Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2004 № 214
"О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2005 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв, тридцать пятое заседание)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2004 г. № 214

О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2005 ГОД

Рассмотрев представленный Главой города План социально-экономического развития города Кемерово на 2005 год, Кемеровский городской Совет народных депутатов постановил:

1. Утвердить План социально-экономического развития города Кемерово на 2005 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитеты по бюджету, налогам и финансам (А.И.Смагин), экономической деятельности, развитию промышленности, предпринимательства и городского хозяйства (С.В.Степанов), социальной политике (Т.В.Кочкина), развитию местного самоуправления и правопорядку (В.Р.Лозинг) Кемеровского городского Совета народных депутатов.

Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ





Приложение
к постановлению
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
от 24 декабря 2004 г. № 214


ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2005 ГОД

ПАСПОРТ ПЛАНА

ЗАКАЗЧИК - Кемеровский городской Совет народных депутатов.

РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ - Администрация города.

ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ - координация работы органов местного самоуправления города по реализации задач текущего года.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА - Закон Российской Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Кемерово.

Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

1.1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2004 ГОД

Позитивные тенденции, сложившиеся в экономике города, приобрели устойчивый характер. Основной задачей является их сохранение как основы последовательного повышения уровня жизни населения.
В течение года продолжалась наметившаяся в прошедшие годы тенденция замедления роста потребительских цен. В 2004 году их рост составит 110,8% против 111,5% в 2003 году.
В 2004 году увеличится объем производства продукции, произведенной промышленностью, на 6,5% к уровню прошлого года (в сопоставимых ценах).
Ускоренными темпами развиваются пищевая промышленность (159%), машиностроение (110%) и легкая промышленность (183%).
Сальдированный финансовый результат организаций увеличится в 2,9 раза к уровню прошлого года.
В целом объем инвестиций в основной капитал в 2004 году увеличится на 6,9% относительно уровня прошлого года. Основным источником финансирования являются привлеченные средства, их доля в общем объеме составит 55,8%.
Сохраняется тенденция устойчивого развития малого предпринимательства.
По видам деятельности малое предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики. Наибольшую долю в отраслевой структуре занимают торговля и общественное питание - 36,7%. В малом предпринимательстве занято 73,0 тыс. человек, или 26% населения, занятого в экономике.
Объем товарооборота розничной торговли по всем каналам реализации увеличится на 9% к уровню 2003 года.
Потребительский рынок города характеризуется как стабильный, сбалансированный, с высоким уровнем товарной насыщенности. В макроструктуре оборота розничной торговли продолжают преобладать непродовольственные товары. Их доля составляет 51%.
Оживлению в сфере торговли способствовала реализация мероприятий по рациональному размещению стационарной торговой сети и совершенствованию торгового обслуживания. В городе работает более 20 торговых систем, из которых наиболее крупные: ООО "Торговый Дом Каравай", ЗАО "Система Чибис", ООО "Кора", ООО "МирТек", ООО "Трансхимресурс" (торговая марка "Колесо").
Важным фактором в насыщении потребительского рынка товарами и удовлетворения спроса населения остались вещевые, смешанные и продовольственные рынки. Продолжалась работа по расширению территории рынков и приведению их в надлежащее состояние.
Быстрыми темпами развивается общественное питание, сфера бытового обслуживания.
Объем платных услуг, оказываемых населению города, возрастет на 6,1% к уровню прошлого года. Как и прежде, преобладающую долю в общем объеме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные и бытовые услуги, услуги транспорта и связи.
Продолжается процесс сокращения производственного сектора в муниципальном хозяйстве с концентрацией ресурсов для выполнения характерных для муниципалитета функций. В результате по итогам 2004 года ожидается снижение объемов выполненных работ и оказанных услуг муниципальными предприятиями на 5% к уровню 2003 года (1470,6 млн. руб.).
Объем выполненных услуг муниципальными учреждениями увеличится по сравнению с 2003 годом на 26,5%.
Сохраняется тенденция постепенного снижения доли бюджетного финансирования как в доходах учреждений, так и в оплате выполненных предприятиями работ и услуг, что характеризует постепенный перенос финансовой нагрузки на непосредственного потребителя услуг.
Демографическая ситуация в 2004 году характеризуется замедлением темпов естественной убыли населения. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы естественной убыли населения уменьшатся на 0,7 тыс. чел. Численность населения в городе на 1 января 2004 года составила 525,6 тыс. чел.
Стабильной остается ситуация на рынке труда: уровень официально зарегистрированной безработицы составит 1,2%.
На фоне роста производства предприятия ориентированы на расширение занятости и повышение заработной платы.
Благосостояние и качество жизни горожан характеризуется увеличением на 3,0% реальных доходов населения в 2004 году.
Рост реальной заработной платы работников крупных, средних предприятий в 2004 году составит 112,2%.
Основным источником доходов пожилых людей является пенсия, реальный уровень которой за анализируемый период вырастет на 4,0%. Кроме того, общее число льготников составляет более 215,0 тыс. жителей города. При этом в течение 2004 года сократится численность пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума на 17,8% и составит около 25 тыс. чел.
Продолжена работа по оказанию мер социальной поддержки малообеспеченных и малоимущих граждан. Оказана социальная поддержка 33900 семьям с детьми.
До конца года более 45000 нуждающихся горожан получат различные виды помощи в учреждениях социальной защиты населения (социальное и медико-социальное обслуживание на дому, в отделениях дневного пребывания, реабилитационных и других отделениях). Кроме того, адресную материальную и натуральную помощь по обращениям в связи с трудными жизненными ситуациями с начала года получат 65 тыс. человек. Средний размер помощи на одного человека составит 500,0 руб., что больше, чем в 2003 году, на 136 руб.
В 2004 году открыто отделение дневного пребывания в Центре помощи семье и детям, реабилитационная квартира для детей-инвалидов в Центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.
В комплексных центрах социального обслуживания населения созданы выездные бригады для оказания помощи пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, созданы службы по оказанию психологической помощи, организована работа "семейного социального работника" по медицинскому уходу и присмотру на дому за пенсионерами в вечернее и ночное время.
Для расширения услуг бездомным на базе Центра социальной адаптации открыто социально-медицинское отделение, социальное общежитие.
Одной из приоритетных задач в поддержке малообеспеченных слоев населения, удовлетворения их потребности в недорогих товарах является развитие социально ориентированной торговли, в т.ч. губернских предприятий. Из четырех действующих губернских магазинов два открылись в 2004 году.
Для улучшения социальных условий жизни кемеровчан необходимо дальнейшее совершенствование системы социальной защиты населения.

Работа лечебно-профилактических учреждений осуществляется по следующим направлениям: сохранение и укрепление здоровья кемеровчан; усовершенствование уровня качества оказания медицинской помощи детям, подросткам, беременным женщинам, старшему поколению; совершенствование качества оказания медицинской и лекарственной помощи на основе стационарозамещающих и ресурсосберегающих технологий; дальнейшее развитие сети общих врачебных практик (ОВП).
В результате выполнения основных задач и мероприятий плана социально-экономического развития города удалось:
- открыть в амбулаторно-поликлинических учреждениях дополнительно 22 койки дневного стационара;
- пролечить 36 000 пациентов в дневных стационарах (в 2003 г. - 26718 чел.), в т.ч. 7250 пациентов в стационарах на дому;
- увеличить число прикрепленного населения на медицинское обслуживание в общих врачебных практиках до 62000 человек (в 2003 г. - 58000 чел.);
- оздоровить 938 детей из малообеспеченных семей на базе дневных стационаров (в 2003 г. - 415 детей);
- оказать 230 больным помощь на дорогостоящие виды лечения на сумму 4,3 млн. руб., обеспечить 16839 человек льготными медикаментами на сумму 6,2 млн. руб.
Для сохранения и укрепления здоровья кемеровчан необходимо дальнейшее совершенствование системы оказания медицинской и лекарственной помощи.

Реализация поставленных основных задач и приоритетных направлений в муниципальном образовании проходила в рамках муниципальных проектов "Дошкольник в семье", "За школьную парту", "Каникулы" и других.
Для оказания педагогической поддержки детей, не охваченных ранее дошкольным образованием, на базе дошкольных образовательных учреждений открыты 36 адаптационных групп для детей раннего возраста, воскресные школы в 4 МДОУ, групп здоровья в 3 МДОУ, гувернерская служба в 10 МДОУ.
С сентября 2004 года в городе работают 103 класса компенсирующего обучения, 23 класса, работающих в режиме коррекционно-развивающего обучения, 5 диагностических классов, 56 групп обучения по социально-педагогическим показаниям. Это позволило оказать психолого-педагогическую поддержку школьникам, имеющим трудность в обучении из-за состояния здоровья, длительный перерыв в обучении, нарушения речи и зрения, задержку психического развития.
В работе с одаренными детьми, ориентированными на познавательную деятельность, появились новые формы: городские олимпиады для младших школьников, летняя профильная школа "Умник", "Интеллект-клуб", членами которого являются муниципальные стипендиаты из числа школьников.
Реализуется проект "Эксперимент в образовании", в котором принимают участие 17 образовательных учреждений. Цель экспериментальной работы в образовательных учреждениях - отработка модели сохранения здоровья детей, повышение качества общего образования, обеспечение преемственности уровней образования, создание условий для индивидуального и профильного обучения.
Организованы разнообразные формы отдыха, оздоровления и занятости детей как на территории города, так и за его пределами.
Для повышения качества и доступности образовательных услуг для детей необходимо создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей, внедрение инновационных педагогических технологий.

В результате активизации работы учреждений культуры по привлечению зрителей, использованию новых форм проведения традиционных мероприятий количество проводимых спортивно-массовых и культурных тематических мероприятий в текущем году увеличится на 8,3%.
Сохранилась наметившаяся в предыдущие годы тенденция роста интереса населения к деятельности культурно-досуговых и спортивных учреждений города.
Численность жителей города, посетивших культурно-досуговые учреждения, возрастет на 28,8%.
Численность лиц, занимающихся в секциях, клубах, группах физкультурно-оздоровительной направленности, увеличится на 0,5%.
В связи с наметившимся ростом жизненного уровня населения возрастет потребность в образовательных услугах учреждений культуры. Открыты дополнительные отделения образовательных услуг в учреждениях культуры (компьютерный класс в ДХШ № 19, музейно-образовательный комплекс детского изобразительного творчества и т.д). Общая численность учащихся увеличилась на 4,0% по сравнению с 2003 годом.
Произойдет увеличение численности жителей города, пользующихся библиотечными услугами, с 13% до 16%.
Сохранится тенденция роста роли библиотек как информационных, просветительных, досуговых и культурных центров. Открыты медиатека, центр правовой помощи, компьютерный читальный зал, центр правовой и психологической помощи детям в библиотеках города. Расширен на 35 видов ассортимент библиотечных услуг, оказываемых населению.
С целью повышения информационного потенциала поселковых библиотек разработана и внедрена схема комплектования книжного фонда. Книжный фонд увеличится на 15,6 тыс. томов.
Для активизации деятельности молодежи, оказания поддержки перспективным и одаренным молодым кемеровчанам приняты основные направления молодежной политики "Молодежь - за здоровый город".
Введена новая форма трудоустройства молодежи на предприятия города - ярмарка вакансий. Разработан и реализуется проект трудоустройства молодежи на объектах благоустройства.
После реконструкции открыт стадион с искусственным льдом. Кроме традиционных хоккейных матчей организованы массовые катания на коньках. В летний и зимний периоды для жителей города на всех стадионах и в клубах по месту жительства организован прокат спортивного инвентаря.
Для повышения качества и доступности культурно-досуговых услуг и привлечения жителей города к активным занятиям физической культурой и спортом необходимо внедрение новых информационных технологий оказания услуг жителям города и модернизация, оснащение, совершенствование деятельности муниципальных спортивных учреждений, создание условий для занятий спортом по месту жительства.

Продолжается работа по увеличению средней обеспеченности населения площадью жилых квартир. На конец 2004 года этот показатель достигнет 18,8 кв. м на человека (в 2003 г. - 18,7 кв. м). За счет всех источников финансирования в 2004 году будет введено 130,0 тыс. кв. м жилой площади, в том числе построено населением за счет собственных средств и кредитов 30 тыс. кв. м.
В целях улучшения жилищных условий граждан продолжена работа по реконструкции специализированных жилых помещений в домах гостиничного типа. В 2004 году планируется сдать 73 квартиры.
В целях оптимизации структуры управления жилищным фондом созданы условия для привлечения предприятий различных форм собственности к обслуживанию жилого фонда. Организованы частные предприятия по уборке дворовых территорий на базе МП г. Кемерово "ПЖРЭТ Ленинского района", ООО "Шалготарьян", выполняющие работы по договору с жилищно-эксплуатационной организацией. В 2004 году число зарегистрированных Товариществ собственников жилья выросло с 28 до 34.
Выполнен капитальный ремонт жилого фонда на сумму 59213,0 тыс. руб., отремонтировано 28,2 км тепловых сетей, систем отопления в 35 домах, запущен в эксплуатацию новый участок напорного канализационного коллектора ГНС-ОСК-1 Д-1000 мм, выполнена перекладка бестраншейным способом водопровода Д-200-135 пм, осуществлена замена насосного оборудования на КНС-2, перекладка напорного коллектора от КНС-2 до КНС-3 с использованием полиэтиленовых труб в ж. р. Ягуновский.
Применение новых технологий позволит обеспечить поддержание в надлежащем состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Бесканальная прокладка трубопроводов позволит производить замену трубопроводов в любое время года, не требует защиты трубопроводов от электрохимической коррозии (уложено 21 км тепловых сетей).
Удельный вес квартир, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, от общего количества квартир вырастет с 15,9% в 2003 г. до 22,9% в 2004 г. Всего в 2004 году будет установлено 20928 приборов учета.
В целях реализации Губернаторской программы по социальной защите работников бюджетной сферы разработан порядок установки приборов учета холодной и горячей воды работникам бюджетной сферы на безвозмездной и возвратной основе. В 2004 году в квартирах работников бюджетной сферы установлено 890 приборов учета холодной и горячей воды.
Основные проблемы ЖКХ прошлого года изношенность инженерных коммуникаций, недоремонт за ряд десятилетий жилого фонда, неплатежи за потребление коммунальных услуг, отсутствие системного подхода к регулированию передачи имущества в муниципальную собственность - характерны и для 2004 года.
Состояние автобусного парка улучшится за счет приобретения транспортными предприятиями 106 новых автобусов большой и малой вместимости.
В 2004 году рост объема машино-часов пассажирского транспорта составит 6,2% в сравнении с 2003 годом за счет совершенствования и развития маршрутной сети и увеличения беспересадочных и скоростных перевозок маршрутными такси.
Введена новая спутниковая радионавигационная система управления пассажирским транспортом, которой охвачено 110 единиц транспорта. Новая система позволит более точно изучать и анализировать пассажиропотоки по каждому маршруту и продолжить работу над совершенствованием маршрутной сети и расписаний.
Возрос объем работ по поддержанию объектов внешнего благоустройства в надлежащем состоянии. Объем работ по ремонту дорожных покрытий с применением передовых технологий сохранится на уровне прошлого года.
Так, в текущем году выполнено устройство тонкослойных покрытий по технологии "Сларри-Сил" на площади 86,6 тыс. кв. м, с использованием литой асфальтобетонной смеси на площади 41,6 тыс. кв. м и с применением машины ИП-98 на площади 8,9 тыс. кв. м.
В 2004 году большое внимание уделяется озеленению города. За год построено четыре сквера. Продолжено строительство сквера по бульвару Строителей на участке от пр. Химиков до ул. Марковцева. К Дню города кемеровчанам был сделан подарок: восстановлен и благоустроен парк "Антошка", где состоялось открытие памятного камня в честь старожилов Шевелевых, проживавших в городе Кемерово в XIX веке.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в городе установлено 572 дорожных знака.
Для предотвращения образования неорганизованных свалок установлено 200 штук большегрузных контейнеров на улицах частного сектора. С целью уменьшения количества мусора на основных магистралях города установлено 30 контейнеров с надписью "Для Вас, водители".
Выполнены работы по ремонту и устройству тротуаров, заливке трещин, установке ограждений.
С целью экономии электроэнергии продолжена работа по установке светильников с применением энергосберегающих ламп (20 ламп на ул. Свободы). В целом по городу заменено 606 штук электроламп.
Наряду с позитивными изменениями, происходящими в социально-экономическом развитии города, продолжает оставаться напряженной оперативная обстановка по городу.
В 2004 году отмечен рост числа зарегистрированных преступлений по городу на 7,9% к уровню 2003 года. Но число тяжких преступлений сократилось, и доля их в общем количестве снизилась с 46,6% до 38,3%. Снижено число преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения, на 43,0%.
Снизилась раскрываемость преступлений по расследованным уголовным делам на 3,6% к уровню 2003 г. и составила 66,5%, но это выше результатов таких городов, как Новосибирск (55,5%), Красноярск (52,2%), Барнаул (50,5%).
В связи с сохраняющейся сложной оперативной обстановкой, вызванной рядом совершенных в стране терактов, реализован ряд мероприятий "Сигнал", "Вихрь-антитеррор" и др., направленных на обеспечение безопасности граждан.
Дан старт губернаторской программе "День шахтера - 2005 в городе Кемерово". В соответствии с планом подготовки и проведения Дня шахтера - 2005 в городе началась реализация пяти целевых программ развития: четырех программ областного значения ("Город", "Шахтерские поселки", "Дорожный фонд", "ГУРШ") и одной городской, финансируемой из городского бюджета ("Кемерово").
В рамках губернаторской программы "День шахтера - 2005 в городе Кемерово" открыты новые объекты: торгово-сервисный комплекс "КОЛЕСО XXL" компании "Трансхимресурс", спортивно-досуговый центр "Ледяной мир" в Губернском центре спорта "Стадион Химик", аптечный супермаркет фирмы ООО "Соната", центр культурно-познавательного досуга семьи "Берегиня", музеи в школах № 84, 14, 45, 93, лечебно-диагностический блок (Центр амбулаторной хирургии, клиническая лаборатория).

1.2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2005 ГОД

Продолжится снижение инфляции. За 2005 год инфляция составит 8,9%.
Рост объемов промышленного производства в сопоставимых ценах составит 102,2% к уровню 2004 года.
Наиболее динамично увеличат объемы производства такие отрасли, как черная металлургия, химическая промышленность, машиностроение.
Будет продолжаться тенденция реорганизации муниципального хозяйства: ликвидации муниципальных предприятий с нехарактерными для муниципалитета функциями; привлечение к выполнению муниципальных функций организаций частной формы собственности на конкурсной основе.
В связи с этим произойдет снижение объемов работ и услуг отраслей муниципального хозяйства. Но это не означает сокращение жизненно важных услуг населению города, а является следствием передачи объемов в частный сектор экономики города.
Объем инвестиций в производственную сферу муниципального сектора увеличится на 20,4%.

В целом по городу объем инвестиций в основной капитал увеличится на 1,7%.
Продолжит возрастать обеспеченность населения площадью жилых квартир. На конец 2005 года этот показатель достигнет 19 кв. м на человека. За счет всех источников финансирования в 2005 году планируется ввод 143,0 тыс. кв. м жилой площади.
В сопоставимых ценах оборот розничной торговли по всем каналам реализации возрастет в сравнении с 2004 годом на 3,0%.
Рост оборота общественного питания в сопоставимых ценах будет происходить теми же темпами, что и оборот розничной торговли, но цены расти будут большими темпами (110% против 108,3%).
В 2005 году сохранятся тенденции развития потребительского рынка:
- универсализация продовольственных магазинов и сетей;
- специализация торговой деятельности;
- строительство крупных торговых комплексов;
- создание фирменных торговых предприятий местных товаропроизводителей и внедрение на потребительский рынок фирменных магазинов других производителей;
- развитие социально-ориентированной торговли (губернские магазины);
- освоение и развитие современных технологий торгового обслуживания;
- развитие сети общественного питания быстрого обслуживания.
Прирост объема платных услуг в сопоставимых ценах составит 2,2%.
Несмотря на рост рождаемости, численность населения города будет снижаться. Это общероссийская тенденция. Численность трудовых ресурсов имеет устойчивую тенденцию к сокращению, поскольку в трудоспособный возраст ежегодно вступает все меньшее число населения. Однако количество занятых в экономике граждан города будет увеличиваться за счет сокращения лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой.
Общая численность безработных в городе останется на уровне прошлого года. При этом численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, имеет тенденцию к увеличению, причиной которой является возможность получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг зарегистрированными безработными.
В 2005 году ожидается увеличение количества малых предприятий на 2,7%, что позволит создать новые рабочие места. Рост объемов производства на малых предприятиях в 2005 году составит 102,5% к уровню 2004 года в сопоставимых ценах.
В 2005 году в малом бизнесе будет занято 27% населения от занятого в экономике. Для формирования инфраструктуры поддержки инновационной деятельности планируется создание инновационного бизнес-инкубатора.
Сохранится дифференциация населения по денежным доходам. Рост среднего размера заработной платы, среднего размера пенсий и пособий позволит удержать численность населения с доходами ниже прожиточного минимума не более 21%.
Рост реальных денежных доходов населения составит 105,7%.
Прожиточный минимум в 2005 году увеличится на 11,1%.
Для реализации мероприятий губернаторской программы "День шахтера - 2005 в городе Кемерово" планируется ввод в строй новых социально значимых объектов и проведение крупномасштабных работ по благоустройству города.
Будет завершено строительство и оснащение оборудованием "Кардиологического центра", завершена реконструкция и оснащение оборудованием Дома культуры ОАО "Кокс" под театр драмы и комедии для детей и молодежи, реконструкция губернского центра спорта - стадиона "Химик", реконструкция Кемеровской государственной областной филармонии, реконструкция детского дома № 6 под кадетский корпус МВД. В Кировском районе намечено завершение строительства геронтологического центра. В Заводском районе строительство дороги по ул. Ю.Двужильного. Особое внимание будет уделено поселкам закрывшихся шахт. По областной программе "Шахтерские поселки" будет проведен капитальный ремонт и реконструкция 18 объектов социальной сферы (ДК шахтеров, общеобразовательных школ № 18, 32, 50, 51, МДОУ "Детский сад № 10", 4 стадионов, поселкового клуба в п. Петровский, лечебно-оздоровительного центра (Л)ОЦ "Милосердие" и ДК "Досуг" в ж. р. Ягуновском, культурно-спортивного центра в п. шахты "Северная", ДК п. Боровой, общих врачебных практик в поселках Бутовка, Комиссарово, РТС). В 2005 году в поселках будут проведены реконструкция и прокладка 30 дорог, 32 объектов систем водоснабжения, 10 объектов энергоснабжения, телефонизация ж. р. Промышленновский.
Знаменательным событием для горожан станет открытие троллейбусной линии, соединяющей право- и левобережную части города, а также автодороги по проспекту Московскому.
В рамках городской программы "Кемерово" будет произведено строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы, ремонт кровель, систем отопления, освещения и канализации объектов образования. Во всех районах города будут дополнительно установлены детские игровые и спортивные площадки. Остановки города будут благоустроены новыми остановочными павильонами. Новый вид обретут фасады домов (пр. Советский, пр. Шахтеров и др.). Будет произведен ремонт кровель и систем отопления в жилых домах города. Будет продолжена работа по замене оконных блоков в квартирах ветеранов.
Большое внимание будет уделено ремонту городских дорог, мостов, тротуаров.
Предприятия внесут свой вклад в благоустройство микрорайонов города, оформление зданий.
Учащиеся школ организуют и проведут благотворительные акции по уборке города.
Жители улиц и домов возьмутся за благоустройство своих дворов и подъездов.
Творческие работники подготовят концертные программы.

Основные социально-экономические показатели развития города Кемерово представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

   -------------T------------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ № ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ п/п ¦ Показатели ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ факт ¦ оценка ¦ прогноз¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.1.¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.1.1.¦Объем промышленной продукции (работ, ¦26076,4 ¦36385,1 ¦39537,0 ¦
¦ ¦услуг) в действующих ценах (в млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.2.1.2.¦Прирост или снижение (+, -) объемов ¦ +9,1 ¦ +6,5 ¦ +2,2 ¦
¦ ¦продукции к предыдущему году в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых ценах (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦В том числе по отраслям промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦а) электроэнергетика ¦ +1,4 ¦ -8,0 ¦ -1,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦б) топливная ¦ +4,7 ¦ +2,1 ¦ +1,9 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦в) черная металлургия ¦ +1,5 ¦ +1,9 ¦ +0,8 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦г) цветная ¦ +4,0 ¦ +3,0 ¦ +2,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦д) химическая ¦ +9,6 ¦ +5,0 ¦ +3,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦е) машиностроение и металлообработка ¦ +38,7 ¦ +10,0 ¦ +9,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦ж) лесная и деревообрабатывающая ¦ +11,6 ¦ -14,7 ¦ -5,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦з) строительных материалов ¦ +30,1 ¦ +3,5 ¦ +1,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦и) легкая ¦ -4,3 ¦ +82,7 ¦ +1,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦к) пищевая ¦ +18,0 ¦ +59,0 ¦ +3,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦л) мукомольно-крупяная ¦ -16,1 ¦ +50,0 ¦ +2,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦м) полиграфическая ¦ +28,8 ¦ +15,0 ¦ +11,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦н) медицинская ¦ -7,4 ¦ -7,0 ¦ -5,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦о) прочие ¦ +5,6 ¦ +12,0 ¦ +2,0 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.2.¦ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.2.1.¦Капитальные вложения по городу за счет ¦ 5145,4 ¦ 6102,9 ¦ 6743,5 ¦
¦ ¦всех источников финансирования по крупным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и средним предприятиям (в млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прирост или снижение (+, -) к предыдущему ¦ +70,0 ¦ +6,9 ¦ +1,7 ¦
¦ 1.2.2.2.¦году в сопоставимых ценах (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.3.¦ТРУД ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.3.1.¦Численность постоянного населения города ¦ 525,6 ¦ 522,7 ¦ 519,3 ¦
¦ ¦на конец года (тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.3.1.1.¦Трудовые ресурсы (тыс. человек) ¦ 352,8 ¦ 352,4 ¦ 352,2 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.3.1.2.¦Численность занятых в экономике - всего ¦ 283,1 ¦ 286,4 ¦ 289,2 ¦
¦ ¦(тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.3.1.3.¦Численность работников на крупных, средних¦ 216,8 ¦ 217,1 ¦ 217,7 ¦
¦ ¦и малых предприятиях и в организациях - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего (тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦1.2.3.1.3.1.¦Из них: в материальном производстве ¦ 128,9 ¦ 129,1 ¦ 129,5 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.3.2.¦Уровень безработицы, доля официально ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦
¦ ¦безработных к трудоспособному населению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.3.2.1.¦Удельный вес численности работников на ¦ 41,1 ¦ 41,4 ¦ 41,8 ¦
¦ ¦крупных, средних и малых предприятиях и в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях по территории к общей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности населения (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.3.3.¦ФЗП работников на крупных, средних и ¦14324,3 ¦17935,7 ¦21128,5 ¦
¦ ¦малых предприятиях и в организациях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.3.4.¦Выплаты социального характера (в млн. ¦ 241,2 ¦ 297,3 ¦ 345,1 ¦
¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.4.¦СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.4.1.¦Среднедушевой доход на одного жителя (руб.¦ 6828,2 ¦ 7276,9 ¦ 8130,5 ¦
¦ ¦в месяц) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.4.2.¦Среднемесячный прожиточный минимум (руб.) ¦ 2160,01¦ 2441,7 ¦ 2712,48¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.4.3.¦Отношение среднедушевых доходов к уровню ¦ 3,16¦ 2,98¦ 2,99¦
¦ ¦прожиточного минимума - покупательная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способность населения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.4.4.¦Численность населения с денежными доходами¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦
¦ ¦ниже прожиточного минимума (в % от всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.4.5.¦Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет ¦ 126,4 ¦ 130,0 ¦ 143,0 ¦
¦ ¦всех источников финансирования (тыс. кв. м¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общ. площади) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.4.6.¦Средняя обеспеченность населения общей ¦ 18,7 ¦ 18,8 ¦ 19,0 ¦
¦ ¦площадью жилых домов (кв. м общ. площади ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на человека) на конец года ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.5.¦ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.5.1.¦Оборот розничной торговли (по всем каналам¦27289,0 ¦32213,8 ¦35934,2 ¦
¦ ¦реализации) (в млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦в сопоставимых ценах прирост к ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 103,0 ¦
¦ ¦предыдущему году (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.5.2.¦Объем платных услуг населению (в млн. ¦ 5939,2 ¦ 7220,2 ¦ 8388,2 ¦
¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦в сопоставимых ценах прирост к ¦ 101,0 ¦ 106,1 ¦ 102,2 ¦
¦ ¦предыдущему году (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.5.3.¦Оборот общественного питания (млн. руб.) ¦ 931,3 ¦ 1126,5 ¦ 1276,3 ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦в сопоставимых ценах прирост к предыдущему¦ 115,0 ¦ 108,0 ¦ 103,0 ¦
¦ ¦году (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.6.¦ИНФЛЯЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.6.1.¦Индекс роста потребительских цен к ¦ 113,2 ¦ 111,1 ¦ 109,2 ¦
¦ ¦предыдущему году, среднегодовой (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1.2.6.2.¦Инфляция - декабрь к декабрю предыдущего ¦ 111,5 ¦ 110,8 ¦ 108,9 ¦
¦ ¦года (в %) ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+------------------------------------------+--------+--------+---------


1.3. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Ресурсы для развития города включают финансовые ресурсы, используемые для развития экономики и социальной сферы города, муниципальное имущество, а также земельные ресурсы территории.

1.3.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА

Финансовые ресурсы города - это реальные финансовые возможности планируемого периода, которые будут направлены на развитие промышленного сектора, потребительского рынка, на обеспечение устойчивого функционирования сферы жизнеобеспечения и социальной сферы.

В таблице № 2 представлен прогноз финансовых ресурсов города на 2005 год, а также направления их использования.

Таблица № 2

   ---------------------------T------------------------------T---------------T-------¬

¦ Вид ресурсов ¦ Направление использования ¦ Получатель ¦Прогноз¦
¦ ¦ ¦ ресурсов ¦на 2005¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦(млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦
+--------------------------+------------------------------+---------------+-------+
¦1.3.1.1. Средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3.1.1.1. Доходы ¦На обеспечение ¦Городское ¦ 4738,8¦
¦городского бюджета - ¦функционирования социальной ¦финансовое ¦ ¦
¦всего, ¦инфраструктуры города, ¦управление ¦ ¦
¦в том числе: ¦городского хозяйства (ЖКХ, ¦ ¦ ¦
¦а) налоговые поступления ¦транспорта, связи, дорог, ¦ ¦ 2025,8¦
¦б) неналоговые поступления¦благоустройства, бытового ¦ ¦ 665,0¦
¦в) доходы от ¦обслуживания), социальную ¦ ¦ ¦
¦предпринимательской и ¦поддержку незащищенных слоев ¦ ¦ ¦
¦иной приносящей доход ¦населения, охрану ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦правопорядка ¦ ¦ 191,8¦
¦г) безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления от других ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦ 1726,2¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦д) прочие безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ 130,0¦
+--------------------------+------------------------------+---------------+-------+
¦1.3.1.2. Инвестиционные ¦ ¦ ¦10464,7¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3.1.2.1. Прибыль ¦На развитие деятельности, ¦Предприятия ¦ 5135,9¦
¦организаций города, ¦обновление основных фондов ¦ ¦ ¦
¦остающаяся в их ¦(имущества) предприятий и ¦ ¦ ¦
¦распоряжении (после ¦социальное развитие ¦ ¦ ¦
¦уплаты налогов) ¦коллективов ¦ ¦ ¦
¦1.3.1.2.2. Амортизационные¦На воспроизводство основных ¦Предприятия ¦ 3423,4¦
¦отчисления ¦фондов предприятий ¦ ¦ ¦
¦1.3.1.2.3. Ассигнования ¦ ¦Генеральные ¦ 1255,2¦
¦бюджетов вышестоящих ¦ ¦заказчики ¦ ¦
¦уровней - всего, в том ¦ ¦строительства ¦ ¦
¦числе по программе ¦ ¦ ¦ 1029,3¦
¦"День шахтера - 2005 ¦ ¦ ¦ ¦
¦в городе Кемерово": ¦Строительство социально- ¦Администрация ¦ ¦
¦а) за счет федерального ¦значимых объектов городского ¦города ¦ 314,1¦
¦бюджета, ¦и областного значения ¦ ¦ ¦
¦в том числе на программу ¦Финансирование технических, ¦ ¦ 88,2¦
¦"День шахтера - 2005 в ¦проектных работ, социальная ¦ ¦ ¦
¦городе Кемерово" ¦защита высвобождаемых ¦ ¦ ¦
¦б) субъекта Федерации, ¦работников ¦ ¦ ¦
¦в том числе на программу ¦Реконструкция и замена ¦ ¦ 941,1¦
¦"День шахтера - 2005 в ¦пострадавших объектов ¦ ¦ 941,1¦
¦городе Кемерово" ¦социальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦
¦1.3.1.2.4. Спонсорские ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства для реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы "День шахтера ¦ ¦ ¦ 543,4¦
¦- 2005 в городе Кемерово" ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3.1.2.5. Средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦
¦реструктуризацию ¦Создание новых рабочих мест, ¦ ¦ 106,8¦
¦угольной отрасли: ¦переобучение персонала, ¦ ¦ ¦
¦а) ликвидационные работы ¦обеспечение временной ¦ ¦ ¦
¦закрываемых шахт на ¦занятости, развитие малого ¦ ¦ ¦
¦программу "День шахтера ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦
¦- 2005 в городе Кемерово" ¦ ¦ ¦ 91,8¦
¦б) программа местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития ¦ ¦ ¦ 15,0¦
+--------------------------+------------------------------+---------------+-------+
¦1.3.1.3. Средства ¦Для формирования фондов: ¦Территориальные¦ 3500,0¦
¦государственных ¦пенсионного, социального ¦отделения ¦ ¦
¦внебюджетных фондов ¦страхования, обязательного ¦фондов ¦ ¦
¦ ¦медицинского страхования ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------+---------------+-------+
¦ Всего финансовых ¦ ¦ ¦18703,5¦
¦ ресурсов: ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+------------------------------+---------------+--------


1.3.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Муниципальное имущество - материальная основа для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления.
Структура муниципального имущества города Кемерово представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

   ----------T------------------T----------T-------------------------T------------------¬

¦ № ¦ Распределение ¦Количество¦ Балансовая стоимость ¦ Доходы в бюджет ¦
¦ п/п ¦ муниципального ¦ объектов ¦ (млн. руб.) ¦ города ¦
¦ ¦имущества по видам¦ (ед.) ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ закрепления ¦ ¦ +---------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 год ¦2005 год¦
+---------+------------------+----------+-------------------------+---------+--------+
¦ 1.3.2.1.¦Предприятия ¦ 52 ¦ 996,9 ¦ 860,0¦ 500,0¦
+---------+------------------+----------+-------------------------+---------+--------+
¦ 1.3.2.2.¦Учреждения ¦ 388 ¦ 2415,4 ¦ х ¦ х ¦
+---------+------------------+----------+-------------------------+---------+--------+
¦ 1.3.2.3.¦Казна (имущество, ¦ х ¦ 24014,6 ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦не закрепленное за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------+----------+-------------------------+---------+--------+
¦ ¦Итого: ¦ х ¦ 27426,8 ¦ 860,0¦ 500,0¦
+---------+------------------+----------+--------------T----------+---------+--------+
¦ ¦ Распределение ¦Количество¦Характеристика¦Балансовая¦ Доходы в бюджет ¦
¦ ¦ муниципального ¦ объектов ¦объектов ¦стоимость ¦города (тыс. руб.)¦
¦ ¦ имущества по ¦ (ед.) ¦(площадь - ¦ (млн. +---------T--------+
¦ ¦ типам ¦ ¦кв. м, ¦ руб.) ¦2004 год ¦2005 год¦
¦ ¦ ¦ ¦протяженность ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- п. м) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------+----------+--------------+----------+---------+--------+
¦ 1.3.2.4.¦Жилищный фонд ¦ 2592¦ 7536,4¦ 14508,2¦ 94,0¦ 261,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------+----------+--------------+----------+---------+--------+
¦ 1.3.2.5.¦Нежилой фонд ¦ 1191¦ 898,1¦ 8782,4¦ 89500,0¦168100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------+----------+--------------+----------+---------+--------+
¦ 1.3.2.6.¦Объекты, ¦ 91¦ х ¦ 451,0¦ х ¦ х ¦
¦ ¦не завершенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------+----------+--------------+----------+---------+--------+
¦ 1.3.2.7.¦Инженерная ¦ 5663¦ 1068403,9¦ 1985,6¦ 45560,0¦170643,6¦
¦ ¦инфраструктура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сети) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------+----------+--------------+----------+---------+--------+
¦ 1.3.2.8.¦Прочее недвижимое ¦ 3343¦ х ¦ 677,0¦ х ¦ 1200,0¦
¦ ¦имущество (пеня) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------+----------+--------------+----------+---------+--------+
¦ 1.3.2.9.¦Движимое имущество¦ 59753¦ х ¦ 1022,7¦ 660,0¦ 664,8¦
+---------+------------------+----------+--------------+----------+---------+--------+
¦ ¦Итого: ¦ х ¦ х ¦ 27426,8¦ 135814,0¦340870,0¦
+---------+------------------+----------+--------------+----------+---------+--------+
¦ ¦ Доля ¦Количество¦ Стоимость (млн. руб.) ¦Доходы в бюджет ¦
¦ ¦ муниципальной ¦ объектов ¦ ¦города (тыс. руб.)¦
¦ ¦ собственности ¦ (ед.) ¦ +---------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 год ¦2005 год¦
+---------+------------------+----------+-------------------------+---------+--------+
¦1.3.2.10.¦Акционерные ¦ 14¦ 65,2 ¦ 500,0¦ - ¦
¦ ¦общества, общества¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+------------------+----------+-------------------------+---------+---------


1.3.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективное развитие территории.
В таблице № 4 представлены направления использования территории города.

Таблица № 4

   -----------T----------------------------------------------------T-----------¬

¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Площадь ¦
¦ п/п ¦ ¦территории ¦
¦ ¦ ¦города (га)¦
+----------+----------------------------------------------------+-----------+
¦ 1.3.3.1.¦Общая площадь муниципального образования - всего ¦ 27 861 ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦
¦1.3.3.1.1.¦Передано в пользование и владение ¦ 15553 ¦
¦1.3.3.1.2.¦Сдано в аренду ¦ 1028 ¦
¦1.3.3.1.3.¦Площадь, находящаяся в собственности граждан ¦ 244 ¦
¦1.3.3.1.4.¦Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц¦ 955 ¦
+----------+----------------------------------------------------+-----------+
¦ 1.3.3.2.¦По использованию: ¦ 27 861 ¦
¦ ¦а) земли жилой и общественно-деловой застройки ¦ 5037 ¦
¦ ¦б) земли промышленной, коммерческой и коммунально- ¦ 4489 ¦
¦ ¦складской застройки ¦ ¦
¦ ¦в) земли общего пользования ¦ 841 ¦
¦ ¦г) земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций ¦ 4599 ¦
¦ ¦д) земли сельскохозяйственного использования ¦ 5239 ¦
¦ ¦е) земли особо охраняемых территорий ¦ 2608 ¦
¦ ¦ж) земли водного фонда ¦ 1087 ¦
¦ ¦з) земли под военными и иными режимными объектами ¦ 431 ¦
¦ ¦и) земли, не вовлеченные в градостроительную или ¦ 3038 ¦
¦ ¦иную деятельность ¦ ¦
¦ ¦к) земли под объектами иного специального назначения¦ 447 ¦
+----------+--------------------------------------T-------------+-----------+
¦ Доходы в бюджет города от использования ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ земельных ресурсов (тыс. руб.) ¦ год ¦ год ¦
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
¦Арендная плата за земельные участки ¦ 152400,0 ¦ 203800,0¦
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
¦Налог на землю ¦ 196950,0 ¦ 435100,0¦
L-------------------------------------------------+-------------+------------


Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2005 ГОД

Цель: объединить усилия кемеровчан в подготовке и праздновании Дня шахтера - 2005 в городе Кемерово под девизом "Благодарные кемеровчане - шахтерам Кузбасса".

Для реализации этой цели органами местного самоуправления города определены основные задачи и приоритетные направления развития города на 2005 год.

1. Обеспечение безопасной жизни в городе

1.1. Создание условий для повышения уровня личной и общественной безопасности, охраны общественного порядка и собственности.
1.2. Создание условий для предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений.
1.3. Создание условий по повышению безопасности деятельности промышленных производств.

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
кемеровчан

2.1. Привлечение жителей города к активным занятиям физической культурой и спортом.
2.2. Обеспечение населения первичной медико-санитарной помощью.
2.3. Обеспечение здоровья матери и ребенка.
2.4. Предупреждение распространения заболеваний социального характера.
2.5. Повышение качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.
2.6. Осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения, направленного на улучшение экологического состояния городской среды.

3. Создание условий для социально-активной жизни кемеровчан

3.1. Реализация мероприятий городского оргкомитета "Победа".
3.2. Совершенствование системы оказания государственной поддержки и льгот.
3.3. Совершенствование системы социального обслуживания.
3.4. Содействие занятости и трудоустройству всех категорий населения.
3.5. Развитие городского самоуправления.

4. Создание условий для удовлетворения потребностей горожан
в образовательных и культурных услугах

4.1. Повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг для кемеровчан.
4.2. Повышение доступности качественного образования для детей.

5. Укрепление экономического потенциала города

5.1. Развитие основных отраслей промышленности. Содействие реализации мероприятий по реформированию предприятий оборонного комплекса.
5.2. Повышение эффективности управления муниципальным сектором экономики.
5.3. Создание благоприятной среды для устойчивого и социально-направленного развития малого предпринимательства.
5.4. Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг предприятиями потребительского рынка.

6. Повышение качества городской среды

6.1. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшение содержания жилищного фонда и объектов социальной сферы.
6.2. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, реконструкция специализированных жилых помещений.
6.3. Развитие планировочной структуры города.
6.4. Создание комфортных условий городской среды и обеспечение максимального удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках.

Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ В ГОРОДЕ

   -------------T---------------------------T-----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------¬

¦ № ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦2004 год¦ 2005 год ¦
¦ п/п ¦направлений и мероприятий ¦исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.1.¦ Создание условий для повышения уровня личной и общественной безопасности, охраны ¦
¦ ¦ общественного порядка и собственности ¦
+------------+---------------------------T-----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.1.1.1.¦Организация изучения ¦ II - III ¦Внедрение новых форм и методов работы ОВД, ¦обследование¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦общественного мнения о ¦ кв. ¦устранение недостатков в работе милиции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности УВД города с ¦ 2005 года ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ 0,05 ¦
¦ ¦целью ее совершенствования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улучшения охраны порядка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦борьбы с преступностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.1.2.¦Организация работы, ¦ В течение ¦Повышение безопасности граждан. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленной на выполнение ¦ года ¦Снижение количества уличных преступлений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организационно-технических ¦ ¦и правонарушений, повышение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий в коммунальном ¦ ¦антитеррористической защищенности жилого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилом секторе, на улицах и ¦ ¦сектора, снижение травматизма жителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в других общественных ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.1.3.¦Организация системы ¦ В течение ¦Снижение подростковой преступности, в том ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогического и ¦ года ¦числе групповой. Повышение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридического просвещения ¦ ¦ответственности родителей за воспитание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей по проблемам ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики негативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проявлений в поведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей и подростков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственности в случае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦невыполнения своих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязанностей по воспитанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.1.4.¦Укрепление учетно- ¦ В течение ¦Повышение авторитета органов внутренних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационной дисциплины,¦ года ¦дел, укрепление связи с населением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законности при рассмотрении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявлений и сообщений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан о происшествиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступлениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.1.5.¦Проведение ¦ В течение ¦Пресечение незаконного ввоза в город ¦ количество ¦ ¦ 4 ¦
¦ ¦специализированных ¦ года ¦продуктов, опасных для жизни ¦ рейдов ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операции "Суррогат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.1.6.¦Проведение комплексных ¦ В течение ¦Снижение особо тяжких преступлений, ¦ количество ¦ ¦ 4 ¦
¦ ¦проверок объектов хранения ¦ года ¦совершенных с применением оружия ¦ проверок ¦ ¦ ¦
¦ ¦оружия, взрывчатых веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и взрывных устройств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.1.7.¦Пересмотр структуры и ¦ III кв. ¦Повышение безопасности жителей города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штатной численности МОБ ¦ 2005 года ¦Снижение количества уличной преступности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемеровского гарнизона ¦ ¦и тяжких бытовых преступлений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦милиции, доведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количества личного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в подразделениях патрульно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постовой службы милиции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участковых уполномоченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦милиции до норм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленных Указом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Президента Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации от 12.02.1993 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 209 "О милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(местной милиции) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.1.8.¦Проведение реконструкции ¦I полугодие¦Обеспечение эффективной деятельности по ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,2 ¦
¦ ¦помещений стационарных ¦ 2005 года ¦перекрытию въезда и выезда из города в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постов ДПС ГИБДД ¦ ¦случае необходимости при проведении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Аэропорт", "Пионер", ¦ ¦антитеррористических мероприятий и или ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Северный" ¦ ¦раскрытию преступлений. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Ужесточение контроля за транспортом, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦прибывающим или покидающим город ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.1.9.¦Установка системы ¦ II ¦Повышение безопасности граждан при ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,5 ¦
¦ ¦видеонаблюдения площади ¦ полугодие ¦проведении массовых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Советов и стадиона "Химик" ¦ 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.2.¦ Создание условий для предупреждения и пресечения преступлений и административных ¦
¦ ¦ правонарушений ¦
+------------+---------------------------T-----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.1.2.1.¦Привлечение к охране ¦ В течение ¦Помощь органам внутренних дел по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного порядка ¦ года ¦обеспечению правопорядка и безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников частных ¦ ¦жителей города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранных предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служб безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.2.2.¦Организация ¦ В течение ¦Повышение правовой грамотности граждан. ¦ количество ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦непрофессионального ¦ года ¦Профилактика правонарушений ¦ заметок ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридического обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Гражданин и закон" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствах массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.2.3.¦Проведение совместных ¦ В течение ¦Повышение авторитета органов внутренних ¦ количество ¦ ¦ежекварт. ¦
¦ ¦отчетов участковых ¦ года ¦дел и доверия населения. Получение ¦ отчетов ¦ ¦ ¦
¦ ¦уполномоченных милиции и ¦ ¦информации о лицах, совершаемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦председателей общественных ¦ ¦преступления и правонарушения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов охраны порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перед населением о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянии правопорядка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности в микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.2.4.¦Установка системы ¦ II ¦Повышение безопасности дорожного движения. ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,5 ¦
¦ ¦видеонаблюдения "Поток" на ¦ полугодие ¦Профилактика дорожно-транспортных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных постах ДПС ¦ 2005 года ¦происшествий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГИБДД "Аэропорт" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Северный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.3.¦ Создание условий по повышению безопасности деятельности промышленных производств ¦
+------------+---------------------------T-----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.1.3.1.¦Разработка ¦ В течение ¦Повышение безопасности на предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦антитеррористических ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий на предприятиях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦химической промышленности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиях оборонного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса для повышения их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защищенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.1.3.2.¦Проведение проверок на ¦ В течение ¦Повышение безопасности на предприятиях ¦ количество ¦ ¦ 30 ¦
¦ ¦объектах особой важности и ¦ года ¦ ¦ проверок ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышенной опасности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦антитеррористических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+---------------------------+-----------+-------------------------------------------+------------+--------+-----------


3.2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
КЕМЕРОВЧАН

   -------------T----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------¬

¦ № ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦2004 год¦ 2005 год ¦
¦ п/п ¦направлений и мероприятий по¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.1.¦ Привлечение жителей города к активным занятиям физической культурой и спортом ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.2.1.1.¦Формирование здорового ¦В течение ¦Открытие нового клуба для молодежи и ¦ ед. ¦ ¦ 3 ¦
¦ ¦образа жизни через ¦ года ¦подростков по месту жительства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦популяризацию физической ¦ ¦Рудничном, Заводском районах и деревне ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦Петровка. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Развитие различных видов семейного ¦ ед. ¦ 1 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта, создание центров семейного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦досуга на базе клубов по месту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жительства. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение детей, активно занимающихся ¦ % ¦ 55,7 ¦ 56,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦спортом в возрасте 7 - 14 лет ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.1.2.¦Развитие системы турниров ¦В течение ¦Создание дворовых команд с целью морального¦ ед. ¦ 15 ¦ 25 ¦
¦ ¦молодежных дворовых команд ¦ года ¦и физического оздоровления социума ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по игровым видам спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стритбол, волейбол, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мини-футбол и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.1.3.¦Совершенствование ¦В течение ¦Привлечение к участию в городских ¦ чел. ¦16156 ¦ 20000 ¦
¦ ¦организации и проведения ¦ года ¦комплексных спартакиадах большего числа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивно-массовых ¦ ¦жителей города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦Повышение зрелищности проводимых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.1.4.¦Обеспечение муниципальных ¦В течение ¦Увеличение численности жителей города, ¦ % ¦ 10 ¦ 15 ¦
¦ ¦учреждений спорта ¦ года ¦занимающихся физической культурой и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современным спортивным ¦ ¦спортом в спортивных учреждениях и по месту¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентарем и оборудованием ¦ ¦жительства (количество жителей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦занимающихся спортом, к общей численности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жителей города). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Повышение уровня спортивного мастерства ¦ чел. ¦ 115 ¦ 140 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ведущих спортсменов города (количество ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек, повысивших квалификацию) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.1.5.¦Модернизация муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ст. "Химик", ст. "Шахтер", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ст. "Факел", ст. "Юность", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ ДОСН "Легкоатлетический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦манеж", МУ "Клубы по месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жительства"): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проведение ремонта ¦В течение ¦Улучшение условий для занимающихся в ¦ ед. ¦ 14 ¦ 8 ¦
¦ ¦раздевалок для спортсменов ¦ года ¦спортивных секциях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на стадионах; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ввод в эксплуатацию новых ¦ ¦Привлечение на спортивно-массовые ¦ количество ¦ ¦ 7500 ¦
¦ ¦современных трибун; ¦ ¦мероприятия жителей города ¦ мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города ¦ ¦Повышение уровня проводимых мероприятий ¦ количество ¦ ¦ 5 ¦
¦ ¦современными системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звукоусиления; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦- создание в спортивных ¦ ¦Оказание первой медицинской помощи и ¦ количество ¦ ¦ 8 ¦
¦ ¦учреждениях медицинских ¦ ¦медицинского тестирования занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинетов ¦ ¦спортом ¦ млн. руб. ¦ ¦ 5,2 ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.1.6.¦Ввод в эксплуатацию системы ¦В течение ¦Обеспечение безопасности жителей города ¦ ед. ¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦видеонаблюдения ¦ года ¦и участников соревнований при проведении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(МУ "Стадион "Шахтер"). ¦ ¦спортивно-массовых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Установка системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"металлоискатель" на входе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в спортивные сооружения ¦ ¦ ¦ ед. ¦ ¦ 1 ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.2.¦ Обеспечение населения первичной медико-санитарной помощью ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.2.2.1.¦Совершенствование ¦В течение ¦Оказание адресной помощи на дорогостоящие ¦ чел./млн. ¦230/4,35¦ 245/5,3 ¦
¦ ¦медицинской помощи для ¦ года ¦виды лечения социально-незащищенным ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, относящегося к ¦ ¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингенту особого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внимания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Обеспечение зубопротезированием ветеранов ¦ чел./млн. ¦ ¦ 100/0,2 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦угольной промышленности ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Обеспечение полного охвата (100%) ¦ % ¦ 80 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦диспансеризацией лиц, относящихся к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦контингенту особого внимания ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.2.2.¦Совершенствование ¦В течение ¦Увеличение числа прикрепленного населения ¦ чел. ¦62000 ¦ 65000 ¦
¦ ¦амбулаторно-поликлинической ¦ года ¦к общим врачебным практикам (открытие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи населению ¦ ¦общей врачебной практики в п. Боровой) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Совершенствование ресурсосберегающих ¦ чел. ¦36000 ¦ 37000 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦технологий путем увеличения числа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пациентов, пролеченных в дневных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦стационарах и стационарах на дому ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Увеличение числа оперативных вмешательств ¦ число ¦ 2260 ¦ 2500 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦в центрах амбулаторной хирургии ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Оказание экстренной и неотложной ¦ число ¦ 327 ¦ 330 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦медицинской помощи населению, стабилизация ¦ вызовов на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦количества вызовов на станцию скорой ¦ 1 тыс. чел.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Оздоровление шахтеров и членов их семей ¦ чел./млн. ¦ 420/0,5¦ 1510/1,0 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Обучение населения в тематических "Школах ¦ чел. ¦13000 ¦ 14500 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦здоровья" (бронхиальная астма, сахарный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦диабет, гипертоническая болезнь) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.2.3.¦Совершенствование ¦В течение ¦Сокращение среднего пребывания на ¦ дней ¦ 12,0 ¦ 11,9 ¦
¦ ¦экстренной и плановой ¦ года ¦дорогостоящем госпитальном этапе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больничных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Обеспечение заготовки донорской крови и ¦ литры/млн. ¦2000/3,3¦ 2100/4,3 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦компонентов крови в отделениях ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦переливания крови ГКБ № 2 и ГКБ № 3 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Увеличение консультаций врачами ¦ тыс. чел. ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦пульмонологического центра (ГКБ № 3) за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦счет организации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦консультативных приемов (поликлиники № 20, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦6) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Увеличение числа пациентов с заболеваниями ¦ чел./млн. ¦120/0,67¦ 180/3,5 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦сердечно-сосудистой системы, получающих ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дорогостоящее высокотехнологичное лечение ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.3.¦ Обеспечение здоровья матери и ребенка ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.2.3.1.¦Здоровый ребенок и ¦В течение ¦Обеспечение ежемесячно 1120 детей первых ¦ чел./млн. ¦1110/1,9¦ 1120/2,0 ¦
¦ ¦подросток ¦ года ¦двух лет жизни из малообеспеченных семей ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сухими адаптированными молочными смесями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и продукцией Кемеровского молочного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комбината ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Оздоровление 1500 детей, имеющих ¦ чел./млн. ¦ 938/ ¦ 1500/0,67¦
¦ ¦ ¦ года ¦хронические заболевания. Эффективность ¦ руб. ¦ 0,418 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оздоровления детей - 85% ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Обеспечение санации полости рта 11200 ¦ чел./млн. ¦ 12000/ ¦ 11200/1,5¦
¦ ¦ ¦ года ¦школьникам в 30 школьных стоматологических ¦ руб. ¦ 1,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кабинетах (местный бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОМС ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Обеспечение лечебно-диагностических и ¦ чел./млн. ¦ 980/2,8¦ 1010/2,9 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦оздоровительных мероприятий 1010 юношам при¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подготовке к исполнению воинских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обязанностей. Снижение числа юношей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦временно не годных к военной службе на 5% ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Профилактическая работа среди 950 девушек ¦ чел./млн. ¦880/1,0 ¦ 950/1,08 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦подростков по предупреждению нежелательной ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦беременности. Снижение числа абортов у ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦девушек-подростков на 5% ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.3.3.¦Улучшение здоровья женщины ¦В течение ¦Обеспечение препаратами йода и железа 1620 ¦ чел./млн. ¦ 1500/ ¦ 1620/0,55¦
¦ ¦ ¦ года ¦беременных женщин из малообеспеченных ¦ руб. ¦ 0,51 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦семей для снижения заболеваемости анемией ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и гипотиреозом беременных женщин и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦новорожденных на 3% ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Обеспечение медикаментозным лечением ¦ чел./млн. ¦ 270/ ¦ 310/0,045¦
¦ ¦ ¦ года ¦310 беременных женщин из малообеспеченных ¦ руб. ¦ 0,039 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦семей в условиях дневных стационаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦женских консультаций (210 чел.) и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплексных центров социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживания (100 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Обследование 1007 беременных женщин на ¦ чел./млн. ¦900/0,58¦ 1007/0,65¦
¦ ¦ ¦ года ¦хронические инфекции для снижения риска ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рождения новорожденных с врожденными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пороками развития ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.4.¦ Предупреждение распространения заболеваний социального характера ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.2.4.1.¦Проведение профилактических ¦В течение ¦Улучшения диагностики и снижения смертности¦в случае на ¦ 44,7 ¦ 43,2 ¦
¦ ¦мероприятий по снижению ¦ года ¦от туберкулеза за счет открытия центра ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваемости туберкулезом,¦ ¦микроскопии мокроты на базе медицинского ¦ населения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВИЧ-инфекцией, вирусным ¦ ¦клинического диагностического центра, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гепатитом, сифилисом, ¦ ¦ГКБ № 2, поликлиники № 5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гонореей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Активное выявление ВИЧ-инфицированных ¦ чел. ¦50000 ¦ 70000 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦пациентов за счет проведения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦диагностического обследования населения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Снижение риска заболеваний гепатитом "В" ¦ чел./млн. ¦ ¦ 1000/0,15¦
¦ ¦ ¦ года ¦медицинских работников путем проведения ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вакцинации против вирусного гепатита "В" ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Снижение заболеваемости инфекциями, ¦в случае на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ года ¦передающимися половым путем: ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- сифилисом; ¦ населения ¦ 110,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- гонореей ¦ ¦ 160,0 ¦ 155,0 ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Реабилитация наркозависимых пациентов ¦ чел. ¦ ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦(взрослых) в наркологическом стационаре ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Снижение количества наркозависимых детей и ¦ чел. ¦ 2208 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦подростков, находящихся в группе риска, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦на 10% ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.4.2.¦Проведение иммунизации ¦В течение ¦Стабилизация заболеваемости: ¦в случае на ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ года ¦- гриппом; ¦ 100 тыс. ¦ 8,0 ¦ 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- клещевым энцефалитом ¦ ¦ 15,0 ¦ 18,0 ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.5.¦ Повышение качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.2.5.1.¦Создание условий для ¦В течение ¦Улучшение качества медицинской помощи лицам¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦улучшения качества ¦ года ¦пожилого возраста ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования в "ГБ № 13" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(лечебно-оздоровительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центр "Милосердие"); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦- приобретение лечебно- ¦В течение ¦Совершенствование качества медицинской ¦ млн. руб. ¦ ¦ 10,0 ¦
¦ ¦диагностического ¦ года ¦помощи и внедрение новых технологий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования в "ГКБ № 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(терапевтический корпус); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦- приобретение медицинского ¦В течение ¦Улучшение качества оказания медицинской ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,9 ¦
¦ ¦оборудования для общих ¦ года ¦помощи населению в поселках Комиссарово, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачебных практик; ¦ ¦РТС, Боровой ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦- приобретение медицинского ¦В течение ¦Оказание высокоспециализированной помощи ¦ млн. руб. ¦ ¦ 40,0 ¦
¦ ¦оборудования для ¦ года ¦пациентам с заболеваниями сердечно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемеровского ¦ ¦сосудистой системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кардиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансера; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦- приобретение медицинского ¦В течение ¦Оказание экстренной помощи ¦ млн. руб. ¦ ¦ 3,6 ¦
¦ ¦оборудования в поликлинику ¦ года ¦травматологическим больным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 5, травмпункт; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦- приобретение медицинского ¦В течение ¦Оказание физиотерапевтической помощи детям ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2,4 ¦
¦ ¦оборудования в детскую ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КБ № 7; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦- приобретение медицинского ¦В течение ¦Улучшение качества обследования детей ¦ млн. руб. ¦ ¦ 6,3 ¦
¦ ¦оборудования в детскую ¦ года ¦Кировского района ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлинику ГБ № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.5.2.¦Подготовка медицинских ¦В течение ¦Повышение квалификации врачей, среднего ¦ чел. ¦ 920 ¦ 820 ¦
¦ ¦кадров ¦ года ¦медицинского персонала лечебно- ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦профилактических учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.6.¦ Осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения, ¦
¦ ¦ направленного на улучшение экологического состояния городской среды ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.2.6.1.¦Установка большегрузных ¦В течение ¦Ликвидация несанкционированных свалок, ¦ ед. ¦ 228 ¦ 200 ¦
¦ ¦контейнеров в местах ¦ года ¦снижение загрязнения городской территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неорганизованных свалок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.2.6.2.¦Организация ¦В течение ¦Усиление контроля за соблюдением условий ¦ количество ¦ 45 ¦ 45 ¦
¦ ¦целенаправленной работы по ¦ года ¦оптимального природопользования на ¦ проверок ¦ ¦ ¦
¦ ¦соблюдению требований ¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природоохранного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+-----------


3.3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЖИЗНИ КЕМЕРОВЧАН

   -------------T----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------¬

¦ № ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦2004 год¦ 2005 год ¦
¦ п/п ¦направлений и мероприятий по¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.1.¦ Реализация мероприятий городского оргкомитета "Победа" ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.3.1.1.¦Социально-бытовое ¦В течение ¦Оказание адресной помощи и оздоровление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживание и социальная ¦ года ¦ветеранов войны, тружеников тыла, узников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержка ветеранов, ¦ ¦фашистских лагерей в отделениях дневного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников Великой ¦ ¦пребывания комплексных центров социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отечественной войны и ¦ ¦обслуживания населения и лечебно- ¦ чел. ¦ ¦ 18000 ¦
¦ ¦тружеников тыла ¦ ¦оздоровительном центре "Милосердие" ¦ чел. ¦ ¦ 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Текущий ремонт жилья. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Помощь в уборке квартир, дворов, копке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦огородов силами волонтеров-школьников и ¦ чел. ¦ ¦ 1800 ¦
¦ ¦ ¦ ¦студентов. ¦ чел. ¦ ¦ 1200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Оказание социальной поддержки ветеранам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦войны и труда в ходе проведения акции: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Дети - ветеранам города" ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.1.2.¦Оздоровление ветеранов, ¦В течение ¦Обеспечение полного охвата (100%) ¦ % ¦ 99 ¦ 100 ¦
¦ ¦участников Великой ¦ года ¦диспансеризацией участников и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отечественной войны и ¦ ¦ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тружеников тыла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение числа лиц пожилого возраста ¦ чел. ¦ 2150 ¦ 2300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦оздоровленных в отделении ветеранов МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"ГКБ № 3 им. М.А.Подгорбунского", в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лечебно-оздоровительном центре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Милосердие", в Областном госпитале ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ветеранов войны, в областном отделении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ветеранов Областной клинической больницы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.1.3.¦Проведение молодежной акции ¦ ¦Благоустройство парка напротив ДК ¦ шт. ¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦"Украсим парки и скверы" ¦ ¦Строителей (Центральный район) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.1.4.¦Подготовка и проведение ¦В течение ¦Чествование участников Великой ¦ чел. ¦ ¦ 18000 ¦
¦ ¦мероприятий, посвященных ¦ года ¦Отечественной войны, тружеников тыла и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦памятным датам ¦ ¦узников фашистских лагерей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.2.¦ Совершенствование системы оказания государственной поддержки и льгот ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.3.2.1.¦Завершение внедрения ¦В течение ¦Сокращение времени для граждан при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Одно окно" ¦ года ¦оформлении субсидий на оплату жилья, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦автоматический перерасчет размера субсидий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦при изменении тарифов на услуги, переход на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦перечисление субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦персонифицированные счета граждан. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Усиление контроля за правильностью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставления субсидий, расходованием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.2.2.¦Перевод натуральных льгот ¦ I кв. ¦Отработка схемы взаимодействия с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на денежные выплаты ¦2005 года ¦Управлением Пенсионного фонда РФ, фондом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социального страхования, медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦страхования по предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦государственной социальной помощи жителям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ II кв. ¦Отработка порядка предоставления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦социальной поддержки жителям города в виде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.2.3.¦Реализация проекта ¦В течение ¦Компенсация проезда нуждающимся студентам, ¦ чел. ¦32050 ¦ 38500 ¦
¦ ¦"Адресная помощь пожилым ¦ года ¦оплата детских дошкольных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦людям, инвалидам, ¦ ¦предоставление малообеспеченным семьям и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченным семьям и ¦ ¦пенсионерам топлива, овощей, оказание ¦ млн. руб. ¦ 15,4 ¦ 18,5 ¦
¦ ¦общественным организациям ¦ ¦материальной и других видов помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.2.4.¦Оказание адресной ¦ I - III ¦Обеспечение адресной помощью, санаторно- ¦ чел. ¦ ¦ 3000 ¦
¦ ¦социальной помощи и ¦ кв. ¦курортным лечением, сотовыми телефонами. ¦ млн. руб. ¦ ¦ 3,5 ¦
¦ ¦оздоровление шахтеров, ¦2005 года ¦Ремонт жилья шахтеров, ветеранов труда и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранов труда и ¦ ¦шахтерских семей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шахтерских семей в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения Дня шахтера в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.3.¦ Совершенствование системы социального обслуживания ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.3.3.1.¦Реализация городской ¦ IV кв. ¦Оздоровление и социальная реабилитация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой программы оказания ¦2005 года ¦людей пожилого возраста через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи пожилым людям и ¦ ¦- открытие отделений социально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидам ¦ ¦медицинского обслуживания в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ж. р. Промышленновский и Кедровка, ¦ чел. ¦ ¦ 160 ¦
¦ ¦ ¦ ¦отделения дневного пребывания в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ж. р. Промышленновский; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- развитие сети диспетчерских служб по ¦ чел. ¦ 3000 ¦ 9000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦оказанию социальной помощи; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- оснащение комплексных центров ¦ ед. обор./ ¦ ¦ 20/2,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦социального обслуживания населения ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реабилитационным оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ II кв. ¦Оказание социально-реабилитационной ¦ чел. ¦ ¦ 1000 ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦помощи бездомным в Центре социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦адаптации через открытие социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гостиницы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.3.2.¦Реализация проекта "Дети ¦В течение ¦Оказание комплексной помощи семьям, ¦ чел. ¦ 8050 ¦ 8500 ¦
¦ ¦улиц" ¦ года ¦оказавшимся в сложных жизненных ситуациях: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- организация и проведение акции "Семья"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- работа выездной бригады "Скорая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальная помощь на дому"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- организация горячего питания для детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и женщин "группы риска" в благотворительных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦столовых во всех районах города; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- проведение межведомственных рейдов по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦профилактике безнадзорности и ¦ количество ¦ 267 ¦ 280 ¦
¦ ¦ ¦ ¦беспризорности подростков ¦ рейдов ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Оздоровление детей из семей "группы ¦ чел. ¦ 4800 ¦ 4950 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦риска", в том числе проживающих в поселках ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦и общежитиях города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.3.3.¦Реализация проекта ¦ ¦Стационарное обслуживание детей с тяжелыми ¦ чел. ¦ 120 ¦ 120 ¦
¦ ¦"Дети-инвалиды" ¦ ¦формами заболеваний на базе Центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реабилитации детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ограниченными возможностями ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Оздоровление детей-инвалидов в летний ¦ чел. ¦ 360 ¦ 360 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦период в лагере дневного пребывания Центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реабилитации для детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ограниченными возможностями ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Развитие навыков самообслуживания детей- ¦ чел. ¦ 180 ¦ 240 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦инвалидов, обучение и консультирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦родителей и специалистов в кабинете ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социально-бытовой адаптации Центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реабилитации для детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ограниченными возможностями ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ II кв. ¦Внедрение новых услуг для детей-инвалидов ¦ чел. ¦ ¦ 1080 ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦в Центре реабилитации для детей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подростков с ограниченными возможностями: ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- социально-трудовая реабилитация; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- занятия адаптивным спортом ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.4.¦ Содействие занятости и трудоустройству всех категорий населения ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.3.4.1.¦Социальная поддержка ¦В течение ¦Выплата пособий по безработице безработным ¦ чел. ¦13000 ¦ 13500 ¦
¦ ¦безработных граждан ¦ года ¦гражданам. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Выплата стипендий гражданам, признанным в ¦ чел. ¦ 936 ¦ 700 ¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном порядке безработными, в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦период профессионального обучения по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦направлению органов службы занятости. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Назначение безработным гражданам пенсии ¦ чел. ¦ 272 ¦ 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦досрочно. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Выплата материальной помощи безработным ¦ чел. ¦ 78 ¦ 80 ¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданам и гражданам, проходящим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦профобучение по направлению органов службы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.4.2.¦Трудоустройство граждан, ¦В течение ¦Информирование населения и работодателей ¦ число ¦ 300 ¦ 240 ¦
¦ ¦ищущих работу ¦ года ¦о положении на рынке труда (организация ¦мероприятий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ярмарок вакансий и учебных рабочих мест). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Профессиональная ориентация граждан, ¦ чел. ¦ 5400 ¦ 5400 ¦
¦ ¦ ¦ ¦психологическая поддержка и социальная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦адаптация безработных граждан. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Профессиональное обучение безработных ¦ чел. ¦ 935 ¦ 700 ¦
¦ ¦ ¦ ¦граждан. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Организация временного трудоустройства ¦ чел. ¦ 2700 ¦ 2560 ¦
¦ ¦ ¦ ¦граждан, ищущих работу, всего, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- привлечение к общественным работам; ¦ ¦ 530 ¦ 500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- организация временной занятости ¦ ¦ 2100 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних граждан; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- организация временной занятости ¦ ¦ 70 ¦ 60 ¦
¦ ¦ ¦ ¦безработных граждан, испытывающих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦трудности в поиске подходящей работы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.4.3.¦Развитие системы профильных ¦В течение ¦Создание дополнительных рабочих мест для ¦ чел. ¦ 580 ¦ 650 ¦
¦ ¦студенческих отрядов ¦ года ¦временного трудоустройства и организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(педагогический, ¦ ¦практики студентов вузов и ссузов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оперативный, строительный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивный, юридический) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.¦ Развитие городского самоуправления ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.3.5.1.¦Создание комитетов ¦В течение ¦Повышение эффективности деятельности ¦ комитетов ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦территориального ¦ года ¦органов территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦самоуправления в решении городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления в ¦ ¦проблем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ж. р. Ягуновский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Промышленновский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.2.¦Продолжение практики ¦В течение ¦Увеличение количества органов ¦ ед. ¦ 60 ¦ 60 ¦
¦ ¦проведения собраний, ¦ года ¦территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конференций жителей по ¦ ¦самоуправления, числа жителей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выборам органов ¦ ¦участвующих в решении городских проблем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.3.¦Проведение семинаров с ¦В течение ¦Повышение качества деятельности актива ¦ ед. ¦ 12 ¦ 12 ¦
¦ ¦активом территориального ¦ года ¦территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦самоуправления в решении городских проблем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации работы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.4.¦Продолжение практики ¦В течение ¦Повышение информированности населения о ¦ ед. ¦ 550 ¦ 550 ¦
¦ ¦проведения собраний, встреч ¦ года ¦деятельности органов местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с населением, деятельности ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных приемных при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктах охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного порядка с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целью обсуждения вопросов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного значения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информирования населения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.5.¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смотров-конкурсов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.5.1.¦"Образцовый подъезд" ¦ ¦Развитие инициативы органов ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления населения и жителей города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по благоустройству жилых домов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспечению безопасности граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦3.3.5.5.1.1.¦"Празднику Победы ¦ I - II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посвящается" ¦ кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2005 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦3.3.5.5.1.2.¦"День шахтера - наш общий ¦ II - III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праздник" ¦ кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.5.2.¦"Зимние фантазии" ¦ IV кв. ¦Реализация общественных инициатив в ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦2004 года ¦создании условий для активного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ - ¦содержательного отдыха по месту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ I кв. ¦жительства населения в зимнее время ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.5.3.¦"Пункт охраны общественного ¦В течение ¦Повышение статуса, расширение сферы ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦порядка 2005 года" ¦ года ¦деятельности пунктов охраны общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦порядка в работе с населением ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.6.¦Проведение городских акций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.6.1.¦"За чистый и цветущий ¦ II - III ¦Развитие инициативы органов ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦город" ¦ кв. ¦территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦самоуправления населения и жителей города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по благоустройству и озеленению города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.6.2.¦"Подарки городу к Дню ¦ I - III ¦Проведение работ с участием жителей по ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦шахтера" ¦ кв. ¦ремонту подъездов, оформлению внешнего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦вида гаражей, покраске заборов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительству мини-скверов и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.6.3.¦"Защитникам Отечества ¦ I кв. ¦Проведение мероприятий, посвященных 23 ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦посвящается" ¦2005 года ¦февраля, в том числе шахтерам-труженикам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыла и ветеранам войны ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.6.4.¦"Славим женщину" ¦ I кв. ¦Проведение мероприятий, посвященных ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦Международному женскому Дню 8 марта, в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦том числе женщинам-ветеранам шахтерского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦труда, женщинам-вдовам и матерям погибших ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦шахтеров ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.6.5.¦"Благодарные потомки" ¦ II кв. ¦Проведение мероприятий, посвященных Дню ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦Победы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.3.5.6.6.¦"Должны смеяться дети" ¦ II кв. ¦Проведение мероприятий, посвященных Дню ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦защиты детей, в том числе детей из ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦шахтерских семей ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+-----------


3.4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОРОЖАН
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГАХ

   -------------T----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------¬

¦ № ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦2004 год¦ 2005 год ¦
¦ п/п ¦направлений и мероприятий по¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.1.¦ Повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг для кемеровчан ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.4.1.1.¦Развитие новых ¦В течение ¦Увеличение количества классов ¦ класс ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦ ¦информационных технологий в ¦ года ¦компьютерной графики в образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области изобразительного ¦ ¦учреждениях культуры. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусства - реализация ¦ ¦Внедрение учебных программ и ¦ ед. ¦ 2 ¦ 4 ¦
¦ ¦проекта "Компьютерная ¦ ¦методического обеспечения в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦графика" ¦ ¦образовательных учреждениях культуры. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Развитие конкурсно-выставочной ¦ чел. ¦ 4 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности учащихся школ искусств. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение численности учащихся, ¦ % ¦ 10 ¦ 20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦владеющих современными технологиями ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.1.2.¦Привлечение детей и ¦В течение ¦Оборудование мастерских и подсобных ¦ кв. м ¦ ¦ 56 ¦
¦ ¦подростков к занятиям ¦ года ¦помещений. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦народным художественным ¦ ¦Создание условий для занятий "Керамика" ¦ чел. ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦промыслом - реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Керамика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.1.3.¦Реализация проекта "Юные ¦В течение ¦Выявление и поддержка юных талантливых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарования г. Кемерово" ¦ года ¦кемеровчан. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Проведение городских фестивалей и ¦ ед. ¦ 11 ¦ 11 ¦
¦ ¦ ¦ ¦конкурсов по специальностям. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Организация семинаров и мастер-классов ¦ чел. ¦ 300 ¦ 350 ¦
¦ ¦ ¦ ¦для повышения квалификации преподавателей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.1.4.¦Реализация проекта "Грани ¦В течение ¦Повышение профессионального уровня ¦ чел. ¦ 20 ¦ 50 ¦
¦ ¦мастерства" ¦ года ¦специалистов культурно-досуговой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Создание новых творческих коллективов. ¦ ед. ¦ 5 ¦ 10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение доли населения, занимающегося ¦ % от числ. ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦в клубных формированиях ¦жит. города ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.1.5.¦Формирование единого ¦В течение ¦Создание муниципальной автоматизированной ¦ автом. ¦ 64 ¦ 200 ¦
¦ ¦информационного ¦ года ¦информационно-библиотечной сети. ¦ раб. место ¦ ¦ ¦
¦ ¦пространства города ¦ ¦Увеличение количества библиотек, ¦ ед. ¦ 11 ¦ 21 ¦
¦ ¦ ¦ ¦оказывающих услуги ксерокопирования. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение библиотек, осуществляющих ¦ ед. ¦ 23 ¦ 30 ¦
¦ ¦ ¦ ¦справочное обслуживание по телефону. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение охвата населения. ¦ % ¦ 22 ¦ 24 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Оптимизация процесса формирования основ ¦ посещ. на ¦ 7,6 ¦ 8,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦информационной культуры для дошкольников ¦ 1 читателя ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и учащихся младшего школьного возраста. ¦ в год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Выпуск CD-ROM "Основы информационной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры" для распространения опыта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работы. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение доступности и соответствия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦изучаемого материала с учетом возрастных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦особенностей детей. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Создание центров комфортного чтения. ¦ ед. ¦ ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение пропускной способности ¦ % ¦ 9 ¦ 30 ¦
¦ ¦ ¦ ¦читальных залов. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение обращаемости фондов библиотек ¦ раз ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦(среднее количество выдачи 1-го ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦документа). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Перевод Центральной библиотеки ¦ ед. ¦ ¦ 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦им. Н.В.Гоголя и Центральной детской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦библиотеки им. А.М.Береснева в режим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦автоматизированного обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦читателей на базе системы "Либер-Медиа" ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.1.6.¦Оказание новых культурно- ¦В течение ¦Создание Интернет-кафе на базе детского ¦ ед. ¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦досуговых услуг жителям ¦ года ¦компьютерного клуба в МУК "ДСК "Прогресс" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Организация домашнего кинотеатра на базе ¦ ед. ¦ 1 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦муниципальных учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Организация хобби-класса для занятий ¦ чел. ¦ 9 ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦хореографией жителей города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Организация выездных концертов творческих ¦ концерты ¦ 28 ¦ 56 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦коллективов на предприятиях и в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Предоставление услуг звуко- и аудиозаписи ¦ чел. ¦ ¦ 400 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦в досуговых учреждениях культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Открытие классов импровизации в детских ¦ класс ¦ ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦музыкальных школах ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.¦ Повышение доступности качественного образования для детей ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.4.2.1.¦Реализация проекта "Особый ¦В течение ¦Сокращение количества детей, не охваченных ¦ %/млн. руб.¦ 8 ¦ 20/2,4 ¦
¦ ¦ребенок" ¦ года ¦дошкольным образованием, через открытие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ясельных групп, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦адаптационных групп и развитие гувернерской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Удовлетворение образовательных ¦ класс ¦ 201 ¦ 189 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦потребностей детей в соответствии с их ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦состоянием здоровья и развития через ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦открытие классов компенсирующего обучения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и коррекционно-развивающегося обучения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ ¦ ¦В течение ¦Увеличение числа школьников, занимающихся ¦ %/млн. руб.¦ 18 ¦ 20/0,25 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦интеллектуальной деятельностью ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.2.¦Реализация проекта ¦В течение ¦Выявление организационно-педагогических, ¦ чел. ¦ 6720 ¦ 8113 ¦
¦ ¦"Эксперимент в образовании" ¦ года ¦организационно-методических и психолого- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦педагогических условий достижения нового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества общего образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.3.¦Реализация проекта ¦ январь, ¦Удовлетворение потребностей в ¦ %/млн. руб.¦ 100 ¦ 100/117,3¦
¦ ¦"Каникулы" ¦ март, ¦оздоровлении, отдыхе и занятости детей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ июль - ¦подростков в каникулярное время ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ август, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ноябрь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2005 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.¦Реализация проектов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦создания оптимальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий для обучения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитания детей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.1.¦"Учебники" ¦В течение ¦Приобретение учебников для обучающихся ¦ экз./млн. ¦12857 ¦19570/1,37¦
¦ ¦ ¦ года ¦10 - 11-х классов из малообеспеченных семей¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и обновление фонда для 1 - 9-х классов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.2.¦"Оснащение кабинетов физики ¦В течение ¦Оснащение лабораторий кабинетов физики и ¦ учреж./млн.¦ 87 ¦ 87/0,5 ¦
¦ ¦и химии" ¦ года ¦химии 87 образовательных учреждений ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.3.¦"Медицинское обеспечение" ¦В течение ¦Оснащение медицинских кабинетов школ ¦учрежд./млн.¦ 148 ¦ 264/1,1 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦оборудованием и медикаментами для ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оказания первой медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.4.¦"Школьные мастерские" ¦В течение ¦Укрепление учебно-материальной базы ¦учрежд./млн.¦ 47 ¦ 28/0,72 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦школьных мастерских и организация на их ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦базе выпуска продукции для нужд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.5.¦"Спортинвентарь" ¦В течение ¦Для выполнения учебных программ по ¦учрежд./млн.¦ 145 ¦ 110/1,32 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦предмету "Физическая культура" - обновление¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦спортивного инвентаря, пришедшего в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦негодность ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.6.¦"Изготовление ученической ¦В течение ¦Обновление образовательных учреждений ¦учрежд./млн.¦ 36 ¦ 24/0,72 ¦
¦ ¦мебели" ¦ года ¦ученической мебелью, соответствующей ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦эстетическим и гигиеническим требованиям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.7.¦"Мягкий инвентарь для ¦В течение ¦Обеспечение 1230 детей-сирот одеждой и ¦колич./млн. ¦ 1301 ¦2230/3,97 ¦
¦ ¦детей-сирот, для ДОУ" ¦ года ¦обувью. Приобретение постельных ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦принадлежностей для 50 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.8.¦"Приобретение ¦В течение ¦Обновление материально-технической базы ¦учрежд./млн.¦ 137 ¦ 180/1,89 ¦
¦ ¦торгово-технологического ¦ года ¦пищеблоков ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.9.¦"Компьютерные классы" ¦В течение ¦Расширение сети компьютерных классов ¦классы/млн. ¦ 12 ¦ 20/6,6 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.10.¦"Школьные музеи" ¦В течение ¦Оснащение школьных музеев. Повышение ¦учрежд./млн.¦ ¦ 18/0,9 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦уровня культурно-просветительной, ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пропагандистской работы среди молодежи в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОУ города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.11.¦"Приобретение ученической ¦В течение ¦Оснащение образовательных учреждений ¦учрежд./млн.¦ 36 ¦ 43/4,4 ¦
¦ ¦мебели" ¦ года ¦ученической мебелью, соответствующей ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦эстетическим и гигиеническим требованиям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.12.¦"Приобретение и установка ¦В течение ¦Доведение уровня искусственной ¦учрежд./млн.¦ ¦ 16/1,0 ¦
¦ ¦классных досок с местным ¦ года ¦освещенности до нормативных параметров ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещением" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.13.¦"Оснащение прачечных ¦В течение ¦Обновление прачечных в ОУ новыми ¦учрежд./млн.¦ ¦ 13/0,44 ¦
¦ ¦стиральными машинами" ¦ года ¦стиральными производственными и бытовыми ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦машинами ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.14.¦"Современное игровое ¦В течение ¦Оснащение ДОУ современным игровым ¦учрежд./млн.¦ ¦ 148/1,25 ¦
¦ ¦оборудование для ДОУ" ¦ года ¦оборудованием ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.15.¦"Установка приборов учета ¦В течение ¦Экономия бюджетных средств ¦учрежд./млн.¦ ¦ 65/5,9 ¦
¦ ¦тепловой энергии" ¦ года ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.4.2.4.16.¦"Школьный автобус" ¦В течение ¦Обслуживание обучающихся, воспитанников ¦учрежд./млн.¦ ¦ 3/1,5 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦учреждений интернатного типа, ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦спортсменов, участников художественной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦самодеятельности ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+-----------


3.5. УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА

   -------------T----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------¬

¦ № ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦2004 год¦ 2005 год ¦
¦ п/п ¦направлений и мероприятий ¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.¦ Развитие основных отраслей промышленности. Содействие реализации мероприятий по реформированию ¦
¦ ¦ предприятий оборонного комплекса ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.5.1.1.¦Топливно-энергетический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекс: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.1.1.¦Ново-кемеровская ТЭЦ: ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 20,5 ¦
¦ ¦- реконструкция парового ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектора высокого давления¦ ¦Снижение выбросов золы на 300 тонн/год ¦ тонн/год ¦ ¦ 300 ¦
¦ ¦К № 7 - 8; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение турбогенератора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ст. № 12 аппаратурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля среднеквадратного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- значения скорости; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦золоулавливающей установки; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компрессорной установки; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- реконструкция градирни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 5 с монтажом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦каплеулавливателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.1.2.¦Кемеровская ТЭЦ: ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 19,0 ¦
¦ ¦- реконструкция ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦золоулавливающей установки ¦ ¦Повышение КПД золоулавливания до 99,4% ¦ % ¦ ¦ 99,4 ¦
¦ ¦котла № 1; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внедрение ¦ ¦Снижение выбросов окислов азота в атмосферу¦ тонн/год ¦ ¦ 90 ¦
¦ ¦трехступенчатого сжатого ¦ ¦на 90 тонн/год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топлива на одном котле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.1.3.¦Кемеровская ГРЭС: ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 590,0 ¦
¦ ¦- модернизация ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрофильтра котла станции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 14; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка котлоагрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТП-87М станции № 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.1.4.¦Филиал ОАО "УК "Кузбасс- ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 822,4 ¦
¦ ¦разрезуголь" "Кедровский ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦угольный разрез": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- техническое перевооружение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и модернизация оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.2.¦Химическая промышленность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.2.1.¦ОАО "Азот": ¦В течение ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 244,2 ¦
¦ ¦- реконструкция контактного ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦узла № 1 цеха серной ¦ ¦Увеличение выработки серной кислоты на ¦ % ¦ ¦ 5,0 ¦
¦ ¦кислоты; ¦ ¦5,0% ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- реконструкция ¦ ¦Увеличение выработки капролактама на 7,4% ¦ % ¦ ¦ 7,4 ¦
¦ ¦ректификационной колонны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦С-533 цеха ректификации-3; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- техническое ¦ ¦Обеспечение безопасности ведения процесса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевооружение АСУТП ¦ ¦Сокращение затрат на теплоэнергию на 8,5% ¦ % ¦ ¦ 8,5 ¦
¦ ¦производства капролактама ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в цехе гидрирования-3; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- замена конвективной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПВГ-1200 в агрегате № 1 цеха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 15; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- запуск технологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной на 75 т пара/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.2.2.¦ООО "Химволокно АМТЕЛ- ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 9,2 ¦
¦ ¦Кузбасс": ¦ года ¦После ввода АБХМ исключается сброс ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- замена аммиачных ¦ ¦аммиака в атмосферу и сточные воды ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦холодильных машин на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦абсорбционные бромисто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литиевые машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.2.3.¦ОАО "Полимер": ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 51,3 ¦
¦ ¦- расширение производства ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦термоусадочной пленки из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полиэтилена; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- расширение производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фасовочных пакетов из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полиэтилена; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- расширение производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пластмассовых труб для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемеровской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.3.¦Машиностроение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлообработка: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.3.1.¦ООО "Кемеровохиммаш": ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 18,9 ¦
¦ ¦- строительство и запуск ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участка по получению воды на¦ ¦Снижение производственных затрат на 1,2 ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,2 ¦
¦ ¦технические нужды из ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственной скважины и ее ¦ ¦Улучшение качества продукции. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническая очистка; ¦ ¦Улучшение условий труда и повышение ¦ % ¦ ¦ 3,5 ¦
¦ ¦- строительство сварочно- ¦ ¦производительности труда на 3,5%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборочного цеха и склада ¦ ¦Увеличение объемов производства на 11,0 ¦ млн. руб./ ¦ ¦ 11,0 ¦
¦ ¦готовой продукции; ¦ ¦млн. руб. в год ¦ год ¦ ¦ ¦
¦ ¦- капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных и бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ зданий и сооружений; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- освоение производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кузовов "БЕЛАЗов" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦угольных разрезов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проведение технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переоснащения и приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нового оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.3.2.¦ОАО "КОРМЗ": ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 49,0 ¦
¦ ¦- освоение производства ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мусоровозов; ¦ ¦Освоение нового вида продукции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение и установка ¦ ¦Улучшение условий труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приточно-вытяжной вентиляции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.3.3.¦ФГУП "Кемеровский ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 9,14 ¦
¦ ¦мехзавод": ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- разработка и освоение ¦ ¦Увеличение объемов производства на 10% ¦ % ¦ ¦ 10 ¦
¦ ¦производства фильтра очистки¦ ¦Повышение производительности труда на 5% ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦масла с использованием ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ 5 ¦
¦ ¦патента; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- освоение производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детали шкив в цехе № 2; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- модернизация оборудования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласно графику обновления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.3.4.¦ОАО "Первый Кемеровский ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,46 ¦
¦ ¦авторемзавод": ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техперевооружения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- освоение изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граблей ворошилок роторных; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- освоение ремонта агрегатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и изготовление запчастей для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦углеобогатительных фабрик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и большегрузных автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.3.5.¦ООО фирма "ФАЛАР": ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,5 ¦
¦ ¦- приобретение установки для¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦раскроя листового проката ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.3.6.¦ЗАО "Металлист": ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 4,2 ¦
¦ ¦- расширение прессового ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участка; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внедрение нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конвектора; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация литьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участка; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- техническое перевооружение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.3.7.¦ООО "МЗ "БАСК": ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 26,0 ¦
¦ ¦- организация ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологического процесса ¦ ¦Увеличение рентабельности на 24% ¦ % ¦ ¦ 24 ¦
¦ ¦производства базальтового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦волокна из однокомпонентной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шихты с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плавильной печи и центрифуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.4.¦Черная металлургия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.4.1.¦ОАО "Кокс": ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 282,6 ¦
¦ ¦- строительство комплекса ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коксовой батареи № 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.5.¦Предприятия оборонного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.5.1.¦ФГУП ПО "Прогресс": ¦В течение ¦Объем финансирования ¦ млн. руб. ¦ ¦ 11,0 ¦
¦ ¦- завершение работ по ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦созданию федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦казенного завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.5.2.¦ФГУП ПО "Кемеровский ¦В течение ¦Объем финансирования ¦ млн. руб. ¦ ¦ 6,0 ¦
¦ ¦мехзавод": ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ввод в эксплуатацию 2-й ¦ ¦Сокращение энергозатрат на 20% ¦ % ¦ ¦ 20 ¦
¦ ¦очереди парогазовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.6.¦Строительная индустрия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.6.1.¦ООО "Кузбасский СКАРАБЕЙ": ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 56,0 ¦
¦ ¦- освоение производства ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новых видов кровельных ¦ ¦Освоение нового вида продукции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- модернизация производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картона; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мастик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.6.2.¦ОАО "ЗЖБИ": ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 22,3 ¦
¦ ¦- освоение выпуска изделий ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для каркасного домостроения ¦ ¦Увеличение выпуска продукции на 50 млн. ¦ млн. руб. ¦ ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.7.¦Пищевая и перерабатывающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.7.1.¦ОАО "Кемеровский молочный ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2,0 ¦
¦ ¦комбинат": ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- создание линии ¦ ¦Увеличение срока хранения молока ¦ дней ¦ ¦ 20 ¦
¦ ¦асептической расфасовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.7.2.¦ОАО "Новокемеровский пиво- ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 16,5 ¦
¦ ¦безалкогольный завод": ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение моноблока; ¦ ¦Увеличение срока хранения пива в ¦ месяц ¦ ¦ 6 ¦
¦ ¦- строительство газовой ¦ ¦стеклотаре до 6 месяцев ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.7.3.¦ОАО "Мелькорм": ¦В течение ¦Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,8 ¦
¦ ¦- организация цеха по ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производству премиксов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.8.¦Создание новых производств, ¦В течение ¦Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 600 ¦ 450 ¦
¦ ¦техническое перевооружение, ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизация на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.9.¦Оказание содействия в ¦В течение ¦Выполнение работ по обезвреживанию ¦ млн. руб. ¦ ¦ 26,0 ¦
¦ ¦решении вопросов ¦ года ¦промышленной площадки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ФГУП ПО "Прогресс" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФГУП "Завод Коммунар" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой программой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Промышленная утилизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вооружения и военной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техники (2005 - 2010 г.г.)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.10.¦Совместно с Администрацией ¦В течение ¦Обеспечение устойчивой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемеровской области и ¦ года ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федеральным агентством по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности подготовить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предложения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реформированию ФГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Кемеровский мехзавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.1.11.¦Предоставление налоговых ¦В течение ¦Стабилизация экономического положения ¦ ед./млн. ¦2/150,6 ¦ 2/296,0 ¦
¦ ¦льгот предприятиям, ¦ года ¦предприятий ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющим утилизацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взрывчатых веществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовавшихся в процессе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.2.¦ Повышение эффективности управления муниципальным сектором экономики ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.5.2.1.¦Регулирование цен на ¦В течение ¦Недопущение завышения регулируемых цен и ¦ млн. руб. ¦ 95 ¦ 53 ¦
¦ ¦содержание, ремонт жилья, ¦ года ¦тарифов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов на коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги, услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Положением "О порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирования цен и тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрацией города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемерово" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.2.2.¦Проведение экономической ¦В течение ¦Повышение экономической обоснованности цен ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспертизы фактических ¦ года ¦и тарифов, выявление необоснованных затрат ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат и экономической ¦ ¦при утверждении тарифов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснованности цен на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание, ремонт жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов на коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.2.3.¦Осуществление ¦В течение ¦Недопущение нарушений регулируемых цен и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систематического контроля ¦ года ¦тарифов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за правильностью применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируемых цен и тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возложенными на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрацию города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полномочиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.2.4.¦Внедрение новой методики по ¦В течение ¦Увеличение поступлений денежных средств в ¦ млн. руб. ¦ 158,6 ¦ 161,1 ¦
¦ ¦расчету арендной платы за ¦ года ¦бюджет города от арендной платы за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землю ¦ ¦земельные участки на 2,5 млн. руб. сверх ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦плана ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.2.5.¦Внесение изменений в ¦В течение ¦Увеличение поступлений денежных средств в ¦ млн. руб. ¦ 106,2 ¦ 119,4 ¦
¦ ¦методику определения ¦ года ¦бюджет города от арендной платы за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦величины арендной платы за ¦ ¦нежилые помещения на 13,2 млн. руб. сверх ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нежилые помещения ¦ ¦плана ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.2.6.¦Продолжение работы по ¦В течение ¦Увеличение доходной части бюджета города ¦ млн. руб. ¦ 44,5 ¦ 64,5 ¦
¦ ¦приватизации муниципального ¦ года ¦на 20,0 млн. руб. сверх плана ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.3.¦ Создание благоприятной среды для устойчивого и социально-направленного развития ¦
¦ ¦ малого предпринимательства ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.5.3.1.¦Участие в разработке ¦В течение ¦Снижение социальной напряженности, ¦ количество ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦предложений по ¦ года ¦установление диалога предпринимателей с ¦ рабочих ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенствованию ¦ ¦органами власти ¦ групп ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального и регионального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативно-правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определяющих нормативно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правовую базу поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.3.2.¦Формирование положительного ¦В течение ¦Распространение информации о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имиджа малого ¦ года ¦предпринимательской деятельности среди ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства среди ¦ ¦населения. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения города ¦ ¦Выставление информации на сайте ¦ количество ¦ ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Администрации города ежеквартально ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.3.3.¦Содействие формированию ¦В течение ¦Создание инновационного бизнес-инкубатора ¦ шт. ¦ ¦ 1 ¦
¦ ¦инфраструктуры поддержки ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.4.¦ Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг предприятиями ¦
¦ ¦ потребительского рынка ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.5.4.1.¦Сокращение объектов ¦В течение ¦Улучшение внешнего облика города, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мелкорозничной торговли ¦ года ¦развитие цивилизованных форм торгового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- сокращение передвижных киосков на 81 ед.;¦ ед. ¦ 66 ¦ 81 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- сокращение открытых прилавков на 13 ед.; ¦ ед. ¦ 56 ¦ 13 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- сокращение автомашин на 24 ед. ¦ ед. ¦ 30 ¦ 24 ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.4.2.¦Создание сети социально- ¦В течение ¦Открытие губернских магазинов с учетом ¦ ед. ¦ 2 ¦ 6 ¦
¦ ¦ориентированной торговли во ¦ года ¦повышенных требований к качеству ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всех районах и поселках ¦ ¦торгового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.4.3.¦Создание ассоциаций, ¦В течение ¦Улучшение качества торгового обслуживания, ¦ ед. ¦ ¦ 2 ¦
¦ ¦объединений в сфере ¦ года ¦обмен опытом, повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребительского рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.4.4.¦Проведение профессиональных ¦В течение ¦Повышение качества и культуры обслуживания ¦ ед. ¦ 5 ¦ 8 ¦
¦ ¦конкурсов в сфере ¦ года ¦населения, внедрение прогрессивных форм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребительского рынка: ¦ ¦торгового обслуживания, общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- конкурс "Лучшее ¦ ¦питания, бытового обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятие в сфере ¦ ¦совершенствование профессионального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребительского рынка"; ¦ ¦мастерства работников потребительского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- конкурс "Лучший рынок ¦ ¦рынка. Улучшение внешнего облика города, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года"; ¦ ¦обеспечение санитарно-эпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- конкурс кондитерского ¦ ¦благополучия населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусства "Славим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шахтерский труд"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- конкурс "Лучшее летнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кафе 2005" под девизом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Лето шахтерского края"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- конкурс парикмахерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусства, посвященный Дню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шахтера; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- конкурс "Лучшая АЗС города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемерово"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- конкурс "Мода-2005 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦столице шахтерского края"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- конкурс-выставка работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фотографов "Кемерово - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦столица шахтерского края" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.4.5.¦Расширение сети оптовых ¦В течение ¦Увеличение площади (общая/торговая) ¦ кв. м ¦ ¦ 3240/3000¦
¦ ¦предприятий ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.4.6.¦Расширение сети розничных ¦В течение ¦Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 682 ¦ 546 ¦
¦ ¦предприятий, создание ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крупных торговых центров, ¦ ¦Увеличение площади (общая/торговая) ¦ кв. м ¦20393,5/¦26142/4340¦
¦ ¦внедрение современных форм ¦ ¦ ¦ ¦ 2999,6 ¦ ¦
¦ ¦торгового обслуживания ¦ ¦Переход от прилавочной торговли к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦самообслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.4.7.¦Расширение сети предприятий ¦В течение ¦Создание новых рабочих мест. ¦ мест ¦ 64 ¦ 38 ¦
¦ ¦общественного питания ¦ года ¦Создание посадочных мест ¦ мест ¦ 198 ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.4.8.¦Развитие предприятий ¦В течение ¦Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 33 ¦ 2 ¦
¦ ¦бытового обслуживания ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.5.4.9.¦Развитие цехов по ¦В течение ¦Увеличение производственной площади ¦ кв. м ¦ ¦ 1520 ¦
¦ ¦переработке ¦ года ¦Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ ¦ 54 ¦
L------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+-----------


3.6. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

   -------------T----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------¬

¦ № ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦2004 год¦ 2005 год ¦
¦ п/п ¦направлений и мероприятий по¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.¦ Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшение содержания жилищного фонда и ¦
¦ ¦ объектов социальной сферы ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.6.1.1.¦Оптимизация структуры ¦В течение ¦Расширение участия в обслуживании жилого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления жилищным фондом ¦ года ¦фонда предприятий различных форм ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦собственности путем проведения конкурса. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Обслуживание жилого фонда по формам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- ООО ¦ т. кв. м ¦ 2788,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- МП ¦ т. кв. м ¦ 4864,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- ЧП ¦ т. кв. м ¦ 37,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- ТСЖ ¦ т. кв. м ¦ 253,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 7943,1 ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.2.¦Обеспечение внедрения ¦В течение ¦Установка теплоузлов по учету тепловой ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2,75 ¦
¦ ¦энергосберегающих ¦ года ¦энергии в жилых домах. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий на объектах ¦ ¦Закрытие нерентабельных котельных. ¦ млн. руб. ¦ ¦ 12,0 ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦Бесканальная прокладка теплотрассы в ¦ км ¦ ¦ 3,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦пенополиуретане ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.3.¦Проведение капитального ¦В течение ¦Улучшение состояния жилых домов ¦ шт. ¦ 47 ¦ 41 ¦
¦ ¦ремонта кровель ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.4.¦Проведение капитального ¦В течение ¦Улучшение облика города ¦ шт. ¦ 4 ¦ 50 ¦
¦ ¦ремонта фасадов ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.5.¦Установка детских игровых и ¦В течение ¦Улучшение условий отдыха и физического ¦ ед. ¦ 100 ¦96 в т.ч. ¦
¦ ¦спортивных площадок ¦ года ¦развития детей ¦ ¦ ¦88 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских, 8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.6.¦Установка остановочных ¦В течение ¦Улучшение облика города. Улучшение ¦ павильонов ¦ 50 ¦ 94 ¦
¦ ¦павильонов ¦ года ¦транспортного обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.7.¦Завершение реконструкции ¦ III кв. ¦Организация досуга жителей и повышение ¦ млн. руб. ¦ ¦ 55,0 ¦
¦ ¦здания "Театра драмы и ¦2005 года ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комедии для детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.8.¦Завершение строительства ¦ III кв. ¦Комплексное лечение ветеранов войны и ¦ млн. руб. ¦ ¦ 40,0 ¦
¦ ¦геронтологического отделение¦2005 года ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГКБ-2 на 95 койко-мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.9.¦Завершение ремонта Дворца ¦ III кв. ¦Организация досуга жителей и повышение ¦ млн. руб. ¦ ¦ 10,0 ¦
¦ ¦культуры "Досуг" ¦2005 года ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.10.¦Завершение реконструкции ДК ¦ III кв. ¦Организация досуга жителей и повышение ¦ млн. руб. ¦ ¦ 37,08¦
¦ ¦шахтеров ¦2005 года ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.11.¦Проведение капитального ¦ III кв. ¦Создание условий для оздоровления детей ¦ шт. ¦ ¦ 8 ¦
¦ ¦ремонта спортзалов ¦2005 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.12.¦Восстановление объектов ¦В течение ¦Обеспечение жителей поселков ¦ млн. руб. ¦ 77,9 ¦ 91,8 ¦
¦ ¦инженерной инфраструктуры ¦ года ¦ликвидируемых шахт коммунальными услугами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселков, пострадавших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результате ликвидации шахт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.13.¦Строительство спортзала ¦ ¦Создание условий для оздоровления детей ¦ млн. руб. ¦ ¦ 17,0 ¦
¦ ¦гимназии № 42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.14.¦Праздничное оформление ¦В течение ¦Улучшение внешнего облика города ¦ млн. руб. ¦ ¦ 10,0 ¦
¦ ¦города к празднованию Дня ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шахтера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.1.15.¦Реализация программы ¦В течение ¦Улучшение облика города ¦ млн. руб. ¦ ¦ 20,9 ¦
¦ ¦"Микрорайоны" ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.2.¦ Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. Реконструкция ¦
¦ ¦ специализированных жилых помещений ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.6.2.1.¦Строительство и ввод 143,0 ¦В течение ¦Улучшение жилищных условий ¦ семей ¦ 1500 ¦ 2269 ¦
¦ ¦тыс. кв. м жилья ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.2.2.¦Реконструкция ¦В течение ¦Улучшение жилищных условий ¦ семей ¦ 73 ¦ 120 ¦
¦ ¦специализированных жилых ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений в 120 квартирах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.2.3.¦Участие в реализации ¦В течение ¦Переселение семей из домов, признанных ¦ семей ¦ 150 ¦ 300 ¦
¦ ¦региональной программы ¦ года ¦не пригодными для постоянного проживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Переселение граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветхого и аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.3.¦ Развитие планировочной структуры города ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.6.3.1.¦Размещение и обоснование ¦В течение ¦Создание благоприятных условий для ¦ млн. руб. ¦ 0,4 ¦ 0,15 ¦
¦ ¦инвестиций индивидуального ¦ года ¦застройки индивидуального малоэтажного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного строительства ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.3.2.¦Размещение объектов ¦В течение ¦Развитие и совершенствование генерального ¦ млн. руб. ¦ 1,5 ¦ 0,452¦
¦ ¦жилищно-гражданского ¦ года ¦плана города в целях устойчивого развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства до 2006 года ¦ ¦территории в интересах ее жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.3.3¦Разработка мероприятий по ¦В течение ¦Развитие и совершенствование генерального ¦ млн. руб. ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦установлению и утверждению ¦ года ¦плана города в целях устойчивого развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранных зон и санитарно- ¦ ¦территории в интересах ее жителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защитных зон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.3.4.¦Выполнение мероприятий по ¦В течение ¦Пополнение информацией земельного ¦ млн. руб. ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦
¦ ¦межеванию земель на ¦ года ¦кадастра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застроенной территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.3.5.¦Разработка проекта ¦В течение ¦Развитие и совершенствование генерального ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,5 ¦
¦ ¦пригородной зоны ¦ года ¦плана города в целях устойчивого развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в интересах ее жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.3.6.¦Выполнение цифровой съемки ¦В течение ¦Обеспечение городского картфонда ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,8 ¦
¦ ¦городской территории ¦ года ¦информацией о пространственном положении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объектов городского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.3.7.¦Выполнение мероприятий по ¦В течение ¦Сбор сведений о территории города с ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,75 ¦
¦ ¦созданию и ведению ¦ года ¦целью создания комплексной информационной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского кадастра ¦ ¦базы города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.3.8.¦Подготовка исходных ¦В течение ¦Развитие и совершенствование генерального ¦ млн. руб. ¦ 1,7 ¦ 6,7 ¦
¦ ¦материалов для корректировки¦ года ¦плана города в целях устойчивого развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦генплана г. Кемерово ¦ ¦территорий в интересах ее жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.4. ¦ Создание комфортных условий городской среды и обеспечение максимального удовлетворения спроса ¦
¦ ¦ населения в пассажирских перевозках ¦
+------------+----------------------------T----------T-------------------------------------------T------------T--------T----------+
¦ 3.6.4.1.¦Обеспечение развития и ¦В течение ¦Обеспечение объема: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенствования ¦ года ¦- городских перевозок; ¦ тыс. ¦ 1172 ¦ 1115 ¦
¦ ¦маршрутной сети города с ¦ ¦- пригородных; ¦ маш ¦ 245 ¦ 245 ¦
¦ ¦целью беспересадочной ¦ ¦- маршрутных такси ¦ час. ¦ 1670 ¦ 1810 ¦
¦ ¦доставки пассажиров в любую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть города маршрутными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦такси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.4.2.¦Обеспечение обновления ¦В течение ¦Выполнение восстановительного и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подвижного состава ¦ года ¦капитального ремонта: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- автобусов; ¦ ед. ¦ 36 ¦ 40 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- троллейбусов. ¦ ¦ 1 ¦ 10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция и модернизация трамвайных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вагонов. ¦ ед. ¦ ¦ 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Приобретение: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- трамвайных вагонов; ¦ ед. ¦ ¦ 5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- троллейбусов ¦ ¦ ¦ 10 ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.4.3.¦Развитие транспортной схемы ¦В течение ¦Пуск 1 очереди - строительство проспекта ¦км/млн. руб.¦ ¦ 1,75/74,0¦
¦ ¦города путем создания сети ¦ года ¦Московского от пр. Октябрьского до ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объездных дорог ¦ ¦ул. В.Терешковой ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.4.4.¦Уширение дорожного полотна ¦В течение ¦Повышение безопасности дорожного движения ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ 8,9 ¦
¦ ¦на перекрестках основных ¦ года ¦и увеличение пропускной способности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магистралей города ¦ ¦транспортного потока ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.4.5.¦Оборудование транспортных ¦В течение ¦Повышение оперативности регулирования и ¦ ед./млн. ¦ 110/5,8¦ 260/8,3 ¦
¦ ¦средств устройствами ¦ года ¦объективности контроля работы городского ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦радионавигационной ¦ ¦пассажирского транспорта, оптимизация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированной системы ¦ ¦использования подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+----------+
¦ 3.6.4.6.¦Обустройство улично- ¦В течение ¦Реконструкция светофорных объектов. ¦ ед. ¦ 13 ¦ 14 ¦
¦ ¦дорожной сети техническими ¦ года ¦Установка дорожных знаков. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами организации ¦ ¦Устройство искусственных неровностей на ¦ ед. ¦ 850 ¦ 500 ¦
¦ ¦дорожного движения ¦ ¦дорогах ¦ ед. ¦ 29 ¦ 10 ¦
L------------+----------------------------+----------+-------------------------------------------+------------+--------+-----------


Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2005 ГОД

В результате реализации основных задач и приоритетных направлений, стоящих перед городом, горожане получат:

- сокращение доли тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений на 0,2%;
- повышение антитеррористической защищенности граждан, объектов жизнеобеспечения и повышенной опасности;
- адресную помощь и оздоровление ветеранов войны, тружеников тыла, узников фашистских лагерей в отделениях дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания населения и лечебно-оздоровительном центре "Милосердие" (18 тыс. чел.);
- 100% охват детей - инвалидов реабилитационными мероприятиями;
- увеличение на 6,5% человека, получивших адресную медицинскую помощь на дорогостоящие виды лечения;
- обеспечение 100% диспансеризацией лиц, относящихся к контингенту особого внимания;
- увеличение числа оперативных вмешательств в центрах амбулаторной хирургии на 10,6%;
- увеличение числа пациентов, пролеченных в дневных стационарах и стационарах на дому, на 2,8%;
- оздоровление 1510 шахтеров и членов их семей (2004 год - 420 чел.);
- сокращение среднего пребывания на дорогостоящем госпитальном этапе с 12,0 дня до 11,9 дня;
- обеспечение 1120 детей (2004 год - 1110) первого - второго года жизни сухими адаптированными молочными смесями и продукцией Кемеровского молочного комбината;
- оздоровление 1500 детей (2004 год - 934), имеющих хронические заболевания;
- медикаментозное лечение в условиях дневных стационаров 310 беременных женщин из малообеспеченных семей (2004 год - 270);
- обеспечение препаратами йода и железа 1620 беременных женщин из малообеспеченных семей (2004 год - 1500);
- увеличение на 11,9% обследованных беременных женщин на хронические инфекции для снижения риска рождения новорожденных с врожденными пороками развития;
- увеличение на 40% выявленных ВИЧ-инфицированных пациентов за счет проведения диагностического обследования населения;
- проведение профилактических мероприятий по снижению заболеваемости туберкулезом, вирусным гепатитом, сифилисом, гонореей;
- снижение количества наркозависимых детей и подростков, находящихся в группе риска, на 9,4%;
- сокращение количества детей, не охваченных дошкольным образованием, на 20%;
- увеличение числа школьников, занимающихся интеллектуальной деятельностью, на 20%;
- 100% охват детей всеми формами организованного летнего отдыха;
- увеличение численности лиц, активно занимающихся физической культурой и спортом с 10% до 15% (от общей численности жителей города);
- выявление и поддержка творчески одаренных юных кемеровчан;
- увеличение доли населения, занимающегося в клубных формированиях, с 1,5% до 2% (от общей численности жителей города);
- обеспечение безопасных и отвечающих современным требованиям условий для занятий спортом;
- создание муниципальной автоматизированной информационно-библиотечной сети;
- увеличение охвата населения библиотечными услугами с 22% до 24%;
- расширение спектра культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных услуг для жителей города;
- открытие нового клуба для молодежи и подростков по месту жительства в Рудничном, Заводском районах и деревне Петровка;
- увеличение детей, активно занимающихся спортом, с 55,7% до 56,3% (от численности детей в возрасте 7 - 14 лет);
- 96 детских игровых площадок для улучшения условий отдыха и физического развития детей;
- увеличение средней обеспеченности населения общей площадью жилых домов с 18,8 кв. м общ. площади на человека до 19,0 кв. м общ. площади на человека (улучшат жилищные условия 2269 семей);
- переселение 300 семей из домов, признанных не пригодными для постоянного проживания;
- 94 остановочных павильона для улучшения облика города;
- улучшение жилищных условий за счет реконструкции специализированных жилых помещений (120 квартир);
- реконструкцию 14 светофорных объектов, установку 500 дорожных знаков;
- 40 автобусов, 10 троллейбусов после восстановительного и капитального ремонта, после реконструкции и модернизации 2 трамвайных вагона;
- 200 большегрузных контейнеров в местах неорганизованных свалок;
- развитие инновационных проектов с открытием инновационного бизнес инкубатора;
- оказание социальной поддержки безработным граждан (14480 чел.);
- трудоустройство граждан при содействии службы занятости;
- открытие 6 губернских магазинов в Центральном и Заводском районах, ж. р. Кедровка, Пионер, Ягуновский, Комиссарово;
- создание 640 рабочих мест предприятиями потребительского рынка;
- увеличение торговых площадей предприятиями потребительского рынка - 7340 кв. м;
- увеличение поступлений денежных средств в бюджет города от арендной платы за земельные участки и нежилые помещения на 15,7 млн. руб. сверх плана;
- недопущение завышения регулируемых цен на содержание, ремонт жилья и тарифов на коммунальные услуги, услуги муниципальных предприятий и учреждений.

Реализация плана социально-экономического развития города обеспечит устойчивое функционирование городского хозяйства и повышение качества жизни горожан.
План предполагает непосредственное участие граждан в жизни города под девизом "Благодарные кемеровчане - шахтерам Кузбасса".

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru