Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кемеровского городского Совета народных депутатов (второй созыв, шестнадцатое заседание) от 25.06.1999 № 171
"О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 1999 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(второй созыв, шестнадцатое заседание)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 1999 г. № 171

О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 1999 ГОД

Рассмотрев представленный Главой города План социально-экономического развития города Кемерово на 1999 год, Кемеровский городской Совет народных депутатов постановил:

1. Утвердить План социально-экономического развития города Кемерово на 1999 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитеты по экономической деятельности, развитию промышленности, предпринимательства и городского хозяйства (Артемов В.С.), бюджету, налогам и финансам (Осипов Н.А.), социальной политике (Тимофеев А.В.), развитию местного самоуправления и правопорядку (Скворцов Ю.П.) Кемеровского городского Совета народных депутатов.

Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ





Приложение
к постановлению Кемеровского городского
Совета народных депутатов
(второй созыв, шестнадцатое заседание)
от 25 июня 1999 г. № 171

ПЛАН
социально-экономического развития
города Кемерово на 1999 год

Раздел 1

ПАСПОРТ ПЛАНА

1.1. ЗАКАЗЧИК - Кемеровский городской Совет народных депутатов.
1.2. РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ - Администрация города.
1.3. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ - сформулировать направления и мероприятия по всем сферам деятельности органов местного самоуправления города на 1999 год и обеспечить организационные условия для сохранения потенциала развития городского хозяйства и социальной сферы города.
1.4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА - Закон РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Кемерово.

Раздел 2

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Кемерово - крупный промышленный и административный центр с численностью населения 536,2 тысяч человек. В городе сосредоточен большой экономический, управленческий и интеллектуальный потенциал, имеется развитая транспортная инфраструктура, способная обеспечить работу промышленности, достаточно высокий уровень образования и квалификации рабочей силы.
В течение 1998 года обострились экономические, финансовые и социальные проблемы: экономический кризис и безработица, сложность межбюджетных отношений, тяжесть социальных выплат неработающему населению, неплатежи предприятий и несвоевременные поступления налогов в городской бюджет, задержки по выплате заработной платы, реформирование в жилищно-коммунальном комплексе, резкое снижение темпов в жилищном строительстве.
Тенденция снижения инфляции, намеченная в предыдущие годы, приняла резко противоположный характер в результате решений Правительства РФ и ЦБ РФ от 17.08.98: за 7 месяцев инфляция снижалась в среднем за месяц на 0,1%; за август - декабрь потребительские цены увеличились на 60,9%, среднемесячный прирост составил 11,7%. Однако годовая инфляция по Кемерово и области в целом ниже, чем в среднем по России на 14 - 15%, что является результатом проводимой в области политики сдерживания роста цен на основные группы товаров и услуг, особенно в период с августа 1998 года.
В течение 1998 года сохранялась тенденция опережения роста потребительских цен и тарифов над ростом цен производителей на промышленную продукцию: цены производителей на промышленную продукцию увеличились за 1998 год на 4,4% (в среднем по России этот показатель выше на 70,5%). Сдерживающими факторами роста цен на промышленную продукцию оставались низкая платежеспособность потребителей, стабильные цены на энергоносители и тарифы на грузоперевозки в течение года.
Кризис банковской системы, падение доверия к ней не способствовали нормализации кредитно-денежного обращения, восстановлению системы сбережений населения и общей стабилизации социально-экономического положения.
Сохраняется рост неплатежей. За 1998 год кредиторская задолженность увеличилась в 1,5 раза (на 01.01.98 - 14,0 млн. руб., на 01.01.99 - 21,4 млн. руб.). Общая недоимка в бюджеты всех уровней на начало 1999 года составила 961,2 млн. руб. (на 14,4% выше уровня 1997 года), в том числе по платежам в городской бюджет - 193,1 млн. руб. Задолженность по заработной плате - 698,3 млн. рублей.
Несмотря на улучшение, относительно 1997 года, финансовых результатов по городу (прибыль по официально учитываемому кругу предприятий в 1998 г. - 786,5 млн. руб., 1997 г. - 254,1 млн. руб.), доходы в бюджетную сферу города в виде налогов и сборов сокращаются.
Основным источником формирования бюджета города являются доходы от налогов и сборов. В 1998 году в бюджет города поступило 1315,7 млн. руб., из них налоговые поступления составляют 61,2%, средства областного бюджета - 25,7%. Собираемость налогов составляет около 78% к факту 1997 года. Дотация из областного бюджета по сравнению с прошлым годом уменьшилась почти на 34% и составила 37,5% запланированной в бюджете. Недополучено в целом около 822 млн. руб.
Уровень поступлений в бюджетную сферу города не обеспечивает минимально необходимых расходов. Например, финансирование системы здравоохранения, культуры, образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта составляет около 50% от плана, соцобеспечения (в том числе по выплатам детских компенсаций) - около 20% минимально необходимого размера.
Дебиторская задолженность увеличилась в 2,0 раза (7,3 млн. руб. и 14,4 млн. руб.). Впервые наблюдалось значительное отставание темпов роста кредиторской задолженности по сравнению с дебиторской. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской уменьшилось (1997 год - 1,92; 1998 год - 1,49). Это свидетельствует о повышении финансовой устойчивости.
Снижение платежеспособного спроса, рост неплатежей ухудшают экономическую среду, снижают темпы развития рыночных отношений, затрудняют развитие конкуренции. В результате сохраняется спад в промышленности города (на 10,8%), в строительном секторе (на 24,6%) и транспортных перевозках (на 14,5%).
Из общего количества зарегистрированных по городу хозяйствующих субъектов только 5% - это крупные и средние предприятия, на которые приходится 95,5% объемов промышленного производства, 66,4% подрядных строительных работ, 92% - пассажирских и 52% - грузовых перевозок, 20% - розничного товарооборота.
Четвертая часть из всех крупных предприятий города работает в сфере торговли и общественного питания, 14,8% - в промышленности, около 9% - в сфере транспорта и связи. Из малых предприятий производством занято около 15%.
Необходимые для преодоления кризиса и модернизации производства инвестиционные возможности снижаются на всех уровнях. Внутренних источников развития (прибыль и амортизация) крайне недостаточно, так как нерентабельными являются 58,1% всех субъектов экономики города. Большая часть полученной прибыли (около 82%) направляется на потребление. Инвестиции из бюджетных средств сократились за последние два года на 52%.
Использование собственных финансовых ресурсов (амортизационных отчислений, балансовой прибыли, средств на потребление), материальных и нематериальных активов ограничено вследствие возрастающего объема неплатежей. Натуральный обмен, занимающий в платежах и расчетах со смежниками и поставщиками от 80% до 95%, привел к сокращению денежной массы на счетах предприятий, организаций и замедлению оборачиваемости средств по городу в целом.
За счет собственных и привлеченных средств предприятия ведут модернизацию производства, вводят производственные мощности, ориентированные на выпуск продукции, пользующейся спросом: на ОАО "Мелькорм" введено размольное и выбойное отделение мельницы, мельница ржаного помола, автоматическая линия фасовки муки в бумажные пакеты; на "Кемеровском молочном комбинате" - линия по производству полиэтиленовой бутылки и розлива в нее молочной продукции.
Несмотря на ухудшение в материальной сфере, городу удается сохранить основной производственный и социальный потенциал. За 1998 год не сокращено ни одного учреждения социальной сферы. В учреждениях культуры, физкультуры и спорта вводятся новые формы платных услуг, средства от которых поступают на укрепление материально-технической базы.
Обеспеченность населения учреждениями социальной сферы в 1998 году сохранялась на уровне 1997 года.
Характерной особенностью города Кемерово является высокая степень нагрузки на бюджет. Эта особенность связана:
1. С выполнением Кемерово функций областного центра и наличием на его территории большого количества объектов федеральной собственности, образования, здравоохранения и культуры, льготных групп населения;
2. Наличием большой доли (около 50% от численности населения города) нетрудоспособного населения (несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды), что накладывает на местный бюджет особенную нагрузку в вопросах социальной защиты и компенсаций в соответствии с законами РФ. Около половины занятых в экономике города работают в нематериальной сфере, финансовых и управленческих структурах. Более 10% трудоспособного населения - это студенты профессиональных учебных заведений.
Стратегический ориентир органов местного самоуправления города Кемерово на 1999 год - обеспечение устойчивой работы городского хозяйства, сохранение рабочих мест в бюджетной сфере и предотвращение условий для их сокращения в материальном производстве.
Общими факторами социально-экономического развития являются:
а) восстановление расчетно-платежной дисциплины;
б) создание условий для увеличения финансовых и нефинансовых вложений в реальный сектор экономики с минимальным сроком окупаемости;
в) наращивание производства с быстрым оборотом капитала;
г) наполнение потребительского рынка товарами отечественных и местных производителей;
д) обеспечение текущих расчетов и погашение задолженности по выполнению оборонного заказа;
е) погашение задолженности по компенсациям наименее защищенных слоев населения;
ж) удержание инфляции на прогнозируемом уровне;
з) восстановление межбанковского кредитного рынка и восстановление доверия к банковской системе со стороны населения;
и) рост оборачиваемости денежных потоков;
к) увеличение бюджетных доходов при относительном сокращении расходов;
л) снижение налогового бремени на реальных товаропроизводителей.
Основные задачи в этих направлениях могут быть реализованы при условии принятия Правительством РФ необходимых решений в сфере экономической политики и выводу страны из кризиса, согласованных с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Предложенные Правительством РФ меры в области бюджетной политики предусматривают использование метода целевого финансирования для содержания объектов социальной сферы и жилищного фонда, переданных в органы местного самоуправления.

Раздел 3

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 1999 ГОД

Основные макроэкономические ориентиры, которые могут быть достигнуты при реализации жестких финансовых и бюджетных мероприятий на уровне правительства РФ, для города Кемерово следующие:
а) годовые темпы инфляции - в пределах 40% (декабрь 1999 года к декабрю 1998 года);
б) повышение объемов производства - в пределах 5%;
в) сокращение инвестиций - в пределах 5%;
г) сокращение розничного товарооборота по объемам - в пределах 20 - 25%;
д) увеличение объема платных услуг - в пределах 8%;
е) снижение реальных денежных доходов населения - в пределах 15%;
ж) уровень безработицы - не выше 2,4%;
з) снижение финансовых ресурсов в целом по городу - в пределах 25%.
Прирост объема промышленного производства по городу в 1999 году ожидается на уровне средних показателей по России (5%).
Экономический кризис оказал неоднозначное влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятий различных отраслей. На начало 1999 года созданы благоприятные возможности для развития предприятий, производящих продукцию на экспорт, товары народного потребления. За счет роста производства продуктов питания возрастет выпуск товаров для населения на 2%. Снижение конкуренции со стороны импорта, приближенность к конечному потребителю позволит предприятиям пищевой промышленности занять устойчивое положение на потребительском рынке.
Покупательная способность населения, выраженная как соотношение среднедушевых доходов к среднегодовому прожиточному минимуму, снизится с 2,58 до 2,20 (на 14,7%) из - за отставания роста денежных доходов от роста прожиточного минимума.
Розничный товарооборот по прогнозу на 1999 год увеличится за счет роста цен на 52,2%, но в связи с относительным снижением уровня доходов населения натуральные объемы продаж могут сократиться на 20 - 25%.
Ожидается увеличение объема платных услуг населению на 8%. Цены на платные услуги в среднем возрастут на 33%.
Для сохранения объемов капитальных вложений на уровне 1998 года и проведения активной инвестиционной политики необходимо привлечь в город не менее 310 млн. руб. из федерального и областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов промышленного и гражданского строительства. Только на завершение строительства объектов социальной сферы, представленных в титульном списке 1999 года необходимо 298 млн. руб., в том числе за счет федерального - 138 млн. руб., что в 2,8 раза больше уровня 1998 года.
Несмотря на сложное положение хозяйствующих субъектов, инвестиционные планы на 1999 год остаются достаточно высокими - 1023 млн. руб.
В 1999 году планируется ввести 124,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 40,7% больше, чем в 1998 году (1998 г. - 88,7 тыс. кв. м). В том числе по муниципальному заказу предполагается ввести 11,1 тыс. кв. м.
Из объектов социальной сферы намечено ввести в 1999 году блок Б и блок В школы № 34 квартала № 59, пристройку к дому ребенка № 1 Кировского района; продолжится строительство Детской поликлиники в квартале № 8 Заводского района, поликлиники на ФПК, системы электроснабжения кардиологического центра. Из объектов коммунального хозяйства должна быть закончена прокладка трубопровода и капремонт здания биофильтров в пос. Промышленновский, окончено строительство теплового пункта (подключение дополнительных нагрузок по школе № 40) в Соцгороде квартал ул. Кирова - пр. Кузнецкий - ул. Калинина. Предполагается проведение реконструкции на 3-й тепловой магистрали, завершение строительства Барзасского водовода, а также внеквартальной сети водопровода квартала № 59, водопровода диаметром 300 мм по ул. Автозаводская в Заводском районе и другие.
Абсолютное увеличение прибыли в материальной сфере города (с 747 до 1000 млн. руб.) позволит увеличить поступление в городской бюджет. Но с учетом инфляционных процессов, которые происходят в экономике, поступление доходов в городской бюджет по сравнению с 1998 годом снизится. Отклонение между возможными поступлениями и потребностями бюджета оценивается на 1999 год в размере 1200 млн. руб. и будет выражаться в недофинансировании отраслей социальной сферы и невыполнении работ, предусмотренных сметами расходов.
Макроэкономические показатели прогноза по городу Кемерово на 1999 год представлены в таблице.

Таблица № 1
   ------------------------------T---------T-------T-------T--------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦
¦ ¦ измерен.¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ отчет ¦ факт ¦ прогноз¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦ 3.3.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦
+-----------------------------T---------T-------T-------T--------+
¦3.3.1.1. Продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦без налога на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость и акциза - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в действующих ценах каждого ¦тыс. руб.¦5737523¦4952713¦5944478 ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в сопоставимых ценах к ¦ в % ¦ 89.5 ¦ 89,2 ¦ 105,0 ¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.3.1.2. Электроэнергетика ¦ в % ¦ 89,1 ¦ 99,9 ¦ 100,0 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦3.3.1.3. Промышленность без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учета электроэнергетики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в действующих ценах каждого ¦тыс. руб.¦4266910¦3604288¦3935484 ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в сопоставимых ценах к ¦ в % ¦ 89,7 ¦ 85,8 ¦ 107,8 ¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦В том числе по отраслям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности в сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦а) угольная промышленность ¦ в % ¦ 104,3 ¦ 99,1 ¦ 100,0 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦б) черная металлургия ¦ в % ¦ 107,8 ¦ 103 ¦ 103,0 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в) химическая промышленность ¦ в % ¦ 81,6 ¦ 79,8 ¦ 115,0 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦г) машиностроение и ¦ в % ¦ 98,8 ¦ 77,3 ¦ 90,0 ¦
¦ металлообработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦д) лесная и ¦ в % ¦ 103,8 ¦ 87,5 ¦ 100,0 ¦
¦ деревообрабатывающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦е) промышленность ¦ в % ¦ 71,3 ¦ 70,8 ¦ 71,0 ¦
¦ строительных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦ж) легкая промышленность ¦ в % ¦ 104,1 ¦ 88,4 ¦ 100,0 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦з) пищевая промышленность ¦ в % ¦ 76,6 ¦ 91,1 ¦ 102,0 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦ из них: ¦ в % ¦ 81,3 ¦ 100,4 ¦ 103,0 ¦
¦ мукомольно-крупяная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦ пищевая ¦ в % ¦ 75,2 ¦ 89 ¦ 101,0 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦и) прочие отрасли ¦ в % ¦ 99,0 ¦ 101,2 ¦ 100,0 ¦
¦ промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦ в том числе: ¦ в % ¦ 100,7 ¦ 101,3 ¦ 100,0 ¦
¦ полиграфическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦ 3.3.3. ТРАНСПОРТ ¦
+-----------------------------T---------T-------T-------T--------+
¦3.3.3.1. Пассажирооборот ¦ млрд. ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильного транспорта ¦пас. - км¦ 1,29¦ 1,32¦ 1,38 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦3.3.3.2. Пассажирооборот ¦ млрд. ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского электрического ¦пас. - км¦ 0,26¦ 0,25¦ 0,25 ¦
¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦3.3.3.3. Грузовые перевозки ¦ млн. т ¦ 99,5 ¦ 95,0 ¦ 90,0 ¦
¦предприятий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦ 3.3.4. ИНВЕСТИЦИИ ¦
+-----------------------------T---------T-------T-------T--------+
¦3.3.4.1. Капитальные вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по городу за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого ¦млн. руб.¦1047,2 ¦ 971,0 ¦1023,9 ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в сопоставимых ценах к ¦ % ¦ 74,1 ¦ 85,5 ¦ 95,0 ¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения в действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах каждого года ¦млн. руб.¦ 590,6 ¦ 492,5 ¦ 469,2 ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в сопоставимых ценах к ¦ в % ¦ 83,2 ¦ 76,4 ¦ 85,0 ¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦б) непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения в действующих ¦млн. руб.¦ 456,6 ¦ 326,7 ¦ 554,7 ¦
¦ценах каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в сопоставимых ценах к ¦ в % ¦ 64,9 ¦ 65,5 ¦ 105,5 ¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦3.3.4.1.1. Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общем объеме капитальных ¦ % ¦ 62,4 ¦ 65,3 ¦ 51,5 ¦
¦вложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦3.3.4.2. Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в действующих ценах каждого ¦млн. руб.¦ 857,8 ¦ 671 ¦ 838,7 ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦в сопоставимых ценах к ¦ % ¦ 95,2 ¦ 71,6 ¦ 91,4 ¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+-------+--------+
¦ 3.3.5. ПРИБЫЛЬ (+), УБЫТОК (-) ¦
+-----------------------------T---------T-------T--------T-------+
¦- всего по предприятиям, ¦тыс. руб.¦-533498¦-161158 ¦ -2386 ¦
¦плательщикам налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль в городской бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) прибыль прибыльных ¦тыс. руб.¦ 440832¦ 747009 ¦1000000¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦б) убытки убыточных ¦тыс. руб.¦-974330¦-908167 ¦1002386¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.5.1. Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦убыточных предприятий ¦ % ¦ 43,6 ¦ 41,9 ¦ 38,0 ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦ 3.3.6. СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ ¦
+-----------------------------T---------T-------T--------T-------+
¦3.3.6.1. Кредиторская ¦млн. руб.¦3992,2 ¦21421,4 ¦29500,0¦
¦задолженность предприятий и ¦млн. руб.¦4276,9 ¦ 5369,4 ¦ 5635,0¦
¦организаций города - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по данным статистики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: а) в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.6.2. Недоимка в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех уровней по предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плательщикам в городской ¦млн. руб.¦ 853,8 ¦ 961,2 ¦ 980,0¦
¦бюджет на последнее число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.6.3. Недоимка в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города на последнее число ¦млн. руб.¦ 202,9 ¦ 193,1 ¦ 195,0¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.6.4. Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность предприятий и ¦млн. руб.¦7269,7 ¦14362,2 ¦26000,0¦
¦организаций города - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.6.5. Превышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиторской задолженности ¦ Раз ¦ 1,92 ¦ 1,49 ¦ 1,13 ¦
¦над дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.6.6. Задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработной плате - всего ¦млн. руб.¦ 524,5 ¦ 698,3 ¦ 650,0¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦ 3.3.7. ТРУД ¦
+-----------------------------T---------T-------T--------T-------+
¦3.3.7.1. Численность ¦ тыс. ¦ 539,5 ¦ 536,2 ¦ 535,9¦
¦населения города - всего ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.7.2. Трудовые ресурсы ¦тыс. чел.¦ 333,0 ¦ 331,0 ¦ 330,0¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.7.3. Численность занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в экономике - всего ¦тыс. чел.¦ 245,7 ¦ 241,7 ¦ 241,1¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.7.4. Численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников по городу - всего ¦тыс. чел.¦ 213,4 ¦ 202,7 ¦ 202,1¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦из них: а) в материальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производстве - всего ¦тыс. чел.¦ 115,4 ¦ 101,9 ¦ 97,2¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.7.5. Уровень безработицы ¦ % ¦ 1,7 ¦ 1,5 ¦ 2,4¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.7.6. Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности работников по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории к общей ¦ % ¦ 39,6 ¦ 37,7 ¦ 37,6¦
¦численности населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦ 3.3.8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦
+-----------------------------T---------T-------T--------T-------+
¦3.3.8.1. Среднедушевой доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на одного жителя ¦ руб. ¦1260,9 ¦ 1217,0 ¦ 1689,5¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.8.2. Среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата одного ¦ руб. ¦1205,7 ¦ 1335,0 ¦ 1514,1¦
¦работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.8.3. Среднемесячный ¦ руб. ¦ 419,4 ¦ 470,1 ¦ 902,0¦
¦прожиточный минимум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.8.4. Отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднедушевых доходов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровню прожиточного ¦ Коэффиц.¦ 3,00 ¦ 2,58 ¦ 1,87 ¦
¦минимума - покупательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦способность населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.8.5. Число пенсионеров на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1000 работающих ¦ чел. ¦ 611 ¦ 642 ¦ 643 ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.8.6. Инфляция (изменение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цен декабрь к декабрю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года) ¦ % ¦ 110,7 ¦ 169,6 ¦ 140,0¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦ 3.3.9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦
+-----------------------------T---------T-------T--------T-------+
¦3.3.9.1. Розничный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот (во всех каналах¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦в действующих ценах каждого ¦млн. руб.¦ 4773,4¦ 5297,2 ¦ 7800 ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦в сопоставимых ценах к ¦ в % ¦ 102,2¦ 96,6 ¦ 75,0¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.9.2. Объем платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экспертной оценки объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг по недоучтенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям и оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физическими лицами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦в действующих ценах каждого ¦млн. руб.¦ 1577,0¦ 1709,3 ¦ 2455,2¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦в сопоставимых ценах к ¦ в % ¦ 105 ¦ 97,2 ¦ 108,0¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.9.3. Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦в действующих ценах каждого ¦млн. руб.¦ 636,1¦ 609,3 ¦ 941,6¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦в сопоставимых ценах к ¦ в % ¦ 74,8¦ 95,1 ¦ 101,0¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦ 3.3.10. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ¦
+-----------------------------T---------T-------T--------T-------+
¦3.3.10.1. Ввод в эксплуатацию¦тыс. кв. ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилых домов за счет всех ¦м общей ¦ 97,4¦ 88,7 ¦ 123,7¦
¦источников финансирования ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.10.2. Средняя ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченность населения ¦жилья на ¦ 17,2¦ 17,3 ¦ 17,5¦
¦общей площадью жилых домов ¦1 чел. ¦ ¦ ¦ ¦
¦(на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.10.3. Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурной сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦а) дошкольных образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждений ¦ мест ¦ 0 ¦ 36 ¦ 0 ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦б) учреждений общего ¦ мест ¦ 600 ¦ 1175 ¦ 250 ¦
¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦в) амбулаторно - ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поликлинических ¦посещен. ¦ 0 ¦ 240 ¦ 0 ¦
¦ учреждений - больниц ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.10.4. Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения, образования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения (на конец года): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦а) больничными койками ¦коек на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 тыс. ¦ 154,3¦ 154,3 ¦ 154,6¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦б) амбулаторно - ¦ ед./10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦поликлиническими учреждениями¦тыс. чел.¦ 1,15¦ 1,15 ¦ 1,18¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦в) домами-интернатами для ¦мест/10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ престарелых и инвалидов ¦тыс. чел.¦ 0,055¦ 0,056 ¦ 0,057¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦г) массовыми библиотеками ¦учрежд./ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 тыс. ¦ 11,28¦ 11,12 ¦ 11,23¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦д) клубными учреждениями ¦Учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 100 ¦ 4,25¦ 2,97 ¦ 3,0¦
¦ ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦е) врачами ¦на 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. чел.¦ 75,2¦ 73,2 ¦ 73,0¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦ж) средним медицинским ¦на 10 ¦ 128,6¦ 121,4 ¦ 120,0¦
¦ персоналом ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦з) дошкольными ¦мест на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образовательными ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждениями ¦детей ¦ 1017 ¦ 1018 ¦ 1020 ¦
¦ ¦дошкольн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.10.5. Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обучающихся в первую смену в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дневных учреждениях общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, в % к общему ¦ % ¦ 58,5¦ 59,5 ¦ 60,0¦
¦числу обучающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.10.6. Доля стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплачиваемых населением ¦ % ¦ 40 ¦ 45 ¦ 50 ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦Численность детей в ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях дошкольного ¦человек ¦ 17,5¦ 17,3 ¦ 17,1¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+-------+--------+-------+
¦3.3.10.7. Численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учащихся в учреждениях ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего образования ¦человек ¦ 73,8¦ 73,9 ¦ 74,0¦
L-----------------------------+---------+-------+--------+--------


Раздел 4

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. КЕМЕРОВО НА 1999 ГОД

4.1. Главные задачи органов местного самоуправления на 1999 год.
4.2. Ресурсы местного самоуправления.
4.3. Мероприятия по повышению эффективности управления муниципальной собственностью.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

4.4. Здравоохранение. Образование. Социальная защита. Занятость населения.
4.5. Работа с молодежью.
4.6. Физкультура и спорт.
4.7. Культура и искусство.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

4.8. Развитие отношений с предприятиями города.
4.9. Регулирование цен и тарифов.

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

4.10. Жилищно-коммунальное хозяйство.
4.11. Благоустройство, транспорт и связь.
4.12. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
4.13. Потребительский рынок и сферы услуг.
4.14. Правоохранительная деятельность.
4.15. Охрана окружающей среды.
4.16. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.
4.17. Перечень целевых программ на 1999 год.

Выбор направлений и приоритетов на 1999 год основан на реалистическом анализе условий функционирования экономики, имеющихся ресурсов города и резервов повышения эффективности управления городским хозяйством.

4.1. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 1999 ГОД

В условиях экономической и финансовой нестабильности, сокращения денежных поступлений в бюджеты всех уровней существенно меняются подходы к управлению городом и обеспечению его социально-экономического развития.
В связи с этим органы местного самоуправления на 1999 год выделяют в качестве приоритетных следующие задачи:
4.1.1. Сохранить потенциал городского хозяйства, обеспечивающий устойчивую жизнедеятельность города.
4.1.2. Обеспечить условия сохранения и создания рабочих мест.
Сохранение потенциала городского хозяйства связано с необходимостью поддержания в работоспособном состоянии действующих на настоящий момент предприятий и учреждений социальной сферы и сферы услуг, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории, транспорта и связи, а также других служб, отвечающих за обеспечение важнейших условий жизни горожан.
Сохранение рабочих мест - один из способов уменьшения социальной напряженности в сфере занятости. Процесс реорганизации, изменения видов деятельности предприятий и учреждений должен происходить на фоне сохранения общего количества рабочих мест, существующего в городе кадрового потенциала, переобучения работающих, создания новых рабочих мест, что позволит исключить массовые высвобождения и уменьшить рост скрытой безработицы.
Обеспечение условий для сохранения и создания рабочих мест наряду с первой задачей является основополагающим моментом при принятии управленческих решений и проведении намеченных на 1999 год мероприятий по всем направлениям деятельности Администрации города.

4.2. РЕСУРСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Выбор приоритетов и мероприятий определен существующим социально-экономическим потенциалом города. В структуре ресурсов экономического развития города произошли качественные изменения. Из сферы прямого управления городской администрации исключен ресурс, который представляли хозяйственные субъекты - промышленные предприятия, предприятия сферы услуг, торговли и другие. На первый план вышли "конституционно" закрепленные за муниципалитетом виды ресурсов: финансовые (бюджет, внебюджетные средства города, средства региональных и федеральных программ, возможности привлечения заемных средств), а также ресурсы муниципальной территории и недвижимости (земли, жилой и нежилой фонд в собственности города).

4.2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА

Финансовые ресурсы города, используемые для осуществления различных видов деятельности городского сообщества в свою очередь делятся на собственные средства предприятий и организаций, денежные средства бюджета города, средства государственных внебюджетных фондов и специальных целевых фондов (дорожного и экологического). В таблице № 2 представлены финансовые ресурсы города на 1999 год и направления их использования.

Таблица № 2
   ---------------------T--------------------T-------------T---------¬

¦ Вид ресурсов ¦ Направление ¦ Получатель ¦ Прогноз ¦
¦ ¦ использования ¦ ресурсов ¦ на 1999 ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦4.2.1.1. Прибыль ¦Первое - развитие ¦Предприятия, ¦ ¦
¦прибыльных ¦производственной ¦организации ¦ 121280 ¦
¦предприятий и ¦деятельности ¦ ¦ ¦
¦организаций города, ¦предприятия, второе ¦ ¦ ¦
¦остающаяся в их ¦- на социальное ¦ ¦ ¦
¦распоряжении ¦развитие коллективов¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦4.2.1.2. ¦На воспроизводство ¦Предприятия, ¦ ¦
¦Амортизационные ¦основных фондов ¦организации ¦ 730670 ¦
¦отчисления ¦предприятий ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦4.2.1.3. Доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского бюджета -¦ ¦ ¦ 1800981 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦На обеспечение ¦Городское ¦ ¦
¦- Налоги и сборы ¦функционирования ¦финансовое ¦ ¦
¦ с предприятий и ¦социальной ¦управление ¦ ¦
¦ физических лиц ¦инфраструктуры ¦ ¦ 731500 ¦
¦(налогоплательщиков)¦города, городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства (ЖКХ, ¦ ¦ ¦
¦- Неналоговые ¦транспорта, связи, ¦ ¦ 58000 ¦
¦ поступления ¦дорог, ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройство, ¦ ¦ ¦
¦- Дотации ¦бытового ¦ ¦ ¦
¦ областного бюджета¦обслуживания), ¦ ¦ 875900 ¦
¦ ¦социальное ¦ ¦ ¦
¦- Целевые бюджетные ¦обеспечение ¦ ¦ ¦
¦ фонды ¦незащищенных слоев ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, охрану ¦ ¦ 135581 ¦
¦ ¦правопорядка и ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологические ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия. ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦из них: ¦Проведение ¦экологический¦ ¦
¦ ¦экологических ¦фонд, ¦ 1050 ¦
¦- экологический ¦мероприятий ¦ ¦ ¦
¦ ¦Поддержание, ¦дорожный фонд¦ ¦
¦- дорожный ¦строительство и ¦ ¦ 128375 ¦
¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦
¦ ¦автодорог ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦4.2.1.4. Внебюджет. ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственн. фонды¦ ¦ ¦ 1023290 ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦из них: ¦ ¦Управление ¦ ¦
¦Пенсионный фонд ¦На пенсионное ¦Пенсионного ¦ 6500000 ¦
¦ ¦обеспечение ¦фонда ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦Фонд социального ¦Выплата социальных ¦Районные ¦ ¦
¦страхования ¦пособий: по ¦фонды ¦ ¦
¦ ¦нетрудоспособности, ¦социального ¦ ¦
¦ ¦санаторно-курортное ¦страхования ¦ 198300 ¦
¦ ¦лечение, при рожден.¦ ¦ ¦
¦ ¦ребенка, выплаты ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособий на детей, ¦ ¦ ¦
¦ ¦защита интересов ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦
¦ ¦(через профсоюзы) ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦Фонд обязательного ¦Обеспечение ¦Городской ¦ ¦
¦медицинского ¦обязательного ¦фонд ¦ ¦
¦страхования ¦медицинского ¦обязательн. ¦ ¦
¦ ¦обслуживания по ¦медицинск. ¦ ¦
¦ ¦территориальной ¦страхования ¦ 125000 ¦
¦ ¦программе, мед. ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощь при массовых ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваниях ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦Фонд ¦Материальная ¦Отдел ¦ ¦
¦занятости ¦поддержка лиц, ¦занятости ¦ ¦
¦ ¦потерявших работу, ¦населения ¦ ¦
¦ ¦обучение, ¦г. Кемерово ¦ ¦
¦ ¦организация ¦ ¦ 49990 ¦
¦ ¦рабочих мест, ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение занят. ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦4.2.1.5. ¦Строительство ¦Генеральные ¦ ¦
¦Ассигнования ¦социально значимых ¦заказчики ¦ ¦
¦государственного ¦объектов городского ¦строител. ¦ 298330 ¦
¦бюджета на ¦областного значения ¦ ¦ ¦
¦инвестиции - всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ГлавУКС ¦ 161500 ¦
¦на строительство ¦ ¦Администр. ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦города ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦4.2.1.6. Средства ¦На финансирование ¦ ¦ ¦
¦федерального ¦технических, ¦ ¦ ¦
¦бюджета по ¦проектных работ, ¦ ¦ 100800 ¦
¦реструктуризации ¦социальную защиту ¦ ¦ ¦
¦угольной отрасли - ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦На ликвидационные ¦Технические и ¦Шахты ¦ 89000 ¦
¦работы по ¦проектные ¦ ¦ ¦
¦закрываемым шахтам ¦работы ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦Программа местного ¦Создание новых ¦Администр. ¦ ¦
¦развития ¦рабочих мест, ¦города ¦ ¦
¦ ¦переобучение, ¦ ¦ ¦
¦ ¦общест.-значимые ¦ ¦ 11800 ¦
¦ ¦работы, развитие ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+-------------+---------+
¦Всего финансовые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсы: ¦ ¦ ¦ 4075351 ¦
¦в том числе ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ 2006325 ¦
L--------------------+--------------------+-------------+----------


Примечание. В таблице приведены ожидаемые поступления в 1999 году, для доходов городского бюджета - контрольные цифры.

4.2.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Состав муниципального имущества города на начало планируемого года представлен в таблице.

Таблица № 3
   ---T---------------------------T---------T----------T------------¬

¦ ¦ ¦ Колич. ¦ Общая ¦ Остаточная ¦
¦ ¦ Наименование ¦объектов ¦ площадь, ¦стоимость на¦
¦ ¦ ¦ шт. ¦тыс. кв. м¦ 01.01.99 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.)¦
+--+---------------------------+---------+----------+------------+
¦1.¦ Муниципальные предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ учреждения ¦ 275 ¦ ¦ 12120330,6¦
+--+---------------------------+---------+----------+------------+
¦2.¦ Нежилой фонд ¦ 910 ¦ 867,8 ¦ 2321649,2¦
+--+---------------------------+---------+----------+------------+
¦3.¦ Объекты незавершенного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ строительства ¦ 91 ¦ ¦ 451000,0¦
+--+---------------------------+---------+----------+------------+
¦4.¦ Жилой фонд ¦ 2092 ¦ 7054,27 ¦ 8846453,1¦
+--+---------------------------+---------+----------+------------+
¦ ¦ Итого: ¦ 3368 ¦ 7922,07 ¦ 23739432,9¦
L--+---------------------------+---------+----------+-------------


4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

На 1999 г. Комитет по управлению имуществом ставит перед собой основную задачу: повысить эффективность управления муниципальной собственностью, для выполнения которой намечены мероприятия, представленные в таблице № 4.
Осуществление поставленной задачи возможно при совместных действиях Комитета по управлению имуществом с отраслевыми структурами администрации города, налоговой инспекцией, муниципальными предприятиями и учреждениями.

Таблица № 4
   -------T--------------------T--------------T--------T------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ожидаемый ¦
¦ № ¦ Наименование ¦Ответственный ¦ Срок ¦ эффект ¦
¦ п/п ¦ мероприятий ¦ исполнитель ¦ исполн.¦(социальный,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономич.) ¦
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
¦4.3.1.¦Закончить ¦Комитет по ¦ 1, 2 ¦Получение ¦
¦ ¦паспортизацию и ¦управлению ¦квартал ¦реальной ¦
¦ ¦техническую ¦имуществом, МП¦ ¦картины о ¦
¦ ¦инвентаризацию ¦"БТИ", МП ¦ ¦составе и ¦
¦ ¦имущества, объектов ¦"ПЖРЭО" ¦ ¦состоянии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
¦4.3.2.¦Закончить ¦Комитет по ¦ В ¦Получение ¦
¦ ¦инвентаризацию ¦управлению ¦течение ¦реальной ¦
¦ ¦основных фондов ¦имуществом, ¦ года ¦картины о ¦
¦ ¦муниципальных ¦отраслевые ¦ ¦составе и ¦
¦ ¦предприятий и ¦подразделения ¦ ¦состоянии ¦
¦ ¦учреждений. ¦ ¦ ¦имущества ¦
¦ ¦Обеспечить контроль ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦над ежегодной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаризацией ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проводимой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиями и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
¦4.3.3.¦Расширить формы ¦Комитет по ¦ В ¦Сокращение ¦
¦ ¦закрепления ¦управлению ¦течение ¦платежей по ¦
¦ ¦имущества за ¦имуществом ¦ года ¦налогам за ¦
¦ ¦муниципальными ¦ ¦ ¦землю и ¦
¦ ¦предприятиями ¦ ¦ ¦имущество ¦
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
¦4.3.4.¦Обеспечить контроль ¦Комитет по ¦ В ¦ ¦
¦ ¦над использованием ¦управлению ¦течение ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦имуществом ¦ года ¦ ¦
¦ ¦собственности и ее ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановлением: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
¦ ¦- активизировать ¦Комитет по ¦ в ¦Сокращение ¦
¦ ¦претензионно - ¦управлению ¦течение ¦недоимки на ¦
¦ ¦исковую работу ¦имуществом ¦ года ¦1 млн. руб. ¦
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
¦ ¦- внедрить механизмы¦Комитет по ¦ ¦Сокращение ¦
¦ ¦обеспечения ¦управлению ¦ 1 ¦недоимки на ¦
¦ ¦исполнения ¦имуществом ¦квартал ¦2000 тыс. ¦
¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ руб. ¦
¦ ¦арендаторами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(разработка новой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методики расчета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арендной платы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банковской гарантии)¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
¦ ¦- активизировать ¦Комитет по ¦ в ¦Повышение ¦
¦ ¦управление пакетами ¦управлению ¦течение ¦роли ¦
¦ ¦акций акционерных ¦имуществом ¦ года ¦городской ¦
¦ ¦обществ с долей ¦ ¦ ¦администрац.¦
¦ ¦города в уставном ¦ ¦ ¦в управлении¦
¦ ¦капитале ¦ ¦ ¦АО ¦
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
¦4.3.5.¦Обеспечить контроль ¦Комитет по ¦ в ¦50 тыс. руб.¦
¦ ¦за эффективностью ¦управлению ¦течение ¦за счет 10% ¦
¦ ¦деятельности ¦имуществом ¦ года ¦отчислен. от¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦использован.¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦муниципальн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦праве ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведения ¦
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
¦4.3.6.¦Обеспечить контроль ¦Комитет по ¦ в ¦Сохранение ¦
¦ ¦за исполнением ¦управлению ¦течение ¦149 рабочих ¦
¦ ¦собственниками ¦имуществом ¦ года ¦мест ¦
¦ ¦приватизированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных условий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров купли - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------------+--------------+--------+-------------


СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальная политика города направлена на поддержание жизнедеятельности населения, сдерживание факторов, ухудшающих положение горожан на производстве и в обществе: осуществление комплекса мер по сокращению масштабов бедности, недопущению массовой безработицы, ликвидации задолженности по заработной плате и детским пособиям, усилению адресности социальной помощи, повышению престижности труда, развитию объектов социальной сферы.
Социальная политика будет осуществляться через реализацию целевых городских программ, таких как: Программа развития социальной защиты населения города Кемерово на 1998 - 2000 г.г., утвержденная решением Кемеровского городского Совета народных депутатов № 77 от 25.09.98; Программа развития муниципального образования города Кемерово на 1998 - 2000 годы, утвержденная решением Кемеровского городского Совета народных депутатов № 70 от 04.09.98; Программа "Здравоохранение г. Кемерово в 1998 - 2000 г.г.", утвержденная решением Кемеровского городского Совета народных депутатов № 76 от 25.09.98; Программа содействия занятости населения города Кемерово на 1998 - 2000 г.г., утвержденная решением Кемеровского городского Совета народных депутатов № 40 от 05.06.98.

4.4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Для реализации социальной политики необходимо обеспечить выполнение в 1999 году следующих задач:
4.4.1. Повысить эффективность деятельности всех органов местного самоуправления, инфраструктуры города по оказанию социально значимых услуг населению. Таблица № 5.
4.4.2. Обеспечить социальную поддержку горожан через усиление адресной помощи реально нуждающихся граждан и семей. Таблица № 6.
4.4.3. Создать условия для сохранения здоровья горожан. Таблица № 7.
4.4.4. Обеспечить эффективное и экономичное расходование ресурсов. Таблица № 8.
Повысить эффективность деятельности всех органов местного самоуправления, инфраструктуры города по оказанию социально-значимых услуг населению.

Таблица № 5
   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦В области образования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4.1.1. Сохранение и ¦ ГУО ¦ В ¦Предоставление ¦
¦развитие сети учреждений ¦ ¦течение¦различных ¦
¦дошкольного, общего, ¦ ¦ года ¦образовательных ¦
¦дополнительного, ¦ ¦ ¦услуг 15000 детей ¦
¦специального ¦ ¦ ¦дошкольного ¦
¦(коррекционного) и ¦ ¦ ¦возраста, 75000 ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦школьников. ¦
¦образования через ¦ ¦ ¦Расширение сети ¦
¦- дифференциацию ¦ ¦ ¦учреждений для ¦
¦ учреждений по видам и ¦ ¦ ¦получения ¦
¦ типам, технологиям ¦ ¦ ¦школьниками ¦
¦ обучения, воспитания ¦ ¦ ¦повышенного уровня ¦
¦ и развития; ¦ ¦ ¦образования ¦
¦- перепрофилирование ¦ ¦ ¦(элитного). ¦
¦ и укрупнение 7 ¦ ¦ ¦Снижение с 10,5 ¦
¦ учреждений; ¦ ¦ ¦до 10,2 удельного ¦
¦- создание городских ¦ ¦ ¦веса численности ¦
¦ экспериментальных ¦ ¦ ¦управленческого ¦
¦ площадок, опорных ¦ ¦ ¦персонала в общей ¦
¦ образовательных ¦ ¦ ¦численности. ¦
¦ учреждений, ¦ ¦ ¦Единый подход к ¦
¦ экспериментальных ¦ ¦ ¦формированию ФОТ ¦
¦ учебных округов. ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦жизнедеятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.1.2. Работа ¦ ГУО ¦ В ¦Снижение затрат ¦
¦сервисных служб по ¦ ¦течение¦на обслуживание ¦
¦организации питания ¦ ¦ года ¦торгтехники на 50%.¦
¦детей, по обслуживанию ¦ ¦ ¦Снижение расходов ¦
¦торгово-технологического ¦ ¦ ¦на содержание ¦
¦оборудования, по ¦ ¦ ¦службы питания и ¦
¦ремонтно-строительному ¦ ¦ ¦стоимость продуктов¦
¦обеспечению деятельности ¦ ¦ ¦на 15 - 20%. ¦
¦241 образовательного ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения, по развитию ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально-технической ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.1.3. Улучшение ¦ ГУО ¦ в ¦Лицензирование, ¦
¦деятельности ¦ ¦течение¦аттестация и ¦
¦государственно - ¦ ¦ года ¦государственная ¦
¦общественной системы ¦ ¦ ¦аккредитация 30 ¦
¦оценки качества ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦образовательных услуг ¦ ¦ ¦учреждений. ¦
¦через лицензирование, ¦ ¦ ¦Формирование у ¦
¦аттестацию и ¦ ¦ ¦молодежи ¦
¦государственную ¦ ¦ ¦ценностной ¦
¦аккредитацию 30 ¦ ¦ ¦ориентации на ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦получение ¦
¦учреждений города. ¦ ¦ ¦современного ¦
¦ ¦ ¦ ¦качественного ¦
¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦В области ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4.1.4. Развитие сети ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦Реорганизация ¦
¦лечебно-профилактических ¦ ¦течение¦амбулаторно- ¦
¦учреждений города, ¦ ¦ года ¦поликлинической ¦
¦обеспечивающих объем ¦ ¦ ¦службы пройдет, в ¦
¦бесплатной доступной ¦ ¦ ¦т.ч. за счет ¦
¦помощи жителям города в ¦ ¦ ¦перераспределения ¦
¦соответствии с ¦ ¦ ¦финансовых ресурсов¦
¦территориальной ¦ ¦ ¦внутри ЛПУ. ¦
¦программой ¦ ¦ ¦Экономический ¦
¦государственных гарантий ¦ ¦ ¦эффект - 6518,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.1.5. Оптимизация ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦ ¦
¦деятельности амбулаторно -¦ ¦течение¦Сохранение объема ¦
¦поликлинической службы ¦ ¦ года ¦посещений ¦
¦через: ¦ ¦ ¦горожанами ¦
¦- открытие 2 общих ¦ ¦ ¦поликлиник ¦
¦ врачебных практик на ¦ ¦ ¦(5249164 посещения ¦
¦ базе поликлиник города, ¦ ¦ ¦в год; 10,7 ¦
¦ центров амбулаторной ¦ ¦ ¦посещения на ¦
¦ хирургии, дневных ¦ ¦ ¦человека в ¦
¦ стационаров в ¦ ¦ ¦сравнении с 10,4 ¦
¦ поликлиниках на 127 ¦ ¦ ¦в 1998 г.). ¦
¦ коек; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- организацию системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оказания медицинской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (стационары на дому, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ медико-социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживание на дому, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ патронажная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ медсестринская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служба); ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.1.6. ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦Снижение ¦
¦Совершенствование ¦ ¦течение¦обращаемости по ¦
¦стационарной помощи ¦ ¦ года ¦экстренной и ¦
¦больным через: ¦ ¦ ¦неотложной помощи ¦
¦- реструктуризацию и ¦ ¦ ¦на догоспитальном ¦
¦ перепрофилирование ¦ ¦ ¦этапе. Уменьшение ¦
¦ коечного фонда лечебно -¦ ¦ ¦финансовых затрат ¦
¦ профилактических ¦ ¦ ¦на стационарную ¦
¦ учреждений, увеличение ¦ ¦ ¦помощь на 6524,0 ¦
¦ занятости койки с 315 до¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ 329 дней в году; ¦ ¦ ¦Снижение на 30% ¦
¦- оказание ¦ ¦ ¦числа дней ¦
¦ стационарной медицинской¦ ¦ ¦госпитализации (с ¦
¦ помощи, ¦ ¦ ¦2142 дней до 1500 ¦
¦ дифференцированной по ¦ ¦ ¦на 1000 населения);¦
¦ интенсивности лечебно - ¦ ¦ ¦Среднего ¦
¦ диагностических ¦ ¦ ¦пребывания ¦
¦ мероприятий в отделениях¦ ¦ ¦больного на койке ¦
¦ приемно-диагностич., ¦ ¦ ¦с 12,9 до 12 дней. ¦
¦ интенсивного лечения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ долгосрочного и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дневного пребывания; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ отработку систем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ взаимодействия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стационарной сети с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ амбулаторным звеном и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ станцией скорой и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ неотложной медицинской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ помощи; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- открытие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ специализированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ отделений для социально ¦ ¦ ¦ ¦
¦ незащищенных групп ¦ ¦ ¦ ¦
¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (геронтологическое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ отделение). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.1.7. Внедрение новых ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦Увеличение ¦
¦высокоэффективных ¦ ¦течение¦количества ¦
¦технологий: ¦ ¦ года ¦операций по новой ¦
¦- развитие ¦ ¦ ¦хирургической ¦
¦ специализированных ¦ ¦ ¦технологии ¦
¦ центров ¦ ¦ ¦(лапароскопические ¦
¦ (кардиологический, ¦ ¦ ¦операции) до 740 в ¦
¦ аллергологический, ¦ ¦ ¦год (в 1998 г. - ¦
¦ пульмоцентр с астма - ¦ ¦ ¦700). Снижение ¦
¦ школой, сурдологический,¦ ¦ ¦запущенных случаев ¦
¦ ожоговый, ¦ ¦ ¦профзаболеваний на ¦
¦ токсикологический, ¦ ¦ ¦5 - 8%, первичного ¦
¦ печеночный, ¦ ¦ ¦выхода на ¦
¦ профпатологический, ¦ ¦ ¦инвалидность ¦
¦ клинический ¦ ¦ ¦работающих на 5 - ¦
¦ диагностический центр) и¦ ¦ ¦8%. Стабилизация ¦
¦ специализированных служб¦ ¦ ¦показателей ¦
¦ (наркологическая, ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦
¦ геронтологическая, ¦ ¦ ¦туберкулезом. ¦
¦ медицина катастроф). ¦ ¦ ¦ ¦
¦- развитие деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЛПУ, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ медицинские услуги ¦ ¦ ¦ ¦
¦ детям (детского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пульмонологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ центра, детского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ гастроэнтерологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ центра, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ специализированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кардиологических коек на¦ ¦ ¦ ¦
¦ базе ТМО № 7, центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реабилитации детей с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нарушением слуха, центра¦ ¦ ¦ ¦
¦ ортопедической коррекции¦ ¦ ¦ ¦
¦ на базе ЦДКБ. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦ В области социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ защиты населения: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦ 4.4.1.8. Развитие сети ¦ ГУСЗН ¦ в ¦Реабилитация ¦
¦ учреждений социальной ¦ ¦течение¦взрослых инвалидов ¦
¦ защиты для ¦ ¦ года ¦(250 в год). ¦
¦ предоставления горожанам¦ ¦ ¦ ¦
¦ комплекса социальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ услуг: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- завершение ремонта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Центра для детей с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ возможностями, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- открытие новых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждений. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.1.9. Формирование и ¦ ¦ ¦Оздоровление и ¦
¦развитие банка данных ¦ ¦ ¦психологическая ¦
¦населения, нуждающегося ¦ ¦ ¦помощь пожилым ¦
¦в социальной поддержке. ¦ ¦ ¦людям (до 10000 в ¦
¦ ¦ ¦ ¦год). ¦
¦4.4.1.10. Финансовая ¦ ¦ ¦Оказание различных ¦
¦поддержка общественных ¦ ¦ ¦видов помощи ¦
¦организаций инвалидов. ¦ ¦ ¦инвалидам. ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦В области занятости: ¦отдел ¦ в ¦Оказание проф. ¦
¦4.4.1.11. Предоставление ¦занятости¦течение¦консультаций, ¦
¦профориентационных услуг ¦ ¦ года ¦психологической ¦
¦гражданам города. ¦ ¦ ¦помощи 6400 чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦(безработным, ¦
¦4.4.1.12. Оказание ¦ ¦ ¦учащимся учебных ¦
¦информационных услуг по ¦ ¦ ¦заведений, ¦
¦трудоустройству для ¦ ¦ ¦работодателям). ¦
¦граждан города (выпуски ¦ ¦ ¦Помощь в поиске ¦
¦"Биржи труда", аудио-, ¦ ¦ ¦работы 16 - 17 ¦
¦видеотеки, ярмарки ¦ ¦ ¦тысячам человек. ¦
¦"учебных мест" и др.). ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 6
Обеспечить социальную поддержку горожан через усиление адресной помощи реально нуждающихся граждан и семей.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.2.1. ¦ ГУО ¦ В ¦Поддержание ¦
¦Дифференцированная ¦ ¦течение¦жизненного уровня ¦
¦адресная помощь ¦ ¦ года ¦работников ¦
¦работникам образования: ¦ ¦ ¦образования: ¦
¦- единовременные ¦ ¦ ¦200 молодых ¦
¦ пособия молодым ¦ ¦ ¦специалистов, 7300 ¦
¦ специалистам и ¦ ¦ ¦педработников за ¦
¦ педагогическим семьям, ¦ ¦ ¦категорийность. ¦
¦- доплата педагогическим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ работникам за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ категорийность, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- выдача жилищной ссуды. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ссуды. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.2.2. Развитие ¦ ГУО ¦ в ¦Создание условий ¦
¦службы медико-психолого - ¦ ¦течение¦для развития 2490 ¦
¦педагогической и ¦ ¦ года ¦детей и подростков.¦
¦социальной реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей, находящихся на ¦ ¦ ¦ ¦
¦полном государственном ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечении в детских ¦ ¦ ¦ ¦
¦домах и школах-интернатах.¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.2.3. Увеличение ¦ ГУО ¦ в ¦Улучшение жизни ¦
¦пособия опекаемым ¦ ¦течение¦1067 детей. ¦
¦детям. ¦ ¦ года ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦В области ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4.2.4. Медико - ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦ Обеспечение ¦
¦социальная защита ¦ ¦течение¦ медицинской ¦
¦медицинских работников ¦ ¦ года ¦ безопасности 2400 ¦
¦с профессиональным ¦ ¦ ¦ медицинским ¦
¦риском заболеваний ¦ ¦ ¦ работникам. ¦
¦(гепатит, ВИЧ-инфекция ¦ ¦ ¦ ¦
¦и др.), обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальными ¦ ¦ ¦ ¦
¦средствами защиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦медперсонала. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.2.5. Обеспечение ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦Улучшение условий ¦
¦льготного проезда ¦ ¦течение¦работы для 634 ¦
¦медицинским работникам, ¦ ¦ года ¦участковых врачей ¦
¦оказывающим медицинскую ¦ ¦ ¦и медсестер. ¦
¦помощь на дому. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.2.6. Внедрение ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦Сокращение расходов¦
¦эффективного ¦ ¦течение¦населения (9 тысяч ¦
¦фармацевтического ¦ ¦ года ¦чел.) на медикамент¦
¦менеджмента, ¦ ¦ ¦за счет обеспечения¦
¦организация работы ЛПУ ¦ ¦ ¦бесплатного ¦
¦по утвержденному ¦ ¦ ¦медикаментозного ¦
¦формулярному списку ¦ ¦ ¦лечения на ¦
¦лекарственных средств и ¦ ¦ ¦стационарном этапе,¦
¦расходных материалов, ¦ ¦ ¦бесплатного и ¦
¦оказание адресной ¦ ¦ ¦льготного ¦
¦лекарственной помощи по ¦ ¦ ¦обеспечения ¦
¦жизненно важным ¦ ¦ ¦медикаментами по ¦
¦показаниям ¦ ¦ ¦жизненно важным ¦
¦ ¦ ¦ ¦показаниям ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦В области социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты населения: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4.2.7. Социальная ¦ ГУСЗН ¦ в ¦Обеспечение ¦
¦поддержка горожан, ¦ ¦течение¦социальных ¦
¦защищенных Российским ¦ ¦ года ¦гарантий по плате ¦
¦законодательством в ¦ ¦ ¦за жилье, ¦
¦соответствии с ¦ ¦ ¦коммунальные услуги¦
¦федеральными законами: ¦ ¦ ¦телефон, проезд ¦
¦"О ветеранах", "О ¦ ¦ ¦98315 ветеранам ¦
¦социальной защите ¦ ¦ ¦войны и труда, ¦
¦инвалидов", "О статусе ¦ ¦ ¦16682 инвалидам ¦
¦военнослужащих", "О ¦ ¦ ¦(в т.ч. 1682 ¦
¦погребении", "О ¦ ¦ ¦детей), 444 ¦
¦социальной защите ¦ ¦ ¦чернобыльцам, 10623¦
¦граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦военнослужащим, ¦
¦воздействию радиации на ¦ ¦ ¦уволенным в запас и¦
¦ЧАЭС". ¦ ¦ ¦членам их семей. ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.2.8. Социальная ¦ ГУСЗН ¦ в ¦Оказание ¦
¦помощь малоимущим ¦ ¦течение¦действенной помощи ¦
¦гражданам учреждениями ¦ ¦ года ¦людям, оказавшимся ¦
¦социальной защиты ¦ ¦ ¦в трудной жизненной¦
¦населения: ¦ ¦ ¦ситуации. 5352 ¦
¦- обслуживание ¦ ¦ ¦пенсионерам в год, ¦
¦ пенсионеров на дому, в ¦ ¦ ¦516 пожилым людям, ¦
¦ дневных стационарах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Центров социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оздоровление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пожилых людей в Доме ¦ ¦ ¦ ¦
¦ милосердия, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- предоставление ¦ ¦ ¦120 человек без ¦
¦ временного жилья, ¦ ¦ ¦определенного ¦
¦ обслуживания, временной ¦ ¦ ¦места жительства, ¦
¦ работы лицам без ¦ ¦ ¦ ¦
¦ определенного места ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жительства в доме ¦ ¦ ¦ ¦
¦ временного и ночного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пребывания, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- реабилитация, ¦ ¦ ¦740 детям ¦
¦ дезаптированных детей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ детей с ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ возможностями в СРЦ (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ приютом) и Центре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реабилитации для детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ возможностями, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ одиноких пенсионеров по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ договорам пожизненной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ренты ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.2.9. Оказание ¦ ГУСНЗ ¦ в ¦Оказание адресной ¦
¦адресной помощи ¦ ¦течение¦экстренной помощи ¦
¦гражданам города: ¦ ¦ года ¦ ¦
¦- оказание адресной ¦ ¦ ¦35000 человек ¦
¦ денежной и натуральной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ помощи пенсионерам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвалидам, многодетным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ семьям, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- выдача беспроцентных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ возвратных ссуд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пенсионерам ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оказание адресной ¦ ¦ ¦4000 человек ¦
¦ помощи на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жизненно необходимых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лекарственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ препаратов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оказание адресной ¦ ¦ ¦2000 детей ¦
¦ помощи малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ семьям при подготовке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ детей к школе ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.2.10. Погашение ¦ ГУСЗН ¦ в ¦Погашение ¦
¦задолженности по ¦ ¦течение¦задолженности на ¦
¦выплате детских пособий ¦ ¦ года ¦50,0 тысяч рублей ¦
¦путем предоставления ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров и услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.2.11. Подготовка и ¦ ГУСЗН ¦ в ¦ ¦
¦проведение мероприятий, ¦ ¦течение¦ ¦
¦посвященных 55-летию ¦ ¦ года ¦ ¦
¦Победы в ОВО (по ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельному плану) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦В области занятости: ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4.2.12. Содействие ¦отдел ¦ ¦Привлечение ¦
¦занятости трудоспособного ¦занятости¦ ¦средств на ¦
¦населения через: ¦ ¦ ¦проведение ¦
¦- организацию новых ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
¦ и сохранение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ существующих рабочих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мест, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- открытие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственного дела; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- организацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ подготовки, повышения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квалификации 500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безработных граждан; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- трудоустройство 24 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ беженцев, вынужденных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ переселенцев; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- организацию и проведение¦ ¦ ¦ ¦
¦ общественных работ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 150 человек. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.2.13. Повышение ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалификации работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной сферы: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 300 врачей, 820 ¦отдел ¦ в ¦ ¦
¦ медицинских сестер, ¦занятости¦течение¦ ¦
¦- 740 учителей, 600 ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ дошкольных работников ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 7
4.4.3. Создать условия для сохранения здоровья горожан.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦В области ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4.3.1. Обеспечение ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦Стабилизация и ¦
¦санитарно - ¦ ГЦГСЭН ¦течение¦снижение ¦
¦эпидемиологического ¦ ¦ года ¦показателей ¦
¦благополучия в городе ¦ ¦ ¦социально опасных ¦
¦через: ¦ ¦ ¦заболеваний. ¦
¦- централизованное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обеспечение ЛПУ города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ иммунологическими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ препаратами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (гаммоглобулины, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ антирабическая вакцина ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и др.); ¦ ¦ ¦ ¦
¦- создание эпифонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ города для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предотвращения острых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инфекционных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ эпидемических ситуаций; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- проведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ противоэпидемических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мероприятий в ЛПУ; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- проведение неотложных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мероприятий по борьбе с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ туберкулезом, с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заболеваниями, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ передаваемыми половым ¦ ¦ ¦ ¦
¦ путем. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.3.2. Охрана ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦Снижение ¦
¦материнства и детства: ¦ ¦течение¦заболеваемости ¦
¦- оказание услуг женскому ¦ ¦ года ¦новорожденных на ¦
¦ населению города в ¦ ¦ ¦20%. Стабилизация ¦
¦ центре планирования ¦ ¦ ¦перинатальной ¦
¦ семьи на базе ЦДКБ 7 ¦ ¦ ¦(11,7), ¦
¦ кабинетов планирования ¦ ¦ ¦младенческой ¦
¦ семьи на базе женских ¦ ¦ ¦смертности (10,7). ¦
¦ консультаций, ¦ ¦ ¦Снижение ранней и ¦
¦- организация палат ¦ ¦ ¦поздней ¦
¦ "Мать и дитя" на 15 ¦ ¦ ¦неонатальной ¦
¦ коек для выхаживания ¦ ¦ ¦смертности в ¦
¦ новорожденных на базе ¦ ¦ ¦структуре ¦
¦ роддомов № 1, 3, ¦ ¦ ¦перинатальной на ¦
¦- развитие перинатального ¦ ¦ ¦10% за счет ранней ¦
¦ центра, ¦ ¦ ¦хирургической ¦
¦- оснащение женских ¦ ¦ ¦коррекции ¦
¦ консультаций 10 ¦ ¦ ¦врожденных пороков ¦
¦ фетальными мониторами, ¦ ¦ ¦развития. ¦
¦ развитие новых ¦ ¦ ¦Оздоровление ¦
¦ медицинских технологий ¦ ¦ ¦13000 детей. ¦
¦ ведения родов с высоким ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ риском перинатальной и ¦ ¦ ¦питанием 547 детей ¦
¦ материнской смертности ¦ ¦ ¦до 1 года жизни, ¦
¦ ¦ ¦ ¦лечебным питанием ¦
¦ ¦ ¦ ¦722 ребенка. ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦ 4.4.3.3. Организация ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦ ¦
¦ лечения детей в 29 ¦ ¦течение¦ ¦
¦ школьных ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ стоматологических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кабинетах. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.3.4. Организация ¦ ГУО ¦ в ¦Организация ¦
¦питания детей. ¦ ¦течение¦завтраков для 6 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦тысяч детей из ¦
¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных ¦
¦ ¦ ¦ ¦семей, обедов для ¦
¦ ¦ ¦ ¦15 тысяч детей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплексного ¦
¦ ¦ ¦ ¦питания для 2,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦тысяч детей школ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦интернатов и ¦
¦ ¦ ¦ ¦детских домов. ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.3.5. Реализация ¦ ГУО ¦ в ¦Оздоровительный ¦
¦программы "Каникулы". ¦ ¦течение¦отдых 20 тысяч ¦
¦ ¦ ¦ года ¦детей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦трудоустройство ¦
¦ ¦ ¦ ¦3,5 тысяч ¦
¦ ¦ ¦ ¦подростков, ¦
¦ ¦ ¦ ¦досуговая ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельность 30 ¦
¦ ¦ ¦ ¦тысяч школьников. ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.3.6. Формирование ¦ ГУО ¦ в ¦ ¦
¦у горожан здорового ¦ ¦течение¦ ¦
¦образа жизни: ¦ ¦ года ¦ ¦
¦- профилактическая, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оздоровительная, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реабилитационная ¦ ¦ ¦ ¦
¦- работа с детьми и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ подростками на базе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ районных и школьных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ психолого - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валеологических центров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ наркологических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кабинетов и стационара, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- санитарно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ профилактическая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пропаганда среди ¦ ¦ ¦ ¦
¦ населения города. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.3.7. Вовлечение детей ¦ ГУО ¦ в ¦Укрепление здоровья¦
¦в работу 490 спортивных ¦ ¦течение¦10 тысяч детей и ¦
¦секций и туристических ¦ ¦ года ¦подростков. ¦
¦кружков. ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 8
Обеспечить эффективное и экономичное расходование ресурсов.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.4.1. Рациональное ¦ МУ "УЗ",¦ в ¦Уменьшение ¦
¦планирование и ¦ ГУО, ¦течение¦расходов бюджетных ¦
¦расходование бюджетных и ¦ ГУСЗН ¦ года ¦средств: ¦
¦внебюджетных средств: ¦ ¦ ¦в образовании на ¦
¦- осуществление ¦ ¦ ¦400,0 тыс. руб., ¦
¦ систематических проверок ¦ ¦ ¦в здравоохранении ¦
¦ финансово-экономической ¦ ¦ ¦на 296,2 тыс. руб.,¦
¦ деятельности учреждений ¦ ¦ ¦в социальной защите¦
¦ образования, ¦ ¦ ¦на 12,0 тыс. руб. ¦
¦ здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ населения по основным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ направлениям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельности; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- инвентаризация ¦ ¦ ¦Предотвращение ¦
¦ товарно-материальных ¦ ¦ ¦нецелевых расходов ¦
¦ ценностей, внезапное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ снятие остатков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продуктов питания в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждениях социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сферы; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- проверка ¦ ¦ ¦Снижение затрат на ¦
¦ целесообразности ¦ ¦ ¦аренду помещений в ¦
¦ заключенных договоров ¦ ¦ ¦образовании на ¦
¦ учреждениями социальной ¦ ¦ ¦125,0 тыс. руб. ¦
¦ сферы на аренду ¦ ¦ ¦ ¦
¦ помещений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автотранспорта; ¦ ¦ ¦ ¦
¦анализ соответствия ¦ ¦ ¦Недопущение ¦
¦номенклатуры и цены в ¦ ¦ ¦приобретения ¦
¦спецификации проводимых ¦ ¦ ¦товаров по ¦
¦взаимозачетов и в счете - ¦ ¦ ¦завышенным ценам. ¦
¦фактуре на предоставляемую¦ ¦ ¦ ¦
¦продукцию, услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.4.2. Внедрение ¦ МУ "УЗ" ¦ в ¦Снижение ¦
¦ресурсосберегающих ¦ ГУО ¦течение¦потребления ¦
¦технологий по экономии ¦ ГУСЗН ¦ года ¦ресурсов в ¦
¦энергии, тепла, воды: ¦ ¦ ¦образовании - ¦
¦- анализ договоров на ¦ ¦ ¦2967,0 тыс. руб., ¦
¦ оплату коммунальных ¦ ¦ ¦в здравоохранении ¦
¦ услуг в соответствии с ¦ ¦ ¦- на 1408,6 тыс. ¦
¦ городскими лимитами; ¦ ¦ ¦руб., ¦
¦- инвентаризация ¦ ¦ ¦в социальной защите¦
¦ приборов учета водо-, ¦ ¦ ¦на 185,8 тыс. руб. ¦
¦ тепло-, энергоресурсов; ¦ ¦ ¦Уменьшение штрафных¦
¦- заключение с ¦ ¦ ¦санкций при ¦
¦ предприятиями - ¦ ¦ ¦стабильном ¦
¦ поставщиками водо-, ¦ ¦ ¦финансировании в ¦
¦ тепло-, энергоресурсов ¦ ¦ ¦здравоохранении ¦
¦ соглашений об отмене ¦ ¦ ¦на 650,9 тыс. руб.,¦
¦ штрафных станций в ¦ ¦ ¦в социальной защите¦
¦ условиях нестабильного ¦ ¦ ¦на 1,5 тыс. руб. ¦
¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждений бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сферы. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.4.3. Эффективное ¦ МУ "УЗ",¦ в ¦Экономия бюджетных ¦
¦использование ¦ ГУО, ¦течение¦средств в ¦
¦муниципальной ¦ ГУСЗН ¦ года ¦образовании - 249,6¦
¦собственности и имущества:¦ ¦ ¦тыс. руб., ¦
¦4.4.4.3.1. Снижение ¦ ¦ ¦в здравоохранении ¦
¦количества арендуемых ¦ ¦ ¦- 372,9 тыс. чел.. ¦
¦помещений и площадей за ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- слияния учреждений СЮН ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с ДЮЦ им. В.Волошиной, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ школы № 20 со школой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ № 99, ЦБ в единый Центр ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учета; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- рационального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ размещения учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (перевод ЦБ, СЮТ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Ленинского района, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ арендующих помещения, в ¦ ¦ ¦Привлечение ¦
¦ здания закрываемых ¦ ¦ ¦дополнительных ¦
¦ дошкольных учреждений). ¦ ¦ ¦средств: ¦
¦ ¦ ¦ ¦в образовании - ¦
¦4.4.4.3.2. Организация ¦ ¦ ¦500,0 тыс. руб., ¦
¦текущего ремонта зданий ¦ ¦ ¦в здравоохранении -¦
¦учреждений социальной ¦ ¦ ¦2000,0 тыс. руб., ¦
¦сферы за счет собственных ¦ ¦ ¦в соц. защите - ¦
¦и привлеченных средств на ¦ ¦ ¦100,0 тыс. руб. ¦
¦основе взаиморасчетов с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонтными бригадами; ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.4.3.3. Рациональное ¦ ¦ ¦ ¦
¦использование основных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств (недопущение их ¦ ¦ ¦ ¦
¦списания до истечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦полного срока износа, ¦ ¦ ¦ ¦
¦перераспределение ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.4.4. Внедрение единой ¦ МУ "УЗ",¦ в ¦ ¦
¦оплаты за содержание детей¦ ГУО, ¦течение¦ ¦
¦в дошкольных ¦ ГУСЗН ¦ года ¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях, частичная ¦ ¦ ¦ ¦
¦отмена льгот по оплате в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.4.4.5. Введение и ¦ МУ "УЗ",¦ в ¦ ¦
¦рациональное использование¦ ГУО, ¦течение¦ ¦
¦платных услуг в ¦ ГУСЗН ¦ года ¦ ¦
¦учреждениях образования, ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


4.5. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Главные задачи и мероприятия по реализации государственной молодежной политики на 1999 г.:

4.5.1. Содействовать занятости молодежи, подростков, создать благоприятные условия для адаптации молодежи на рынке труда. Таблица № 9.
4.5.2. Осуществить комплекс мероприятий направленных на усиление адресности услуг, увеличить количество социальных услуг для молодежи. Таблица № 10.
4.5.3. Вовлечь молодежные организации в общественно-полезную деятельность. Таблица № 11.

Таблица № 9
4.5.1. Содействовать занятости молодежи, подростков, создать благоприятные условий для адаптации молодежи на рынке труда

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.5.1.1. Обеспечить ¦ ОДМ ¦ в ¦Увеличение числа ¦
¦деятельность МУ ¦ ¦течение¦трудоустроенных на ¦
¦"Молодежная биржа труда". ¦ ¦ года ¦постоянную и ¦
¦ ¦ ¦ ¦временную работу ¦
¦4.5.1.2. Осуществить ¦МУ "МБТ",¦ в ¦выпускников учебных¦
¦комплекс мероприятий по ¦ОДМ, ОЗН ¦течение¦заведений. ¦
¦организации временной ¦ ¦ года ¦Увеличение числа ¦
¦студенческой занятости, ¦ ¦ ¦созданных временных¦
¦трудоустройству ¦ ¦ ¦рабочих мест. ¦
¦подростков, молодежи ¦ ¦ ¦Реализация ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ ¦позволит ослабить ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальную ¦
¦ ¦ ¦ ¦напряженность среди¦
¦ ¦ ¦ ¦незанятой молодежи,¦
¦ ¦ ¦ ¦среди молодежи, ¦
¦ ¦ ¦ ¦нуждающейся в ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной защите, ¦
¦ ¦ ¦ ¦позволит снизить ¦
¦ ¦ ¦ ¦противоправную ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельность в ¦
¦ ¦ ¦ ¦подростковой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежной среде. ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 10
4.5.2. Осуществить комплекс мероприятий направленных на усиление адресности услуг, увеличить количество социальных услуг для молодежи.

   ---------------------------T---------T--------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн. ¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.5.2.1. Обеспечить ¦ ОДМ ¦ в ¦Увеличение числа ¦
¦деятельность "Городского ¦ ¦ течение¦студентов, ¦
¦студенческого Совета". ¦ ¦ года ¦вовлеченных в ¦
¦ ¦ ¦ ¦общественно - ¦
¦ ¦ ¦ ¦значимую ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельность, ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦позитивной ¦
¦4.5.2.2. Предоставление ¦ ¦ ¦направленности. ¦
¦молодежи информационных ¦ ГСС ¦ Ежекв. ¦Информирование ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦молодежи через ¦
¦- реализация проекта ¦ ¦ ¦систему "Интернет" ¦
¦"Городской студенческий ¦ ¦ ¦ ¦
¦Интернет-клуб"), ¦ ГСС ¦ ¦Информирование ¦
¦- выпуск информационного ¦ ¦ ¦молодежи 2000 чел. ¦
¦бюллетеня (ежеквартально ¦ ¦ ¦ ¦
¦500 экз.), ¦ ¦ ¦ ¦
¦- регулярное ¦МУ "МБТ" ¦Еженед. ¦Информирование ¦
¦информирование о ¦ ¦ ¦молодежи 12000 чел.¦
¦проведении городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦досуговых мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- выпуск межвузовской ¦ ¦ в ¦Информирование ¦
¦студенческой газеты ¦ ¦течение ¦40000 чел. в месяц ¦
¦"Статус-Во". Суммарный ¦ ¦ года ¦ ¦
¦тираж 40000 экз. в мес., ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оказание информационно -¦ ¦ ¦Количество ¦
¦консультативной ¦ ¦ в ¦получивших ¦
¦помощи. ¦ ¦течение ¦информационно - ¦
¦ ¦ ¦ года ¦консультационную ¦
¦ ¦ ¦ ¦помощь увеличится с¦
¦ ¦ ¦ ¦1637 чел. до 3000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦чел./месяц ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.5.2.3. Социальная ¦ ¦ ¦232 студента ¦
¦поддержка одаренной ¦ ОДМ ¦ ¦получат поддержку в¦
¦студенческой и учащейся ¦ ¦ ¦форме муниципальной¦
¦молодежи (выплаты ¦ ¦ ¦стипендии ¦
¦муниципальных стипендий) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.5.2.4. Поддержка ¦ ОДМ, ¦февраль ¦Вовлечение молодежи¦
¦творческой молодежи: ¦ ГСС ¦июнь, ¦в позитивную ¦
¦организация и проведение ¦ ¦сент. - ¦деятельность, ¦
¦городских массовых ¦ ¦декабрь ¦предоставление ¦
¦мероприятий ¦ ¦март - ¦возможности ¦
¦- КВН (среди ССУЗов), ¦ ¦апрель ¦реализации ¦
¦ ¦ ¦Март, ¦творческих ¦
¦ ¦ ¦апрель ¦способностей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦отвлечение от ¦
¦ ¦ ¦ ¦социально-опасной ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Число охваченных ¦
¦ ¦ ¦ ¦составит 7000 чел. ¦
¦- Фестиваль студенческого ¦ ¦27.06.99¦Число охваченных ¦
¦ творчества "Студенческая¦ ¦сент. ¦составит 9000 чел. ¦
¦ весна-99" (ВУЗы, ¦ ¦октябрь ¦ ¦
¦ ССУЗы), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Число охваченных ¦
¦- Городской праздник ¦ ¦17.11.99¦составит 15000 чел.¦
¦ "День молодежи" ¦ ¦декабрь ¦ ¦
¦- Студенческие фестивали ¦ ¦ ¦Число охваченных ¦
¦ "Первый снег" и "Дебют",¦ ¦ ¦составит 5000 чел.;¦
¦ ¦ ¦ ¦3000 чел. ¦
¦- "День студента", ¦ ¦ ¦Число охваченных ¦
¦- Спортивный студенческий ¦ ¦ ¦составит 1000 чел. ¦
¦ новогодний турнир ¦ ¦ ¦Число охваченных ¦
¦ ¦ ¦ ¦составит 400 чел. ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.5.2.5. Военно - ¦ ОДМ, ¦ 2, 4 ¦Повышение ¦
¦патриотическое ¦ РОСТО ¦квартал ¦патриотизма среди ¦
¦воспитание допризывной ¦ ¦ ¦молодежи ¦
¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+--------+--------------------


Таблица № 11
4.5.3. Вовлечь молодежные организации в общественно-полезную деятельность.

   ---------------------------T---------T--------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦ исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.5.3.1. Содействовать и ¦ ОДМ ¦ в ¦Вовлечение молодежи¦
¦поддерживать деятельность ¦ ¦течение ¦в социально - ¦
¦молодежных общественных ¦ ¦ года ¦значимую ¦
¦организаций и объединений ¦ ¦ ¦деятельность; ¦
¦через организацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских мероприятий: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Участие в программах ¦ ОДМ ¦ в ¦Реализация ¦
¦общественных организаций: ¦ ¦течение ¦государственной ¦
¦ ¦ ¦ года ¦молодежной политики¦
¦ ¦ ¦ ¦с привлечением ¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежи с активной¦
¦ ¦ ¦ ¦жизненной позицией.¦
¦- Организация и проведение¦ ¦29.06.99¦Представление и ¦
¦ ярмарки-презентации ¦ ¦ ¦координация работы ¦
¦ общественных организаций¦ ¦ ¦общественных ¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежных ¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций в жизни¦
¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦сообщества. ¦
¦- Координация деятельности¦ ¦ в ¦Вовлечение молодежи¦
¦ общественных организаций¦ ¦течение ¦в работу Совета ¦
¦ и объединений молодежи ¦ ¦ года ¦молодежных ¦
¦ через Молодежный Совет ¦ ¦ ¦общественных ¦
¦ при зам. Главы города, ¦ ¦ ¦организаций ¦
¦- Реализация программ по ¦ ¦ в ¦Воспитание ¦
¦ военно-патриотическому ¦ ¦течение ¦гражданственности и¦
¦ воспитанию молодежи ¦ ¦ года ¦патриотизма среди ¦
¦ ¦ ¦ ¦допризывной ¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежи. ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.5.3.2. Развитие и ¦ОДМ, Союз¦ в ¦Осуществление ¦
¦поддержка волонтерского ¦молодежи ¦течение ¦деятельности ¦
¦движения ¦Кузбасса ¦ года ¦волонтеров на ¦
¦ ¦Российск.¦ ¦социально - ¦
¦ ¦союза ¦ ¦значимых объектах ¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦города ¦
¦ ¦СЦМК ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.5.3.3. Разработка и ¦ОДМ, ¦ 4 ¦Увеличение ¦
¦создание программы ¦Управлен.¦квартал ¦налогооблагаемой ¦
¦продвижения местных ¦по ¦ ¦базы, сохранение ¦
¦товаропроизводителей на ¦координ. ¦ ¦рабочих мест ¦
¦рынки города ¦с пром. ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпр. ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+--------+--------------------


4.6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В области физкультуры и спорта Администрация города ставит перед собой следующие основные задачи:
4.6.1. Обеспечить сохранение и расширение сложившейся сети муниципальных предприятий и учреждений спорта. Таблица № 12.
4.6.2. Укреплять материально-техническую базу существующих объектов спорта. Таблица № 13.
4.6.3. Формировать здоровый образ жизни. Таблица № 14.
4.6.4. Оказывать поддержку ведущим спортсменам по совершенствованию спортивного мастерства. Таблица № 15.

Таблица № 12
4.6.1. Обеспечить сохранение и расширение сложившейся сети муниципальных предприятий и учреждений спорта.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6.1.1. Обеспечить ¦Комитет ¦ в ¦Сохранение 340 ¦
¦деятельность одиннадцати ¦по ¦течение¦рабочих мест, ¦
¦существующих учреждений ¦физическ.¦ года ¦ ¦
¦ ¦культуре ¦ ¦ ¦
¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6.1.2. Открыть четыре ¦Комитет ¦ в ¦ Создание 146 новых¦
¦новых муниципальных ¦по ¦течение¦ рабочих мест. ¦
¦спортивных учреждения: ¦физическ.¦ ¦ Популяризация ¦
¦- ДЮСШ по фигурному ¦культуре ¦ ¦ плавания и ¦
¦ катанию ¦и спорту,¦ ¦ фигурного катания,¦
¦- ДЮСШ по плаванию ¦Департ. ¦ ¦ привлечение к ¦
¦- Комплексная ДЮСШ в ¦ФСиТ ¦ ¦ регулярным ¦
¦ п. Кедровка ¦ ¦ ¦ занятиям ¦
¦- Клубы по месту ¦ ¦ ¦ физкультуры и ¦
¦ жительства ¦ ¦ ¦ спортом около ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2000 детей и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ подростков. ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 13
4.6.2. Укреплять материально-техническую базу существующих объектов спорта.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6.2.1. Провести ремонт и¦ МУ ¦ в ¦Сохранение ¦
¦реконструкцию восьми ¦комитета ¦течение¦спортивных ¦
¦муниципальных объектов ¦по физич.¦ года ¦сооружений ¦
¦спорта ¦культуре ¦ ¦ ¦
¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6.2.2. Разработать ¦Комитет ¦ в ¦Обеспечение ¦
¦систему обеспечения ¦по физич.¦течение¦спортивным ¦
¦спортинвентарем и ¦культуре ¦ года ¦инвентарем ¦
¦оборудованием МУ и детских¦и спорту ¦ ¦ ¦
¦команд ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) по хоккею с мячом и ¦ ¦ ¦ ¦
¦шайбой ¦ ¦ ¦ ¦
¦б) по футболу ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 14
4.6.3. Формировать здоровый образ жизни

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6.3.1. Организовать ¦Комитет ¦ в ¦Привлечение всех ¦
¦работу по формированию ¦по физич.¦течение¦групп населения к ¦
¦здорового образа жизни и ¦культуре ¦ года ¦занятиям физической¦
¦привлечь к занятиям ¦и спорту ¦ ¦культуры и спорта ¦
¦физкультурой: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в клубах по месту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жительства (46 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на спортивных площадках ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (92 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждениях (11 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в специализированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ группах ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6.3.2. Провести ¦Комитет ¦ в ¦Привлечение всех ¦
¦спортивно-массовые ¦по физич.¦течение¦групп населения к ¦
¦мероприятия в ¦культуре ¦ года ¦занятиям физической¦
¦соответствии с календарем ¦и спорту ¦ ¦культуры и спорта ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6.3.3. Расширить ¦муницип. ¦ в ¦Привлечение всех ¦
¦дополнительные платные ¦учрежд. ¦течение¦групп населения к ¦
¦спортивно-оздоровительные ¦комитета ¦ года ¦занятиям физической¦
¦услуги, оказываемые ¦по физич.¦ ¦культуры и спорта ¦
¦различным группам ¦культуре ¦ ¦ ¦
¦населения ¦и спорту ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6.3.4. Организовать ¦Комитет ¦ в ¦Оздоровление около ¦
¦летний отдых в городских ¦по физич.¦течение¦3000 детей в ¦
¦и загородных лагерях для ¦культуре ¦ года ¦загородных лагерях ¦
¦детей СДЮШОР, ДЮСШ ¦и спорту ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 15
4.6.4. Оказывать поддержку ведущим спортсменам по совершенствованию спортивного мастерства.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6.4.1. Обеспечить ¦Комитет ¦ в ¦Совершенствование ¦
¦участие ведущих ¦по физич.¦течение¦спортивного ¦
¦спортсменов города на ¦культуре ¦ года ¦мастерства, ¦
¦первенствах и чемпионатах ¦и спорту ¦ ¦повышение ¦
¦РФ, Европы, Мира ¦ ¦ ¦авторитета города ¦
¦ ¦ ¦ ¦на международном ¦
¦ ¦ ¦ ¦уровне ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6.4.2. Разработать и ¦Комитет ¦ в ¦Совершенствование ¦
¦внедрить систему ¦по физич.¦течение¦спортивного ¦
¦премирования лучших ¦культуре ¦ года ¦мастерства. ¦
¦спортсменов за победы на ¦и спорту ¦ ¦ ¦
¦чемпионатах и первенствах ¦ ¦ ¦ ¦
¦Европы и Мира ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.6. Представить на ¦Комитет ¦ в ¦Совершенствование ¦
¦вручение муниципальными ¦по физич.¦течение¦спортивного ¦
¦стипендиями ведущих ¦культуре ¦ года ¦мастерства. ¦
¦спортсменов города (лучших¦и спорту ¦ ¦ ¦
¦10 спортсменов города) ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


4.7. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Главные задачи в области культуры и искусства на 1999 год:

4.7.1. Сохранить сеть муниципальных учреждений культуры и искусства и рабочие места. Таблица № 16.
4.7.2. Осуществить развитие культурно-просветительной деятельности. Таблица № 17.
4.7.3. Повысить образование детей в сфере искусства. Таблица № 18.
4.7.4. Оказать социальную поддержку и защиту работников культуры и искусства Таблица № 19.

Для реализации главных задач намечены мероприятия по основным направлениям:

Таблица № 16
4.7.1. Сохранить сеть муниципальных учреждений культуры и искусства и рабочие места.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.1.1. Создать условия ¦Управлен.¦ ¦Приобщение ¦
¦для творческой ¦культуры ¦ ¦кемеровчан к ¦
¦деятельности оркестра ¦ ¦ ¦мировой музыкальной¦
¦русских народных ¦ ¦ ¦культуре. ¦
¦инструментов ¦ ¦ ¦ ¦
¦- обеспечить текущую ¦ ¦ в ¦Увеличение ¦
¦ деятельность (фонд ¦ ¦течение¦количества ¦
¦ оплаты труда, текущее ¦ ¦ года ¦концертов на разных¦
¦ содержание), ¦ ¦ ¦концертных ¦
¦- ввести в штат оркестра ¦ ¦ 2 ¦площадках города и ¦
¦ должность водителя, ¦ ¦квартал¦области, воспитание¦
¦- приглашать солистов для ¦ ¦ в ¦слушателей ¦
¦ выступления в ¦ ¦течение¦серьезной музыки ¦
¦ концертных программах ¦ ¦ года ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.1.2. Обеспечить ¦Управлен.¦ ¦Последовательное ¦
¦перспективу творческой ¦культуры,¦ ¦формирование ¦
¦деятельности театра ¦театр "На¦ в ¦мировоззрения ¦
¦"На Весенней": ¦Весенней"¦течение¦подрастающего ¦
¦- осуществлять текущую ¦ ¦ года ¦поколения ¦
¦ деятельность (ФОТ), ¦ ¦ 2 ¦средствами ¦
¦- ввести абонентную форму ¦ ¦квартал¦театрального ¦
¦ тематических спектаклей ¦ ¦ ¦искусства. ¦
¦ с учетом ¦ ¦ ¦Увеличение ¦
¦ дифференцированного ¦ ¦ ¦посещаемости до 17 ¦
¦ подхода к организации ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦
¦ зрителя, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- поставить спектакль ¦ ¦ 3 ¦ ¦
¦ "Колонисты", ¦ ¦квартал¦ ¦
¦- провести юбилейные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вечера Царевой С.А. и ¦ ¦ 2 ¦ ¦
¦ Внукова С.А., ¦ ¦полуг. ¦ ¦
¦- установить вентиляцию ¦ ¦ 3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартал¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.1.3. Осуществлять ¦Управлен.¦ в ¦Привлечение ¦
¦сотрудничество с Союзом ¦культуры,¦течение¦внимания горожан к ¦
¦художников по сохранению ¦ Союз ¦ года ¦творчеству ¦
¦художественного ¦художник.¦ ¦кемеровских ¦
¦потенциала города, ¦ ¦ 4 ¦писателей, ¦
¦организовать выставку ¦ ¦квартал¦художников, ¦
¦"Лучшая работа года - 99" ¦ ¦ ¦артистов. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Сохранение традиций¦
¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦
¦ ¦ ¦ ¦городской выставки ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.1.4. Поддержать ¦Управлен.¦ ¦ ¦
¦кемеровскую писательскую ¦культуры,¦ ¦ ¦
¦организацию: ¦ Союз ¦ ¦ ¦
¦- принять участие в ¦писателей¦ 2 ¦ ¦
¦ издании юбилейного ¦ ¦квартал¦ ¦
¦ альманаха "Огни ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кузбасса" ¦ ¦ ¦ ¦
¦- творческие встречи, ¦ ¦ в ¦ ¦
¦ посвященные 200-летию ¦ ¦течение¦ ¦
¦ А.С.Пушкина ¦ ¦ года ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 17
4.7.2. Осуществить развитие культурно-просветительной деятельности.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.2.1. Совершенствовать ¦управлен.¦ ¦Обеспечение ¦
¦деятельность детской ¦культуры,¦ ¦запросов населения ¦
¦Централизованной ¦ ЦБС ¦ ¦по информационному ¦
¦библиотечной системы ¦ города ¦ в ¦обслуживанию, ¦
¦- обеспечить текущую ¦ ¦течение¦обеспечение ¦
¦ деятельность (ФОТ, ¦ ¦ года ¦свободного доступа ¦
¦ текущее содержание, ¦ ¦ ¦читателей к ¦
¦ текущий ремонт), ¦ ¦ ¦информации, ¦
¦- внедрить компьютеризацию¦ ¦ в ¦увеличение ¦
¦ в работу библиотек, ¦ ¦течение¦посещаемости ¦
¦- подготовить творческие ¦ ¦ года ¦библиотек до ¦
¦ программы, посвященные ¦ ¦ ¦420 тыс. человек, ¦
¦ 2000-у году ¦ ¦ 1 ¦книговыдачи - до ¦
¦ христианской религии, ¦ ¦квартал¦1670700, читателей ¦
¦ 55-летию победы в ВОв, ¦ ¦ ¦- до 60030 ¦
¦ 200-летию со дня ¦ ¦ в ¦ ¦
¦ рождения А.С.Пушкина, ¦ ¦течение¦ ¦
¦- проводить уроки ¦ ¦ года ¦ ¦
¦ нравственности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.2.2. Совершенствовать ¦Управлен.¦ ¦Обеспечение ¦
¦деятельность ¦культуры,¦ ¦запросов населения ¦
¦Централизованной ¦ ЦБС ¦ ¦по информационному ¦
¦библиотечной системы для ¦ города ¦ ¦обслуживанию, ¦
¦взрослых читателей ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦- обеспечить текущую ¦ ¦ в ¦свободного доступа ¦
¦ деятельность, ¦ ¦течение¦читателей к ¦
¦- завершить создание ¦ ¦ года ¦информации, ¦
¦ муниципальной ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ автоматизированной ¦ ¦ в ¦посещаемости ¦
¦ информационной ¦ ¦течение¦библиотек до ¦
¦ библиотечной сети, ¦ ¦ года ¦420 тыс. человек, ¦
¦ подключить ЦБ им. Гоголя¦ ¦ ¦книговыдачи - до ¦
¦ к "Интернет", ¦ ¦ ¦1670700, читателей ¦
¦- активизировать ¦- ¦ ¦- до 60030 ¦
¦ культурно-досуговую, ¦ ¦ в ¦ ¦
¦ культурно-просветител. ¦ ¦течение¦ ¦
¦ деятельность ¦ ¦ года ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.2.3. Обеспечить ¦Управлен.¦ ¦Сохранение ¦
¦реализацию творческого ¦культуры,¦ ¦доступности клубов ¦
¦потенциала личности: ¦клубы, ¦ ¦и домов культуры ¦
¦- обеспечить текущую ¦ДК ¦ в ¦для социально - ¦
¦ деятельность ДК и клубов¦ ¦течение¦незащищенных слоев ¦
¦ (ФОТ, текущее содержание¦ ¦ года ¦населения, ¦
¦ текущий ремонт), ¦ ¦ ¦поддержание ¦
¦- проводить смотры, ¦ ¦ в ¦развития ¦
¦ фестивали по жанрам, ¦ ¦течение¦национальных ¦
¦- приобрести оборудование,¦ ¦ года ¦культур ¦
¦- принять участие в ¦ ¦ 1 ¦ ¦
¦ отборном туре в ¦ ¦ полуг.¦ ¦
¦ зональном конкурсе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Радость" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.2.4. Совершенствовать ¦Управлен.¦ ¦Преобразование ¦
¦методы кинообслуживания ¦культуры,¦ ¦кинотеатров в ¦
¦населения: ¦к/театры ¦ ¦центры досуга ¦
¦- обеспечить текущую ¦ ¦ в ¦населения, ¦
¦ деятельность (ФОТ, ¦ ¦течение¦увеличение ¦
¦ текущее содержание, ¦ ¦ года ¦посещаемости ¦
¦ текущий ремонт), ¦ ¦ ¦кинотеатров до 110 ¦
¦- провести модернизацию ¦ ¦ 2, 3 ¦тыс. человек ¦
¦ кинотеатров ¦ ¦квартал¦ ¦
¦ ("Юбилейный", "Москва") ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.2.5. Поддерживать и ¦Управлен.¦ ¦Удовлетворение ¦
¦развивать парки культуры и¦культуры,¦ ¦потребностей ¦
¦отдыха: ¦парки ¦ ¦горожан в семейном ¦
¦- обеспечить текущее ¦ ¦ 1 ¦отдыхе, сохранение ¦
¦ содержание, подготовку к¦ ¦ полуг.¦парков как ¦
¦ летнему сезону, ¦ ¦ ¦специфических ¦
¦- подготовить план ¦ ¦ 2 ¦учреждений, ¦
¦ концертно-игровых ¦ ¦квартал¦действующих в ¦
¦ программ на летний ¦ ¦ ¦условиях ¦
¦ период с участием ДК, ¦ ¦ ¦природной среды ¦
¦ ДДТ, духовых оркестров, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ групп здоровья ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.2.6. Обеспечить ¦Управлен.¦ в ¦Обеспечение ¦
¦организованный досуг детей¦культуры,¦течение¦профилактики ¦
¦дни школьных каникул ¦библиот. ¦ года ¦правонарушений, ¦
¦ ¦ДК, парки¦ ¦нравственного ¦
¦ ¦ ¦ ¦воспитания ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.2.7. Формировать ¦Управлен.¦ в ¦Создание условий ¦
¦праздничную культуру ¦культуры,¦течение¦для оздоровления ¦
¦города: ¦спортком.¦ года ¦социально - ¦
¦- осуществлять комплексную¦управлен.¦ ¦культурной ситуации¦
¦ организацию, праздничных¦образов.,¦ ¦в городе ¦
¦ программ, ¦предпр. ¦ ¦ ¦
¦- проводить традиционные ¦торговли ¦ ¦ ¦
¦ народные гулянья, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- календарные праздники, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- чествование юбиляров ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.2.8. Изучать и ¦Управлен.¦ в ¦Создание городского¦
¦сохранять культурно - ¦культуры,¦течение¦музея, формирование¦
¦историческое наследие ¦музей ¦ года ¦патриотического ¦
¦города: ¦"Красная ¦ ¦отношения к родному¦
¦- обеспечить текущую ¦горка" ¦ ¦городу, его истории¦
¦ деятельность музея ¦ ¦ ¦у кемеровчан ¦
¦ "Красная горка", ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продолжить научно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ исследовательскую работу¦ ¦ ¦ ¦
¦- организовать ¦ ¦ ¦ ¦
¦ экскурсионную работу, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оборудовать музей к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ открытию, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- закончить ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реставрационные работы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- провести благоустройство¦ ¦ ¦ ¦
¦ охранной зоны музея. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.2.9. Провести ¦Управлен.¦ 2 ¦Формирование ¦
¦Пушкинские чтения, День ¦культуры ¦квартал¦патриотического ¦
¦памяти защитников ¦ ¦ ¦отношения к родному¦
¦Отечества ¦ ¦ ¦городу, его истории¦
¦ ¦ ¦ ¦у кемеровчан ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.2.10. Принять участие ¦Управлен.¦ 2 ¦Формирование ¦
¦в проведении областного ¦культуры ¦ полуг.¦патриотического ¦
¦фестиваля духовной музыки ¦ ¦ ¦отношения к родному¦
¦ ¦ ¦ ¦городу, его истории¦
¦ ¦ ¦ ¦у кемеровчан ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 18
4.7.3. Повысить образования детей в сфере искусства.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.3.1. Проводить ¦Управлен.¦ в ¦Выявление ¦
¦конкурсы, фестивали, ¦культуры,¦течение¦творческих ¦
¦выставки среди учащихся ¦ДМШ, ДХШ ¦ года ¦способностей детей ¦
¦образовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.7.3.1.1. Осуществлять ¦ ¦ в ¦ ¦
¦материальную поддержку ¦ ¦течение¦ ¦
¦творчески одаренных детей ¦ ¦ года ¦ ¦
¦4.7.3.1.2. Принять участие¦ ¦ в ¦ ¦
¦в издании журнала "После ¦ ¦течение¦ ¦
¦12" ¦ ¦ года ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.3.2. Поддерживать ¦Управлен.¦ в ¦Повысить качество ¦
¦творческую инициативу, ¦культуры,¦течение¦преподавания ¦
¦обобщать и распространять ¦ДХШ, ДМШ ¦ года ¦ ¦
¦передовой опыт ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.3.3. Обеспечить ¦Управлен.¦ в ¦Формирование общей ¦
¦начальное профессиональное¦культуры ¦течение¦культуры личности, ¦
¦образование (ФОТ, текущее ¦ ¦ года ¦эстетическое ¦
¦содержание) ¦ ¦ ¦воспитание детей ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 19
4.7.4. Оказать социальную поддержку и защиту работников культуры и искусства.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.4.1. Осуществлять ¦Управлен.¦ в ¦Стабилизация ¦
¦материальную поддержку ¦культуры ¦течение¦творческого состава¦
¦ ¦ ¦ года ¦кадров, снятие ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦напряженности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦
¦ ¦ ¦ ¦мастерства ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.7.4.2. Ввести систему ¦Управлен.¦ в ¦ ¦
¦профподготовки кадров ¦культуры ¦течение¦ ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

4.8. РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА

Во взаимоотношениях с участниками рынка, особенно в сфере материального производства, и с учетом явлений, происходящих в экономике города, необходимо создать условия для диалога и контактов между администрацией города, руководителями предприятий и организаций, представителями бизнеса, инвесторами, населением.
Со стороны Администрации крайне важно обеспечить создание благоприятной экономической среды, поддержку населения, различных общественных движений, групп товаропроизводителей; принять меры по стабилизации промышленного производства, развитию предпринимательства с целью наполнения бюджета города реальными денежными средствами.
Развитие экономических методов управления городским хозяйством - постепенный процесс замещения администрирования установлением "пограничных" условий хозяйствования и экономической ответственности за результаты хозяйствования.
Комплекс мер, направленных на восстановление текущих платежей, предполагается выявить и устранить причины генерации неплатежей, приблизить цены и тарифы к реально существующему денежному обороту.
Конкурентная среда в сфере производства продукции, работ и оказания услуг - основа существования рыночной экономики. Без существования и активной деятельности множества субъектов крупного и малого предпринимательства невозможно достичь необходимой производительности труда, качества, необходимого ассортимента товаров, обеспечить занятость населения.
Налоговая политика, являясь инструментом достижения цели экономического и социального развития, формируется через мероприятия, направленные на создание благоприятной среды деятельности как крупного производства, так и в сфере малого и среднего предпринимательства.
Проведение гибкой налоговой политики - это часть экономической политики, целью которой является эффективное управление материальными и финансовыми ресурсами.
Результатом проводимой налоговой, экономической, тарифной политики должно являться:
- стабилизация и рост объемов производства,
- улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности,
- повышение платежеспособности предприятий,
- нормализация платежных отношений между предприятиями и бюджетом,
- рост поступлений в бюджет и снижение недоимок по налогам и сборам.
В сфере экономики в 1999 году предполагается решить следующие приоритетные задачи:

4.8.1. Обеспечить развитие экономических методов управления с целью повышения эффективности использования бюджетных средств и рационального ведения городского хозяйства. Таблица № 20.
4.8.2. Разработать комплекс мер, направленных на восстановление текущих расчетов и приступить к их реализации во всех муниципальных предприятиях с целью нормализации платежно-расчетных отношений. Таблица № 21.
4.8.3. Разработать комплекс мер по развитию конкурентной среды в городе, осуществить поддержку малого предпринимательства. Таблица № 22.
С целью усовершенствования системы мер по взиманию налогов и сокращения недоимки по платежам в бюджет в 1999 году перед Администрацией города ставятся следующие задачи:
4.8.4. Проводить гибкую политику взаимодействия с предприятиями города на основе соглашений с целью развития производства, малого бизнеса и стабилизации поступлений в бюджет города. Таблица № 23.
4.8.5. Осуществить мероприятия по налоговой политике в сфере малого предпринимательства. Таблица № 24.

Таблица № 20
4.8.1. Обеспечить развитие экономических методов управления с целью повышения эффективности использования бюджетных средств и рационального ведения городского хозяйства:

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.1.1. Разработать ¦Комит. по¦ 2 ¦Оптимизация ¦
¦Программу социально - ¦экономике¦ полуг.¦ежегодного ¦
¦экономического развития ¦совместно¦ ¦планирования ¦
¦города Кемерово на ¦с отрасл.¦ ¦ ¦
¦2000 - 2003 годы ¦управлен.¦ ¦ ¦
¦ ¦подразд. ¦ ¦ ¦
¦ ¦админист.¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.1.2. Реализовать ¦Комит. по¦ в ¦Содействие ¦
¦программу местного ¦экономике¦течение¦созданию рабочих ¦
¦развития по использованию ¦ ¦ года ¦мест, снижение ¦
¦средств государственной ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦поддержки, выделенных на ¦ ¦ ¦напряженности ¦
¦реструктуризацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦угольной промышленности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.1.3. Разработать ¦Комит. по¦ в ¦Повышение ¦
¦методику экспресс-анализа ¦экономике¦течение¦эффективности ¦
¦финансово-хозяйственной ¦управлен.¦ года ¦принимаемых решений¦
¦деятельности ¦по ¦ ¦ ¦
¦муниципальных предприятий.¦взаимод. ¦ ¦ ¦
¦ ¦координ. ¦ ¦ ¦
¦ ¦с предпр.¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 21
4.8.2. Разработать комплекс мер, направленных на восстановление текущих расчетов и приступить к их реализации во всех муниципальных предприятиях с целью нормализации платежно-расчетных отношений.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.2.1. Усовершенствовать¦Комит. по¦ 2 ¦Сокращение ¦
¦тарифную политику: ¦экономике¦квартал¦невыполненных ¦
¦провести пересмотр цен и ¦отдел цен¦ ¦обязательств ¦
¦тарифов, устанавливаемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦отделом цен, с целью ¦ ¦ ¦ ¦
¦снижения издержек ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.2.2. Сократить ¦Комит. по¦ в ¦Сокращение ¦
¦налоговые требования к ¦экономике¦течение¦невыполненных ¦
¦убыточным предприятиям ¦совместно¦ года ¦обязательств ¦
¦за счет реструктуризации ¦с управл.¦ ¦ ¦
¦имущественных комплексов ¦по ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦координ. ¦ ¦ ¦
¦ ¦и взаим. ¦ ¦ ¦
¦ ¦с ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпр. ¦ ¦ ¦
¦ ¦и орган. ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 22
4.8.3. Разработать комплекс мер по развитию конкурентной среды в городе, осуществить поддержку малого предпринимательства.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.3.1. Разработать ¦Комит. по¦ 3 ¦Улучшение делового ¦
¦концепцию развития ¦экономике¦квартал¦климата в городе ¦
¦конкурентной среды ¦управлен.¦ ¦ ¦
¦ ¦по ¦ ¦ ¦
¦ ¦взаимод. ¦ ¦ ¦
¦ ¦и коорд. ¦ ¦ ¦
¦ ¦с предпр.¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.3.2. Создать систему ¦Комит. по¦ в ¦Увеличение ¦
¦налоговых льгот для ¦экономике¦течение¦числа предприятий, ¦
¦субъектов малого ¦МН ФПМП ¦ года ¦налогооблагаемой ¦
¦предпринимательства, ¦ ¦ ¦базы ¦
¦стимулирующих привлечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦частного капитала в ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие производственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы в городе ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.3.3. Отработать ¦МН ФПМП ¦ в ¦Создание рабочих ¦
¦механизм ¦ ¦течение¦мест, развитие ¦
¦микрокредитования с целью ¦ ¦ года ¦предпринимательства¦
¦создания "револьверного" ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦организация ¦ ¦ ¦ ¦
¦микрокредитования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.3.4. Организовать ¦МН ФПМП, ¦ в ¦Развитие ¦
¦бизнес-инкубатор ¦Комит. по¦течение¦предпринимательства¦
¦ ¦экономике¦ года ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.3.5. Создать систему ¦МН ФПМП, ¦ в ¦Стимулирование ¦
¦льгот при налогообложении ¦Комит. по¦течение¦работы ¦
¦субъектов малого ¦экономике¦ года ¦предприятий, ¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦улучшение делового ¦
¦ ¦ ¦ ¦климата ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.3.6. Организовать ¦МН ФПМП, ¦ в ¦Стимулирование ¦
¦консультирование ¦Комит. по¦течение¦работы ¦
¦(консультации по различным¦экономике¦ года ¦предприятий, ¦
¦вопросам, связанным с ¦ ¦ ¦улучшение делового ¦
¦малым ¦ ¦ ¦климата ¦
¦предпринимательством), ¦ ¦ ¦ ¦
¦тематические семинары ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.3.7. Организовать и ¦МН ФПМП, ¦ в ¦Стимулирование ¦
¦провести тематические ¦Комит. по¦течение¦работы ¦
¦семинары ¦экономике¦ года ¦предприятий. ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 23
4.8.4. Проводить гибкую политику взаимодействия с предприятиями города на основе соглашений с целью развития производства, малого бизнеса и стабилизации поступлений в бюджет города.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦Для предприятий всех форм ¦ ¦
¦собственности: ¦ ¦
+--------------------------+---------T-------T-------------------+
¦4.8.4.1. Рассматривать ¦Управлен.¦ в ¦Оказание поддержки ¦
¦обращения предприятий и ¦по ¦течение¦предприятиям в ¦
¦организаций по консервации¦взаимод. ¦ года ¦части снижения ¦
¦имущества, организовать ¦и ¦ ¦налогового бремени ¦
¦работу комиссии, проводить¦координ.,¦ ¦ ¦
¦согласование с ¦Комит. по¦ ¦ ¦
¦заинтересованными службами¦экономике¦ ¦ ¦
¦и Администрацией области, ¦ ¦ ¦ ¦
¦оформление договоров на ¦ ¦ ¦ ¦
¦консервацию имущества на ¦ ¦ ¦ ¦
¦основании постановления от¦ ¦ ¦ ¦
¦14.10.98 № 124 "О ¦ ¦ ¦ ¦
¦реструктуризации ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущественного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций"¦ ¦ ¦ ¦
¦Осуществлять контроль за ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнением договоров. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.4.2. Подготавливать ¦Управлен.¦ в ¦Финансовое ¦
¦предложения о ¦по ¦течение¦оздоровление ¦
¦предоставлении льготных ¦взаимод. ¦ года ¦предприятий ¦
¦условий (снижение местных ¦и коорд. ¦ ¦ ¦
¦налогов, налоговые ¦комит. по¦ ¦ ¦
¦кредиты). ¦экономике¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.4.3. Разработать на ¦Управлен.¦По мере¦Сокращение ¦
¦основании Федерального ¦по ¦выхода ¦задолженности ¦
¦закона и Положения "О ¦взаимод. ¦Федер. ¦в бюджет ¦
¦реструктуризации долгов" ¦и коорд. ¦Закона ¦ ¦
¦схемы реструктуризации ¦ ¦ ¦ ¦
¦просроченной задолженности¦ ¦ ¦ ¦
¦перед бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.4.4. Проводить анализ ¦Управлен.¦Ежекв. ¦Финансовое ¦
¦финансово-хозяйственной ¦по ¦ ¦оздоровление ¦
¦деятельности промышленных ¦взаимод. ¦ ¦предприятий ¦
¦предприятий (кроме ¦и коорд.,¦ ¦ ¦
¦предприятий-банкротов), ¦налоговая¦ ¦ ¦
¦имеющих недоимки в ¦инспекция¦ ¦ ¦
¦городской бюджет. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.4.5. Организовать ¦Управлен.¦Ежемес.¦Сокращение ¦
¦работу по заключению ¦по ¦ ¦задолженности ¦
¦Соглашений и Договоров ¦взаимод. ¦ ¦в бюджет ¦
¦между администрацией и ¦и ¦ ¦ ¦
¦предприятиями на условиях ¦координ. ¦ ¦ ¦
¦обязательности уплаты ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогов в бюджет города, ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнения муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказов, предоставления ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговых кредитов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест, модернизации и ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития производства. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+T------------------+
¦4.8.4.6. Осуществлять ¦Управлен.¦Согласно¦Сокращение ¦
¦контроль за выполнением ¦по ¦условиям¦задолженности ¦
¦Соглашений, Договоров, ¦взаимод. ¦договора¦в бюджет ¦
¦целевым использованием ¦и ¦ ¦ ¦
¦налоговых кредитов. ¦координ. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦Для предприятий ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦
¦собственности: ¦ ¦
+--------------------------+---------T--------T------------------+
¦4.8.4.7. Проводить работу ¦Управлен.¦По мере ¦Благоустройство ¦
¦с предприятиями по ¦по ¦необход.¦города ¦
¦привлечению трудящихся, ¦взаимод. ¦ ¦ ¦
¦временно не ¦и коорд. ¦ ¦ ¦
¦задействованных в ¦отдел ¦ ¦ ¦
¦технологическом процессе, ¦занятости¦ ¦ ¦
¦на общественные работы ¦населения¦ ¦ ¦
¦города. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦Для предприятий, ¦ ¦
¦находящихся под ¦ ¦
¦процедурой банкротства. ¦ ¦
+--------------------------+---------T--------T------------------+
¦4.8.4.8. Проводить анализ ¦Управлен.¦Ежемес. ¦Восстановление ¦
¦деятельности временного ¦по ¦ ¦платежеспособности¦
¦управляющего по выполнению¦взаимод. ¦ ¦предприятий ¦
¦финансово-хозяйственных ¦и ¦ ¦ ¦
¦показателей и плана по ¦координ. ¦ ¦ ¦
¦восстановлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежеспособности ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦4.8.4.9. Подготавливать ¦Управлен.¦По мере ¦Восстановление ¦
¦заключения по планам ¦по ¦предст. ¦платежеспособности¦
¦внешнего управления ¦взаимод. ¦ ¦предприятий ¦
¦предприятий, находящихся ¦и ¦ ¦ ¦
¦в процедуре банкротства. ¦координ. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦4.8.4.10. Осуществлять ¦Управлен.¦Ежемес. ¦Финансовое ¦
¦контроль за ходом ¦по ¦ ¦оздоровление ¦
¦выполнения плана внешнего ¦взаимод. ¦ ¦предприятий ¦
¦управления. ¦и ¦ ¦ ¦
¦ ¦координ. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦4.8.4.11. Анализировать ¦Управлен.¦Ежемес. ¦Восстановление ¦
¦совместно с органами ¦по ¦ ¦платежеспособности¦
¦налоговой инспекции и ¦взаимод. ¦ ¦предприятий ¦
¦полиции, Кемеровским ¦и ¦ ¦ ¦
¦территориальным агентством¦координ. ¦ ¦ ¦
¦ФСДН (б), областным ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионным фондом, фондом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОМС и другими ¦ ¦ ¦ ¦
¦заинтересованными ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями финансовую ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступление обязательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговых платежей. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦4.8.4.12. Проводить работу¦Управлен.¦По мере ¦Восстановление ¦
¦по реструктуризации долгов¦по ¦необход.¦платежеспособности¦
¦организовывать работу с ¦взаимод. ¦ ¦предприятий ¦
¦предприятиями городского ¦и ¦ ¦ ¦
¦хозяйства, находящимися в ¦координ. ¦ ¦ ¦
¦составе кредиторов, по ¦ ¦ ¦ ¦
¦консолидации долгов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦выработке совместных ¦ ¦ ¦ ¦
¦решений по деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешних управляющих. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦4.8.4.13. Вносить ¦Управлен.¦По мере ¦ ¦
¦предложения о переизбрании¦по ¦необход.¦ ¦
¦Комитета кредиторов, о ¦взаимод. ¦ ¦ ¦
¦продлении срока внешнего ¦и ¦ ¦ ¦
¦управления. ¦координ. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦4.8.4.14. Выносить в ¦Управлен.¦По мере ¦ ¦
¦случае неисполнения или ¦по ¦необход.¦ ¦
¦ненадлежащего исполнения ¦взаимод. ¦ ¦ ¦
¦обязанностей, возложенных ¦и ¦ ¦ ¦
¦на внешнего управляющего ¦координ. ¦ ¦ ¦
¦на общее собрание ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиторов вопросы о ¦ ¦ ¦ ¦
¦снижении ему ежемесячного ¦ ¦ ¦ ¦
¦вознаграждения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦отстранения от занимаемой ¦ ¦ ¦ ¦
¦должности, отзыва ¦ ¦ ¦ ¦
¦аттестата антикризисного ¦ ¦ ¦ ¦
¦управляющего. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦4.8.4.15. Оказывать ¦Управлен.¦По мере ¦ ¦
¦содействие предприятию - ¦по ¦необход.¦ ¦
¦должнику в подписании ¦взаимод. ¦ ¦ ¦
¦мирового соглашения с ¦и ¦ ¦ ¦
¦кредиторами. ¦координ. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦Организация работы по ¦ ¦
¦муниципальному заказу ¦ ¦
+--------------------------+---------T--------T------------------+
¦4.8.4.16. Провести работу ¦Управлен.¦ 3 ¦Экономия бюджетных¦
¦по размещению ¦по ¦квартал ¦средств ¦
¦муниципального заказа на ¦взаимод. ¦ ¦ ¦
¦предприятиях города на ¦и ¦ ¦ ¦
¦конкурсной основе и ¦координ.,¦ ¦ ¦
¦принять участие в ¦исполнит.¦ ¦ ¦
¦заключении договоров ¦дирекция ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассоциац.¦ ¦ ¦
¦ ¦промышл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпр. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦4.8.4.17. Проводить ¦Управлен.¦По ¦ ¦
¦анализ выполнения ¦по ¦истечен.¦ ¦
¦муниципального заказа ¦взаимод. ¦срока ¦ ¦
¦предприятиями города. ¦и ¦ ¦ ¦
¦ ¦координ. ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+------------------+
¦4.8.4.18. Осуществлять ¦Управлен.¦Ежемес. ¦ ¦
¦оперативный контроль за ¦по ¦ ¦ ¦
¦ходом исполнения ¦взаимод. ¦ ¦ ¦
¦предприятиями обязательств¦и ¦ ¦ ¦
¦по договорам ¦координ. ¦ ¦ ¦
¦муниципального заказа, в ¦ ¦ ¦ ¦
¦т.ч. контроль сроков ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнения, качества ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполненных работ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦правильности использования¦ ¦ ¦ ¦
¦выделенных средств и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+--------+-------------------


Таблица № 24
4.8.5. Осуществить мероприятия по налоговой политике в сфере малого предпринимательства.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.5.1. Провести анализ ¦Комитет ¦ в ¦Определение ¦
¦эффективности ¦по ¦течение¦критериев ¦
¦предоставляемых налоговых ¦экономике¦ года ¦эффективности ¦
¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.5.2. Создать базу ¦Комитет ¦ в ¦Оптимизация ¦
¦данных физических ¦по ¦течение¦ базовой доходности¦
¦показателей, ¦экономике¦ года ¦ ¦
¦характеризующих вид ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности плательщиков ¦ ¦ ¦ ¦
¦единого налога на ¦ ¦ ¦ ¦
¦вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.5.3. Внести на ¦Комитет ¦ в ¦Создание ¦
¦рассмотрение городского ¦по ¦течение¦благоприятной ¦
¦Совета народных депутатов ¦экономике¦ года ¦среды для развития ¦
¦положение о налоговых ¦ ¦ ¦малого бизнеса ¦
¦льготах для организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦вновь создаваемых в ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.8.5.4. Разработать с ¦Комитет ¦ в ¦Мобилизация ¦
¦введением нового ¦по ¦течение¦налоговых платежей ¦
¦Налогового Кодекса систему¦экономике¦ года ¦в бюджет ¦
¦взимания налогов и сборов ¦ ¦ ¦ ¦
¦на территории города ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кемерово ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


4.9. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ

Основной задачей Администрации города на 1999 год в области тарифной политики следует считать повышение эффективности использования бюджетных средств по работам и услугам, оплачиваемым полностью или частично за счет городского бюджета.
Для выполнения поставленной задачи предусмотрены следующие мероприятия:
4.9.1. Пересматривать тарифы по работам и услугам, подлежащим государственному регулированию (водоснабжение, канализация, сжиженный газ, тепловая энергия муниципальных котельных, пользование телефонной связью и др.) по мере необходимости, обеспечивая условия для стабильной работы предприятий и не допуская фактов необоснованного повышения тарифов.
4.9.2. Обеспечивать равные экономические условия для деятельности предприятий.
4.9.3. При регулировании тарифов производить расчет величины прибыли по согласованным с Администрацией города направлениям ее использования.
4.9.4. Продолжать регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий - монополистов.
4.9.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением предприятиями и организациями города регулируемых цен и тарифов.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

4.9.6. Сохранить единые по городу тарифы для оплаты населением содержания мест общего пользования жилых зданий.
4.9.7. В связи с наблюдающейся тенденцией опережения роста затрат на содержание жилья по сравнению с ростом доходов населения разработать программу сокращения затрат муниципальных жилищных организаций, добиваясь повышения уровня оплаты населением и сокращения дотации бюджета.
4.9.8. Рассмотреть возможность уменьшения тарифа за пользование лифтами за счет передачи функции содержания лифтов ТОО "Кузбасслифтсервис" и возможность введения 100%-й оплаты за пользование лифтом.
4.9.9. Рассмотреть возможность снятия с бюджетного финансирования УТС МУ "ПЖРЭО" за счет утверждения для МУ "ПЖРЭО" тарифа на реализацию тепловой энергии.
4.9.10. Сохранить единые по городу тарифы на оплату населением коммунальных услуг (кроме пос. Кедровский).
4.9.11. Пересмотреть тарифы на услуги муниципального предприятия "Городское Бюро технической инвентаризации".
4.9.12. Внести в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области предложение о выделении по г. Кемерово отдельного тарифа на тепловую энергию, производимую ОАО "Кузбассэнерго".
4.9.13. Одновременно с повышением тарифов на оплату содержания жилья и коммунальных услуг проводить широкую компанию в средствах массовой информации о предоставлении индивидуальных субсидий по совокупному семейному доходу.
4.9.14. Рассмотреть возможность введения льготных тарифов для бюджетных организаций на услуги: вывоз твердых бытовых отходов, водоснабжение и канализация, пользование телефонной связью.

В сфере транспорта, связи и благоустройства:

4.9.15. Пересмотреть стоимость проезда в городском транспорте.
4.9.16. Поддержать предложение Городской телефонной сети о введении платы за пользование телефонами-автоматами.
4.9.17. Сохранить в 1999 году нормативный метод оплаты работ, связанных с благоустройством города.
4.9.18. Пересмотреть существующий уровень дотаций за работу общих отделений бань муниципального предприятия "Фея" с учетом выбытия бани № 3.

В сфере культуры, спорта, молодежи:

4.9.19. Рассмотреть возможность содержания клубов по месту жительства за счет отчислений от стоимости содержания жилья.

В торговле и перерабатывающей промышленности:

4.9.20. В соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской области от 11.09.98 № 935-р "О мерах дополнительного регулирования цен на территории Кемеровской области" сохранить регулирование торговых надбавок на основные продукты питания в оптовом и розничном звене.
4.9.21. Сохранить декларирование цен на основные виды хлеба для основного производителя АО "Кемеровохлеб".

В сфере капитального строительства:

4.9.22. По муниципальным предприятиям "АРК", "Вектор", Обменбюро:
4.9.22.1. Ввести регулирование тарифов на услуги, оказываемые этими предприятиями гражданам (в качестве естественных монополий)
В сфере здравоохранения, образования, социальной защиты:
4.9.23. Своевременно пересматривать родительскую плату в детских дошкольных учреждениях, выдерживая установленный норматив 20% от затрат на содержание ребенка.
4.9.24. Сохранить на 1999 год регулирование тарифов на платные медицинские услуги.
4.9.25. Рассмотреть возможность введения соплатежей населения при получении медицинских услуг в муниципальных учреждениях.
4.9.26. Создавать условия для развития добровольного медицинского страхования.

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 1999 ГОДУ

4.10. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:

Задачи и мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 1999 год:
4.10.1. Разработать нормативно-правовую базу по реорганизации УЖКХ (жилищная реформа).
4.10.2. Провести мероприятия по эффективному использованию бюджетных средств.
4.10.3. Осуществить выполнение целевых программ.

Для реализации этих задач будут проведены мероприятия, указанные в таблице № 25:

Таблица № 25
   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.1. Разработать ¦Управлен.¦ в ¦Создание условий ¦
¦нормативно-правовую базу ¦ ЖКХ ¦течение¦организационного ¦
¦по реорганизации УЖКХ ¦ ¦ года ¦развития ¦
¦(жилищные реформы): ¦ ¦ ¦ ¦
¦- стандарты жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- договор на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предоставление жилищно -¦ ¦ ¦ ¦
¦ коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦- структуру УЖКХ. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.2. Мероприятия по ¦Управлен.¦ 1 - 2 ¦Экономия ¦
¦эффективному ¦ ЖКХ ¦квартал¦бюджетных ¦
¦использованию ¦ ¦ ¦средств ¦
¦бюджетных средств: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.2.1. Провести анализ ¦Управлен.¦ в ¦Расчет за ¦
¦фактического потребления ¦ ЖКХ ¦течение¦поставленную ¦
¦тепловой энергии и горячей¦ ¦ года ¦тепловую энергию ¦
¦воды в тепловой энергии ¦ ¦ ¦по фактическому ¦
¦ ¦ ¦ ¦потреблению, ¦
¦ ¦ ¦ ¦утверждение ¦
¦ ¦ ¦ ¦нормативов ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребления ¦
¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии и ¦
¦ ¦ ¦ ¦горячей воды ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.2.2. Сократить ¦ МП ¦ в ¦ ¦
¦затраты при предоставлении¦ "ПЖРЭО" ¦течение¦ ¦
¦жилищно-коммунал. услуг ¦ ¦ года ¦ ¦
¦МП "ПЖРЭО" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.2.3. Произвести ¦Управлен.¦ в ¦Уменьшение дотаций ¦
¦перевод на 100% оплату по ¦ ЖКХ ¦течение¦на оплату ¦
¦пользованию лифтом ¦ ¦ года ¦лифтового хозяйства¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.3. Осуществить выполнение ¦
¦ целевых программ ¦
+--------------------------T---------T-------T-------------------+
¦4.10.3.1. Программы ¦Управлен.¦ 1 ¦Улучшение ¦
¦развития сети ¦ ЖКХ ¦квартал¦обеспечения ¦
¦водопроводно - ¦ ¦ ¦населения холодной ¦
¦канализационного хозяйства¦ ¦ ¦водой ¦
¦(до 2005 года) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.3.2. Целевой ¦Управлен.¦ 1 - 2 ¦ ¦
¦программы по капитальному ¦ ЖКХ ¦квартал¦ ¦
¦ремонту жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе подпрограммы: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- вынос системы отопления ¦Управлен.¦ в ¦Улучшение качества ¦
¦из наружных стеновых ¦ ЖКХ ¦течение¦услуг по отоплению ¦
¦панелей, ремонт кровель ¦ ¦ года ¦Улучшение качества ¦
¦по новым технологиям ¦ ¦ ¦и увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦объемов ремонта ¦
¦ ¦ ¦ ¦кровель ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.3.3. Областной ¦Управлен.¦ в ¦Подготовка к зиме ¦
¦программы "Подготовка к ¦ ЖКХ ¦течение¦жилищно - ¦
¦зиме" ¦ ¦ года ¦коммунального ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйства города ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.3.4. Областной ¦Управлен.¦ в ¦Экономия ¦
¦программы ¦ ЖКХ ¦течение¦энергоресурсов ¦
¦"Энергосбережение" ¦ ¦ года ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.3.5. Программы ¦ ГУГР ¦ в ¦Увеличение качества¦
¦"Ремонт фасадов" ¦ ¦течение¦ремонта фасадов ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.3.6. Программы ¦Управлен.¦ 2 - 4 ¦Строительство ¦
¦"Детская площадка" ¦ ЖКХ ¦квартал¦детских площадок ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.10.3.7. Программы ¦Управлен.¦ 2 - 4 ¦ ¦
¦"Благоустройство кладбищ ¦ ЖКХ ¦квартал¦ ¦
¦Кировского района" ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


4.11. БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Основные задачи благоустройства, транспорта и связи на 1999 год:
4.11.1. Сохранить дорожно-траспортную сеть в рабочем состоянии, обеспечить сроки эксплуатации дорожных покрытий. Безаварийную эксплуатацию мостов. Таблица № 26.
4.11.2. Обеспечить развитие маршрутной сети общественного городского транспорта при условии повышения безопасности движения. Таблица № 27.
4.11.3.Обустроить дорожную сеть остановочными павильонами, озеленением, освещением. Таблица № 28.
4.11.4. Развивать и совершенствовать телефонную сеть. Таблица № 29.
В этих направлениях предусмотрены следующие мероприятия:

Таблица № 26
4.12.1. Сохранить дорожно-транспортную сеть в рабочем состоянии, обеспечить сроки эксплуатации дорожных покрытий. Безаварийную эксплуатацию мостов.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (объем работ - м, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кв. м, км ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.1.1. Дороги: ¦Управлен.¦ в ¦ ¦
¦- Новое строительство ¦благоуст.¦течение¦Построено 64,5 тыс.¦
¦ ¦трансп. ¦ года ¦кв. м дорожного ¦
¦ ¦и связи ¦ ¦покрытия. ¦
¦- Провести капитальный ¦(УБТиС) ¦ 2 - 4 ¦Отремонтировано ¦
¦ ремонт ¦ ¦квартал¦360,483 тыс. кв. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦покрытия. ¦
¦- Выполнить ямочный ¦ ¦ 2 - 4 ¦Произведен ямочный ¦
¦ ремонт ¦ ¦квартал¦ремонт 72 тыс. кв. ¦
¦ ¦ ¦ ¦м, снижение ¦
¦ ¦ ¦ ¦аварийности на ¦
¦ ¦ ¦ ¦а/дорогах, ¦
¦ ¦ ¦ ¦уменьшение поломок ¦
¦ ¦ ¦ ¦а/транспорта ¦
¦- Выполнить отсыпку ¦ ¦ в ¦56,4 тыс. кв. м ¦
¦ щебнем улиц и ¦ ¦течение¦грунтовых дорог, ¦
¦ грунтовых дорог ¦ ¦ года ¦обеспечение проезда¦
¦ ¦ ¦ ¦в весенний, осенний¦
¦ ¦ ¦ ¦период. ¦
¦- Выполнить отсыпку щебнем¦ ¦ 2 - 4 ¦5,4 тыс. п. м ¦
¦ обочин и кюветов ¦ ¦квартал¦Уменьшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦проезжих частей а\д¦
¦ ¦ ¦ ¦тротуаров от грязи ¦
¦ ¦ ¦ ¦на обочинах, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦кюветах - уменьшен.¦
¦ ¦ ¦ ¦заиливания ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопропускных труб¦
¦ ¦ ¦ ¦в лотках, кюветах, ¦
¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦эстетического вида ¦
¦ ¦ ¦ ¦города. ¦
¦- Провести поверхностную ¦ ¦ 3 ¦34,2 тыс. кв. м ¦
¦ обработку ¦ ¦квартал¦Снижение затрат на ¦
¦ ¦ ¦ ¦кап. ремонт, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ямочный ремонт ¦
¦- Устройство бортового ¦ ¦ 2 - 4 ¦ ¦
¦ камня ¦ ¦квартал¦14,03 тыс. п. м ¦
¦- Правка бортового камня ¦ ¦ 2 - 4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартал¦1,7 тыс. п. м ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.1.2. Тротуары ¦ УБТиС ¦ 2 - 4 ¦90,99 т. кв. м - ¦
¦ ¦ ¦квартал¦ремонт тротуаров, ¦
¦ ¦ ¦ ¦40,915 т. кв. м - ¦
¦ ¦ ¦ ¦новое строительство¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.1.3. Водоотведение ¦ УБТиС ¦ в ¦Строительство ¦
¦ ¦ ¦течение¦ливневых ¦
¦ ¦ ¦ года ¦коллекторов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦нарезка кюветов ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.1.4. Провести ремонт ¦ УБТиС, ¦ ¦Ремонт конструкций ¦
¦конструкций мостов ¦("Мосто- ¦ ¦мостов, ¦
¦ ¦ремонт") ¦ ¦реконструкция, ¦
¦ ¦ ¦ ¦новое строительство¦
¦ ¦ ¦ ¦пешеходного моста, ¦
¦ ¦ ¦ ¦демонтаж старого ¦
¦ ¦ ¦ ¦моста у ЗЖБК ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.1.5. Провести ¦ УБТиС ¦ 2 - 4 ¦Строительство, ¦
¦строительство, ремонт ¦ ¦квартал¦ремонт трамвайных ¦
¦трамвайных переездов ¦ ¦ ¦переездов в ¦
¦ ¦ ¦ ¦чугунном исполнении¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.1.6. Построить и ¦ УБТиС ¦ в ¦2991 п. м - ¦
¦провести капитальный ¦ ¦течение¦ремонт, замена, ¦
¦ремонт жесткого ¦ ¦ года ¦2663 п. м - новое ¦
¦ограждения ¦ ¦ ¦строительство ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.1.7. Провести ¦ УБТиС ¦ в ¦Изготовление ¦
¦проектные работы по ¦ ¦течение¦проектно-сметной ¦
¦изготовлению проектно - ¦ ¦ года ¦документации на ¦
¦сметной документации на ¦ ¦ ¦а/дороги, освещение¦
¦а\дороги, освещение ¦ ¦ ¦разработка АСУ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦лабораторные ¦
¦ ¦ ¦ ¦испытания ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.1.8. Обустройство ¦ УБТиС ¦ в ¦Реконструкция и ¦
¦дорожной сети ¦ ¦течение¦кап. ремонт ¦
¦ ¦ ¦ года ¦светофорных ¦
¦ ¦ ¦ ¦объектов (5 шт., ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительство новых¦
¦ ¦ ¦ ¦(4 шт.), ¦
¦ ¦ ¦ ¦изготовление и ¦
¦ ¦ ¦ ¦установка дорожных ¦
¦ ¦ ¦ ¦знаков по городу ¦
¦ ¦ ¦ ¦(360 шт.), замена ¦
¦ ¦ ¦ ¦знаков по городу ¦
¦ ¦ ¦ ¦(2670 шт.), ¦
¦ ¦ ¦ ¦разметка дорог ¦
¦ ¦ ¦ ¦краской ¦
¦ ¦ ¦ ¦(12 тыс. кв. м) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.1.9. Установить ¦ УБТиС ¦ в ¦Название улиц (682 ¦
¦указатели улиц ¦ ¦течение¦шт.), маршрутное ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ориентирование ¦
¦ ¦ ¦ ¦(75 шт.) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.1.10. Провести ремонт¦ УБТиС ¦ 2 - 4¦ 109,581 тыс. кв. м¦
¦внутриквартальных ¦ ¦квартал¦ ремонт а/б ¦
¦территорий ¦ ¦ ¦ покрытий ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 27
4.11.2. Обеспечить развитие маршрутной сети общественного городского транспорта при условии повышения безопасности движения.

   ---------------------------T---------T--------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦ исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (объем работ - м, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кв. м, км ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.11.2.1. Совершенствовать¦ УЕЗТУ ¦ в ¦Улучшение качества ¦
¦маршрутную сеть ¦ ¦течение ¦перевозок ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.11.2.2. Сократить сеть ¦ УЕЗТУ ¦01.07.99¦4750 тыс. руб. ¦
¦городских автобусных ¦ ¦ ¦ ¦
¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.11.2.3. Сократить ¦ УЕЗТУ ¦ в ¦5845 тыс. руб ¦
¦непроизводственные пробеги¦ ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.11.2.4. Планировать ¦ УЕЗТУ ¦ в ¦Улучшение ¦
¦капитальный и текущий ¦ ¦течение ¦технического ¦
¦ремонт подвижного состава ¦ ¦ года ¦состояния ¦
¦ ¦ ¦ ¦подвижного состава ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.11.2.5. Усилить контроль¦ УЕЗТУ ¦ в ¦Рациональное ¦
¦за расходованием ¦ ¦течение ¦использование ¦
¦материально-технических ¦ ¦ года ¦ресурсов ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+--------+-------------------+
¦4.11.2.6. Упорядочить ¦ УЕЗТУ ¦ в ¦17963,4 тыс. руб. ¦
¦систему предоставления ¦ ¦течение ¦ ¦
¦льгот ¦ ¦ года ¦ ¦
L--------------------------+---------+--------+--------------------


Таблица № 28
4.11.3. Обустроить дорожную сеть остановочными павильонами, озеленение, освещение.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (объем работ - м, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кв. м, км ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.3.1. Освещение: ¦ УБТиС ¦ ¦ ¦
¦ 1. новое ¦ ¦ В ¦29,52 км освещения ¦
¦ строительство и ¦ ¦течение¦улиц, 2,3 км. ¦
¦ реконструкция ¦ ¦ года ¦освещения улиц, ¦
¦ 2. капитальный ¦ ¦2 - 3 ¦Правка, установка, ¦
¦ ремонт ¦ ¦квартал¦замена на новые 219¦
¦ ¦ ¦ ¦опор освещения. ¦
¦ 3. восстановление ¦ ¦ в ¦Реконструкция опор ¦
¦ опор ¦ ¦течение¦на перекрестках - ¦
¦ ¦ ¦ года ¦14 шт. ¦
¦ 4. полигоны ¦ ¦ в ¦ ¦
¦ контактной сети ¦ ¦течение¦ ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.3.2. Провести ¦ УБТиС ¦ в ¦Снос, обрезка ¦
¦озеленение ¦("Зелен -¦течение¦деревьев, посадка ¦
¦ ¦ строй") ¦ года ¦деревьев, ¦
¦ ¦ ¦ ¦кустарников ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 29
4.11.4. Развивать и совершенствовать телефонную сеть.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (объем работ - м, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кв. м, км ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.4.1. Восстановить и ¦ УБТиС ¦ в ¦Обеспечение жителей¦
¦развивать телефонную связь¦ ¦течение¦поселков ¦
¦общего пользования ¦ ¦ года ¦ликвидируемых шахт ¦
¦поселков закрываемых шахт ¦ ¦ ¦в 50 домах ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.4.2. Сохранить сеть ¦ УБТиС ¦ в ¦Восстановление ¦
¦телефонов-автоматов ¦ ¦течение¦связи в поселках ¦
¦ ¦ ¦ года ¦после ликвидации ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.11.4.3. Продолжить ¦ УБТиС ¦ в ¦ ¦
¦подготовку к телефонизации¦ ¦течение¦ ¦
¦домов муниципальной ¦ ¦ года ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


4.12. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Главные задачи Главного Управления городского развития на 1999 год:
4.12.1. Повысить эффективность капитальных вложений на строительство объектов муниципального заказа. Таблица № 30.
4.12.2. Сократить объем незавершенного строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности. Таблица № 31.
Для осуществления этих задач будут проведены следующие мероприятия:

Таблица № 30
4.12.1. Повысить эффективность капитальных вложений на строительство объектов муниципального заказа.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.1.1. Расширить ¦ ГУ ¦ в ¦Экономия в ¦
¦функции заказчика (МП ¦городск. ¦течение¦использовании ¦
¦"ГорУКС") с осуществлением¦развития ¦ года ¦бюджетных средств и¦
¦ими подрядной деятельности¦ ¦ ¦удешевление ¦
¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.1.2. Совершенствовать¦Главное ¦1-е ¦Экономия в ¦
¦структуру главного ¦управлен.¦полуг. ¦использовании ¦
¦управления городского ¦городск. ¦1999 г.¦бюджетных средств и¦
¦развития ¦развития ¦ ¦удешевление ¦
¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.1.3. Создать службы ¦Главное ¦ 1 ¦Экономия бюджетных ¦
¦маркетинга при МП "ГорУКС"¦управлен.¦квартал¦средств и ¦
¦ ¦городск. ¦ ¦удешевление ¦
¦ ¦развития ¦ ¦стоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.1.4. Привлечь ¦Главное ¦ в ¦Увеличение ¦
¦предприятия, организации и¦управлен.¦течение¦строительства ¦
¦физические лица для ¦городск. ¦ года ¦жилья, повышение ¦
¦долевого участия в ¦развития ¦ ¦жизненного уровня ¦
¦строительстве жилья ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.1.5. Использовать ¦Главное ¦ в ¦Увеличение ¦
¦средства от продажи ¦управлен.¦течение¦строительства жилья¦
¦недвижимости, ¦городск. ¦ года ¦и объектов ¦
¦муниципальной ¦развития ¦ ¦социальной сферы ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.1.6. Использовать ¦Главное ¦ в ¦Увеличение ¦
¦средства платы за землю, ¦управлен.¦течение¦строительства жилья¦
¦арендной платы за землю ¦городск. ¦ года ¦и объектов ¦
¦ ¦развития ¦ ¦социальной сферы ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.1.7. Привлечь ¦Главное ¦ в ¦Увеличение ¦
¦инвестиционные сборы при ¦управлен.¦течение¦строительства ¦
¦передаче площадок под ¦городск. ¦ года ¦инженерных объектов¦
¦строительство другими ¦развития ¦ ¦ ¦
¦застройщикам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.1.8. Использовать ¦Главное ¦ в ¦Увеличение ¦
¦Федеральный бюджет ¦управлен.¦течение¦строительства жилья¦
¦ ¦городск. ¦ года ¦и объектов ¦
¦ ¦развития ¦ ¦социальной сферы ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.1.9. Использовать ¦Главное ¦ в ¦Увеличение ¦
¦областной бюджет ¦управлен.¦течение¦строительства жилья¦
¦ ¦городск. ¦ года ¦и объектов ¦
¦ ¦развития ¦ ¦социальной сферы ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


Таблица № 31
4.12.2. Сократить объем незавершенного строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности.

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.2.1. Провести анализ ¦Главное ¦1-е ¦Привлечение ¦
¦структуры незавершенного ¦управлен.¦полуг. ¦дополнительных ¦
¦строительства ¦городск. ¦1999 г.¦средств для ¦
¦ ¦развития ¦ ¦увеличения ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительства жилья¦
¦ ¦ ¦ ¦и объектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.2.2. Определить ¦Главное ¦1-е ¦Привлечение ¦
¦целесообразность достройки¦управлен.¦полуг. ¦дополнительных ¦
¦объектов ¦городск. ¦1999 г.¦средств для ¦
¦ ¦развития ¦ ¦увеличения ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительства жилья¦
¦ ¦ ¦ ¦и объектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.12.2.3. Привлечь ¦Главное ¦1-е ¦Привлечение ¦
¦покупателей к объектам ¦управлен.¦полуг. ¦дополнительных ¦
¦незавершенного ¦городск. ¦1999 г.¦средств для ¦
¦строительства на ¦развития ¦ ¦увеличения ¦
¦конкурсной основе ¦ ¦ ¦строительства жилья¦
¦ ¦ ¦ ¦и объектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


4.13. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И СФЕРА УСЛУГ

Главные задачи управления потребительского рынка и услуг на 1999 год:
4.13.1. Развивать нормативно-правовую базу для субъектов предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.
4.13.2. Оказывать поддержку предприятиям, предоставляющим социально значимые виды услуг и осуществляющим производство и поставки продовольствия.
4.13.3. Способствовать развитию материально-технической базы предприятий потребительского рынка, повышению уровня обслуживания населения города.

Реализация главных задач позволит обеспечить:

- привлечение ресурсов из внебюджетных источников (средства предприятий, фонда занятости и др.) в развитие инфраструктуры, строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий потребительского рынка и сферы услуг в сумме 141205 тысяч рублей;
- сохранение и создание дополнительных рабочих мест в количестве - 175;
- поддержку социально значимых видов услуг и предприятий, осуществляющих производство и поставки, продовольственных ресурсов и удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах;
- из бюджета: возвратный налоговый кредит - 10000 тыс. руб.,
- налоговые льготы - 965 тыс. руб.

В таблице № 32 представлены конкретные мероприятия по реализации поставленных задач

Таблица № 32

   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.1. Развивать нормативно-правовую базу для субъектов ¦
¦ предпринимательской деятельности в сфере торговли, ¦
¦ общественного питания и бытовых услуг ¦
+--------------------------T---------T-------T-------------------+
¦4.13.1.1. Разработать ¦Управлен.¦ 1 ¦Совершенствование ¦
¦Порядок оформления ¦потребит.¦квартал¦системы управления ¦
¦деятельности предприятий ¦рынка и ¦ 1999 ¦процессами, ¦
¦потребительского рынка и ¦услуг ¦ года ¦происходящими на ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦потребительском ¦
¦ ¦ ¦ ¦рынке ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.1.2. Разработать ¦Управлен.¦ 1 ¦Совершенствование ¦
¦Положение "Об оптовых ¦потребит.¦квартал¦системы управления ¦
¦рынках" ¦рынка и ¦ 1999 ¦процессами, ¦
¦ ¦услуг ¦ года ¦происходящими на ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребительском ¦
¦ ¦ ¦ ¦рынке ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.2. Оказывать поддержку предприятиям, предоставляющим ¦
¦ социально значимые виды услуг и осуществляющим ¦
¦ производство и поставки продовольствия ¦
+--------------------------T---------T-------T-------------------+
¦4.13.2.1. Подготовить ¦ ¦ ¦ ¦
¦предложения Кемеровскому ¦ ¦ ¦ ¦
¦городскому Совету народных¦ ¦ ¦ ¦
¦депутатов по ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлению: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- налогового кредита ОАО ¦Админист.¦Январь ¦Обеспечение ¦
¦ "Мелькорм" ¦города ¦ 1999 ¦устойчивой работы ¦
¦ ¦ ¦ года ¦предприятия и ¦
¦ ¦ ¦ ¦производство муки ¦
¦ ¦ ¦ ¦для хлебопечения ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- льгот по налогам и ¦Админист.¦По мере¦Привлечение ¦
¦ сборам предприятиям ¦города ¦обращ. ¦продовольственных ¦
¦ пищевой и ¦ ¦предпр.¦ресурсов на ¦
¦ перерабатывающей ¦ ¦ ¦потребительский ¦
¦ промышленности, ¦ ¦ ¦рынок города ¦
¦ сельского хозяйства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- льгот по налогам, ¦Админист.¦По мере¦Обеспечение ¦
¦ арендной плате ¦города ¦обращ. ¦потребителей ¦
¦ предприятиям бытового ¦ ¦предпр.¦социально ¦
¦ обслуживания, ¦ ¦ ¦значимыми ¦
¦ оказывающим социально ¦ ¦ ¦видами услуг ¦
¦ значимые виды услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- льгот по земельному ¦Админист.¦По мере¦Поддержка ¦
¦ налогу садоводческим ¦города ¦обращ. ¦садоводческих ¦
¦ обществам ¦ ¦предпр.¦обществ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦источника ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦продовольствием ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- налоговых кредитов ¦Админист.¦По мере¦Увеличение ¦
¦ предприятиям пищевой ¦города ¦обращ. ¦производства и ¦
¦ и перерабатывающей ¦ ¦предпр.¦поставок ¦
¦ промышленности, оптовым ¦ ¦ ¦продовольствия ¦
¦ фирмам с целью ¦ ¦ ¦и удовлетворение ¦
¦ стимулирования ¦ ¦ ¦потребностей ¦
¦ производства и завоза ¦ ¦ ¦населения в ¦
¦ основных продуктов ¦ ¦ ¦основных продуктах ¦
¦ питания ¦ ¦ ¦питания ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.3. Способствовать развитию материально-технической базы ¦
¦ предприятий потребительского рынка, пищевой и ¦
¦ перерабатывающей промышленности, повышению уровня ¦
¦ обслуживания населения города ¦
+--------------------------T---------T-------T-------------------+
¦4.13.3.1. Магазины ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦строительство магазина для¦Хозяйство¦ 3 кв. ¦Создание новых ¦
¦реализации собственной ¦Волкова ¦1999 г.¦рабочих мест ¦
¦продукции по пр. ¦ ¦ ¦(3 ед.). ¦
¦Кузнецкому, 266б ¦ ¦ ¦Привлечение средств¦
¦общая площадь - 144 кв. м ¦ ¦ ¦предприятий ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.3.2. Кафе, столовые ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- оборудование и открытие ¦ ООО ¦ 1 кв. ¦Создание новых ¦
¦ пиццерии по пр. Ленина, ¦"Кэролс" ¦1999 г.¦рабочих мест в ¦
¦ 136 ¦ ¦ ¦количестве - 20. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Привлечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ресурсов из ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных ¦
¦ ¦ ¦ ¦источников и ¦
¦ ¦ ¦ ¦средств предприятий¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- реконструкция детского ¦ ЧП ¦ 4 кв. ¦Повышение уровня ¦
¦ кафе по пр. Ленина, 150а¦ Попов ¦1999 г.¦обслуживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- реконструкция кафе по ¦ИЧП "Шанс¦ 4 кв. ¦Создание новых ¦
¦ ул. Халтурина, 25а ¦Казаков" ¦1999 г.¦рабочих мест в ¦
¦ ¦ ¦ ¦количестве - 10 ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- реконструкция столовой ¦ ООО ¦ 3 кв. ¦Повышение уровня ¦
¦ по ул. Инициативная, 22 ¦"Озаре- ¦1999 г.¦обслуживания ¦
¦ ¦ ние" ¦ ¦потребителей ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- развитие сети точек ¦Фирма ¦ в ¦Создание новых ¦
¦ массового питания ¦"Подорож-¦течение¦рабочих мест в ¦
¦ быстрого обслуживания ¦ник" ¦ года ¦количестве 38 ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- реконструкция ¦ ООО ¦ 2 кв. ¦Повышение уровня ¦
¦ кондитерского цеха по ¦"Квадра" ¦1999 г.¦обслуживания, ¦
¦ ул. Инициативной, 6 ¦ ¦ ¦расширение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ассортимента ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- строительство кафе по ¦ООО "ТД ¦ 3 кв. ¦Создание новых ¦
¦ ул. Свободы, 12в ¦Золотуев ¦1999 г.¦рабочих мест в ¦
¦ ¦и К" ¦ ¦количестве - 4 ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.3.3. Предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бытового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦открытие "Центра Моды" ¦ООО фирма¦ 3 кв. ¦Сохранение рабочих ¦
¦на базе ООО фирмы "Стиль" ¦ "Стиль" ¦1999 г.¦мест. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование ¦
¦ ¦ ¦ ¦технологии ¦
¦ ¦ ¦ ¦индивидуального ¦
¦ ¦ ¦ ¦пошива одежды. ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.3.4. Рынки ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- реконструкция ¦ ООО ¦ 1 ¦Улучшение условий ¦
¦ ярмарочного комплекса ¦ "Творец ¦очередь¦труда, повышение ¦
¦ по пр. Октябрьскому ¦ Х" ¦ 4 ¦уровня обслуживания¦
¦ (общая стоимость 25,5 ¦ ¦квартал¦населения ¦
¦ млн. руб.) ¦ ¦1999 г.¦ ¦
¦- реконструкция торгового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ комплекса на площади ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кирова ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- строительство крытого ¦Кемеров. ¦ 1 ¦Улучшение условий ¦
¦ рынка на 100 рабочих ¦Филиал ¦очередь¦труда, повышение ¦
¦ мест по б. Строителей, ¦ ЗАО ¦ 4 ¦уровня обслуживания¦
¦ реконструкция Крытого ¦"Объед. ¦квартал¦населения ¦
¦ рынка по ¦Рынков ¦1999 г.¦ ¦
¦ ул. Коломейцева (общей ¦Кузбасса"¦ ¦ ¦
¦ стоимостью 7,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- реконструкция рынка ¦ ООО ¦ 1 ¦Улучшение условий ¦
¦ МЖК по пр. Шахтеров ¦"АОН - ¦очередь¦труда, повышение ¦
¦ ¦Сервис" ¦ 4 ¦уровня обслуживания¦
¦ ¦ ¦квартал¦населения ¦
¦ ¦ ¦1999 г.¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- рынок Универсама-2 ¦ ООО ¦ 2 ¦Улучшение условий ¦
¦ ¦"Планета-¦квартал¦труда, повышение ¦
¦ ¦ 2000" ¦1999 г.¦уровня обслуживания¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- торговый комплекс ¦ ТОО ¦ 3 ¦Улучшение условий ¦
¦ "Ноград" ¦"Ярмарка"¦квартал¦труда, повышение ¦
¦ ¦ ¦1999 г.¦уровня обслуживания¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- торговый комплекс ¦ ИЧП ¦ 3 ¦Улучшение условий ¦
¦ (пр. Ленинградский - ¦"Грани" ¦квартал¦труда, повышение ¦
¦ пр. Химиков) ¦ ¦1999 г.¦уровня обслуживания¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.3.5. Мини - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пищевой и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ перерабатывающей¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- открытие цеха по ¦ ЗАО ¦ 1 кв. ¦Расширение ¦
¦ выработке мучнистых ¦"Система ¦1999 г.¦ассортимента, ¦
¦ кондитерских изделий ¦Чибис" ¦ ¦создание новых ¦
¦ на базе магазина ¦ ¦ ¦рабочих мест в ¦
¦ "Чибис-9", квартал ФПК ¦ ¦ ¦количестве - 18 ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- открытие цеха по ¦ ОАО ¦ 1 кв. ¦Расширение ¦
¦ переработке рыбы по ¦"Ноград" ¦1999 г.¦ассортимента, ¦
¦ пр. Октябрьскому, 80 ¦ ¦ ¦создание новых ¦
¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест в ¦
¦ ¦ ¦ ¦количестве - 12 ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- открытие цеха по ¦ ООО ¦ 1 кв. ¦Расширение ¦
¦ выработке мясных ¦"Мария" ¦1999 г.¦ассортимента, ¦
¦ полуфабрикатов ¦ ¦ ¦создание новых ¦
¦ пр. Ленина, 64 ¦ ¦ ¦рабочих мест в ¦
¦ ¦ ¦ ¦количестве - 4 ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- завершение реконструкции¦ ОАО ¦ 4 кв. ¦Улучшение ¦
¦ холодильника, колбасного¦"Кемеров.¦1999 г.¦условий труда. ¦
¦ цеха, мясожирового цеха ¦мясо - ¦ ¦Повышение качества ¦
¦ ¦комбинат"¦ ¦расширение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ассортимента. ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- установка 4-х посудного ¦ ОАО ¦ 4 кв. ¦Увеличение ¦
¦ варочного порядка и ¦"Новокем.¦1999 г.¦объемов ¦
¦ фильтрационного чана ¦пиво - ¦ ¦производства ¦
¦ ¦безалког.¦ ¦ ¦
¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦- установка линии по ¦ ОАО ¦ 4 кв. ¦Улучшение условий ¦
¦ розливу пива в КЭГи ¦"Пикем" ¦1999 г.¦труда. Повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества, ¦
¦ ¦ ¦ ¦расширение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ассортимента ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.3.6. Профессиональная¦Руковод. ¦ в ¦Повышение ¦
¦подготовка кадров (чел.): ¦предпр. ¦течение¦профессионального ¦
¦- ВУЗы - 339 чел. ¦ ¦ года ¦уровня и уровня ¦
¦- техникумы, училища - ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ 620 чел. ¦ ¦ ¦населения ¦
¦- курсы повышения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квалификации - 350 чел. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.3.7. Обмен опытом на ¦Руковод. ¦ в ¦Повышение ¦
¦базе предприятий: ¦предпр. ¦течение¦профессионального ¦
¦- магазинов "Галактика", ¦ ¦ года ¦уровня и уровня ¦
¦ "Мария" ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦- ресторана "Кузбасс", ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ кафе "Пиццерия" частного¦ ¦ ¦ ¦
¦ предпринимателя Гагол ¦ ¦ ¦ ¦
¦ С.В. ¦ ¦ ¦ ¦
¦- парикмахерской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Студия Н" и ателье ООО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Стиль", ОАО "Темп" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.13.3.8. Организация ¦Руковод. ¦ в ¦Повышение ¦
¦семинаров по вопросам ¦предпр. ¦течение¦профессионального ¦
¦качества и безопасности ¦ ¦ года ¦уровня и уровня ¦
¦товаров и услуг ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦(количество) - 2 ¦ ¦ ¦населения ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


4.14. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Главные задачи задача отдела по координации правоохранительных органов и делам военнослужащих на 1999 год:
4.14.1. Укрепить материально-техническую базу правоохранительных органов.
4.14.2. Осуществить комплекс мер по социальной защите сотрудников милиции, судов, прокуратуры.
Конкретные мероприятия по реализации поставленных задач представлены в таблице.

Таблица № 33
   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.14.1. Реализовать ¦Отдел по ¦ в ¦Контроль за ¦
¦"Программу борьбы с ¦координ. ¦течение¦криминогенной ¦
¦преступностью на 1999 год"¦правоохр.¦ года ¦обстановкой, ¦
¦ ¦органов и¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦делам ¦ ¦раскрываемости ¦
¦ ¦военносл.¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.14.2. Обеспечить ¦Финансов.¦ в ¦Контроль за ¦
¦содержание милиции из ¦управлен.¦течение¦криминогенной ¦
¦местного бюджета ¦отдел по ¦ года ¦обстановкой, ¦
¦(1330 человек) ¦координ. ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦правоохр.¦ ¦раскрываемости ¦
¦ ¦органов и¦ ¦преступлений ¦
¦ ¦делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦военносл.¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.14.3. Укрепить ¦Отдел по ¦ в ¦Улучшение условий ¦
¦материально-техническую ¦координ. ¦течение¦работы ¦
¦базу правоохранительных ¦правоохр.¦ года ¦ ¦
¦органов, судов и ¦органов и¦ ¦ ¦
¦прокуратуры ¦делам ¦ ¦ ¦
¦(строительство, ¦военносл.¦ ¦ ¦
¦реконструкция, ¦Управлен.¦ ¦ ¦
¦капитальный ремонт) ¦городск. ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.14.4. Сформировать и ¦Финансов.¦ в ¦Материально - ¦
¦реализовать целевой фонд ¦управлен.¦течение¦техническое ¦
¦поддержки ¦отдел по ¦ года ¦обеспечение ¦
¦правоохранительных органов¦координ. ¦ ¦правоохранительных ¦
¦ ¦правоохр.¦ ¦органов, социальная¦
¦ ¦органов и¦ ¦защита сотрудников ¦
¦ ¦делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦военносл.¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


4.15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Главная задача комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов улучшить экологическую ситуацию в городе.
Мероприятия по реализации поставленной задачи представлены в таблице.

Таблица № 34
   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.15.1. Издание ежегодника¦Городской¦ в ¦Обеспечение ¦
¦"Здоровье населения и ¦комитет ¦течение¦информацией ¦
¦окружающая среда" ¦охраны ¦ года ¦экологического и ¦
¦(пропаганда экологических ¦окружающ.¦ ¦медицинского ¦
¦и медицинских знаний) ¦среды ¦ ¦характера ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.15.2. Строительство ¦Городской¦ в ¦Повышение надежн. ¦
¦канализационного ¦комитет ¦течение¦канализационных ¦
¦коллектора глубокого ¦охраны ¦ года ¦сетей, ¦
¦заложения. (реконструкция ¦окружающ.¦ ¦предотвращение ¦
¦природоохранных объектов) ¦среды ¦ ¦угрозы крупного ¦
¦ ¦ ¦ ¦загрязнения реки ¦
¦ ¦ ¦ ¦Томи ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.15.3. Разработка проекта¦Городской¦ в ¦Ликвидация ¦
¦водопонижения пос. Пионер ¦комитет ¦течение¦подтопления ¦
¦(ликвидация последствий ¦охраны ¦ года ¦территории поселка ¦
¦техногенных воздействий) ¦окружающ.¦ ¦ ¦
¦ ¦среды ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.15.4. Сервисное ¦Городской¦ в ¦Обеспечение ¦
¦обслуживание установок ¦комитет ¦течение¦очищенной питьевой ¦
¦доочистки питьевой воды в ¦охраны ¦ года ¦водой ¦
¦муниципальных дошкольных ¦окружающ.¦ ¦ ¦
¦учреждениях и больницах ¦среды ¦ ¦ ¦
¦(компенсация негативных ¦ ¦ ¦ ¦
¦экологических и ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных условий) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.15.5. Оздоровление детей¦Городской¦ в ¦Адресная помощь ¦
¦сирот, инвалидов, детей ¦комитет ¦течение¦социально - ¦
¦проживающих в детских ¦охраны ¦ года ¦незащищенным слоям ¦
¦домах, школах-интернатах ¦окружающ.¦ ¦населения ¦
¦(компенсация негативных ¦среды ¦ ¦ ¦
¦социальных последствий) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.15.6. Развитие ¦Городской¦ в ¦Обеспечение ¦
¦материально-технической ¦комитет ¦течение¦контроля состояния ¦
¦базы природоохранных служб¦охраны ¦ года ¦окружающей среды, ¦
¦ ¦окружающ.¦ ¦выполнения норм ¦
¦ ¦среды ¦ ¦природоохранного ¦
¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.15.7. Содержание ¦Городской¦ в ¦Обеспечение ¦
¦комитета ¦комитет ¦течение¦контроля состояния ¦
¦ ¦охраны ¦ года ¦окружающей среды, ¦
¦ ¦окружающ.¦ ¦выполнения норм ¦
¦ ¦среды ¦ ¦природоохранного ¦
¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.15.8. Обязательные ¦Городской¦ в ¦в том числе 956,0 ¦
¦платежи в областной ¦комитет ¦течение¦по взаимозачетам ¦
¦экофонд (40% от ¦охраны ¦ года ¦ ¦
¦поступления) ¦окружающ.¦ ¦ ¦
¦ ¦среды ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


4.16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Конкретные мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности представлены в таблице № 35.

Таблица № 35
   ---------------------------T---------T-------T-------------------¬

¦ Наименование ¦Ответств.¦ Срок ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ мероприятий ¦исполнит.¦исполн.¦ (экономический, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ социальный) ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.16.1. Укрепить ¦ГорФУ, ¦ в ¦Повышение боевой ¦
¦материально-техническую ¦отряд ¦течение¦готовности ¦
¦базу подразделений отряда ¦госуд. ¦ года ¦подразделений ¦
¦государственной ¦противо- ¦ ¦службы, улучшение ¦
¦противопожарной службы ¦пожарной ¦ ¦качества работы ¦
¦ ¦службы ¦ ¦на пожарах ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.16.1.1. приобрести ¦отряд ¦ в ¦Улучшение ¦
¦автотехнику ¦госуд. ¦течение¦качества работы ¦
¦ ¦противо- ¦ года ¦на пожарах ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.16.1.2. приобрести ГСМ ¦отряд ¦ в ¦Повышение боевой ¦
¦ ¦госуд. ¦течение¦готовности ¦
¦ ¦противо- ¦ года ¦подразделений ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦службы. ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.16.1.3. обеспечить ¦отряд ¦ в ¦Улучшение ¦
¦содержание ¦госуд. ¦течение¦качества работы ¦
¦спецавтотехники ¦противо- ¦ года ¦на пожарах ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.16.2. Приобрести ¦ГорФУ, ¦ в ¦Ввод в эксплуатацию¦
¦компьютерную технику ¦отряд ¦течение¦электронной почты ¦
¦и средства связи ¦госуд. ¦ года ¦повышение боевой ¦
¦ ¦противо- ¦ ¦готовности ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.16.3. Обеспечить ¦ГорФУ, ¦ в ¦Повышение боевой ¦
¦средствами индивидуальной ¦отряд ¦течение¦готовности ¦
¦защиты, средствами ¦госуд. ¦ года ¦подразделений ¦
¦пожаротушения и эвакуации ¦противо- ¦ ¦службы ¦
¦граждан, оказавшихся в ¦пожарной ¦ ¦ ¦
¦зоне пожара ¦службы ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.16.3.1. приобрести ¦ГорФУ, ¦ в ¦Повышение боевой ¦
¦химпоглотитель ¦отряд ¦течение¦готовности ¦
¦ ¦госуд. ¦ года ¦подразделений ¦
¦ ¦противо- ¦ ¦службы ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.16.3.2. приобрести ¦ГорФУ, ¦ в ¦Повышение боевой ¦
¦пожаротехническое ¦отряд ¦течение¦готовности ¦
¦оборудование ¦госуд. ¦ года ¦подразделений ¦
¦ ¦противо- ¦ ¦службы ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------------------+
¦4.16.3.4. Обеспечить ¦ГорФУ, ¦ в ¦Повышение боевой ¦
¦содержание противопожарной¦отряд ¦течение¦готовности ¦
¦службы ¦госуд. ¦ года ¦подразделений ¦
¦ ¦противо- ¦ ¦службы ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+--------------------


4.17. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 1999 ГОД

   ----------T---------------------------T--------------------------T--------------------------------------------------------¬

¦ ¦ ¦Финансирование, тыс. руб. ¦ в том числе 1999 г. по источникам финансирования: ¦
+---------+---------------------------+--------T--------T--------+---------T---------T-----------T---------T--------------+
¦ № п\п ¦ Наименование программ ¦1997 год¦1998 год¦1999 год¦городской¦областной¦федеральный¦прочие ¦ Примечание ¦
¦ ¦(ответственное управление) ¦ факт ¦ ¦прогноз ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦<*> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.1. ¦"ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО - ¦ 62464,3¦ 55188,1¦ 222000¦ 222000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Полный объем ¦
¦ ¦КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦
¦ ¦города Кемерово на 1999 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по всем ¦
¦ ¦2000 г.г." (Главное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предложениям ¦
¦ ¦управление городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1999 г. - ¦
¦ ¦развития) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦259824 тыс. р.¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.1.1.¦капстроительство ¦ 35975,9¦ 20095,8¦ 87600¦ 87600 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.1.2.¦капитальный ремонт ¦ 0¦ 7024,2¦ 54700¦ 54700 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.1.3.¦реконструкция ¦ ¦ 28068,1¦ 59500¦ 59500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.1.4.¦резерв (10%) ¦ ¦ ¦ 20200¦ 20200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.2. ¦"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ¦151178,4¦102476 ¦ 395398¦ 364367,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 31030 ¦ ¦
¦ ¦ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Управление благоустройства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта и связи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.3. ¦"ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1745¦ 941,3¦ 80 ¦ 0 ¦ 723,7 ¦ ¦
¦ ¦ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МОЛОДЕЖИ " (Отдел по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делам молодежи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.4. ¦"МАССОВЫЕ ПРАЗДНИКИ И ¦ 1321 ¦ 1183,3¦ 1503¦ 1103 ¦ 400 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦МЕРОПРИЯТИЯ" (Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.5. ¦"ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИХ ¦ 462,5¦ ¦ 425¦ 246 ¦ 179 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦СОЮЗОВ" (Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.6. ¦"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ 0 ¦ 80540 ¦ 81910¦ 80366 ¦ 1494 ¦ 0 ¦ 50 ¦ ¦
¦ ¦г. КЕМЕРОВО в 1998 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2000 г.г." (Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.7. ¦Управление ЖКХ: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 50000¦ 24000 ¦ 26000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.7.1.¦"РЕМОНТ ФАСАДОВ" ¦ 0 ¦ 0 ¦ 16000¦ 16000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.7.2.¦"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" ¦ ¦ ¦ 22000¦ 0 ¦ 22000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.7.3.¦"УСТАНОВКА И РЕМОНТ ¦ ¦ ¦ 5000¦ 5000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПЛОЩАДОК, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изготовление скамеек" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.7.4.¦"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" ¦ ¦ ¦ 7000¦ 3000 ¦ 4000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.8. ¦"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 54358¦ 36788 ¦ ¦ 12792 ¦ 4778 ¦ ¦
¦ ¦КУЛЬТУРЫ И СПОРТА в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Кемерово на 1999 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2000 г.г." (Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультуре и спорту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.9. ¦"Программа развития ¦ 0 ¦ 9403,8¦ 142357¦ 116067 ¦ 2350 ¦ 0 ¦ 23940 ¦ ¦
¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Кемерово на 1998 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2000 г.г." (Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.10. ¦"РАЗВИТИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ¦ ¦ ¦ 8760¦ 8760 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦СЛУЖБЫ" (Отряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.11. ¦"ПРОГРАММА МЕСТНОГО ¦ ¦ ¦ 29564¦ 566 ¦ 0 ¦ 7904 ¦ 21094 ¦средства ФЗ, ¦
¦ ¦РАЗВИТИЯ г. КЕМЕРОВО НА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦ ¦1998 - 1999 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦ ¦(Поддержка малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Комитет по экономике) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.12. ¦"ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ¦ ¦ ¦ 142170¦ 965 ¦ 90000 ¦ ¦ 51205 ¦ ¦
¦ ¦УСЛУГ, ТОРГОВЛИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городе Кемерово на 1999 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2000 годы" (Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребительского рынка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦4.17.13. ¦Содействие занятости ¦ ¦ ¦ 49990¦ ¦ ¦ ¦ 49990 ¦средства ФЗ, ¦
¦ ¦населения города Кемерово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦ ¦на 1998 - 2000 г.г." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦ ¦(Отдел занятости населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+--------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦215426,2¦380493,9¦ 1419105¦1046643 ¦ 161724 ¦ 22196 ¦188542 ¦ ¦
L---------+---------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+-----------+---------+---------------

   -------------------------------

<*> Заемные, привлеченные, внебюджетные фонды, родительская плата, средства населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

План социально-экономического развития города является руководящим документом для организации работы органов местного самоуправления в 1999 году.
Реализация намеченных мероприятий в различных отраслях и сферах деятельности города позволит выполнить главные задачи текущего года: сохранить потенциал городского хозяйства, обеспечить устойчивую жизнедеятельность города, сохранение и создание рабочих мест.

Ответственный секретарь
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
В.И.НАЛЕТОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru