Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кемеровского городского Совета народных депутатов от 22.12.2006 № 86
"О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2007 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Кемерово", № 52, 29.12.2006, приложение "Вестник",
"Вестник Кемеровского городского Совета народных депутатов", выпуск 2, (декабрь) 2006 г.


Вступает в силу с момента опубликования (пункт 4 данного документа).



КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв, девятое заседание)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2006 г. № 86

О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2007 ГОД

Руководствуясь статьей 28 Устава города Кемерово, Кемеровский городской Совет народных депутатов постановил:

1. Утвердить План социально-экономического развития города Кемерово на 2007 год согласно приложению.
2. Глава города вправе осуществлять пообъектную корректировку мероприятий основных направлений Плана социально-экономического развития города на 2007 год в пределах утвержденного объема финансирования по каждому направлению.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитеты Кемеровского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и безопасности (К.И.Крекнин), развитию городского хозяйства и экологии (В.В.Игошин), развитию социальной сферы города (Т.В.Кочкина), бюджету, налогам и финансам (Д.И.Волков), развитию экономики города (С.В.Степанов).

Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ





Приложение
к постановлению
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
от 22 декабря 2006 г. № 86

ПЛАН
социально-экономического развития города Кемерово
на 2007 год

ПАСПОРТ ПЛАНА

ЗАКАЗЧИК - Кемеровский городской Совет народных депутатов.

РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ - администрация города.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Кемерово, постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.05.2006 № 15 "О порядке разработки, утверждения, исполнения и контроля за исполнением планов и программ развития города".

Раздел I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

1.1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
ЗА 2006 ГОД И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В 2007 ГОДУ

В 2006 году сохранились основные тенденции социально-экономического развития г. Кемерово: продолжился рост объема промышленного производства, увеличились денежные доходы населения и потребление товаров и услуг, повысилась инвестиционная активность в экономике, сохранялась финансовая стабильность.
Сравнительные показатели социально-экономического развития города Кемерово в 2006 году с городами, имеющими примерно одинаковую численность жителей, представлены в таблице № 1.
Для сравнения взяты города Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Томск.

Таблица № 1

Показатели
социально-экономического развития городов в 2005 - 2006 годах

   ----T---------------------T-----------T---------T---------T---------T---------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦Кемерово ¦ Барнаул ¦Новокуз- ¦ Томск ¦
¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦нецк ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦Факт 2005¦Факт 2005¦Факт 2005¦Факт 2005¦
¦ ¦ ¦ ¦г./оценка¦г./оценка¦г./оценка¦г./оценка¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 2006 г. ¦ 2006 г. ¦ 2006 г. ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1.¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 521,4/ ¦ 653,4/ ¦ 562,8/ ¦ 509,6/ ¦
¦ ¦постоянного населения¦ ¦ 519,3 ¦ 648,8 ¦ 561,7 ¦ 510,9 ¦
¦ ¦(среднегодовая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 2.¦Среднедушевой доход ¦ руб. ¦10368,0/ ¦ 7610,0/ ¦ 10293,0/¦ 8082,9/ ¦
¦ ¦на одного жителя ¦ ¦12476,7 ¦ 8975,0 ¦ 12166,0 ¦10572,0 ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 3.¦Среднемесячная ¦ руб. ¦ 9355,8/ ¦ 7354,0/ ¦ 10483,0/¦10709,9/ ¦
¦ ¦заработная плата по ¦ ¦11737,1 ¦ 8825,0 ¦ 13200,0 ¦12367,3 ¦
¦ ¦крупным и средним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 4.¦Величина прожиточного¦ руб. ¦ 2691,5/ ¦ 2375,0/ ¦ 2655,0/ ¦ 2983,0/ ¦
¦ ¦минимума в среднем на¦ ¦ 2989,6 ¦ 2488,0 ¦ 3003,5 ¦ 3426,0 ¦
¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 5.¦Объем отгруженных ¦ млн. руб. ¦43705,2/ ¦34998,2/ ¦179009,6/¦39151,0/ ¦
¦ ¦товаров собственного ¦ ¦43918,9 ¦41363,5 ¦193697,7 ¦39267,0 ¦
¦ ¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных работ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦силами (добыча ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полезных ископаемых +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обрабатывающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии, газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.¦Индекс промышленного ¦ в % к ¦ 101,4/ ¦ 98,3/ ¦ 100,4/ ¦ 99,5/ ¦
¦ ¦производства ¦предыдущему¦ 101,4 ¦ 103,0 ¦ 99,5 ¦ 104,5 ¦
¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 7.¦Объем отгруженных ¦руб./чел. ¦83818,0/ ¦53563,2/ ¦318069,7/¦76826,9/ ¦
¦ ¦товаров собственного ¦ ¦84571,6 ¦63753,9 ¦344841,9 ¦76858,5 ¦
¦ ¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных работ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦силами на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 8.¦Оборот розничной ¦ млн. руб. ¦42840,0/ ¦42115,9/ ¦ 40779,0/¦34647,2/ ¦
¦ ¦торговли ¦ ¦55100,8 ¦54730,0 ¦ 52996,4 ¦41885,0 ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 9.¦Оборот розничной ¦руб./чел. ¦ 82158,7/¦64456,6/ ¦ 72457,4/¦67989,0/ ¦
¦ ¦торговли на 1 жителя ¦ ¦106103,9 ¦84355,7 ¦ 94350,0 ¦81982,8 ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦10.¦Индекс физического ¦ в % к ¦ 118,0/ ¦ 112,5/ ¦ 117,0/ ¦ 117,8/ ¦
¦ ¦объема оборота ¦предыдущему¦ 118,0 ¦ 121,0 ¦ 120,0 ¦ 110,0 ¦
¦ ¦розничной торговли ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦11.¦Объем инвестиций в ¦ млн. руб. ¦15917,6/ ¦ 8331,6/ ¦ 21377,5/¦10796,2/ ¦
¦ ¦основной капитал за ¦ ¦19129,7 ¦ 9802,1 ¦ 24009,0 ¦12193,1 ¦
¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦12.¦Удельный вес ¦ ¦ 0,36/ ¦ 0,24/ ¦ 0,12/ ¦ 0,28/ ¦
¦ ¦обновления на 1 руб. ¦ ¦ 0,44 ¦ 0,24 ¦ 0,12 ¦ 0,31 ¦
¦ ¦отгруженных товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных работ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦13.¦Ввод в действие жилых¦ тыс. ¦ 142,0/ ¦ 227,1/ ¦ 134,0/ ¦ 249,3/ ¦
¦ ¦домов ¦ кв. м ¦ 200,0 ¦ 247,0 ¦ 212,0 ¦ 271,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦14.¦Ввод в действие жилых¦кв. м/чел. ¦ 0,27/ ¦ 0,35/ ¦ 0,24/ ¦ 0,49/ ¦
¦ ¦домов на 1 жителя ¦ ¦ 0,38 ¦ 0,38 ¦ 0,38 ¦ 0,53 ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦15.¦Средняя ¦кв. м/чел. ¦ 19,2/ ¦ 19,2/ ¦ 20,3/ ¦ 18,7/ ¦
¦ ¦обеспеченность ¦ ¦ 19,7 ¦ 19,5 ¦ 20,7 ¦ 19,2 ¦
¦ ¦населения общей жилой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦16.¦Трудовые ресурсы ¦ тыс. чел. ¦ 364,5/ ¦ 441,5/ ¦ 372,6/ ¦ 377,1/ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 363,9 ¦ 439,9 ¦ 373,0 ¦ 377,1 ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦17.¦Количество официально¦ тыс. чел. ¦ 4,46/ ¦ 4,7/ ¦ 3,2/ ¦ 1,6/ ¦
¦ ¦зарегистрированных ¦ ¦ 4,67 ¦ 4,5 ¦ 3,1 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦безработных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦18.¦Объем платных услуг ¦ млн. руб. ¦10152,2/ ¦12542,6/ ¦ 6961,9/ ¦14982,1/ ¦
¦ ¦населению (включая ¦ ¦13259,2 ¦15643,0 ¦ 8297,2 ¦18158,4 ¦
¦ ¦оценку по малым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+
¦19.¦Объем платных услуг ¦ руб./чел. ¦19470,0/ ¦19195,9/ ¦ 12370,1/¦29399,7/ ¦
¦ ¦на 1 жителя ¦ ¦25532,3 ¦24110,7 ¦ 14771,6 ¦35542,0 ¦
L---+---------------------+-----------+---------+---------+---------+----------


Из таблицы видно, что по показателям, характеризующим уровень жизни населения в 2006 году, сохраняются положительные тенденции. По среднедушевому доходу на одного жителя город Кемерово занимает лидирующее место (12476,7 руб.), по среднемесячной заработной плате работников по крупным и средним предприятиям уступает городам Новокузнецку и Томску.
По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности в 2006 году лидирующее место занимает город Новокузнецк (193 697,7 млн. руб.), город Кемерово - на второй позиции (43 918,9 млн. руб.). Та же позиция сохраняется и при пересчете на душу населения (344 841,9 руб. и 84 571,6 руб. соответственно).
При этом следует отметить, что индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности в городе Новокузнецке падает, а в городе Кемерово за последние годы наблюдается стабильная тенденция роста.
Сохраняется положительная динамика оборота розничной торговли и объема платных услуг. В расчете на душу населения в городе Кемерово в 2006 году приобретено товаров (106 103,9 руб.) и оказано платных услуг (25532,3 руб.) больше, чем во всех четырех городах.
По объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в абсолютном значении) в 2006 году г. Новокузнецк занимает первое место среди сравниваемых городов, но если сравнить удельный вес обновления на один рубль отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности, то г. Новокузнецк занимает четвертое место (0,12), а г. Кемерово занимает первое место (0,44).
Высокая инвестиционная активность и рост денежных доходов населения повлекли за собой увеличение спроса на жилье.
По средней обеспеченности населения общей жилой площадью город Кемерово (19,7 кв. м на 1 жителя) уступает только городу Новокузнецку (20,7 кв. м на 1 жителя).
Город Кемерово в 2006 году по вводу жилой площади в абсолютных значениях занимает четвертое место (200,0 тыс. кв. м), Новокузнецк - третье место (212,0 тыс. кв. м), а в относительном значении на 1 жителя Кемерово - второе место (0,385 кв. м), Новокузнецк - четвертое (0,377 кв. м).
Количество трудовых ресурсов и официально зарегистрированных безработных по анализируемым городам практически на одном уровне.

В развитии экономики города сохраняются главные целевые установки - улучшение качества жизни горожан и обеспечение устойчивого экономического роста.

Промышленность
Положительное влияние на динамику развития промышленного комплекса города Кемерово в 2006 году оказывает благоприятная рыночная конъюнктура, стабильный спрос зарубежных стран на товары российского производства, а также рост инвестиций в основной капитал.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом за 2006 год составит 43918,9 млн. рублей. В 2006 году индекс промышленного производства составит 101,4% к прошлому году, на 2007 год прогнозируется 103,0% к уровню 2006 года.
В 2006 году среди основных видов экономической деятельности наибольшую долю в объеме отгруженных товаров собственного производства занимает "обрабатывающее производство" - 62,2%. Индекс промышленного производства по данному виду экономической деятельности составит в 2006 году 102,9%, на 2007 год прогнозируется индекс промышленного производства 104,6%.
Планомерный рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами осуществлялся за счет реконструкции, модернизации производственных мощностей, а также ввода в эксплуатацию новых технологий.
Продолжается реконструкция ведущих предприятий по виду экономической деятельности "химическое производство": на ООО ПО "Химпром" запущено производство оксихлорида алюминия мощностью 2 тыс. тонн в год; на ООО "Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС" организовано производство технической нити на большевесной упаковке; ОАО "Полимер" реализует проект "Расширение производства термоусадочной и тепличной пленки"; на КОАО "Азот" намечено выполнить первый этап инвестиционной программы модернизации и технического переоснащения производства (средства выделяются на реализацию проекта "Реконструкция агрегата аммиака-2 и производства карбамида").
На предприятиях по виду экономической деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" осуществляется внедрение инвестиционных и инновационных проектов. ООО "Кемеровский завод железобетонных изделий" планирует ввести в эксплуатацию линию по производству изделий из пенобетона. ООО "Транссибстрой" реализует проект организации производства сборного железобетона для домостроения по серии 111.97-04.
По виду экономической деятельности "производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов" в 2006 году также наблюдаются положительные изменения: ОАО "Кокс" завершает строительство комплекса коксовой батареи № 3.
Предприятия по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки и табак" продолжают свое развитие. Так, ОАО "Новокемеровский пивобезалкогольный завод" планирует до конца 2006 года завершить строительство собственной газовой котельной.
В 2007 году значительное увеличение объемов ожидается по следующим видам экономической деятельности: "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" (на 13,5%); "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" (на 12,3%); "производство резиновых и пластмассовых изделий" (на 9,5%) (табл. № 1).
На долю вида экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" приходится 9,9% объема отгруженных товаров. В 2007 году прогнозируется увеличение индекса промышленного производства.
Основными предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых в городе, являются филиал ОАО "УК КРУ "Кедровский угольных разрез" и шахта "Владимирская" (ЗАО "Сибирские ресурсы"). Объем инвестирования программы технического перевооружения филиала ОАО "УК КРУ "Кедровский угольный разрез" в 2006 году в 2,3 раза превышает объемы средств, выделявшихся в 2005 году.
Доля предприятий по виду экономической деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2006 году составит 27,9%. Крупнейшие предприятия производства и распределения электроэнергии продолжают осуществлять техническое перевооружение. Так, филиал Кемеровской ГРЭС ОАО "Кузбассэнерго" завершает выполнение инвестиционного проекта модернизации электрофильтров котлоагрегата № 13 с реконструкцией и заменой оборудования по технологии "Альстом Пауэр".

Таблица № 1

   -----------------------------------------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ факт ¦оценка ¦прогноз¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ Промышленное производство ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Объем отгруженных товаров собственного ¦43705,2¦43918,9¦47383,7¦
¦производства, выполненных работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственными силами (в млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прирост или снижение (+, -) объемов ¦ +1,4 ¦ +1,4 ¦ +3,0 ¦
¦отгруженных товаров собственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства, выполненных работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственными силами к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых ценах (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в том числе по видам экономической ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Добыча полезных ископаемых (в млн. руб.)¦4734,6 ¦4356,8 ¦4505,7 ¦
¦Прирост или снижение (+, -) объемов ¦ +5,7 ¦ -5,5 ¦ +0,1 ¦
¦добычи полезных ископаемых к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦году в сопоставимых ценах (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в том числе по подвидам экономической ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦а) добыча топливно-энергетических ¦ +4,3 ¦ -5,0 ¦ +0,1 ¦
¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦б) добыча полезных ископаемых, кроме ¦ +33,2 ¦ -17,8 ¦ +0,1 ¦
¦топливно-энергетических ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Обрабатывающие производства (в млн. ¦27731,5¦27327,6¦29382,1¦
¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прирост или снижение (+, -) объемов ¦ +1,1 ¦ +2,9 ¦ +4,6 ¦
¦обрабатывающего производства к ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущему году в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в том числе по подвидам экономической ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦а) производство пищевых продуктов, ¦ +5,6 ¦ -17,1 ¦ +0,8 ¦
¦включая напитки и табак ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦б) текстильное и швейное производство ¦ -22,7 ¦ -27,9 ¦ -5,0 ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в) обработка древесины и производство ¦ -56,1 ¦ -45,5 ¦ +1,1 ¦
¦изделий из дерева ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦г) целлюлозно-бумажное производство; ¦ -29,8 ¦ +3,8 ¦ +5,1 ¦
¦издательская и полиграфическая ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦д) производство кокса, нефтепродуктов ¦ -2,5 ¦ +3,0 ¦ +5,0 ¦
¦и ядерных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦е) химическое производство ¦ +3,4 ¦ +3,1 ¦ +4,1 ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ж) производство резиновых и ¦ +2,0 ¦ +9,8 ¦ +9,5 ¦
¦пластмассовых изделий ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦з) производство прочих неметаллических ¦ +40,2 ¦ +16,8 ¦ +12,3 ¦
¦минеральных продуктов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦и) металлургическое производство и ¦ +18,9 ¦+108,0 ¦ +13,5 ¦
¦производство готовых металлических ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦к) производство машин и оборудования без¦ -20,3 ¦ +1,5 ¦ 0,0 ¦
¦производства оружия и боеприпасов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦л) производство электрооборудования, ¦ +24,9 ¦ -10,6 ¦ 0,0 ¦
¦электронного и оптического оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦м) производство транспортных средств ¦ +7,8 ¦ +35,1 ¦ +10,0 ¦
¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦н) прочие производства ¦ +15,6 ¦ +1,0 ¦ 0,0 ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦о) производство прочих материалов и ¦ - ¦ +2,0 ¦ 0,0 ¦
¦веществ, не включенных в другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦группировки ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Производство и распределение ¦11239,1¦12234,5¦13495,9¦
¦электроэнергии, газа и воды (в млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прирост или снижение (+, -) объемов ¦ +1,2 ¦ +0,7 ¦ +0,1 ¦
¦производства и распределения ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии, газа и воды к ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущему году в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в %) ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------+-------+-------+--------


Производство важнейших видов продукции представлено в таблице № 2.

Таблица № 2

   ---------------------------T-------------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ Единицы ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ факт ¦оценка ¦прогноз¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Производство важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видов продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Электроэнергия ¦млрд. кВт. ч.¦ 4,34¦ 4,38¦ 4,4 ¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Уголь ¦ тыс. тонн ¦5123,0 ¦5071,77¦5076,77¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Удобрения минеральные ¦ тыс. тонн ¦ 563,8 ¦ 589,38¦ 598,81¦
¦(в пересчете на 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питательных веществ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Полиэтилен ¦ тонн ¦5485,2 ¦5538,25¦5565,95¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Древесина деловая ¦ тыс. плот. ¦ 1,7 ¦ 1,44¦ 1,41¦
¦ ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Пиломатериалы ¦тыс. куб. м ¦ 5,7 ¦ 4,6 ¦ 4,6 ¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Цельномолочная продукция ¦ тыс. тонн ¦ 55,1 ¦ 55,2 ¦ 56,0 ¦
¦(в пересчете на молоко) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Вина виноградные ¦ тыс. дкл ¦ 49,4 ¦ - ¦ - ¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Товарная пищевая рыбная ¦ тыс. тонн ¦ 0,67 ¦ 0,55¦ 0,55¦
¦продукция, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консервы рыбные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+
¦Пиво ¦ тыс. дкл ¦ 324,7 ¦ 400,6 ¦ 401,0 ¦
L--------------------------+-------------+-------+-------+--------


Финансовое положение ведущих предприятий и организаций города остается стабильным. В целом по городу балансовая прибыль предприятий и организаций в 2006 году, в фактических ценах, увеличится на 9,8% (к уровню 2005 года) и возрастет на 9,5% в 2007 году (к уровню 2006 года). Убытки убыточных предприятий в 2006 году сократятся на 6,2% в сравнении с предыдущим годом.

Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям в 2006 году увеличится на 6,0% в сопоставимых ценах к уровню 2005 года и составит 12 889,4 млн. рублей (табл. № 3). Увеличение объемов инвестиций ожидается как за счет собственных средств предприятий, так и за счет привлеченных средств.
В сопоставимых ценах в 2007 году ожидается рост объема инвестиций на 9,0% (к уровню 2006 года).

Таблица № 3

   -----------------------------------------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ факт ¦оценка ¦прогноз¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Инвестиции в основной капитал за счет ¦10938,7¦12889,4¦15362,9¦
¦всех источников финансирования по ¦ ¦ ¦ ¦
¦крупным и средним предприятиям (в млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Прирост или снижение (+, -) к ¦ +30,0¦ +6,0¦ +9,0¦
¦предыдущему году в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в %) ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------+-------+-------+--------


В 2006 году продолжается строительство и реконструкция важнейших социальных объектов, таких как областной онкологический диспансер (реконструкция радиологического корпуса), Кемеровская государственная академия культуры и искусства (реконструкция 1 очереди), институт угля (лабораторный комплекс), лабораторно-диагностический корпус инфекционной больницы № 8.
В результате реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города в 2006 - 2007 годах продолжится строительство жилья для населения. В 2006 году средняя обеспеченность населения общей площадью жилых квартир составит 19,7 кв. м на человека, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 2,6%. К концу 2007 года средняя обеспеченность населения общей площадью жилых квартир достигнет 20,2 кв. м на человека (табл. № 4).
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2006 году составит 200,0 тыс. кв. м (прирост 40,8% к уровню 2005 года), в 2007 году ввод составит 250,0 тыс. кв. м (прирост 25,0% к уровню 2006 года).

Таблица № 4

   -------------------------------------------T-----T------T-------¬

¦ Показатели ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦факт ¦оценка¦прогноз¦
+------------------------------------------+-----+------+-------+
¦Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет ¦142,0¦ 200,0¦ 250,0¦
¦всех источников финансирования (тыс. кв. м¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площади) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+------+-------+
¦Средняя обеспеченность населения общей ¦ 19,2¦ 19,7¦ 20,2¦
¦площадью жилых домов (кв. м общей площади ¦ ¦ ¦ ¦
¦на человека) на конец года ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------+-----+------+--------


Малое предпринимательство
Сохраняется тенденция устойчивого развития малого предпринимательства.
Продолжится увеличение количества малых предприятий в городе. В 2007 году их станет больше, чем в 2005 году, на 3,2%. Однако не произойдет заметных изменений в структуре малых предприятий по видам экономической деятельности. В 2006 году в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования функционирует 48,3% от общего количества малых предприятий; в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг в этой области - 13,7%; в строительстве - 13,2%; в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств - 12,4% (табл. № 5).

Таблица № 5

   -----------------------------------T--------T-----T------T-------¬

¦ Показатели ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦факт ¦оценка¦прогноз¦
+----------------------------------+--------+-----+------+-------+
¦ Малое предпринимательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----+------+-------+
¦Количество малых предприятий - ¦ единиц ¦ 5837¦ 5965¦ 6025¦
¦всего, по состоянию на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----+------+-------+
¦в том числе по видам экономической¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----+------+-------+
¦ - добыча полезных ископаемых ¦ единиц ¦ 58¦ 60¦ 60¦
+----------------------------------+--------+-----+------+-------+
¦ - обрабатывающие производства ¦ единиц ¦ 665¦ 680¦ 687¦
+----------------------------------+--------+-----+------+-------+
¦ - производство и распределение ¦ единиц ¦ 23¦ 24¦ 24¦
¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----+------+-------+
¦ - строительство ¦ единиц ¦ 770¦ 787¦ 795¦
+----------------------------------+--------+-----+------+-------+
¦ - оптовая и розничная торговля,¦ единиц ¦ 2819¦ 2881¦ 2910¦
¦ремонт автотранспортных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мотоциклов, бытовых изделий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов личного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----+------+-------+
¦ - прочие ¦ единиц ¦ 1502¦ 1533¦ 1549¦
L----------------------------------+--------+-----+------+--------


Потребительский рынок
В 2006 году наблюдается замедление инфляционных процессов: инфляция не превысит 8,0% (2005 год - 8,3%). Политику сдерживания инфляции предусматривается осуществлять на основе дальнейшего развития конкуренции, конкурсного размещения муниципального заказа, а также за счет повышения насыщенности товарного рынка города продукцией отечественного производства. В 2007 году прогнозируется снижение уровня инфляции до 7,4% (табл. № 6).
На сегодняшний день потребительский рынок является динамично развивающейся отраслью экономики города.
За 2006 год оборот розничной торговли по всем каналам реализации составит 55100,8 млн. рублей (прирост 18,0% в сопоставимых ценах к уровню 2005 года).
Устойчивый рост оборота розничной торговли связан с качественными изменениями в структуре торговли. С учетом покупательского спроса пересматривается маркетинговая политика большинства торговых предприятий, направленная на качественные преобразования: заключение прямых договоров с предприятиями-производителями; развитие собственных мини-производств кулинарной, замороженной продукции и полуфабрикатов; совершенствование форм торгового обслуживания.
Положительная динамика роста товарооборота сохранится и в 2007 году (110,1% в сопоставимых ценах к уровню 2006 года). Рост объема товарооборота связан как с вводом новых объектов (в 2006 году открылся торговый комплекс "Я" и гипермаркет строительных материалов "Большой ремонт"), так и реконструкцией действующих. Продолжат свое развитие крупные торговые системы города "Кора", "Элис", "Чибис".
Рост оборота общественного питания в 2006 году в сопоставимых ценах составит 117,0% к уровню 2005 года. Сфера общественного питания невысокой и средней ценовой категории оказалась весьма привлекательной для инвесторов: эффективно продолжают развиваться предприятия категории фаст-фуд, кондитерские и кофейни. Так, в 2006 году открылись ресторан домашней кухни "Паприка", "Булочная-кондитерская № 1", кондитерская "Венский лес", пиццерия "Мульти-Пицца", суши-бар "Дом Киото", ресторан "Дружба народов" и другие.
По прогнозу в 2007 году прирост объема оборота общественного питания в сопоставимых ценах составит 15,0% при росте цен на продукцию общественного питания на 12,0%.
По оценке 2006 года объем платных услуг в сопоставимых ценах к уровню 2005 года увеличился на 13,6%. Как и прежде, преобладающую долю в общем объеме платных услуг населения занимают жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта и связи.
Наметились положительные тенденции развития сферы предприятий бытового обслуживания населения. Предприятия службы быта расширяют ассортимент и улучшают качество предоставляемых населению услуг. В течение 2006 года внедрено 10 новых видов услуг: уборка офисных, торговых, производственных и складских помещений, аппаратный автозагар и прочие.
В 2006 году создано 520 рабочих мест в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Таблица № 6

   -----------------------------------------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ факт ¦оценка ¦прогноз¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ Инфляция ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Индекс роста потребительских цен к ¦ 110,8¦ 108,5¦ 107,7¦
¦предыдущему году, среднегодовой (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Инфляция декабрь к декабрю предыдущего ¦ 108,3¦ 108,0¦ 107,4¦
¦года (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Потребительский рынок ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Оборот розничной торговли (по всем ¦42840,0¦55100,8¦64891,4¦
¦каналам реализации, млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Прирост или снижение в сопоставимых ¦ +18,0¦ +18,0¦ +10,1¦
¦ценах к предыдущему году (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Объем платных услуг населению (включая ¦10152,2¦13259,6¦16810,5¦
¦оценку по малым предприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦
¦неформальной деятельности, млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Прирост или снижение в сопоставимых ¦ +16,0¦ +13,6¦ +11,8¦
¦ценах к предыдущему году (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Оборот общественного питания (млн. руб.)¦ 1881,0¦ 2596,9¦ 3344,8¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦Прирост или снижение в сопоставимых ¦ +38,0¦ +17,0¦ +15,0¦
¦ценах к предыдущему году (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------+-------+-------+--------


Демография, трудовые ресурсы
Демографическая ситуация в городе Кемерово характеризуется продолжающимся процессом убыли населения. Среднегодовая численность постоянного населения города в 2006 году составит 519,31 тыс. человек, сократившись на 0,4% по отношению к предыдущему году (табл. № 7).
С 2005 года наблюдается сокращение численности трудовых ресурсов. Так, в 2006 году их численность составит 363,9 тыс. человек, сократившись на 0,2% по сравнению с 2005 годом.
На 2007 год прогнозируется сокращение численности трудовых ресурсов до 363,7 тыс. человек (0,05% к 2006 году), основная причина - сокращение численности постоянного населения городского округа.
Численность занятых в экономике граждан в 2006 году будет постепенно увеличиваться (285,0 тыс. человек к 284,8 тыс. человек 2005 года) за счет сокращения численности безработного населения.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2007 году будет составлять 1,2% (в 2006 году показатель равен 1,3%).

Таблица № 7

   -------------------------------------------T------T------T-------¬

¦ Показатели ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ факт ¦оценка¦прогноз¦
+------------------------------------------+------+------+-------+
¦ Труд ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------+------+-------+
¦Численность постоянного населения города ¦521,43¦519,31¦ 517,71¦
¦(среднегодовая) - всего (тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------+------+-------+
¦Трудовые ресурсы (тыс. человек) ¦364,5 ¦363,9 ¦ 363,7 ¦
+------------------------------------------+------+------+-------+
¦Численность занятых в экономике ¦284,8 ¦285,0 ¦ 285,3 ¦
¦(среднегодовая) - всего (тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------+------+-------+
¦Численность работников на крупных, средних¦213,5 ¦213,5 ¦ 213,6 ¦
¦и малых предприятиях и в организациях - ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------+------+-------+
¦Уровень безработицы, доля официально ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 1,2 ¦
¦зарегистрированных безработных к ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудоспособному населению (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+------+------+-------+
¦Удельный вес численности работников на ¦ 40,9 ¦ 41,1 ¦ 41,3 ¦
¦крупных, средних и малых предприятиях и в ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях к общей численности населения¦ ¦ ¦ ¦
¦(в %) ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------+------+------+--------


Уровень жизни населения
Устойчивыми остаются тенденции, связанные с ростом доходов населения. Так, рост реальных денежных доходов населения в 2006 году по отношению к 2005 году составил 110,9% (табл. № 8).
Среднедушевой доход на одного жителя в 2006 году сложился в размере 12476,7 рубля в месяц. В 2006 году Кемерово среди других городов - членов АСДГ занимает первое место по среднедушевому доходу на одного жителя.
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий в 2006 году в сопоставимых ценах составил 116,2% к уровню 2005 года, или 11737,1 рубля. В 2007 прогнозируется повышение средней заработной платы на 11,0% (в сопоставимых ценах по отношению к 2006 году). Основной причиной роста заработной платы будет плановое повышение ставок оплаты труда.
Продолжится увеличение размера средней пенсии. Так, в 2006 году размер назначенных месячных пенсий пенсионерам вырос на 11,1% и составил 3179,2 рубля. В 2007 году рост среднего размера месячных пенсий в сопоставимых ценах к 2006 году возрастет на 7,1%.
Сохранится дифференциация населения по денежным доходам. В то же время рост среднего размера заработной платы, среднего размера пенсий и пособий позволит снизить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума до 14,5% в 2006 году, до 13,5% в 2007 году.

Таблица № 8

   -------------------------------------T--------T---------T--------¬

¦ Показатели ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ факт ¦ оценка ¦прогноз ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦ Доходы населения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦Фонд заработной платы работников ¦23095,0 ¦ 28176,0 ¦33811,0 ¦
¦крупных, средних и малых предприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦и организаций (в млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦Выплаты социального характера ¦ 446,2 ¦ 460,3 ¦ 474,8 ¦
¦(в млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦Среднемесячная номинальная ¦ 9355,8 ¦ 11737,1 ¦13994,7 ¦
¦начисленная заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников крупных и средних ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий (в руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦Средний размер назначенных месячных ¦ 2649,3 ¦ 3179,2 ¦ 3656,1 ¦
¦пенсий пенсионеров, состоящих на ¦ ¦ ¦ ¦
¦учете в отделениях Пенсионного фонда¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ (в руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦Среднедушевой доход на одного жителя¦10368,0 ¦ 12476,7 ¦14631,8 ¦
¦(руб. в месяц) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦Реальные денежные доходы ¦ 107,9 ¦ 110,9 ¦ 109,9 ¦
¦(в % к предыдущему году) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦Величина прожиточного минимума в ¦ 2691,5 ¦ 2989,6 ¦ 3209,4 ¦
¦среднем на душу населения, в месяц ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦Отношение среднедушевых доходов к ¦ 3,94¦ 4,26¦ 4,65¦
¦уровню прожиточного минимума - ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупательная способность населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦(раз) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--------+---------+--------+
¦Численность населения с денежными ¦ 16,0 ¦ 14,5 ¦ 13,5 ¦
¦доходами ниже прожиточного минимума ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в % от всего населения) ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+--------+---------+---------


В области социальной защиты
Для обеспечения социальной поддержки населения в городе Кемерово действовала муниципальная целевая программа "Создание условий для улучшения качества обслуживания нуждающихся жителей города".
С целью создания условий для организации занятости детей в возрасте от 5 до 14 лет, проживающих в общежитиях, в 2006 году открыто 10 социально-игровых комнат. Деятельность таких комнат является необходимой мерой организации детского досуга, развития творческих способностей детей, подготовки ребенка к школе, стабилизации социально-психологического климата в семье.
Реализация программы позволила организовать отдых 120 детей из малообеспеченных и опекунских семей в муниципальном предприятии "Оздоровительный комплекс "Отдых". В результате улучшилось состояние физического и психического здоровья детей "группы риска".

В области здравоохранения
Для совершенствования системы оказания медицинской помощи жителям города была разработана и утверждена муниципальная целевая программа "Создание современных и безопасных условий в лечебно-профилактических учреждениях для оказания медицинской помощи кемеровчанам".
Выполнение мероприятий программы позволило:
- закупить и ввести в эксплуатацию современное эффективное медицинское оборудование (ультразвуковой диссектор, радиочастотный аблатор, компьютерный томограф, цифровой флюорограф, аппарат ИВЛ, наркозно-дыхательную аппаратуру), необходимое для развития новых технологий и повышения качества оказания медицинской помощи больным, снижения очередности на диагностические и лечебные процедуры;
- улучшить условия хранения и ремонта специализированного медицинского транспорта (ММУ ГКССМП), подготовить помещения под размещение диагностического оборудования, выделяемого в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения (лаборатория МУЗ "Поликлиника № 6", рентгенкабинет МУЗ "ККД" и МУЗ "Больница № 15");
- установить автоматическую пожарную сигнализацию в учреждениях здравоохранения (МУЗ "ДКБ № 1" и МУЗ "ГКБ № 4");
- заменить глухие металлические решетки на окнах на распашные, установить систему оповещения людей о пожаре (МУЗ "ГКБ № 4").

В области образования
В рамках реализации муниципальной целевой программы "Создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей и подростков" был проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечение безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях и повышение качества образовательного процесса в городе Кемерово.
Установка автоматической пожарной сигнализации способствовала повышению безопасности пребывания детей в 39 образовательных учреждениях (всего установлено в 129 образовательных учреждениях, 46,4% от общего количества).
Для создания условий занятия физкультурой и спортом 148 дошкольных образовательных учреждений и 50 образовательных учреждений оснащены спортивным инвентарем.
В 89 муниципальных образовательных учреждениях приобретено технологическое оборудование для организации качественного питания детей.
К концу 2006 года обеспеченность компьютерными классами средних общеобразовательных учреждений составила 97%. Мероприятия по компьютеризации образовательных учреждений позволили оснастить 8 компьютерных классов, приобрести 18 персональных компьютеров.
В летний период организовано оздоровление 75% школьников и трудоустройство 57% подростков.
В рамках реализации национального проекта "Образование" на территории города Кемерово была осуществлена поддержка 28 образовательных учреждений (работающих в инновационном режиме), 437 одаренных детей и 380 творчески работающих педагогов.
Открытие 14 дополнительных ясельных групп, дошкольных блоков в общеобразовательных школах № 51 и 65, нового дошкольного образовательного учреждения № 194 позволило уменьшить на 460 мест очередность в детских дошкольных учреждениях.

В области культуры, спорта и молодежной политики
По инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева в 2006 году на территории города Кемерово началась реализация приоритетного регионального национального проекта "Культура", целью которого является создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово.
Реализация в рамках проекта муниципальной целевой программы "Создание условий для организации досуга кемеровчан" привела к росту интереса жителей города к деятельности учреждений культуры и спорта и позволила решить ряд наиболее значимых проблем социальной сферы.
Оснащение образовательных учреждений культуры 115 музыкальными инструментами и приобретение 355 комплектов сценических костюмов позволило повысить уровень подготовки выпускников для поступления в профильные учебные заведения, интерес жителей к концертам художественной самодеятельности.
В процессе реализации мероприятий по оснащению учреждений культурно-досугового типа приобретено более 100 единиц мебели для кружковой работы, что привело к увеличению численности клубных образований.
В 2006 году сохранилась тенденция повышения роли библиотек как информационных, просветительных, досуговых и культурных центров. С целью увеличения библиотечного фонда приобретено 5,3 тыс. новых книг, брошюр, аудиовизуальных материалов, электронных изданий. Открытие дополнительных центров комфортного чтения позволило расширить ассортимент библиотечных услуг на 23 вида и увеличить долю кемеровчан - пользователей библиотек с 24% до 30%.
За 2006 год повышен уровень обеспеченности учреждений спорта современным оборудованием с 70% до 80%. Приобретен в муниципальную собственность спортивно-оздоровительный комплекс "Олимп" для организации спортивно-оздоровительных услуг жителям города, проведения соревнований и занятий учащихся "Комплексной спортивной детско-юношеской школы № 11". Приобретено 528 единиц спортивного инвентаря и оборудования; для учащихся СДЮШОР по хоккею с мячом оборудовано 2 раздевалки на стадионе "Химик"; произведена укладка искусственного мини-футбольного поля для учащихся СДЮШОР по футболу.
В результате организации работы 84 спортивных площадок в летний период, оснащения их необходимым инвентарем и оборудованием, привлечения высококвалифицированных кадров, повышения степени загрузки введенных в эксплуатацию 3 клубов, а также проведения массовых спортивных соревнований численность занимающихся спортом горожан увеличилась и теперь составляет около 9% (в Российской Федерации - 11%, в развитых странах - до 50%).
За счет эффективности работы спортивных сооружений и применения новых методик в учебно-тренировочных занятиях, введения компьютерного тестирования подготовленности спортсменов и участия в соревнованиях различного уровня повысили свое мастерство 280 человек.
Для обеспечения безопасности посетителей учреждений культуры и спорта произведен монтаж кнопок тревожной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей в 57 учреждениях.
В рамках реализации муниципальной целевой программы "Русский хоккей" появилась дополнительная возможность привлечения кемеровчан к занятиям физической культурой и массовыми видами спорта.
Так, в 2006 году осуществлена работа по строительству первой очереди крытого ледового Дворца зимних видов спорта. К проведению чемпионата мира произведен капитальный ремонт стадиона "Химик", реконструкция гостиницы на стадионе "Шахтер", которая позволила увеличить количество мест для размещения спортсменов (43 проживающих). Стадионы "Химик" и "Шахтер" оснащены необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем, в том числе приобретены 4 машины "Олимпия" для заливки и уборки льда от снега. На стадионе "Химик" установлена система звукофикации и произведен монтаж светодиодного информационного табло. Для обеспечения общественного порядка и безопасности на стадионах установлены системы видеонаблюдения, обнаружения оружия и взрывчатых веществ на входах.
К проведению чемпионата мира осуществлена работа по благоустройству города. Завершены работы по ремонту площади стадиона "Химик" и укладка из крупнозернистой плитки межтрамвайных путей по пр. Ленина.
Муниципальная целевая программа "Реализация "Основных направлений молодежной политики "Молодежь 2005 - 2007 года" направлена на развитие современного молодежного искусства, совершенствование культурной и спортивной досуговой деятельности, а также повышение социальной активности молодых кемеровчан.
В рамках развития системы специализированных клубов для молодежи на базе учреждений культуры и спорта в ДК строителей размещены творческие коллективы, ранее не имевшие собственной материально-технической базы: Кемеровский городской рок-клуб, Студия малых театральных форм, Лаборатория визуального творчества.
В 2006 году более чем в два раза увеличилось количество трудоустраиваемых на постоянную работу через МУ "Молодежная биржа труда".
В городе продолжают активную деятельность общественные организации, основная цель которых - пропаганда здорового образа жизни. Спорторганизаторами отряда "Олимпионик" в течение лета проводилась работа с детьми на 59 различных спортивных и дворовых площадках города. Молодежное объединение "Отражение" проводило мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (викторины, семинары-тренинги, акция "Здоровое настоящее - светлое будущее").
Городским студенческим оперативным отрядом "Феникс" была продолжена работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Продолжает свою деятельность клуб интеллектуальных игр "Нестор".

В области строительства
В рамках реализации муниципальной целевой программы "Жилищное строительство. Сохранение и развитие городской инфраструктуры. Совершенствование архитектурно-планировочной среды" проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение качества жизни горожан.
Одним из основных направлений развития города явилось строительство жилья - ожидается ввести в эксплуатацию в 2006 году 200 тыс. кв. м жилой площади.
Для повышения качества жилого фонда была проведена реконструкция специализированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах. За 2006 год сдано в эксплуатацию 50 квартир.
Реализация мероприятий по обустройству мест общего пользования, установки малых форм позволила отремонтировать 102 детские игровые и спортивные площадки и выполнить работы по переносу остановки на пр. Ленина.
В 2006 году активно осуществлялось строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы.
Произведен капитальный ремонт:
- 34 объектов образования (капитальный ремонт аварийных кровель, систем отопления школ и дошкольных учреждений);
- 4 объектов здравоохранения (капитальный ремонт помещений и фасадов ГКБ № 2, ГКБ № 15, кровли госпиталя ГКБ № 3);
- кровли МУ "Культурный центр".
Приобретен спорткомплекс "Олимп".
В целях формирования информационных систем обеспечения градостроительной деятельности профинансирована программа "Создание муниципальной геоинформационной системы" в размере 8,4 млн. рублей.
Для улучшения жилищных условий переселено из ветхого и аварийного жилья 65 семей. Кроме того, предоставлены жилищные займы и субсидии 109 семьям работников бюджетной сферы.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства
В рамках реализации муниципальной целевой программы "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства. Благоустройство микрорайонов. Модернизация транспортной системы" продолжается развитие благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах; создание комфортных условий городской среды и улучшение работы городского пассажирского транспорта.
С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан и поддержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии:
- переложено сетей водопровода и канализации 14 380 п. м;
- отремонтировано 588 колодцев водопровода и канализации, произведена замена с применением новых технологий 32 657 п. м. тепловых сетей (канальным и бесканальным способами);
- произведена замена двух котлов на котельных № 10 и № 15, отремонтировано 7 котельных;
- выполнен ремонт 648 подъездов.
С целью модернизации транспортной системы и максимального удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках:
- в октябре 2006 года введен в эксплуатацию мостовой переход через реку Томь;
- приобретено 27 единиц подвижного состава;
- произведен капитально-восстановительный ремонт шести трамвайных вагонов;
- к навигационной системе в 2006 году подключено 200 единиц транспорта (всего 420 единиц);
- в октябре 2006 года введен в эксплуатацию диспетчерский пункт "Центральный".
С целью создания комфортных условий городской среды:
- капитально отремонтирован 51 км и реконструировано 14,5 тыс. кв. м автомобильных дорог;
- проведена обработка асфальтобетонных покрытий дорог современными методами поверхностной обработки ("Сларри-Сил", "Чип-Сил", литой асфальтобетон, IP-98, герметик) на площади 428,6 тыс. кв. м;
- выполнена разметка проезжей части дорог протяженностью 840 км, ремонт тротуаров площадью 7,1 тыс. кв. м;
- для завершения работ по созданию единого облика частного сектора на въездах в город установлено 5,4 км деревянных ограждений;
- восстановлено 3,8 км удерживающих ограждений на дорогах и трамвайных остановках города;
- выполнен капитальный ремонт Набережной р. Томи от ресторана "Теремок" до нового мостового перехода;
- установлено 70 объемных ваз, изготовлено и установлено 56 садовых диванов;
- высажено 370 деревьев, 520 кустарников, 800 тыс. шт. цветочной рассады;
- проведена санитарная и формовочная обрезка 3,5 тыс. шт. деревьев;
- произведен ремонт газонов площадью 35 тыс. кв. м;
- установлено 346 светильников и 142 новые металлические опоры;
- изготовлено и установлено 114 большегрузных контейнеров;
- построено 21 п. м щелевых дождеприемников;
- отремонтировано 74 колодца;
- выполнен ремонт 20 дворовых территорий.
В рамках реализации муниципальной целевой программы "Развитие безопасной и благоустроенной среды шахтерских поселков" проведена работа, обеспечивающая комфортное проживание жителей данных жилых районов города.
В жилых районах Кедровка, Промышленновский и Петровский в 2006 году реализованы мероприятия по благоустройству территорий. В жилом районе Промышленновский произведен ямочный ремонт дорог площадью 182,2 кв. м, в том числе ул. Промшоссе, 46, 50, 52, 56б - 112,5 кв. м; ул. Промпроезд, 2 - 27,2 кв. м; ул. Варяжской, 13, 17, 19, 21 - 42,5 кв. м. Выполнены работы по ликвидации пучин по ул. Славянской на площади 1468 кв. м. Произведена отсыпка щебнем улиц частного сектора площадью 7250 кв. м (ул. А.Невского, пер. Кронштадтский, ул. Шумавцова). Выполнен ремонт проезжей части по ул. Промшоссе - 5280 кв. м.
В жилом районе Петровский проведена замена 1020 м ветхих водопроводных сетей от скважины № 1 до водонапорной башни поселка.
В жилом районе Кедровка завершено строительство светофорного объекта на пересечении ул. Торговой и пер. Горняцкого. Выполнен капитальный ремонт участка барзасского водовода протяженностью 600 м, соединяющего скважины № 1 и № 2. Был осуществлен капитальный ремонт ввода теплосети (48 м) в здании по ул. Промшоссе, 13а; произведена замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 1540 м на ул. Северная, ул. Новостроевская и ул. 1-я Линейная. Проведены работы по ремонту межпанельных швов в домах жилого района Кедровка - 423 п. м.
Реализация программы позволила произвести ремонт здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 52", выполнить капитальный ремонт подвальной разводки дома по ул. Новогодняя, 1, обеспечив безопасность и комфортное проживание жителей жилых районов.
В жилых районах Ягуновский и Пионер также осуществлены мероприятия по обеспечению жизнедеятельности населения.
В 2006 году в жилом районе Ягуновский завершилось строительство освещения дороги 350 м от ул. 3-я Иланская до ул. 1-я Иланская. Выполнено строительство протяженностью 800 м водопровода по ул. Панаева.
Замена ограждения территории МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 6" жилого района Ягуновский способствовала организации досуга детей дошкольного возраста.
В жилом районе Пионер в 2006 году качество проживания улучшится за счет реализации следующих мероприятий: строительства освещения дороги 750 м от ул. Юбилейной до ул. Пионер; реконструкции пешеходного моста от ул. Медынской к ул. Левобережной общей площадью 97,5 кв. м (65 п. м); строительства трансформаторной подстанции на ул. 2-я Абдулинская и реконструкции ветхих линий электропередач протяженностью 185 м по улицам 1-й, 2-й, 3-й Аральской.
В поселке РТС выполнено строительство освещения ул. Пчелобазы протяженностью 710 м.
Произведена отсыпка щебнем 9000 кв. м дороги по ул. Школьной в поселке Комиссарово.
В поселках Рудничного района в 2006 году были осуществлены основные пункты программы по развитию безопасной и благоустроенной среды для проживания населения.
В поселке Боровой выполнен капитальный ремонт водопроводов по ул. Тулунской (300 м), пер. Конного (50 м) и реконструкция электроснабжения улиц Сормовской и Хвалынской - 1840 м.
Произведен ремонт дорог частного сектора Рудничного района: пер. Сызранского, ул. Сызранской, пер. 1-го, 2-го, 3-го Бодайбинских и ул. Крайней - общей площадью 87300 кв. м; переулка от ул. 2-й Парниковской до ул. Логовой -2430 кв. м и переулка от ул. 2-й Парниковской до ул. 1-й Пологой - 965 кв. м; ул. Покатной, ул. Линейной - общей площадью 6130 кв. м; пер. Углового - 2701 кв. м.
Выполнены работы по устройству тротуара по ул. Городецкой площадью 1020 кв. м и ул. Цимлянской площадью 531 кв. м.
В поселке шахты "Северная" завершен капитальный ремонт водопроводов по ул. 2-й Луганской (130 м) и пер. 2-му Славы (130 м); ремонт вводов в домах малообеспеченных, протяженностью 162,5 м. Также было произведено устройство центрального отопления жилого дома № 7 по ул. Луганской и реконструкция электроснабжения по улицам Андреевской и Славы.
По ул. Черноморской в поселке Крутом было выполнено устройство бетонного кювета и водопропускной трубы - 436 кв. м.
Реализация мероприятий программы позволила выполнить устройство пешеходных тротуаров по пр. Шахтеров, 38, и на территории муниципального учреждения "Стадион Шахтер".

В сфере малого бизнеса
Развитию малого бизнеса и предпринимательства администрация города уделяет большое внимание. Малый бизнес содействует оживлению и развитию экономики города, обеспечению занятости и росту уровня жизни горожан.
Разработанная муниципальная целевая программа "Реализация мер по стимулированию развития малого бизнеса" на 2006 год показала, что для обеспечения взаимодействия администрации города с субъектами предпринимательства, активизации инновационной деятельности, развития легального предпринимательства и добросовестной конкуренции в 2007 году необходимо продолжить развитие инновационного направления, увеличить объемы кредитования субъектов малого предпринимательства посредством привлечения дополнительных источников финансирования.
По итогам реализации целевой программы за 2006 год увеличена сумма выдаваемого кредита для субъектов малого бизнеса до 3 млн. рублей. Профинансировано 12 проектов субъектов малого бизнеса, создано 66 новых рабочих мест.
Из бюджета города выделено 1,7 млн. рублей на благоустройство территории бизнес - инкубатора и проведение строительных работ.
За 2006 год услугами бизнес-инкубатора воспользовались 6 предпринимателей, создано и сохранено 33 новых рабочих места.
В настоящее время на площадях инновационного инкубатора размещены такие производства, как компания по производству оборудования для реабилитации инвалидов, индивидуальный предприниматель, занимающийся IT-технологиями (спутниковым Интернетом), артель по изготовлению сувенирных изделий из бересты, компания по ремонту асинхронных электрических двигателей, компания по инженерной разработке инновационных проектов.
В 2006 году на развитие сети инфраструктуры поддержки малого предпринимательства выделено 295,0 тыс. рублей, в том числе МНФПМП на реализацию программы было направлено 165,0 тыс. рублей. Проведено 160 консультаций, разработано 9 бизнес-планов, оказано содействие предпринимателям в организации и проведении выставки "Предпринимательство - 2006", организована поездка на выставку "Малый бизнес России" в город Мюнхен. Разработан сайт МНФПМП, посредством которого планируется проведение социологических опросов, маркетинговых исследований.
В целях стимулирования развития добросовестных отношений в предпринимательской среде организован и проведен ежегодный конкурс "Надежный партнер". В этом году победителями конкурса стало 21 предприятие города, в том числе 7 предприятий и 2 индивидуальных предпринимателя в номинации "Малые предприятия".

В сфере работы с населением
В рамках реализации муниципальной целевой программы "Работа с населением по месту жительства" для создания комфортных условий работы, улучшения материально-технической базы пунктов охраны общественного порядка и центров по работе с населением проведены следующие мероприятия:
осуществлен ремонт пункта охраны общественного порядка, размещенного в здании общеобразовательной школы № 16 Рудничного района;
приобретено оборудование и мебель в Центр по работе с населением жилого района Промышленновский (Петровский).

Охрана правопорядка
Усилия подразделений милиции в 2006 году были сконцентрированы на приоритетных направлениях оперативно-служебной деятельности: раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений; противодействие террористической деятельности, организованной преступности и коррупции; обеспечение общественного порядка; профилактика правонарушений.
В 2006 году в городе отмечен рост числа зарегистрированных преступлений на 20,5% к 2005 году. Но число особо тяжких преступлений сократилось на 18,7%, совершенных с применением огнестрельного и газового оружия - на 50,0% к уровню прошлого года. Снижен на 5,2% уровень преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.
Определилась положительная динамика по раскрытию и расследованию тяжких преступлений, отдельных видов имущественных преступлений.
В целях стабилизации оперативной обстановки на улицах города Кемерово в течение 2006 года были проведены оперативно-профилактические операции "Сигнал", "Розыск", "Арсенал", "Квартира", "Автомобиль", "Жилой сектор", "Подросток", "Притон" и другие.
В 2006 году продолжилась реализация муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности в городе Кемерово на 2005 - 2007 годы", в рамках которой были осуществлены мероприятия по обеспечению безопасности в городе, ремонту объектов правоохранительной деятельности.
Проведен капитальный ремонт административного здания УВД Центрального района и капитальный ремонт 3 и 4 этажей административного здания УВД Заводского района.
Кроме того, отделом по работе с правоохранительными органами и противопожарными службами решен вопрос в Администрации Кемеровской области о выделении средств из областного бюджета на установку в городе Кемерово систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан. В результате установлена и эксплуатируется система видеонаблюдения на площади Советов, утверждена дислокация установки систем видеонаблюдения в Центральном районе города, ожидается финансирование установки систем видеонаблюдения на стадионах "Химик" и "Шахтер". Произведена реконструкция стационарных постов дорожно-патрульной службы ГИБДД "Северный", "Пионер", "Аэропорт".
В УВД, РУ - РОВД установлены компьютерные программы "Консультант-плюс" и "Кодекс", обеспечено их регулярное обслуживание. Создан и действует (со свободным доступом) сайт в Интернете о номерах похищенных в городе мобильных телефонов.

1.2. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Ресурсы для развития города включают финансовые ресурсы, используемые для развития экономики и социальной сферы города, муниципальное имущество, а также земельные ресурсы.

1.2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА

Финансовые ресурсы города - это реальные финансовые возможности планируемого периода, которые направляются на развитие промышленного сектора, потребительского рынка, на обеспечение устойчивого функционирования сферы жизнеобеспечения и социальной сферы.
В таблице № 9 представлен прогноз финансовых ресурсов города на 2007 год, а также направления их использования.

Таблица № 9

   ---------------------------T----------------------T---------------T---------¬

¦ Вид ¦ Направление ¦ Получатель ¦ Прогноз ¦
¦ ресурсов ¦ использования ¦ ресурсов ¦ на 2007 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦
+--------------------------+----------------------+---------------+---------+
¦1.2.1.1. Средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.1.1.1. Доходы ¦Обеспечение ¦Финансовое ¦ 8040,7¦
¦городского бюджета - ¦функционирования ¦управление ¦ ¦
¦всего, ¦социальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры города,¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦городского хозяйства ¦ ¦ ¦
¦а) налоговые поступления ¦(ЖКХ, транспорта, ¦ ¦ 2562,5¦
¦б) неналоговые поступления¦связи, дорог, ¦ ¦ 1302,6¦
¦в) доходы от ¦благоустройства, ¦ ¦ 770,7¦
¦предпринимательской и иной¦бытового ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход ¦обслуживания), ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦социальная поддержка ¦ ¦ ¦
¦г) безвозмездные ¦незащищенных слоев ¦ ¦ 3145,7¦
¦перечисления от других ¦населения, охрана ¦ ¦ ¦
¦бюджетов бюджетной системы¦правопорядка ¦ ¦ ¦
¦д) прочие безвозмездные ¦ ¦ ¦ 259,2¦
¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+---------------+---------+
¦1.2.1.2. Инвестиционные ¦ ¦ ¦ 12866,6¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.1.2.1. Прибыль ¦Развитие деятельности,¦Предприятия ¦ 4519,4¦
¦организаций города, ¦обновление основных ¦ ¦ ¦
¦остающаяся в их ¦фондов (имущества) ¦ ¦ ¦
¦распоряжении (после уплаты¦предприятий и ¦ ¦ ¦
¦налогов) ¦социальное развитие ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллективов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.1.2.2. Амортизационные¦Воспроизводство ¦Предприятия ¦ 6803,0¦
¦отчисления ¦основных фондов ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.1.2.3. Ассигнования ¦Строительство ¦Генеральные ¦ 1522,8¦
¦бюджетов вышестоящих ¦социально значимых ¦заказчики ¦ ¦
¦уровней - всего, ¦объектов городского и ¦строительства ¦ ¦
¦ ¦областного значения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) федерального бюджета ¦ ¦ ¦ 740,9¦
¦б) субъекта Федерации ¦ ¦ ¦ 781,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.1.2.4. Спонсорские ¦ ¦ ¦ 21,4¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.1.2.5. Средства ¦Реконструкция и замена¦Администрация ¦157,0 <*>¦
¦федерального бюджета на ¦пострадавших объектов ¦города ¦ ¦
¦реструктуризацию угольной ¦социальной ¦ ¦ ¦
¦отрасли: ¦инфраструктуры. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Содействие гражданам в¦ ¦ ¦
¦ ¦переселении из ветхого¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Создание новых рабочих¦ ¦ ¦
¦ ¦мест, переобучение ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала, развитие ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+---------------+---------+
¦1.2.1.3. Средства ¦Формирование фондов: ¦Территориальные¦ 6102,5¦
¦государственных ¦пенсионного, ¦отделения ¦ ¦
¦внебюджетных фондов ¦социального ¦фондов ¦ ¦
¦ ¦страхования, ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательного ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------------------+---------------+---------+
¦Всего финансовых ¦ ¦ ¦ 27009,8¦
¦ресурсов: ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+----------------------+---------------+----------


   --------------------------------

<*> средства учтены в доходах городского бюджета как безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы.

1.2.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Муниципальное имущество - материальная основа для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления.
Структура муниципального имущества города Кемерово представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

   ----------T----------------T----------T------------------T-----------¬

¦ № ¦ Распределение ¦Количество¦ Балансовая ¦ Доходы в ¦
¦ п/п ¦ муниципального ¦ объектов ¦ стоимость ¦ бюджет ¦
¦ ¦ имущества по ¦ (ед.) ¦ (млн. руб.) ¦ города ¦
¦ ¦ видам ¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦
¦ ¦ закрепления ¦ ¦ +-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦
+---------+----------------+----------+------------------+-----------+
¦ 1.2.2.1.¦Предприятия ¦ 38 ¦ 2570,8 ¦ 0,3 ¦
+---------+----------------+----------+------------------+-----------+
¦ 1.2.2.2.¦Учреждения ¦ 380 ¦ 3238,3 ¦ х ¦
+---------+----------------+----------+------------------+-----------+
¦ 1.2.2.3.¦Казна ¦ х ¦ 22498,2 ¦ 603,5 ¦
¦ ¦(имущество, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦незакрепленное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+----------+------------------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ х ¦ 28313,3 ¦ 603,8 ¦
+---------+----------------+----------+---------T--------+-----------+
¦ ¦ Распределение ¦Количество¦Характе- ¦Балан- ¦ Доходы в ¦
¦ ¦ муниципального ¦ объектов ¦ристика ¦совая ¦ бюджет ¦
¦ ¦ имущества по ¦ (ед.) ¦объектов ¦стои- ¦ города ¦
¦ ¦ типам ¦ ¦(площадь ¦мость ¦(млн. руб.)¦
¦ ¦ ¦ ¦- кв. м, ¦(млн. +-----------+
¦ ¦ ¦ ¦протяжен-¦руб.) ¦ 2007 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ность - ¦ ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦п. м) ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+----------+---------+--------+-----------+
¦ 1.2.2.4.¦Жилищный фонд ¦ 2624 ¦ 76234,2 ¦145511,2¦ 0,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. кв. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+----------+---------+--------+-----------+
¦ 1.2.2.5.¦Нежилой фонд ¦ 11204 ¦ 867,5 ¦ 7981,3¦ 182,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. кв. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+----------+---------+--------+-----------+
¦ 1.2.2.6.¦Объекты, ¦ 98 ¦ х ¦ 520,9¦ х ¦
¦ ¦незавершенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+----------+---------+--------+-----------+
¦ 1.2.2.7.¦Инженерная ¦ 5873 ¦1168425,2¦ 2936,9¦ 38,0 ¦
¦ ¦инфраструктура ¦ ¦ п. м ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+----------+---------+--------+-----------+
¦ 1.2.2.8.¦Прочее ¦ 3509 ¦ х ¦ 705,9¦ х ¦
¦ ¦недвижимое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+----------+---------+--------+-----------+
¦ 1.2.2.9.¦Движимое ¦ 65154 ¦ х ¦ 11657,1¦ 0,4 ¦
¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+----------+---------+--------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ х ¦ х ¦ 28313,3¦ 220,8 ¦
+---------+----------------+----------+---------+--------+-----------+
¦ ¦ Доля ¦Количество¦ Стоимость ¦ Доходы в ¦
¦ ¦ муниципальной ¦ объектов ¦ (млн. руб.) ¦ бюджет ¦
¦ ¦ собственности ¦ (ед.) ¦ ¦ города ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 год ¦
+---------+----------------+----------+------------------+-----------+
¦1.2.2.10.¦Акционерные ¦ 10 ¦ 65,2 ¦ - ¦
¦ ¦общества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общества с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственностью¦ ¦ ¦ ¦
L---------+----------------+----------+------------------+------------


1.2.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективное развитие территории.
В таблице № 11 представлены направления использования территории города.

Таблица № 11

   -----------T------------------------------------------T----------¬

¦ п/п ¦ Наименование ¦ Площадь ¦
¦ ¦ показателей ¦территории¦
¦ ¦ ¦ города ¦
¦ ¦ ¦ (га) ¦
+----------+------------------------------------------+----------+
¦ 1.2.3.1.¦Земли в черте поселений, входящих в состав¦ 27861 ¦
¦ ¦муниципального образования, - всего ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.3.1.1.¦Площадь, находящаяся в собственности ¦ 250 ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦
¦1.2.3.1.2.¦Площадь, находящаяся в собственности ¦ 1016 ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦
¦1.2.3.1.3.¦Площадь, находящаяся в государственной и ¦ 26595 ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
+----------+------------------------------------------+----------+
¦ 1.2.3.2.¦По использованию: ¦ 27861 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) земли жилой и общественно-деловой ¦ 5042 ¦
¦ ¦застройки; ¦ ¦
¦ ¦б) земли промышленной, коммерческой и ¦ 6515 ¦
¦ ¦коммунально-складской застройки; ¦ ¦
¦ ¦в) земли общего пользования; ¦ 841 ¦
¦ ¦г) земли транспорта, связи, инженерных ¦ 5299 ¦
¦ ¦коммуникаций; ¦ ¦
¦ ¦д) земли сельскохозяйственного ¦ 5239 ¦
¦ ¦использования; ¦ ¦
¦ ¦е) земли особо охраняемых территорий; ¦ 2509 ¦
¦ ¦ж) земли водного фонда; ¦ 1087 ¦
¦ ¦з) земли под военными и иными режимными ¦ 431 ¦
¦ ¦объектами; ¦ ¦
¦ ¦и) земли, не вовлеченные в ¦ 451 ¦
¦ ¦градостроительную или иную деятельность; ¦ ¦
¦ ¦к) земли под объектами иного специального ¦ 447 ¦
¦ ¦назначения. ¦ ¦
+----------+------------------------------------------+----------+
¦ Доходы в бюджет города от использования ¦ 2007 ¦
¦ земельных ресурсов (млн. руб.) ¦ год ¦
+-----------------------------------------------------+----------+
¦Арендная плата за земельные участки ¦ 287,9¦
+-----------------------------------------------------+----------+
¦Арендная плата за земли, предназначенные для целей ¦ ¦
¦жилищного строительства ¦ 52,0¦
+-----------------------------------------------------+----------+
¦Земельный налог ¦ 388,0¦
L-----------------------------------------------------+-----------


Раздел II. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2007 ГОД

В 2007 году социально-экономическое развитие города ориентировано на решение проблемных ситуаций в рамках имеющихся средств городского бюджета и других источников финансирования, а также обеспечение необходимых условий для безопасной и комфортной жизни жителей города.
Главная цель социально-экономического развития города Кемерово - последовательное повышение качества жизни горожан.
Очень многие показатели, влияющие на качество жизни, такие как уровень заработной платы, уровень пенсий, объем и уровень медицинских услуг, возможность приобретения жилья, в существенной мере зависят от проводимой политики всех уровней власти. С учетом позитивных направлений социально-экономического развития, обозначенных в 2006 году, и ресурсов развития города на 2007 год определены основные направления. Первоочередное внимание будет уделено улучшению среды обитания жителей города. В настоящее время средняя жилищная обеспеченность населения в городе составляет 19,7 кв. м на человека, но одновременно существует значительная дифференциация обеспеченности населения жилой площадью. Для улучшения жилищных условий всем категориям граждан в 2007 году увеличатся темпы жилищного строительства - жилищную обеспеченность планируется увеличить до 20,2 кв. м на человека. Будет уделено внимание проведению реконструкции специализированных жилых помещений в многоквартирных домах. На эти цели планируется направить 65 млн. руб. из городского бюджета. Наращивание темпов жилищного строительства и в целом территориальное развитие города лимитировано состоянием городской инженерной инфраструктуры. Поэтому для обеспечения ввода запланированной величины жилого фонда в 2007 году из средств городского бюджета планируется затратить 73 млн. руб. на развитие инженерных сетей в новых строящихся районах.
Успешное социально-экономическое развитие города возможно лишь при надежном обеспечении его тепло,- энергоресурсами, качественной питьевой водой, инженерными коммуникациями. Сегодня тепло-, водоснабжение осуществляется по коммуникациям, построенным более 40 лет назад. Для развития систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, увеличения надежности и снижения аварийности инженерных сетей на территории города будут реализовываться инвестиционные проекты. Объем капитальных вложений составит 609 млн. руб.
Большая часть жилищного фонда имеет износ от 20% до 60%, для приведения жилищного фонда в удовлетворительное состояние планируется поэтапно осуществлять ремонт кровель, замену систем отопления, водоснабжения.
В 2007 году будет уделено внимание комплексу мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы. Одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса, обеспечения населения качественными услугами здравоохранения, культуры, спорта является поддержание и развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы.
В 2007 году будут предприняты меры в сфере благоустройства территории города, а также улучшения инфраструктуры шахтерских поселков. Общий объем капитальных вложений составит 26,3 млн. руб.
Для повышения эксплуатационных возможностей городских магистралей в 2007 году планируется развитие улично-дорожной сети путем реконструкции и капитального ремонта дорожных покрытий, установки ограждений, дорожных знаков.
Планируется уделить внимание комплексу мер по профилактике правонарушений, наркомании, внедрению систем видеонаблюдения, развитию материально-технической базы органов внутренних дел и ГБДД.
В настоящее время одним из важных элементов экономики является сфера малого бизнеса. Благодаря темпам развития и вкладу малого бизнеса в экономику города поддержка малого предпринимательства является одним из направлений экономического и социального развития города. Планируется уделить внимание поддержке деятельности городского инновационного центра. С целью развития социального партнерства, рекламы местной продукции и содействия предприятиям в налаживании деловых контактов в 2007 году предусматривается комплекс мероприятий для проведения Дня предпринимателя и конкурса "Надежный партнер".
Для исполнения поручений (наказов) жителей города депутатами Кемеровского городского Совета народных депутатов запланирован общий объем вложений в размере 50 млн. руб.

Для достижения главной цели определены следующие основные направления на 2007 год:

1. Улучшение среды обитания жителей города
1.1. Наращивание объемов строительства жилого фонда и градоформирующих объектов.
1.2. Устойчивое развитие территории.
1.3. Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.
1.4. Улучшение состояния объектов внешнего благоустройства и мест общего пользования.
1.5. Развитие систем жизнеобеспечения в рамках реализации мероприятий инвестиционных программ.
1.6. Совершенствование и развитие материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры.

2. Повышение уровня безопасности в городе
2.1. Создание условий для безопасности жителей города в рамках выполнения мероприятий Муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности в городе Кемерово 2005 - 2007" в 2007 году.

3. Организация и проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2007 г.
3.1. Организация проведения чемпионата мира в г. Кемерово.
3.2. Проведение культурно-массовых мероприятий.
3.3. Изготовление сувениров и рекламной продукции.

4. Реализация мер по стимулированию малого предпринимательства
4.1. Развитие городского инновационного центра.
4.2. Развитие кредитования субъектов малого предпринимательства.
4.3. Развитие общегородской инфраструктуры поддержки предпринимательства.

5. Выполнение поручений (наказов) избирателей.

Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2007 ГОД

3.1. Ресурсное обеспечение мероприятий

млн. руб.
   ----T-------------------T---------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ основных +--------T------------------------------------------------+
¦ ¦ направлений ¦ ИТОГО ¦ в том числе за счет: ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T--------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦средств¦средств¦средств¦средств ¦внебюд-¦иных ¦
¦ ¦ ¦ ¦город- ¦област-¦федера-¦предпри-¦жетных ¦источ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ского ¦ного ¦льного ¦ятий ¦средств¦ников ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦Улучшение среды ¦7571,018¦447,156¦ 48,08¦ 18,00¦ 6440,00¦ 8,10¦609,682¦
¦ ¦обитания жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦Повышение уровня ¦ 23,844¦ 23,844¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦Организация ¦ 24,000¦ 24,000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чемпионата мира по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хоккею с мячом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦Реализация мер по ¦ 14,320¦ 5,000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9,32¦
¦ ¦стимулированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦Выполнение ¦ 50,000¦ 50,000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений (наказов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦избирателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ 6.¦Резерв Главы города¦ 50,000¦ 50,000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ ¦ИТОГО ¦7733,182¦600,000¦ 48,080¦ 18,000¦6440,000¦ 8,100¦619,002¦
L---+-------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------


3.2. Мероприятия

млн. руб.
   -----T----------------T--------------------T--------------------------------------------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Источники финансирования ¦ Ответственный ¦
¦п/п ¦ направлений ¦ мероприятий +--------T-----------------------------------------------+ исполнитель ¦
¦ ¦(поднаправлений)¦ ¦ ИТОГО ¦ в том числе за счет: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств¦средств¦средств¦средств¦внебюд-¦иных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦город- ¦област-¦федера-¦пред- ¦жетных ¦источ- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского ¦ного ¦льного ¦приятий¦средств¦ников ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ I.¦Улучшение среды обитания жителей ¦7571,018¦447,156¦ 48,08 ¦ 18,00 ¦6440,00¦ 8,10 ¦609,682¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦1.1.¦Наращивание объемов строительства ¦6646,00 ¦150,00 ¦ 38,00 ¦ 18,00 ¦6440,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда и градоформирующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------T--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.1.¦Строительство и ввод¦6505,00 ¦ 65,00 ¦ ¦ ¦6440,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.1.1.¦Реконструкция жилых ¦ 36,00 ¦ 36,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦помещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦домах (общежития) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.1.2.¦Реконструкция жилых ¦ 29,00 ¦ 29,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦помещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦пятиэтажном жилом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доме по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Спортивной, 34б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.1.3.¦Строительство и ввод¦6440,00 ¦ ¦ ¦ ¦6440,00¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦нового жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.2.¦Строительство ¦ 73,00 ¦ 73,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.2.1.¦Строительство ¦ 53,90 ¦ 53,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦распределительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦подстанции РП-38 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кабельных линий до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подстанции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Рудничная" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(микрорайон № 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.2.2.¦Строительство ¦ 19,10 ¦ 19,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦водовода диаметром ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦500 мм от пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Шахтеров до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦строящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гидроузла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(микрорайон № 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.3.¦Строительство ¦ 68,00 ¦ 12,00 ¦ 38,00 ¦ 18,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.3.1.¦Завершение ¦ 46,00 ¦ 10,00 ¦ 18,00 ¦ 18,00 ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦лабораторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦диагностического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦корпуса МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инфекционная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦больница № 8" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.3.2.¦Строительство ¦ 10,00 ¦ ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦детского сада в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦микрорайоне 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Заводского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.3.3.¦Выполнение проектных¦ 2,00 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦работ для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦детского сада № 26 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартале 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Заводского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.1.3.4.¦Строительство школы ¦ 10,00 ¦ ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦в микрорайоне 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦Заводского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦1.2.¦Устойчивое развитие территории ¦ 41,60 ¦ 41,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------T--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.1.¦Развитие ¦ 12,00 ¦ 12,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦геоинформационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.¦Разработка ¦ 29,60 ¦ 29,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦документов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦градостроительству и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.1.¦Проведение ¦ 3,50 ¦ 3,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦топографической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦съемки жилых районов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кедровка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Промышленновский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦поселка Боровой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартал ФПК (59, 60)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.2.¦Корректировка ¦ 2,00 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦зонирования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦границах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.3.¦Проект границ ¦ 1,80 ¦ 1,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦образования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Кемерово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.4.¦Разработка схемы ¦ 0,80 ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦планировочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦ограничений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.5.¦Высотная опорная ¦ 0,40 ¦ 0,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦сеть 3 кл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.6.¦Корректировка схемы ¦ 1,10 ¦ 1,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦всех видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.7.¦Выполнение проекта ¦ 1,50 ¦ 1,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦планировки жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦района Пионер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.8.¦Выполнение проекта ¦ 1,50 ¦ 1,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦планировки жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦района Ягуновский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.9.¦Выполнение проекта ¦ 2,00 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦планировки жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦района Кедровка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.10.¦Выполнение проекта ¦ 2,50 ¦ 2,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦планировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦территории в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦границах от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦д. Красная до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦р. Люскус вдоль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦правого берега ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦р. Томи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.11.¦Корректировка ¦ 1,80 ¦ 1,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦проекта детальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦планировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦микрорайонов № 15, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦16 Рудничного района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.12.¦Корректировка ¦ 1,20 ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦технико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обоснования 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Ленинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.13.¦Выполнение проекта ¦ 0,40 ¦ 0,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦красных линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦территории жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦районов Лапичевка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Промышленновский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.14.¦Проект красных линий¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦территории жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦района Улус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.15.¦Проект красных линий¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦территории и схемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦зонирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Северного промузла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилого района Улус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.16.¦Выполнение проекта ¦ 3,50 ¦ 3,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦микрорайонов № 61, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦62 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.17.¦Выполнение проекта ¦ 2,50 ¦ 2,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦микрорайона № 64 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.2.2.18.¦Выполнение проекта ¦ 2,50 ¦ 2,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦микрорайона № 74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦1.3.¦Создание благоприятных и безопасных ¦ 45,00 ¦ 45,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий проживания граждан в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многоквартирных домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------T--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.3.1.¦Капитальный ремонт ¦ 45,00 ¦ 45,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.3.1.1.¦Капитальный ремонт ¦ 15,00 ¦ 15,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦кровель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.3.1.2.¦Капитальный ремонт ¦ 10,00 ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦систем отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.3.1.3.¦Капитальный ремонт ¦ 7,00 ¦ 7,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦систем водоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.3.1.4.¦Выполнение ¦ 13,00 ¦ 13,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦общестроительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦1.4.¦Улучшение состояния объектов ¦ 90,00 ¦ 90,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внешнего благоустройства и мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------T--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.4.1.¦Улучшение состояния ¦ 63,70 ¦ 63,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦улично-дорожной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.4.1.1.¦Капитальный ремонт ¦ 55,00 ¦ 55,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦дорог (ямочный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.4.1.2.¦Восстановление и ¦ 1,90 ¦ 1,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ограждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.4.1.3.¦Установка дорожных ¦ 3,80 ¦ 3,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.4.1.4.¦Выполнение проектных¦ 3,00 ¦ 3,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦строительству дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.4.2.¦Повышение уровня ¦ 6,30 ¦ 6,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.4.3.¦Улучшение ¦ 20,00 ¦ 20,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦шахтерских поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.4.3.1.¦Замена ветхих ¦ 3,00 ¦ 3,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦водоводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.4.3.2.¦Капитальный ремонт ¦ 14,00 ¦ 14,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦дорог частного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.4.3.3.¦Устройство освещения¦ 3,00 ¦ 3,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦частного сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦1.5.¦Развитие систем жизнеобеспечения в ¦ 609,68 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦609,682¦ ¦
¦ ¦рамках реализации мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------T--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.¦Развитие систем ¦ 264,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦264,40 ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.1.¦Разработка проектно-¦ 35,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35,00 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦сметной документации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦(далее ПСД) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦насосной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мощностью 40 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦куб. м в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.2.¦Разработка ПСД и ¦ 10,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,20 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦напорных водоводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦Dу-500 L = 2,8 км от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦насосной станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нового гидроузла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Рудничного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.3.¦Окончание ¦ 13,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13,00 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦водовода Dу-800 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦верхней дюкерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦камеры № 3 до нового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гидроузла Рудничного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.4.¦Разработка ПСД и ¦ 16,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16,00 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦самотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦коллектора Dу-800 L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦= 3,2 км от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦микрорайонов № 12, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦12а, 13 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦существующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коллектора Dу-1000 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Рудничном районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.5.¦Разработка ПСД, ¦ 11,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11,00 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦модернизация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦строительство систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦микрорайона № 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Заводского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.6.¦Строительство ¦ 1,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,10 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦внеплощадочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦водопровода Dy-300 L¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦= 380 м по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦Баумана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.7.¦Строительство ¦ 72,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72,10 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦блока фильтров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦водоподготовительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦сооружениях НФС-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.8.¦Продолжение ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,00 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦Пугачевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦водозабора подземных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦вод с вводом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дополнительных пяти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦скважин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.9.¦Разработка ПСД и ¦ 31,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31,70 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦вторичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦отстойников с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦увеличения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦второй очереди до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦250 тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.10.¦Разработка ПСД и ¦ 8,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,00 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦водовода от д. № 154¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦до д. № 254 по пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦Кузнецкому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Dу-400, L = 2,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.11.¦Разработка ПСД и ¦ 14,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14,80 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦коллектора Dу-500, L¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦= 1,2 км от д. № 254¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по пр. Кузнецкому до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мехколонны № 53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.1.12.¦Разработка ПСД и ¦ 41,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 41,50 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦напорного коллектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦Dу-1200 от ГНС до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦ОСК-1 L = 4,3 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.2.¦Развитие системы ¦ 300,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300,00 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.2.1.¦Разработка проекта ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,00 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦"Схема развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.2.2.¦Строительство сети ¦ 290,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦290,00 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦микрорайонах № 11, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦11-а, 12 Рудничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦района; № 14, 12-а, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦3, 52 Заводского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦района; № 7-б, 15-а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Центрального района;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 32, 61, 62, 74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Ленинского района; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ул. Рекордной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кировского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.3.¦Развитие системы ¦ 45,282¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45,282¦Управление ¦
¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.3.1.¦Строительство ¦ 25,39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25,392¦Управление ¦
¦ ¦ ¦газопровода до ж. р.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦Ягуновского (длина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦7627 п. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.5.3.2.¦Модернизация ¦ 19,89 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19,89 ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦котельной № 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦(ж. р. Ягуновский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦Пионер) с заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦двух котлов ДКВР- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦10/13 на КВГМ-7,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦1.6.¦Совершенствование и развитие ¦ 138,736¦120,556¦ 10,08 ¦ ¦ 0,00¦ 8,10 ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов социальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------T--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.1.¦В сфере образования ¦ 40,80 ¦ 40,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.1.1.¦Капитальный ремонт ¦ 28,80 ¦ 28,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦объектов образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.1.2.¦Приобретение ¦ 3,50 ¦ 3,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦мебели для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦частном секторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.1.3.¦Приобретение ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦торгово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.1.4.¦Приобретение ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦специализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦мебели для школьных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦столовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.1.5.¦Оснащение ¦ 4,50 ¦ 4,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.1.6.¦Приобретение ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лагерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.1.7.¦Приобретение ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦безопасных условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦школьников в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.2.¦В сфере ¦ 68,50 ¦ 53,50 ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ 5,00 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.2.1.¦Капитальный ремонт ¦ 39,00 ¦ 39,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.2.2.¦Приобретение ¦ 14,50 ¦ 14,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "Управление ¦
¦ ¦ ¦компьютерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения" ¦
¦ ¦ ¦томографа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.2.3.¦Приобретение ¦ 14,00 ¦ ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ 4,00 ¦ ¦МУ "Управление ¦
¦ ¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения" ¦
¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.2.4.¦Приобретение мебели ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,00 ¦ ¦МУ "Управление ¦
¦ ¦ ¦для муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения" ¦
¦ ¦ ¦лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.3.¦В сфере культуры, ¦ 17,436¦ 14,256¦ 0,08 ¦ ¦ ¦ 3,10 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.3.1.¦Капитальный ремонт ¦ 8,20 ¦ 8,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦объектов культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦спорта и молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.3.2.¦Приобретение ¦ 1,53 ¦ 0,58 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,95 ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦музыкальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦
¦ ¦ ¦инструментов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики¦
¦ ¦ ¦светооборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.3.3.¦Изготовление ¦ 0,70 ¦ 0,42 ¦ 0,08 ¦ ¦ ¦ 0,20 ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦костюмов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.3.4.¦Приобретение ¦ 0,85 ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,50 ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦транспорта для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦
¦ ¦ ¦выездных творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики¦
¦ ¦ ¦концертов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.3.5.¦Приобретение ¦ 1,07 ¦ 0,47 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,60 ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦аппаратуры для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦
¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики¦
¦ ¦ ¦концертной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выставочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.3.6.¦Приобретение ¦ 2,21 ¦ 1,556¦ ¦ ¦ ¦ 0,65 ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦
¦ ¦ ¦инвентаря, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики¦
¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спортивной формы для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.3.7.¦Приобретение ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦автотранспорта для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦
¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики¦
¦ ¦ ¦спортивно-массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.3.8.¦Приобретение ¦ 2,00 ¦ 1,80 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,20 ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦
¦ ¦ ¦книжного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики¦
¦ ¦ ¦справочного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электронных изданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для открытия центров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦комфортного чтения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.3.9.¦Приобретение ¦ 0,53 ¦ 0,53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦
¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики¦
¦ ¦ ¦безопасных условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пребывания жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 1.6.4.¦Капитальный ремонт ¦ 12,00 ¦ 12,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦помещения под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦размещение МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Городской архив" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ II.¦Повышение уровня безопасности в ¦ 23,84 ¦ 23,844¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦2.1.¦Создание условий для безопасности ¦ 23,844¦ 23,844¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей города в рамках выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Обеспечение безопасности в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемерово 2005 - 2007" в 2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------T--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.1.¦Информационно- ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦разъяснительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работа с населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.1.1.¦Обучение населения ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦через средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦правилам поведения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦экстремальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ситуациях. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пропагандистское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦антитеррористической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности (выпуск¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦листовок, памяток, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выступления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦радио, телевидении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.1.2.¦Распространение ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦информации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦средствах массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦информации о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦необходимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦установки охранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сигнализации в жилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦помещениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.2.¦Профилактическая ¦ 0,97 ¦ 0,97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работа с населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.2.1.¦Проведение ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦спортивно-массовых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами, ¦
¦ ¦ ¦мероприятий с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦ ¦детьми, подростками,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦
¦ ¦ ¦молодежью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.2.2.¦Проведение конкурсов¦ 0,62 ¦ 0,62 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦по благоустройству и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами, ¦
¦ ¦ ¦подъездов, домов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление делами ¦
¦ ¦ ¦придомовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦территорий, с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦требований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦безопасности граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.2.3.¦Проведение ¦ 0,10 ¦ 0,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦оперативно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦изъятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦огнестрельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оружия и взрывчатых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.3.¦Обеспечение личной и¦ 5,60 ¦ 5,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦имущественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦безопасности граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на улицах и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общественных местах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.3.1.¦Установление систем ¦ 0,50 ¦ 0,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦экстренной связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦"гражданин - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦милиция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.3.2.¦Устройство освещения¦ 2,00 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦улиц, придомовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦территорий в темное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами, ¦
¦ ¦ ¦время суток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.3.3.¦Изготовление, ¦ 2,35 ¦ 2,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦установка 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦стационарных пунктов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.3.4.¦Установка системы ¦ 0,75 ¦ 0,75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦видеонаблюдения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦(пл. Советов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦стадион "Химик", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бр. Строителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦парк им. Жукова) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.4.¦Предупреждение ¦ 3,35 ¦ 3,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦правонарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦совершаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦несовершеннолетними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.4.1.¦Организация летней ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦несовершеннолетних, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами, ¦
¦ ¦ ¦состоящих на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦ ¦в подразделениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.4.2.¦Строительство во ¦ 3,00 ¦ 3,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦дворах жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦волейбольных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами, ¦
¦ ¦ ¦баскетбольных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦ ¦других спортивных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского развития¦
¦ ¦ ¦игровых площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.4.3.¦Внедрение целевых ¦ 0,10 ¦ 0,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦обучающих программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами, МУ ¦
¦ ¦ ¦материалов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения" ¦
¦ ¦ ¦работников, занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наркозависимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.¦Создание условий для¦ 13,854¦ 13,854¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦эффективной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.1.¦Приобретение ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦канцелярских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦принадлежностей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦расходных материалов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОБ УВД, РУ РОВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.2.¦Изготовление бланков¦ 2,00 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦печатной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦для подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦МОБ УВД, РУ РОВД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГИБДД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.3.¦Ремонт ¦ 1,40 ¦ 1,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦автотранспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦запасных частей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦автомобилей МОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.4.¦Подписка на ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦периодические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦издания юридической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦и профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦направленности для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОБ УВД, РУ РОВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.5.¦Развитие и ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦локальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦компьютерной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.6.¦Установка в УВД, РУ ¦ 0,02 ¦ 0,024¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦РОВД компьютерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦"Консультант плюс", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Кодекс", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обеспечение их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулярного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.7.¦Приобретение для ¦ 2,00 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦подразделений МОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦автомашин УАЗ, ВАЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.8.¦Приобретение для ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦подразделений МОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦радиостанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦"MOTOROLA" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.9.¦Приобретение мебели ¦ 0,50 ¦ 0,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦в кабинеты МОБ УВД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦РУ РОВД, ГИБДД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.10.¦Текущий ремонт ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦здания УВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.11.¦Капитальный ремонт ¦ 0,78 ¦ 0,78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦6-го этажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦здания ОГИБДД УВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.12.¦Реконструкция фасада¦ 0,60 ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦здания ОГИБДД УВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.13.¦Установка телефонов ¦ 0,08 ¦ 0,075¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦в квартирах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦сотрудников милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ ¦ 2.1.5.14.¦Выплата пособий ¦ 0,08 ¦ 0,075¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦ ¦ ¦сотрудникам милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительными¦
¦ ¦ ¦на содержание детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
+----+----------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦III.¦Организация проведения чемпионата ¦ 24,00 ¦ 24,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заместитель Главы ¦
¦ ¦мира по хоккею с мячом 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Кемерово по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальным вопросам¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦3.1.¦Организация пребывания участников ¦ 20,00 ¦ 20,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чемпионата мира в городе Кемерово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦3.2.¦Проведение культурно-массовых ¦ 3,10 ¦ 3,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦3.3.¦Изготовление сувениров и рекламной ¦ 0,90 ¦ 0,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ IV.¦Реализация мер по стимулированию ¦ 14,32 ¦ 5,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9,32 ¦ ¦
¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦4.1.¦Развитие городского инновационного ¦ 4,83 ¦ 4,83 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Муниципальный ¦
¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦некоммерческий фонд¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Кемерово ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦4.2.¦Развитие кредитования субъектов ¦ 9,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9,00 ¦Муниципальный ¦
¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦некоммерческий фонд¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Кемерово ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦4.3.¦Развитие общегородской ¦ 0,49 ¦ 0,17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,32 ¦Муниципальный ¦
¦ ¦инфраструктуры поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦некоммерческий фонд¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Кемерово ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ V.¦Выполнение поручений (наказов) ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦избирателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ VI.¦Резерв Главы города ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------+
¦ИТОГО по Плану социально-экономического ¦7733,182¦600,000¦ 48,080¦ 18,000¦6440,00¦ 8,100¦619,002¦ ¦
¦развития города на 2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------


Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения социально-экономического состояния города рассчитан интегральный показатель качества жизни горожан по основным (частным) индикаторам развития города, характеризующим уровень социального благополучия горожан:
1. Демографическая ситуация.
2. Состояние сферы образования.
3. Состояние сферы здравоохранения.
4. Состояние сферы социальной защиты населения.
5. Состояние сферы культуры и отдыха.
6. Жилищные условия населения города.
7. Экономическое развитие.

Для расчета частных индикаторов использованы следующие показатели:

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1.1. Среднегодовая численность трудовых ресурсов.
1.2. Рождаемость.
1.3. Смертность.
1.4. Прибыло.
1.5. Выбыло.
1.6. Ожидаемая продолжительность жизни.

2. СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Обеспеченность дошкольными учреждениями.
2.2. Обеспеченность общеобразовательными дневными школами.
2.3. Обеспеченность учителями.
2.4. Число учащихся общеобразовательных дневных школ, занимающихся во вторую смену.
2.5. Численность учащихся в учреждениях профобразования.
2.6. Численность студентов институтов и техникумов.

3. СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3.1. Удельный вес расходов в составе расходов консолидированного бюджета города Кемерово.
3.2. Общая стоимость Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
3.3. Фондовооруженность медицинского персонала активной частью фондов.
3.4. Обеспеченность койками в больницах.
3.5. Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений.
3.6. Обеспеченность врачами.
3.7. Обеспеченность средним медицинским персоналом.
3.8. Число заболеваний с впервые установленным диагнозом.

4. СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
4.1. Обеспеченность местами в социальном приюте, социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
4.2. Обеспеченность местами в центре реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями.
4.3. Обеспеченность социальными услугами жителей, нуждающихся в социальной поддержке.

5. СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
5.1. Количество жителей, посетивших спектакли театров города.
5.2. Число посещений музеев.
5.3. Количество читателей в библиотеках.
5.4. Количество участников, занимающихся в клубных формированиях.
5.5. Количество детей, занимающихся в детских школах искусств.
5.6. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории города.
5.7. Разовый тираж газет (изданий).
5.8. Число спортивных сооружений.
5.9. Число летних оздоровительных лагерей.

6. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
6.1. Жилищный фонд.
6.2. Частный жилищный фонд (собственность граждан).
6.3. Число семей, проживающих в ветхом аварийном фонде.
6.4. Средняя обеспеченность населения жильем.

7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
7.1. Розничный товарооборот на душу населения.
7.2. Объем платных услуг населению.
7.3. Денежные доходы населения.
7.4. Доля доходов населения на покупку товаров и услуг.
7.5. Бюджетная обеспеченность.
7.6. Величина прожиточного минимума.
7.7. Уровень регистрируемой безработицы.

Для исчисления общего показателя качества жизни горожан проведен анализ изменения ситуации по каждому показателю за период 2001 - 2007 г.г. Из результатов выполненных расчетов следует, что в целом интегральный показатель качества жизни горожан в 2007 году повысится на 0,19 по сравнению с 2006 годом, а по сравнению с 2001 годом - на 1,05.
Динамика частных индикаторов и интегральный показатель качества жизни за 2001 - 2007 годы представлены в графическом изображении.

Демографическая ситуация (график не приводится).
Состояние сферы образования (график не приводится).
Состояние сферы здравоохранения (график не приводится).
Состояние сферы социальной защиты населения (график не приводится).
Состояние сферы культуры и отдыха (график не приводится).
Жилищные условия населения города (график не приводится).
Экономическое развитие (график не приводится).
Интегральный показатель качества жизни (график не приводится).


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru