¦Обеспечить содержание ¦МБ - ¦Ежекв.¦ ¦
¦ ¦лечебно-профилактических ¦180860,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦ Итого: ¦
¦ МБ - местный бюджет. 284186,0 ¦
¦ ОМС - обязательное 10003,4 ¦
¦ медицинское страхование. ¦
¦ ФБ - федеральный бюджет. 7500,0 ¦
¦ ОБ - областной бюджет. 8100,0 ¦
L---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
<*> Объем финансирования соответствует статьям бюджета на 2000 год.
<*> Объем финансирования соответствует статьям бюджета на 2000 год.
4.11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
----------T-------------------------T---------T------T----------------------¬
¦ № № ¦ Наименование задач ¦Объем ¦Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ и мероприятия ¦финан- ¦испол-¦ эффект ¦
¦ ¦ по их выполнению ¦сирования¦нения ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источни- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кам <*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦
+---------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦4.11.1. ¦Улучшить окружающую среду¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на основе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.11.1.1.¦Охраны атмосферного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздуха за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) установки выделения ¦ФБ - ¦В теч.¦Сокращение выброса ¦
¦ ¦водорода фирмы ¦8309 ¦года ¦оксидов азота - ¦
¦ ¦"Монсанто" на КОАО ¦СС - ¦ ¦22,06 т. ¦
¦ ¦"Азот"; ¦13803 ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) приобретения и замены ¦СС - ¦В теч.¦Сокращение выброса ¦
¦ ¦вышедшего из строя ¦2650,0 ¦года ¦аммиака - 10,0 т. ¦
¦ ¦оборудования (компрессор,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплообменники) на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦АК "Химволокно"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) реконструкции ¦СС - ¦4 кв. ¦Сокращение выброса ¦
¦ ¦золоулавливающей ¦200,0 ¦ ¦золы - 32,0 т. ¦
¦ ¦установки (вертикальная ¦ЭФ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦труба "Вентури" - ¦340,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦резонатор внутрь трубы) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на Кем. ТЭЦ; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) изготовления, ¦СС - ¦4 кв. ¦Сокращение выброса ¦
¦ ¦поставки, установки и ¦250,0 ¦ ¦золы - 150,0 т. ¦
¦ ¦наладки электронных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммутаторов для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦э/фильтров одного котла ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧДА на Кем. ГРЭС; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) капитального ремонта ¦СС - ¦4 кв. ¦ ¦
¦ ¦э/фильтров на Кем. ГРЭС; ¦400,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦е) капитального ремонта ¦СС - ¦4 кв. ¦ ¦
¦ ¦золоулавливателя на ¦200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кем. ГРЭС; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ж) замены агрегатов ¦СС - ¦4 кв. ¦ ¦
¦ ¦питания э/фильтров на ¦200,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кем. ГРЭС; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦з) реконструкции ¦ЭФ - ¦4 кв. ¦Сокращение выброса ¦
¦ ¦золоулавливающей ¦308,0 ¦ ¦золы - 71,0 т. ¦
¦ ¦установки котла типа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТП-11 паропроизводител. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦150 т/час с устройством ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вихревых золоуловителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на Кем. ГРЭС; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и) ввода и освоения ¦СС - ¦4 кв. ¦Сокращение выбросов ¦
¦ ¦золоуловителей на НКТЭЦ; ¦400,0. ¦ ¦золы - 800 т., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦диоксида серы - 900 т.¦
¦ ¦к) регулярно проводить ¦ ¦В теч.¦Сокращение выбросов. ¦
¦ ¦операции "чистый воздух" ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦с охватом 10 единиц ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотранспорта. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦л) производства серной ¦ФБ - ¦В теч.¦ ¦
¦ ¦кислоты мощностью 240 ¦8602,0 ¦года ¦ ¦
¦ ¦т/год на КОАО "Азот"; ¦СС- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦14292,0 ¦ ¦ ¦
¦4.11.1.2.¦Охраны водного бассейна ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) выноса подземных ¦СС - ¦4 кв. ¦Сокращение ¦
¦ ¦коммуникаций ВОС 25 и ¦1900,0 ¦ ¦водопотребления ¦
¦ ¦ВОЦ 26 на КОАО "Азот"; ¦ ¦ ¦740 т. куб. м ¦
¦ ¦б) строительства ВОЦ-3 ¦СС - ¦В теч.¦Сокращение испарения ¦
¦ ¦проектной мощностью 6,0 ¦703,8 ¦года ¦пруда - аэратора 0,1 ¦
¦ ¦тыс. куб. м/сут. на ОАО ¦ ¦ ¦куб. м/час. ¦
¦ ¦АК "Химволокно"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) перевода сброса ¦СС - ¦В теч.¦ ¦
¦ ¦технологических и ¦366,1 ¦года ¦ ¦
¦ ¦продувочных вод с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной из ливневой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации на отстойники¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2-го подъема ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водооборотной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условно чистых ливневых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод на ОАО АК ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Химволокно"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) выполнения ¦СС - ¦4 кв. ¦Сокращение сброса ¦
¦ ¦маслоуловителей на ¦250,0 ¦ ¦нефтепродуктов ¦
¦ ¦трубопроводе аварийного ¦ ¦ ¦до 1,5 мг/л. ¦
¦ ¦сброса в сбросные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоводы грязевых насосов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧВД на Кем. ГРЭС; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) строительства ¦ЭФ - ¦В теч.¦ ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦800,0 ¦года ¦ ¦
¦ ¦промливневых стоков и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы очистки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦масломазутосодержащих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоков на Кем. ГРЭС; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦е) наращивания дамбы ¦СС - ¦4 кв. ¦Повышение надежности. ¦
¦ ¦золоотвала до отметки ¦1500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦122,0 м на Кем. ГРЭС; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ж) монтажа новых выпусков¦СС - ¦4 кв. ¦ ¦
¦ ¦золошлакоотвальной ¦350,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦пульпы по Северной дамбе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2-й секции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦золошлакоотвала для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦укрепления дамбы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кем. ГРЭС; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦з) внедрения технологии ¦СС - ¦В теч.¦Повышение надежности ¦
¦ ¦обработки и утилизации ¦75000,0 ¦года ¦иловых карт. ¦
¦ ¦осадка сточных вод на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОСК г. Кемерово ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(разработка технологии, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭО, проектирование, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплект технологического¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудован. обезвоживания¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осадка) на ОАО "КемВод"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и) строительства ¦ЭФ - ¦В теч.¦Повышение надежности ¦
¦ ¦коллекторов глубокого ¦170,0 ¦года ¦системы канализования.¦
¦ ¦заложения на ¦СС - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "КемВод". ¦9350,0 ¦ ¦ ¦
¦4.11.1.3.¦Охраны и рационального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования земель за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) ремонта и замены ¦СС - ¦ ¦Повышение надежности ¦
¦ ¦золошлакопроводов системы¦800,0 ¦ ¦золоотвалов. ¦
¦ ¦ГЗШУ (2500 п. м) на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кем. ГРЭС; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) выноса трубопровода ¦СС - ¦4 кв. ¦ ¦
¦ ¦осветленной воды из-под ¦750,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦земли на опоры от ГРП до ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опоры № 195 (очередями) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на Кем. ГРЭС; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) строительства ¦СС - ¦4 кв. ¦Сжигание отходов ¦
¦ ¦установки сжигания ¦344,6 ¦ ¦29,3 т. ¦
¦ ¦твердых отходов на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КОАО "Химпром"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) строительства мойки ¦СС - ¦4 кв. ¦Сокращение сброса ¦
¦ ¦для большегрузных ¦5600 ¦ ¦462 т. ¦
¦ ¦автомобилей с сетью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ливневой канализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кедровской автобазы. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦ Итого: ¦
¦ ФБ - федеральный бюджет. 16911,0 ¦
¦ СС - собственные средства. 129309,5 ¦
¦ ЭФ - экофонд. 1618,0 ¦
L----------------------------------------------------------------------------
5. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА
Жизнеобеспечение города поддерживается отраслями городской инфраструктуры, которые по мере роста преобразовались в сложную и разветвленную систему. Стабильное социально-экономическое развитие города, прежде всего, связано с постоянным, бесперебойным предоставлением услуг горожанам в таких отраслях городской инфраструктуры, как жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное обслуживание населения, а также с увеличением объемов жилищного и социально-культурного строительства в городе.
<*> Объем финансирования соответствует статьям бюджета на 2000 год.
5.5. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДА
---------T-------------------------T---------T------T----------------------¬
¦ № № ¦ Наименование задач ¦Объем ¦Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ и мероприятия ¦финан- ¦испол-¦ эффект ¦
¦ ¦ по их выполнению ¦сирования¦нения ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источни- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кам <*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦5.5.1. ¦Разработать проектную ¦ ¦Ежекв.¦Экономия средств за ¦
¦ ¦документ. на перспективу ¦ ¦ ¦счет рационального ¦
¦ ¦развития города: ¦ ¦ ¦использования земел. ¦
¦5.5.1.1.¦Землеустройство и ¦МБ - ¦ ¦участков. Исключение ¦
¦ ¦инвентаризация земель; ¦5000,0 ¦ ¦конструктивных ¦
¦5.5.1.2.¦Формирование ¦МБ - ¦ ¦мероприятий по защите ¦
¦ ¦градостроительного ¦2000,0 ¦ ¦зданий. Сокращение ¦
¦ ¦кадастра; ¦ ¦ ¦затрат на инженерное ¦
¦5.5.1.3.¦Рассмотрение возможности ¦ ¦ ¦обустройство ¦
¦ ¦снижения тарифов на ¦ ¦ ¦территорий, на ¦
¦ ¦услуги МП "АРК", МУП ¦ ¦ ¦согласование ¦
¦ ¦"Вектор" "Рекламбюро" за ¦ ¦ ¦документации за счет ¦
¦ ¦счет оптимизации ¦ ¦ ¦рационального ¦
¦ ¦документооборота между ¦ ¦ ¦использования ¦
¦ ¦управлениями и ¦ ¦ ¦пригородных земель ¦
¦ ¦предприятиями, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящимися в подчинении¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУГР. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦ Итого: ¦
¦ МБ - местный бюджет. 7000,0 ¦
L---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
<*> Объем финансирования соответствует статьям бюджета на 2000 год.
6. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
------T-------------------------T---------T------T----------------------¬
¦ № № ¦ Наименование задач ¦Объем ¦Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ и мероприятия ¦финан- ¦испол-¦ эффект ¦
¦ ¦ по их выполнению ¦сирования¦нения ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источни- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦6.1. ¦Подготовить совместно с ¦ ¦ ¦Рост объемов ¦
¦ ¦ОАО "Сибирская химическая¦ ¦ ¦производства, создание¦
¦ ¦компания", ОАО ¦ ¦ ¦дополнительных рабочих¦
¦ ¦"Кузбассэнерго" и ¦ ¦ ¦мест и сокращение ¦
¦ ¦Ассоциацией предприятий и¦ ¦ ¦безработицы. ¦
¦ ¦организаций города: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) программу развития ¦ ¦1 кв. ¦ ¦
¦ ¦производственного сектора¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и создание новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест в Кировском районе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на период до 2001 года; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) предложения по ¦ ¦2 - 3 ¦ ¦
¦ ¦развитию основн. отраслей¦ ¦ кв. ¦ ¦
¦ ¦промышленности города. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦6.2. ¦Подготовить предложения ¦ ¦4 кв. ¦Создание благоприятной¦
¦ ¦по снижению налоговой ¦ ¦ ¦среды для развития ¦
¦ ¦нагрузки предприятий (в ¦ ¦ ¦промышленности, ¦
¦ ¦части уплаты местных ¦ ¦ ¦поддержка местных ¦
¦ ¦налогов, предоставление ¦ ¦ ¦товаропроизводителей. ¦
¦ ¦налоговых кредитов). ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦6.3. ¦Продолжить работу по ¦ ¦4 кв. ¦Повышение ¦
¦ ¦освобождению предпр. от ¦ ¦ ¦эффективности ¦
¦ ¦несвойственных им функций¦ ¦ ¦производства. ¦
¦ ¦в части содержания и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания жилья и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соцкультбыта. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦6.4. ¦Вносить предложения по ¦ ¦4 кв. ¦Снижение себестоимости¦
¦ ¦реструктуризации ¦ ¦ ¦развитие производства,¦
¦ ¦имущественного комплекса ¦ ¦ ¦увеличение платежей ¦
¦ ¦с консервацией части ¦ ¦ ¦в бюджет за счет ¦
¦ ¦неиспользованных в ¦ ¦ ¦роста объемов ¦
¦ ¦производственном процессе¦ ¦ ¦производства и выпуска¦
¦ ¦основных фондов. ¦ ¦ ¦конкурентоспособной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, создание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦
+-----+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦6.5. ¦Проводить работу с ¦ ¦Ежекв.¦Совершенствование ¦
¦ ¦предприятиями - ¦ ¦ ¦структуры управления, ¦
¦ ¦банкротами: ¦ ¦ ¦выход из-под процедуры¦
¦ ¦а) подготовить резерв ¦ ¦ ¦банкротства путем ¦
¦ ¦кадров для руководящего ¦ ¦ ¦заключения мировых ¦
¦ ¦состава (арбитражных ¦ ¦ ¦соглашений; дальнейшее¦
¦ ¦управляющих); ¦ ¦ ¦развитие реального ¦
¦ ¦б) контроль за ¦ ¦ ¦сектора экономики. ¦
¦ ¦выполнением планов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внешнего управления. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦6.6. ¦Заключить взаимовыгодные ¦ ¦4 кв. ¦Улучшение социально - ¦
¦ ¦Соглашения между ¦ ¦ ¦экономического ¦
¦ ¦администрацией и ¦ ¦ ¦развития города. ¦
¦ ¦предприятиями - ¦ ¦ ¦Увеличение загрузки ¦
¦ ¦товаропроизводителями: ¦ ¦ ¦производственных ¦
¦ ¦а) увеличение налоговых ¦ ¦ ¦мощностей, освоение ¦
¦ ¦поступлений за счет ¦ ¦ ¦новых видов продукции,¦
¦ ¦загрузки производственных¦ ¦ ¦обеспечение нужд ¦
¦ ¦мощностей; ¦ ¦ ¦городского хозяйства. ¦
¦ ¦б) формирование и выполн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского заказа; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) составление планов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределения продукции, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, услуг между ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетополучателями. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦6.7. ¦Осуществлять контроль за ¦ ¦Ежекв.¦Своевременное ¦
¦ ¦выполнением Соглашений, ¦ ¦ ¦обеспечен. необходимой¦
¦ ¦планов распределения. ¦ ¦ ¦продукцией (товарами, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами) отраслевых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлений. ¦
+-----+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦6.8. ¦Пересматривать тарифы на ¦ ¦В теч.¦Для обеспечения ¦
¦ ¦работы и услуги, ¦ ¦года ¦стабильной работы ¦
¦ ¦подлежащие регулированию ¦ ¦ ¦предприятий. ¦
¦ ¦администрацией города, по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мере необходимости. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦6.9. ¦Осуществлять постоянный ¦ ¦В теч.¦ ¦
¦ ¦контроль за соблюдением ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦предприятиями и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируемых цен и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов. ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------+---------+------+-----------------------
7. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Малое предпринимательство (МП) - отрасль экономики города, потенциал которой используется не в полной мере.
В основе поддержки малого предпринимательства органами местного самоуправления города заложен принцип стимулирования саморазвития бизнеса, предпринимательской активности населения за счет объединения усилий административных органов, коммерческих и общественных организаций.
Целью проведения мероприятий по поддержке является увеличение количества субъектов малого предпринимательства, что позволит в свою очередь решить ряд задач:
- создание рабочих мест;
- формирование стабильного источника поступлений в городской бюджет;
- расширение ассортимента услуг и насыщение рынка товарами местных производителей;
- внедрение передовых технологий, повышение конкурентоспособности продукции;
-------T-------------------------T---------T------T----------------------¬
¦ № № ¦ Наименование задач ¦Объем ¦Срок ¦ Ожидаемый ¦
¦ п/п ¦ и мероприятия ¦финан- ¦испол-¦ эффект ¦
¦ ¦ по их выполнению ¦сирования¦нения ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦по ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦источни- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кам <*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦7.1. ¦Создать благоприятную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деловую среду за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.1.¦Распространения налоговых¦ ¦ 1 кв.¦Увеличение числа малых¦
¦ ¦льгот для вновь созданных¦ ¦ ¦предприятий и ¦
¦ ¦предприятий на ¦ ¦ ¦количества рабочих ¦
¦ ¦предприятиях, созданных ¦ ¦ ¦мест. ¦
¦ ¦на базе крупных при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведении их ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реструктуризации; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.2.¦Создания безналоговых зон¦ ¦ 2 кв.¦ ¦
¦ ¦в депрессивных районах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.3.¦Внесения изменения и ¦ ¦ 4 кв.¦ ¦
¦ ¦дополнения в нормативные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акты органов местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки МП, привести их¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современными условиями; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.4.¦Подготовки предложений и ¦ ¦ 4 кв.¦ ¦
¦ ¦замечаний к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрабатываемым и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующим нормативно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правовым актам в сфере ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого предпринимател.; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.5.¦Создания системы сбора, ¦ ¦ 2 кв.¦ ¦
¦ ¦анализа информации о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянии и тенденциях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выработки эффективных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управленческих решений; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.6.¦Разработки предложений по¦ ¦ 4 кв.¦ ¦
¦ ¦устранению административ.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦барьеров в развитии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1.7.¦Привлечения субъектов МП ¦ ¦ 4 кв.¦ ¦
¦ ¦к выполнению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального заказа. ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦7.2. ¦Стимулировать развитие ¦ ¦ ¦Повышение активности ¦
¦ ¦инфраструктуры поддержки ¦ ¦ ¦в среде малого ¦
¦ ¦малого предпринимательст.¦ ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦увеличение субъектов ¦
¦7.2.1.¦Открытия и организации ¦ ¦ 2 кв.¦МП. ¦
¦ ¦работы городского бизнес ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- центра для оказания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультационных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посреднических услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектам малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2.2.¦Разработки предложения в ¦ ¦ 1 кв.¦ ¦
¦ ¦сфере предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в городе с целью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продолжения совместной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы с фондом Ноу-Хау; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2.3.¦Создания концепции ¦ ¦ 2 кв.¦ ¦
¦ ¦развития инновационного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнеса; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2.4.¦Создания городской ¦ ¦ 2 кв.¦ ¦
¦ ¦ассоциации по поддержке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого предпринимательст.¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦7.3. ¦Сформировать финансово - ¦ ¦ ¦Улучшение условий ¦
¦ ¦кредитный и инвестицион. ¦ ¦ ¦доступа субъектов МП ¦
¦ ¦механизм финансирования ¦ ¦ ¦к кредитным ресурсам. ¦
¦ ¦малого предпринимательст.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.3.1.¦Разработки положения о ¦ ¦ 3 кв.¦ ¦
¦ ¦предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиями города в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аренду субъектам малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неиспользуемых помещений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оборудования в счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города; ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.3.2.¦Организации ¦МБ - ¦ 2 кв.¦ ¦
¦ ¦предоставления кредитов ¦10000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммерческих банков для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства под ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрации города. ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+---------+------+----------------------+
¦ Итого: ¦
¦ МБ - местный бюджет. 10000,0 ¦
L-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
<*> Объем финансирования соответствует статьям бюджета на 2000 год.
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. КЕМЕРОВО НА 2000 ГОД
Результаты реализации мероприятий Плана обеспечат дальнейшее развитие города, закрепление наметившихся положительных тенденций в экономике, повышение жизненного уровня населения.
В промышленности и малом предпринимательстве:
Деятельность промышленных предприятий будет направлена на увеличение объемов производства, более полное использование производственных мощностей, освоение новых видов продукции, обеспечение нужд городского хозяйства. Для выполнения указанных мероприятий будут использованы все возможные пути, как экстенсивные (использование незагруженных производственных мощностей), так и интенсивные (создание и внедрение прогрессивных технологий, использование рыночных механизмов).
Ожидается рост объемов промышленной продукции на всех крупных предприятиях (химическая промышленность - 1 - 3%, топливная промышленность - 0,5 - 1%, черная металлургия - 4 - 6%).
Перспективы развития легкой, пищевой отраслей связаны с применением новых технологических решений, восстановлением хозяйственных связей.
Восстановление платежеспособности, вывод предприятий из процедуры банкротства, создание предпосылок для экономического подъема позволят сократить количество убыточных предприятий, обеспечить устойчивый рост прибыли предприятий всех отраслей.
Реализация данных мероприятий даст промышленным предприятиям возможность внедрить современные экологически чистые технологии, повысить конкурентоспособность промышленной продукции, создать дополнительные рабочие места.
Загрузка производственных мощностей, создание новых производств позволит обеспечить увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Деятельность городской ассоциации по поддержке малого предпринимательства позволит оказывать помощь наиболее перспективным направлениям развития малого и среднего бизнеса.
Социальная сфера:
В сфере социальной защиты будут обеспечены социальные гарантии на основе действующего законодательства. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на осуществление социальной поддержки, позволит совершенствовать формы адресной помощи реально нуждающимся гражданам. Будет оказана социальная помощь ветеранам войны и труженикам тыла путем надомного обслуживания, ремонта жилья. Для многодетных и малообеспеченных семей будет оказана поддержка по подготовке детей к школе. Малообеспеченным инвалидам и пенсионерам будет предоставлена денежная и натуральная помощь для приобретения жизненно необходимых лекарственных средств, а также комплекс услуг на дому.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи путем ввода в действие новых объектов здравоохранения, улучшения работы специализированных центров, усиления роли амбулаторно-поликлинического сектора позволит повысить качество обследования и лечения больных, расширить объем оказываемой медицинской помощи, развивать спектр платных медицинских услуг с повышенным сервисом.
Будет улучшено обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами, дорогостоящими методами диагностики и лечения.
Будет обеспечена возможность получения образования в рамках государственных гарантий.
Развитие образовательной инфраструктуры города позволит создать условия для обеспечения высокого качества и содержания образовательного процесса, увеличит возможность получения образования в соответствии с потребностями профессионального и личностного самоопределения учащихся на основе реального спроса и конкурентной образовательной среды.
За счет создания приемлемых условий воспитания, обучения и содержания воспитанникам детских домов и школ-интернатов будет оказана помощь по адаптации к полноценной жизни в обществе.
Создание новых рабочих мест путем внедрения новейших технологий, увеличения загрузки действующих производственных мощностей, оказание помощи по развитию самозанятости и предпринимательской инициативы безработных, а также создание благоприятных условий для молодежи на рынке труда позволит снизить уровень безработицы и увеличить численность работающих, занятых в экономике города.
Мероприятия по предупреждению и компенсации негативных экологических условий жизни и здоровья населения, реконструкция и техническое перевооружение природоохранных объектов, строительство новых объектов позволят улучшить экологическую обстановку в городе.
В строительстве:
Произойдет повышение эффективности капитальных вложений, увеличение объемов жилищного строительства.
Сократится объем незавершенного строительства.
Улучшится эстетический образ города.
На транспорте:
В результате дальнейшего роста объемов промышленного производства произойдет увеличение объемов грузовых перевозок.
За счет бесперебойной работы городского транспорта, улучшения состояния подвижного состава, совершенствования маршрутной сети будет повышено качество пассажирских перевозок и культура обслуживания на транспорте.
Сфера услуг:
С возрастающими потребностями населения будет расширен и ассортимент услуг, предоставляемых жителям города, а также количество предприятий бытового обслуживания, что позволит создать благоприятные условия для развития конкурентной среды и улучшения качества предоставляемых услуг.
Внедрение новых форм развития сферы услуг, торгово-технологического оборудования позволит улучшить условия труда работников, повысить культуру обслуживания населения.
Ожидаемые результаты реализации Плана социально-экономического развития г. Кемерово на 2000 год представлены в таблице.
-------------------------------T---------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦1998 год¦1999 год¦2000 год¦
¦ ¦измерения¦ факт ¦ факт ¦ прогноз¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.1. Продукция промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг) без налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦добавленную стоимость и акциза¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦млн. руб.¦ 4961,6¦ 8393,8¦ 9160,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в сопоставимых ценах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предыдущему году ¦ % ¦ 89,2¦ 137,3¦ 102,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2. Электроэнергетика ¦ % ¦ 99,9¦ 106,1¦ 102,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.3. Промышленность без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергетики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦млн. руб.¦ 3614,3¦ 6735,4¦ 7346,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в сопоставимых ценах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предыдущему году ¦ % ¦ 86,0¦ 145,8¦ 101,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦В том числе по отраслям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦а) угольная промышленность ¦ % ¦ 99,1¦ 101,3¦ 100,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦б) черная металлургия ¦ % ¦ 103,0¦ 111,6¦ 105,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦в) химическая промышленность ¦ % ¦ 79,8¦ 191,9¦ 102,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦г) машиностроение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ металлообработка ¦ % ¦ 77,3¦ 96,3¦ 100,1¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦д) лесная и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ деревообрабатывающая ¦ % ¦ 87,5¦ 89,2¦ 90,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦е) промышленность строительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ материалов ¦ % ¦ 70,8¦ 99,4¦ 95,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ж) легкая промышленность ¦ % ¦ 88,4¦ 130,9¦ 102,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦з) пищевая промышленность ¦ % ¦ 89,0¦ 99,9¦ 99,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мукомольно-крупяная ¦ % ¦ 100,4¦ 109,9¦ 100,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦и) полиграфическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦ % ¦ 101,3¦ 159,4¦ 102,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ 2. ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.1. Капитальные вложения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городу за счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦млн. руб.¦ 962,1¦ 1562,5¦ 1778,5¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в сопоставимых ценах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предыдущему году ¦ % ¦ 84,7¦ 129,3¦ 103,3¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦а) производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦млн. руб.¦ 648,5¦ 1084,6¦ 1180,8¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в сопоставимых ценах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предыдущему году ¦ % ¦ 101,3¦ 134,7¦ 109,7¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦б) непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦млн. руб.¦ 313,7¦ 477,8¦ 597,7¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в сопоставимых ценах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предыдущему году ¦ % ¦ 63,4¦ 118,7¦ 92,6¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ 3. ПРИБЫЛЬ (+), УБЫТОК (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - всего по предприятиям - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ плательщикам налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прибыль в городской бюджет ¦млн. руб.¦ - 160,9¦ 702,5¦ 800,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦а) прибыль прибыльных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦млн. руб.¦ 777,9¦ 1147,7¦ 1200,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦б) убытки убыточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦млн. руб.¦ - 938,8¦ - 445,2¦ - 400,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.1.Удельный вес убыточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ % ¦ 41,6¦ 33,2¦ 32,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ 4. СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСЧЕТОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.1. Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций города - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по данным статистики) ¦млн. руб.¦ 21421,4¦ 23877,9¦ 26616,1¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.2. Недоимка в бюджеты всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровней по предприятиям - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плательщикам в городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет на последнее число года¦млн. руб.¦ 961,2¦ 1498,9¦ 1200,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.3. Недоимка в бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на последнее число года ¦млн. руб.¦ 193,1¦ 280,1¦ 250,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.4. Дебиторская задолженность¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города - всего ¦млн. руб.¦ 14362,2¦ 16522,2¦ 19000,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.5. Превышение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности над дебиторской ¦ Раз ¦ 1,49¦ 1,45¦ 1,4¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.6. Задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработной плате - всего ¦млн. руб.¦ 698,3¦ 378,0¦ 320,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ 5. ТРУД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.1. Численность населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города на начало года ¦тыс. чел.¦ 537,5¦ 536,2¦ 533,7¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.1.1. Трудовые ресурсы ¦тыс. чел.¦ 337,9¦ 335,5¦ 334,5¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.1.2. Численность занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономике - всего ¦тыс. чел.¦ 257,0¦ 253,0¦ 251,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.1.3. Численность работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по городу - всего ¦тыс. чел.¦ 210,9¦ 208,6¦ 206,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦из них: а) в материальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производстве ¦тыс. чел.¦ 107,9¦ 103,4¦ 99,7¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.1.4. Уровень безработицы ¦ % ¦ 1,4¦ 1,1¦ 1,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.1.5. Удельный вес численнос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников по территории к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей численности населения ¦ % ¦ 39,2¦ 38,9¦ 38,5¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦6.1. Среднедушевой доход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦одного жителя ¦ руб. ¦ 1204,6¦ 1638,1¦ 1785,5¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦6.2. Среднемесячная заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата одного работающего ¦ руб. ¦ 1368,0¦ 1767,0¦ 2023,2¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦6.3. Среднемесячный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прожиточный минимум ¦ руб. ¦ 470,1¦ 874,3¦ 1031,7¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦6.4. Отношение среднедушевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов к уровню прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минимума - покупательная ¦ Коффи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦способность населения ¦ циент ¦ 2,7¦ 1,9¦ 1,7¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦6.5. Число пенсионеров на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятых в экономике ¦ чел. ¦ 513 ¦ 522 ¦ 526 ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦6.6. Инфляция (изменение цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦декабрь к декабрю предыдущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года) ¦ % ¦ 169,6¦ 129,6¦ 118,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ 7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦7.1. Оборот розничной торговли¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(во всех каналах реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦млн. руб.¦ 5016,0¦ 7779,4¦ 7800,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в сопоставимых ценах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предыдущему году ¦ в % ¦ 96,6¦ 86,5¦ 92,6¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦7.2. Объем платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению (с учетом экспертной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оценки объемов услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недоучтенным предприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказываем. физическими лицами)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦млн. руб.¦ 687,7¦ 882,4¦ 1065,9¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в сопоставимых ценах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предыдущему году ¦ в % ¦ 100,0¦ 112,0¦ 99,4¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ 8. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦8.1. Ввод в эксплуатацию жилых¦тыс. кв. ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов за счет всех источников ¦ м общ. ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ пл. ¦ 88,7¦ 104,7¦ 125,0¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦8.2. Средняя обеспеченность ¦ кв. м. ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения общей площадью жилых¦жилья на ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов (на конец года) ¦ 1 чел. ¦ 17,46¦ 17,66¦ 17,93¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦8.3. Ввод в действие объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-культурной сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ а) дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образовательных учреждений ¦ мест ¦ 36 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ б) учреждений общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образования ¦ мест ¦ 1175 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в) амбулаторно - ¦ пос./ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поликлинических ¦ смену ¦ 240 ¦ 0 ¦ 250 ¦
¦ учреждений/больниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦8.4. Уровень обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального обеспечения (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ а) больничными койками ¦коек на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 тыс. ¦ 71,7¦ 66,1¦ 66,1¦
¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ б) амбулаторно - ¦пос. в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поликлиническими ¦смену/10 ¦ 213,9¦ 216,0¦ 220,0¦
¦ учреждениями ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ в) домами-интернатами для ¦мест/10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ престарелых и инвалидов ¦тыс. чел.¦ 19,1¦ 19,1¦ 19,1¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ г) массовыми библиотеками ¦учрежд./ ¦ 6,7¦ 6,7¦ 6,7¦
¦ ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ д) клубными учреждениями ¦учрежд. ¦ 2,0¦ 2,2¦ 2,4¦
¦ ¦на 100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ е) врачами ¦на 10 ¦ 46,9¦ 45,8¦ 45,7¦
¦ ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ ж) средним медицинским ¦на 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ персоналом ¦тыс. чел.¦ 72,5¦ 70,6¦ 72,4¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦ з) дошкольными ¦мест на ¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,3¦
¦ образовательными ¦1000 дет.¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждениями ¦дошкольн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦8.5. Количество обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦первую смену в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, в % к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числу обучающихся ¦ % ¦ 59,4¦ 60,2¦ 62,1¦
L------------------------------+---------+--------+--------+---------
Ответственный секретарь
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
В.И.НАЛЕТОВ