Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кемеровского городского Совета народных депутатов (третий созыв, двадцать второе заседание) от 26.12.2003 № 145
"О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2004 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв, двадцать второе заседание)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2003 г. № 145

О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2004 ГОД

Рассмотрев представленный Главой города План социально-экономического развития города Кемерово на 2004 год, Кемеровский городской Совет народных депутатов постановил:

1. Утвердить План социально-экономического развития города Кемерово на 2004 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитеты по экономической деятельности, развитию промышленности, предпринимательства и городского хозяйства (С.В.Степанов), бюджету, налогам и финансам (А.И.Смагин), социальной политике (Т.В.Кочкина), развитию местного самоуправления и правопорядку (Л.В.Каленская) Кемеровского городского Совета народных депутатов.

Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ





Приложение
к постановлению
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
(третий созыв, двадцать второе заседание)
от 26 декабря 2003 г. № 145

ПЛАН
социально-экономического развития
города Кемерово на 2004 год

ПАСПОРТ ПЛАНА

ЗАКАЗЧИК - Кемеровский городской Совет народных депутатов.

РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ - администрация города.

ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ - координация работы органов местного
самоуправления города по реализации задач текущего года.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА - Закон Российской
Федерации "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устав города
Кемерово.

Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

1.1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЗА 2003 ГОД

В 2003 году в экономике города сохранялись позитивные тенденции, сформировавшиеся благодаря росту промышленного производства и снижению темпов инфляции.
В течение года инфляционные процессы замедлились, и за год инфляция составила 12,2%.
Рост объемов промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню прошлого года составил 105,8% (2002 г. - 103,0%).
Положительная динамика роста объемов промышленного производства формируется за счет роста объемов товаров и услуг в химической промышленности (на 12,0%), в машиностроении (на 23,9%), в пищевой промышленности (на 24,0%).
Сальдированный финансовый результат работы по всем предприятиям и организациям города в 2003 году увеличился на 13,5% к уровню 2002 года, по крупным и средним предприятиям остался на уровне прошлого года.
Рост инвестиций в реальный сектор экономики в 2003 году составил 101,9%.
По видам деятельности малое предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики.
На одну тысячу жителей города приходится 35 субъектов малого предпринимательства, в котором занято 68 тыс. человек, или 26% населения, занятого в экономике.
Доля выпуска продукции малых предприятий в общем объеме выпуска продукции составляет 17%.
Несмотря на устойчивые положительные тенденции развития малого бизнеса в городе, малое предпринимательство продолжает сталкиваться с серьезными трудностями, среди которых наиболее актуальными на сегодняшний момент являются:
- низкий уровень знаний и нехватка квалифицированных кадров менеджеров, бухгалтеров, консультантов для малого бизнеса;
- отсутствие инновационных проектов, предусматривающих выпуск новой конкурентоспособной продукции.
В структуре распределения бюджетных средств, собранных на территории города, продолжается тенденция уменьшения доли местного бюджета (с 45,5% в 2002 г. до 37,8% в 2003 г.).
В сопоставимых ценах объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 1,9% к уровню прошлого года.
Одним из направлений развития потребительского рынка в 2003 г. являлось расширение розничных торговых сетей ("Чибис", "Галактика", "Пенсионер", "Кора", "Мир-Тек"), магазинов мелкооптовой торговли формата кэш-энд-кери ("Палата").
В этот период быстрыми темпами развивалось:
- общественное питание, в том числе система быстрого обслуживания (ООО "СБП Подорожник");
- бытовое обслуживание (сеть парикмахерских, станции технического обслуживания автотранспортных средств).
В сфере бытового обслуживания начинает проявляться "сетевой" принцип, т.е. хозяйствующий субъект имеет более чем 1 - 2 объекта, в которых предоставляется один вид услуг (услуги фотолабораторий ООО "Фатум К", ритуальные услуги ООО "Разнобыт" и т.д.).
Сохранится тенденция развития потребительского рынка:
- универсализации продовольственных магазинов и сетей;
- развития фирменной сети, предприятий, работающих под единой торговой маркой;
- формирования объектов потребительского рынка, расположенных в радиусе пешеходной доступности;
- выделения в самостоятельный бизнес торговых организаций либо сетей, принадлежащих производителям или оптовым компаниям, для оптимизации ценовой и ассортиментной политики;
- развитие сети общественного питания быстрого обслуживания.
Рост оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах составил 15,0%.
Численность постоянно проживающего на территории города населения сокращается, но благодаря постепенному росту рождаемости и уменьшению смертности темпы снижения численности замедлились.
Трудовые ресурсы в 2003 году увеличились на 0,3 тыс. человек. Это обусловлено ростом рождаемости в восьмидесятые годы.
В течение 2003 года при содействии центра занятости каждый третий гражданин, состоящий на учете в городской службе занятости из числа незанятого населения, смог найти работу. В общем приеме кадров по городу каждый пятый трудоустроен при содействии службы занятости.
Устойчивыми остаются тенденции, связанные с ростом доходов населения. Рост реальных денежных доходов населения в 2003 году составил 8,3%.
Наибольшее влияние на рост совокупных денежных доходов населения оказал рост доходов от собственности и предпринимательской деятельности, которые увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 10,7%.
Рост реальной заработной платы работников крупных, средних и малых предприятий в 2003 году составил 3,7%. Источниками повышения заработной платы является сокращение численности работников и рост производительности труда.
Главным источником доходов пожилых людей является пенсия, реальный уровень которой за анализируемый период вырос на 3,0%.
В 2003 году в связи с повышением пенсий наметилась тенденция снижения численности пенсионеров, нуждающихся в социальной защите. Так, на начало года численность получателей пенсий с доходом ниже прожиточного минимума составляла 80751 человек, на 01.11.2003 - 76665 человек. Количество семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке, сохраняется на уровне 34700.
Федеральными льготами пользуются 118765 человек (пятая часть населения города), еще 52452 человека получают городские льготы и субсидии.
В учреждениях социальной защиты населения предоставлялись более 30 видов услуг. Обслужено около 80000 человек.
Жителям города предоставлялось более 20 видов адресной помощи, которую получили 99591 малообеспеченных граждан.
Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг необходимо дальнейшее совершенствование форм социального обслуживания.
Продолжала развиваться сеть коек дневных стационаров. В амбулаторно-поликлинических учреждениях открыто дополнительно 40 коек. Пролечено 26000 чел.
Проводилась лечебно-оздоровительная работа с детьми. Оздоровлено 2500 детей. 1500 школьников получили стоматологическую помощь.
В лечебно-профилактических учреждениях получили лечение 7426 пожилых людей.
Проводились профилактические осмотры декретированных контингентов, что позволило снизить количество запущенных случаев профзаболеваний.
Интенсифицировалась работа больничных учреждений. При сокращающемся количестве коек выросло количество пролеченных больных до 90822 чел. (2002 г. - 86189 чел.).
Для улучшения качества предоставляемых медицинских услуг необходимо совершенствование системы оказания медицинской и лекарственной помощи.
Поставленные задачи и мероприятия в системе муниципального образования, запланированные на 2003 год, в основном выполнены. Несмотря на продолжающееся сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, сохранилась сеть образовательных учреждений (277 единиц) и расширился спектр предоставляемых образовательных услуг.
Планомерно осуществляется процесс государственного лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений.
Увеличилось число выпускников, желающих продолжить свое обучение в 10-м классе на 6%. В вузы поступило учиться 67% выпускников школ.
Среди работников образования количество педагогов с высшей и I квалификационной категориями увеличилось на 5%.
Для улучшения качества образования необходимо обновление содержания образования, внедрение инновационных педагогических технологий.
Увеличилось количество спортивно-массовых и культурных тематических мероприятий на 8,3%.
Численность жителей города, посетивших культурно-досуговые учреждения, возросла на 6,6%.
Численность лиц, занимающихся в секциях, клубах, группах физкультурно-оздоровительной направленности, увеличилась на 2,0%.
Открыты дополнительные отделения образовательных услуг в учреждениях культуры. Численность учащихся увеличилась на 3,3% по сравнению с 2002 годом.
Расширен ассортимент библиотечных услуг, оказываемых населению, на 35 видов. Увеличился книжный фонд поселковых библиотек на 9,0 тыс. томов.
Для активизации деятельности молодежи, оказания поддержки перспективным и одаренным молодым людям приняты основные направления молодежной политики "Молодежь - за здоровый город".
Для улучшения качества предоставляемых услуг учреждений культуры, спорта и молодежной политики необходимо внедрение новых информационных технологий оказания услуг жителям города.
Основные задачи и мероприятия социальной сферы в "Программе социально-экономического развития на 2003 год" в основном выполнены.
Продолжает возрастать обеспеченность населения площадью жилых квартир. На конец 2003 года этот показатель достиг 18,8 кв. м на человека (в 2002 г. - 18,6 кв. м). За счет всех источников финансирования в 2003 году введено 109,0 тыс. кв. м жилой площади, в том числе построено населением за счет собственных средств и кредитов 10 тыс. кв. метров. В 2003 году начато строительство 100-квартирного жилого дома № 25 в микрорайоне № 14 по целевой федеральной программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" (завершится строительство в 2004 году).
В целях улучшения жилищных условий граждан приступили к реконструкции специализированных жилых помещений в домах гостиничного типа. В 2003 году сдано 26 квартир.
В 2003 году применялась новая технология ремонта железобетонных кровель с применением качественных долговечных строительных материалов.
Для контроля расхода тепла, электроэнергии, горячей и холодной воды с единого пульта управления в 17-и жилых домах установлены приборы централизованного учета в жилом фонде ООО "Шалготарьян".
В городе числится 228,4 тыс. кв. м ветхого жилищного фонда, в т.ч. 58 тыс. кв. м муниципального жилищного фонда. В таком жилье проживает 6190 семей. Для переселения семей из ветхого и аварийного жилья необходимо построить и приобрести 401,0 тыс. кв. м жилья, вложить 5614,0 млн. руб. инвестиций.
Созданы равные условия для привлечения к управлению муниципальным жилищным фондом организаций разной формы собственности. За отчетный период по результатам проведенных конкурсов обслуживание жилого фонда МУП "ПЖРЭТ Заводского района" передано ООО "Гарант", ООО "Южный", ООО "Ягуновский" - индивидуальному предпринимателю ЧП Шульц (РТС).
Выполнен капитальный ремонт жилого фонда на сумму 134366,5 тыс. руб.
В квартирах жителей установлено 54413 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, что составляет 15,9% от общего количества квартир, в том числе за 2003 год - 21873 шт.
Основные проблемы ЖКХ - изношенность инженерных коммуникаций, недоремонт за ряд десятилетий жилого фонда, неплатежи за потребление коммунальных услуг бюджетами всех уровней, отсутствие системного подхода к регулированию передачи имущества в муниципальную собственность.
В 2003 году выполнено на 10% машино-часов больше по сравнению с 2002 годом за счет совершенствования и развития маршрутной сети и увеличения беспересадочных и скоростных перевозок маршрутными таксомоторами.
Обеспеченность населения городским пассажирским транспортом составила - 1,6 подвижных единиц на 1000 жителей, в том числе по дотируемым перевозкам 0,61.
При этом из-за высокой изношенности подвижного состава (около 70%) остается низким коэффициент использования парка - 0,6.
Неполностью удовлетворена потребность пассажиров в беспересадочных поездках между районами города.
Возрос объем работ по ремонту дорожных покрытий с применением передовых технологий, что позволило продлить срок их эксплуатации без капитального ремонта. Так в текущем году выполнено устройство тонкослойных покрытий по технологии "Сларри-Сил" на площади 250,0 тыс. кв. м, с использованием литой асфальтобетонной смеси на площади 50 тыс. кв. м и с применением машины ИП-98 на площади 13 тыс. кв. м. В 2003 г. в сравнении с 2002 г. ремонт дорожного покрытия с применением передовых технологий увеличился на 19%.
В 2003 году большое внимание в городе уделялось проведению ремонта внутридворовых территорий, внутриквартальных проездов и въездов во дворы. Отремонтировано 165 дворовых территорий и 97 внутриквартальных въездов и проездов общей площадью 44, 2 тыс кв. м. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий, установке бордюрного камня, устройству пешеходных дорожек и парковок автотранспорта, обустройству газонов, разбивке цветников, установке детских площадок и садовых диванов.
В 2003 году изменен подход к строительству объектов озеленения. Вновь строящиеся скверы максимально приближены к жилой застройке и включают весь комплекс элементов благоустройства. За год построено 13 скверов.
Повышение качества работ, снижение затрат на текущем содержании дорог и озеленении удалось достичь за счет внедрения высокопроизводительной техники фирм "Бродвей", "Хускварна", а также машин "Пума", изготовленных на Кемеровском опытном ремонтно-механическом заводе.
Возросли объемы строительства линий наружного освещения. Так, в 2002 г. восстановлено 1,7 км линий освещения, в 2003 г. - 14,7 км. Продолжена работа по установке светильников с применением энергосберегающих ламп.
В течение года установлено 13 светофорных объектов нового образца с применением светодиодных головок.
С целью предотвращения образования неорганизованных свалок установлены большегрузные контейнеры на улицах частного сектора. В настоящее время в городе установлено 373 контейнера объемом 7,8 куб. м на улицах частного сектора, в том числе 220 шт. установлено в 2003 году, такие же контейнеры установлены на въездах в город. Внедрены и широко используются новые мусоровозы МКС-1 на вывозке мусора с большегрузных контейнеров.
В 2003 году отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений по городу на 0,1% к уровню 2002 года. Снизилось число тяжких преступлений, но доля их в общем количестве по-прежнему остается высокой (42,3%). Особо следует отметить снижение числа преступлений на 15%, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения.
Наметилась тенденция снижения числа преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, в 2003 году - 768 случаев против 788 - в 2002 году.
Благодаря оперативной работе всех органов правопорядка, профилактической работе, снизилось количество преступлений по многим видам. Однако с каждым годом постепенно меняется структура преступлений и продолжается рост числа преступлений, совершенных против личности. Увеличение составило 6,1%.
Раскрываемость преступлений увеличилась на 2,9% к уровню 2002 г. и составила 70,2%.
Уровень преступности из расчета на 10 тыс. жителей остался на уровне 2002 года и составил 140,4 случаев.
Несмотря на снижение абсолютного числа лиц, совершивших преступления, продолжает расти доля молодежи в возрасте 14 - 29 лет, которая составляет 50% от общего числа лиц, совершивших преступления.
Для активизации борьбы с преступностью и укрепления гражданской безопасности необходимо разработать специальные комплексные меры борьбы с нарушениями.

1.2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НА 2004 ГОД

Продолжится уменьшение инфляции. За 2004 год инфляция не превысит 10,0%.
Рост объемов промышленного производства в сопоставимых ценах составит 2,2% к уровню 2003 года (по области планируется увеличение на 3,9%, в целом по России на 3,6%).
Рост инвестиций в основной капитал составит 3,1%.
В целом по муниципальному хозяйству в 2004 году рост объемов выполненных работ в сопоставимых ценах составит 0,7%.
Увеличение объемов производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг в 2004 году планируется большинством муниципальных предприятий. Исключение составляют унитарные предприятия, осуществляющие обслуживание жилого фонда. В результате передачи жилфонда на обслуживание частным жилищно-эксплуатационным организациям и сокращения объемов муниципального заказа площадь жилого фонда, обслуживаемого предприятиями управления жизнеобеспечения городского хозяйства в 2004 году, сократится на 9%.
Кроме того, сокращается оборот предприятий потребительского рынка, где проходит процесс приватизации предприятий с минимальной долей муниципального заказа.
По предприятиям транспорта при сохранении объемов перевозок на прежнем уровне продолжается перераспределение приоритетов между видами перевозок. Предусмотрено дальнейшее развитие и совершенствование маршрутной сети города с целью беспересадочной доставки пассажиров в любую часть города маршрутными такси и снижения перевозок транспортом общего пользования.
С учетом фактора удорожания стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг предприятиями муниципального сектора и соответствующим увеличением их оборота в 2004 году планируется увеличение уровня дебиторской и кредиторской задолженностей на 8,4% и 6,5% соответственно.
С увеличением объемов работ по благоустройству, повышения их качества увеличилось число обращений и предложений жителей города по благоустройству городских территорий. Основной задачей в связи с этим в 2004 году является формирование и реализация программы благоустройства, позволяющей максимально удовлетворить потребности горожан в создании комфортных условий проживания.
Сохранится превышение в целом по городу объемов розничного товарооборота над объемами промышленного производства.
В сопоставимых ценах объем товарооборота по всем каналам реализации к уровню 2003 года увеличится на 3,0%.
Прирост объема платных услуг в сопоставимых ценах составит 3,4%.
Для улучшения качества обслуживания и удовлетворения потребностей жителей в безопасных товарах народного потребления в 2004 году будет продолжаться:
- строительство крупных торговых комплексов, реконструкция рынков и преобразование их в торговые центры;
- расширение сети предприятий с системой самообслуживания, с применением штрих-кодовой системы, с установкой современного оборудования.
Общая численность безработных в городе будет снижаться. При этом численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, имеет тенденцию к увеличению, причиной которой являются льготы на жилищно-коммунальные услуги зарегистрированным безработным.
В 2004 году ожидается увеличение количества малых предприятий на 2,6%, что позволит создать новые рабочие места и увеличить среднесписочную численность на малых предприятиях. Рост объемов производства на малых предприятиях в 2004 году составит 2,2% к уровню 2003 года в сопоставимых ценах.
Прожиточный минимум в 2004 году увеличится на 11,4%.
Покупательная способность населения (соотношение среднедушевых денежных доходов населения и прожиточного минимума) возрастет с 3,1 до 3,15 раз.
В 2004 году в малом бизнесе будет занято 27% населения, занятого в экономике. В 2004 планируется рост объемов выпуска товаров, работ и услуг малыми предприятиями города на 8%. Доля выпуска продукции малыми предприятиями в общем объеме выпуска продукции составит 19,5%.
Основные социально-экономические показатели развития города Кемерово представлены в таблице № 1.

Таблица № 1
   -------------T-----------------------------------T-------T-------T-------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦
¦ п/п ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ факт ¦оценка ¦прогноз¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.1.¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.1.1.¦Объем промышленной продукции ¦20828,2¦23574,5¦25443,9¦
¦ ¦(работ, услуг) в действующих ценах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в млн. руб.). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.2.1.2.¦Прирост или снижение (+, -) объемов¦ +3,0¦ +5,8¦ +2,2¦
¦ ¦продукции к предыдущему году в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых ценах (в %). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦В том числе по отраслям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦а) электроэнергетика; ¦ -4,9¦ +1,0¦ -2,0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦б) топливная; ¦ +8,5¦ +0,1¦ 0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в) черная металлургия; ¦ +15,3¦ +2,8¦ +8,9¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦г) цветная; ¦ -45,3¦ +0,9¦ 0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦д) химическая; ¦ +1,5¦ +9,5¦ +5,9¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦е) машиностроение и ¦ +3,0¦ +23,9¦ +5,0¦
¦ ¦металлообработка; ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ж) лесная и деревообрабатывающая; ¦ -1,0¦ +1,0¦ -6,0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦з) строительных материалов; ¦ -33,9¦ +0,9¦ -5,0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦и) легкая; ¦ -17,6¦ -14,4¦ -25,0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦к) пищевая; ¦ +22,9¦ +21,3¦ -1,0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦л) мукомольно-крупяная; ¦ -13,2¦ -40,9¦ -30,0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦м) полиграфическая; ¦ +28,8¦ +31,8¦ +10,0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦н) медицинская; ¦ -14,1¦ +0,1¦ 0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦о) прочие. ¦ +15,4¦ +5,0¦ +1,0¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.2.¦ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.2.1.¦Капитальные вложения по городу за ¦ 2723,0¦ 3091,0¦ 3500,6¦
¦ ¦счет всех источников финансирования¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по крупным и средним предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в млн. руб.). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.2.2.2.¦Прирост или снижение (+, -) к ¦ +1,0¦ +1,9¦ +3,1¦
¦ ¦предыдущему году в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах (в %). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.¦ТРУД ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.1.¦Численность постоянного населения ¦ 525,1¦ 521,3¦ 519,2¦
¦ ¦города (среднегодовая) (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.1.1.¦Трудовые ресурсы (тыс. человек). ¦ 346,2¦ 346,5¦ 346,7¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.1.2.¦Численность занятых в экономике - ¦ 259,4¦ 259,0¦ 258,9¦
¦ ¦всего (тыс. человек). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.1.3.¦Численность работников на крупных, ¦ 214,9¦ 214,0¦ 213,6¦
¦ ¦средних и малых предприятиях и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях - всего (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦1.2.3.1.3.1.¦Из них: в материальном производстве¦ 129,4¦ 128,8¦ 128,6¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.2.¦Уровень безработицы, доля ¦ 1,5¦ 1,7¦ 1,9¦
¦ ¦официально безработных к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоспособному населению (в %). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.2.1.¦Удельный вес численности работников¦ 40,9¦ 41,0¦ 41,1¦
¦ ¦на крупных, средних и малых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиях и организациях по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории к общей численности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения (в %). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.3.¦ФЗП работников на крупных, средних ¦11402,4¦13431,2¦14781,0¦
¦ ¦и малых предприятиях и организациях¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в млн. руб.). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.3.4.¦Выплаты социального характера (в ¦ 205,6¦ 244,6¦ 281,3¦
¦ ¦млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.¦СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.1.¦Среднедушевой доход на одного ¦ 5574,7¦ 6979,2¦ 7896,3¦
¦ ¦жителя (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.2.¦Среднемесячный прожиточный минимум ¦1882,75¦2247,83¦2505,04¦
¦ ¦(руб.). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.3.¦Отношение среднедушевых доходов к ¦ 2,96¦ 3,10¦ 3,15¦
¦ ¦уровню прожиточного минимума - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покупательная способность населения¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.4.¦Численность населения с денежными ¦ 25,3¦ 25,0¦ 24,5¦
¦ ¦доходами ниже прожиточного минимума¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в % от всего населения). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.5.¦Ввод в эксплуатацию жилых домов за ¦ 109,1¦ 109,0¦ 110,0¦
¦ ¦счет всех источников финансирования¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. кв. м общ. площади). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.4.6.¦Средняя обеспеченность населения ¦ 18,6¦ 18,8¦ 19,1¦
¦ ¦общей площадью жилых домов (кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общ. площади на человека) на конец ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.5.¦ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.5.1.¦Оборот розничной торговли (по всем ¦22749,0¦29169,9¦32628,9¦
¦ ¦каналам реализации) (в млн. руб.). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в сопоставимых ценах прирост к ¦ 128,0¦ 115,0¦ 103,0¦
¦ ¦предыдущему году (в %). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.5.2.¦Объем платных услуг населению (с ¦ 4852,9¦ 6085,7¦ 7473,0¦
¦ ¦учетом экспертной оценки объемов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг по недоучтенным предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оказываемых физическими лицами) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в млн. руб.). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в сопоставимых ценах прирост к ¦ 98,0¦ 101,9¦ 103,4¦
¦ ¦предыдущему году (в %). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.5.3.¦Оборот предприятий общественного ¦ 694,0¦ 868,0¦ 1006,2¦
¦ ¦питания (млн. руб.). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в сопоставимых ценах прирост к ¦ 134,0¦ 110,0¦ 105,0¦
¦ ¦предыдущему году (в %). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.6.¦ИНФЛЯЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.6.1.¦Индекс роста потребительских цен к ¦ 115,7¦ 114,1¦ 111,0¦
¦ ¦предыдущему году, среднегодовой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в %). ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.2.6.2.¦Инфляция - декабрь к декабрю ¦ 114,8¦ 112,2¦ 110,0¦
¦ ¦предыдущего года (в %). ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+-----------------------------------+-------+-------+--------


1.3. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Ресурсы для развития города включают финансовые ресурсы, используемые для развития экономики и социальной сферы города, муниципальную собственность (или муниципальное имущество), а также земельные ресурсы территории.

1.3.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА

Финансовые ресурсы города - это реальные финансовые возможности планируемого периода, которые будут направлены на развитие промышленного сектора, потребительского рынка, на обеспечение устойчивого функционирования сферы жизнеобеспечения и социальной сферы.

В таблице № 2 представлен прогноз финансовых ресурсов города на 2004 год, а также направления их использования.

Таблица № 2
   ---------------------T----------------------------T---------------T---------¬

¦ Вид ресурсов ¦ Направление использования ¦ Получатель ¦ Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ресурсов ¦ на 2004 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦
+--------------------+----------------------------+---------------+---------+
¦1.3.1.1. Средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления. ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3.1.1.1. Доходы ¦На обеспечение ¦Городское ¦ 3883,6¦
¦городского бюджета -¦функционирования социальной ¦финансовое ¦ ¦
¦всего, ¦инфраструктуры города, ¦управление ¦ ¦
¦в том числе: ¦городского хозяйства (ЖКХ, ¦ ¦ ¦
¦а) налоговые ¦транспорта, связи, дорог, ¦ ¦ 1811,5¦
¦поступления; ¦благоустройства, бытового ¦ ¦ ¦
¦б) неналоговые ¦обслуживания), социальное ¦ ¦ 388,7¦
¦поступления; ¦обеспечение незащищенных ¦ ¦ ¦
¦в) доходы от платных¦слоев населения, охрану ¦ ¦ 134,5¦
¦услуг и другой ¦правопорядка. ¦ ¦ ¦
¦деятельности; ¦ ¦ ¦ ¦
¦г) безвозмездные ¦ ¦ ¦ 1548,9¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------------------------+---------------+---------+
¦1.3.1.2. ¦ ¦ ¦ 4804,2¦
¦Инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства. ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3.1.2.1. Прибыль ¦На развитие деятельности, ¦Предприятия ¦ 2040,6¦
¦организаций города, ¦обновление основных фондов ¦ ¦ ¦
¦остающаяся в их ¦(имущества) предприятий и ¦ ¦ ¦
¦распоряжении (после ¦социальное развитие ¦ ¦ ¦
¦уплаты налогов). ¦коллективов. ¦ ¦ ¦
¦1.3.1.2.2. ¦На воспроизводство основных ¦Предприятия ¦ 1949,6¦
¦Амортизационные ¦фондов предприятий. ¦ ¦ ¦
¦отчисления. ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3.1.2.3. ¦ ¦Генеральные ¦ 641,5¦
¦Ассигнования ¦ ¦заказчики ¦ ¦
¦бюджетов всех ¦ ¦строительства ¦ ¦
¦уровней на ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиции - всего, ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) федерального ¦Строительство ¦ ¦ 235,0¦
¦бюджета; ¦социально-значимых объектов ¦ ¦ ¦
¦б) субъекта ¦городского и областного ¦ ¦ 363,0¦
¦Федерации; ¦значения. ¦ ¦ ¦
¦в) местного бюджета.¦ ¦ ¦ 43,5¦
¦1.3.1.2.4. Средства ¦Финансирование технических, ¦Администрация ¦ 172,5¦
¦федерального бюджета¦проектных работ, социальная ¦города ¦ ¦
¦на реструктуризацию ¦защита высвобождаемых ¦ ¦ ¦
¦угольной отрасли: ¦работников. ¦ ¦ ¦
¦а) ликвидационные ¦Реконструкция и замена ¦ ¦ 147,5¦
¦работы закрываемых ¦пострадавших объектов ¦ ¦ ¦
¦шахт; ¦социальной инфраструктуры. ¦ ¦ ¦
¦б) программа ¦Создание новых рабочих мест,¦ ¦ 25,0¦
¦местного ¦переобучение персонала, ¦ ¦ ¦
¦развития. ¦обеспечение временной ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости, развитие малого ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства. ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------------------------+---------------+---------+
¦1.3.1.3. Средства ¦Для формирования фондов: ¦Территориальные¦ 3769,0¦
¦для образования ¦пенсионного, социального ¦отделения ¦ ¦
¦государственных ¦страхования, обязательного ¦фондов ¦ ¦
¦внебюджетных фондов ¦медицинского страхования. ¦ ¦ ¦
¦(Единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------------------------+---------------+---------+
¦Всего финансовых ¦ ¦ ¦ 12456,8¦
¦ресурсов: ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+----------------------------+---------------+----------


1.3.2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Муниципальная собственность (имущество) - материальная основа для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления.

Структура муниципального имущества города Кемерово представлена в таблице № 3.

Таблица № 3
   ----------T-----------------T----------T-------------------------T-------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦Количество¦ Балансовая стоимость ¦ Доходы в бюджет ¦
¦ п/п ¦ ¦ объектов ¦ (млн. руб.) ¦ города ¦
¦ ¦ ¦ (ед.) ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 год¦ 2004 год¦
+---------+-----------------+----------+-------------------------+---------+---------+
¦ 1.3.2.1.¦Предприятия ¦ 62 ¦ 984,9 ¦ 520,0 ¦ 200,0 ¦
+---------+-----------------+----------+-------------------------+---------+---------+
¦ 1.3.2.2.¦Учреждения ¦ 388 ¦ 2405,9 ¦ х ¦ х ¦
+---------+-----------------+----------+-------------------------+---------+---------+
¦ 1.3.2.3.¦Казна (имущество,¦ х ¦ 23954,0 ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦незакрепленное за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------------+----------+-------------------------+---------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ х ¦ 27344,8 ¦ 520,0 ¦ 200,0 ¦
+---------+-----------------+----------+--------------T----------+---------+---------+
¦ ¦ Распределение ¦Количество¦Характеристика¦Балансовая¦ Доходы в бюджет ¦
¦ ¦ муниципального ¦ объектов ¦ объектов ¦ стоимость¦ города ¦
¦ ¦ имущества по ¦ (ед.) ¦ (площадь - ¦ (млн. ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ типам ¦ ¦ кв. м, ¦ руб.) +---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ протяженность¦ ¦ 2003 год¦ 2004 год¦
¦ ¦ ¦ ¦ - п. м) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦ 1.3.2.4.¦Жилищный фонд ¦ 2551 ¦ 7505,3 ¦ 14475,1 ¦ 138,5 ¦ 94,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦ 1.3.2.5.¦Нежилой фонд ¦ 1182 ¦ 892,7 ¦ 8780,8 ¦ 81276,0 ¦ 89500,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦ 1.3.2.6.¦Объекты, ¦ 91 ¦ х ¦ 451,0 ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦незавершенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦ 1.3.2.7.¦Инженерная ¦ 5457 ¦ 998873,5 ¦ 1938,2 ¦ 27040,0 ¦ 45560,0 ¦
¦ ¦инфраструктура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сети) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦ 1.3.2.8.¦Прочее недвижимое¦ 3340 ¦ х ¦ 677,0 ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦ 1.3.2.9.¦Движимое ¦ 59700 ¦ х ¦ 1022,7 ¦ 949,6 ¦ 660,0 ¦
¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ х ¦ х ¦ 27344,8 ¦109404,1 ¦135814,0 ¦
+---------+-----------------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ Доля ¦Количество¦ Стоимость ¦ Доходы в бюджет ¦
¦ ¦ муниципальной ¦ объектов ¦ (млн. руб.) ¦ города (тыс. руб.)¦
¦ ¦ собственности ¦ (ед.) ¦ +---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 год¦ 2004 год¦
+---------+-----------------+----------+-------------------------+---------+---------+
¦1.3.2.10.¦Акционерные ¦ 14 ¦ 65,2 ¦ 714,0 ¦ 500,0 ¦
¦ ¦общества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общества с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+-----------------+----------+-------------------------+---------+----------


1.3.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективное развитие территории.
В таблице № 4 представлены направления использования территории города.

Таблица № 4
   -----------T-------------------------------------------T-----------¬

¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Площадь ¦
¦ п/п ¦ ¦территории ¦
¦ ¦ ¦города (га)¦
+----------+-------------------------------------------+-----------+
¦ 1.3.3.1.¦Общая площадь муниципального образования - ¦ 27861 ¦
¦ ¦всего ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦
¦1.3.3.1.1.¦Передано в пользование и владение ¦ 15742 ¦
¦1.3.3.1.2.¦Сдано в аренду ¦ 1577 ¦
¦1.3.3.1.3.¦Площадь, находящаяся в собственности ¦ 239 ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦
¦1.3.3.1.4.¦Площадь, находящаяся в собственности ¦ 796 ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------+-----------+
¦ 1.3.3.2.¦По использованию: ¦ 27861 ¦
¦ ¦а) земли жилой и общественно-деловой ¦ 4976 ¦
¦ ¦застройки ¦ ¦
¦ ¦б) земли промышленности ¦ 4110 ¦
¦ ¦в) земли общего пользования ¦ 841 ¦
¦ ¦г) земли транспорта, связи, инженерных ¦ 4444 ¦
¦ ¦коммуникаций ¦ ¦
¦ ¦д) земли сельскохозяйственного ¦ 5239 ¦
¦ ¦использования ¦ ¦
¦ ¦е) земли особо охраняемых территорий ¦ 2608 ¦
¦ ¦ж) земли водного фонда ¦ 1087 ¦
¦ ¦з) земли под военными и иными режимными ¦ 431 ¦
¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦и) земли, не вовлеченные в ¦ 3678 ¦
¦ ¦градостроительную или иную деятельность ¦ ¦
¦ ¦к) земли под объектами иного специального ¦ 447 ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦
+----------+-------------------------------T-----------+-----------+
¦Доходы в бюджет города от использования ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦
¦земельных ресурсов (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Арендная плата за земельные участки ¦ 149800,0 ¦ 152400,0 ¦
+------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Налог на землю ¦ 173600,0 ¦ 196950,0 ¦
L------------------------------------------+-----------+------------


Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2004 ГОД

Органами местного самоуправления города определены основные задачи и приоритетные направления развития города на 2004 год.

1. Обеспечение охраны здоровья населения
1.1. Сохранение и укрепление здоровья кемеровчан.
1.2. Совершенствование системы оказания медицинской и лекарственной помощи кемеровчанам.
1.3. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.

2. Социальная защита населения города
2.1. Создание условий для улучшения качества жизни семьи, женщин и детей.
2.2. Создание условий для улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов.
2.3. Совершенствование системы предоставления льгот и социальных гарантий.

3. Рост экономического потенциала
3.1. Развитие основных отраслей промышленности. Строительство, реконструкция, совершенствование технологических процессов на предприятиях.
3.2. Создание новых рабочих мест в реальном секторе экономики.
3.3. Совершенствование управления муниципальным сектором экономики.
3.4. Увеличение доли малого бизнеса в общем объеме выпуска продукции, работ и услуг.

4. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
4.1. Повышение качества и доступности образовательных услуг для детей.
4.2. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей.
4.3. Увеличение возможностей доступа кемеровчан к культурным ценностям и занятиям спортом.
4.4. Создание условий для устойчивого функционирования учреждений культуры и спорта.

5. Обеспечение безопасной жизни в городе
5.1. Повышение имущественной безопасности граждан.
5.2. Повышение информированности населения города о работе, проводимой сотрудниками правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

6. Улучшение качества городской среды
6.1. Строительство нового жилья, реконструкция специализированных жилых помещений.
6.2. Улучшение содержания жилищного фонда и социальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
6.3. Развитие и совершенствование маршрутной сети города с целью максимального удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках.
6.4. Повышение качества строительства, ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства с целью максимального удовлетворения потребностей горожан и создание комфортных условий городской среды.
6.5. Развитие территории города.
6.6. Развитие потребительского рынка.
6.7. Развитие городского самоуправления.

Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

   ---------T----------------------T----------T----------------------------------T-------T------T------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты ¦ Ед. ¦ 2003 ¦ 2004 ¦
¦ п/п ¦ приоритетных ¦исполнения¦ (показатели) ¦ изм. ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и мероприятий по их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ 3.1.1.¦Сохранение и укрепление здоровья кемеровчан ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T-------T------T------+
¦3.1.1.1.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Оказание адресной помощи на ¦ чел./ ¦ 210¦ 215/¦
¦ ¦"Обеспечение ¦ года ¦дорогостоящие виды лечения ¦ млн. ¦ ¦ 4,35¦
¦ ¦населения ¦ ¦социально-незащищенной категории ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦медико-социальной ¦ ¦граждан. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощью" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Обеспечение зубопротезирования ¦ тыс. ¦ 2,0¦ 2,0/¦
¦ ¦ ¦ года ¦льготных категорий граждан по ¦ чел./ ¦ ¦ 3,93¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законам "О ветеранах",¦ млн. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"О социальной защите инвалидов в ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации". ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Обеспечение 100% диспансеризацией ¦ % ¦ 98,0¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ года ¦инвалидов, участников ВОВ и ¦ ¦ 96,0¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ликвидаторов аварий ЧАЭС. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Организация в ГБ № 11 15 коек для ¦ чел. ¦ - ¦ 400¦
¦ ¦ ¦ года ¦лечения нефрологических больных. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Открытие в ГБ № 4 отделения на 15 ¦ чел/ ¦ - ¦ 160/¦
¦ ¦ ¦ года ¦коек сестринского ухода для ¦ млн. ¦ ¦ 0,17¦
¦ ¦ ¦ ¦оказания медико-социальной помощи ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пациентам. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Отработка модели преемственности в¦ чел. ¦ 430¦ 500¦
¦ ¦ ¦ года ¦работе ЛПУ и КЦСОН через оказание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦медико-социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лицам пожилого возраста. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦3.1.1.2.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Внедрение в детских поликлиниках ¦ %/ ¦ 94,0¦ 95,0/¦
¦ ¦"Здоровый ребенок" ¦ года ¦автоматизированного контроля и ¦ млн. ¦ ¦ 0,35¦
¦ ¦ ¦ ¦анализа выполнения ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦профилактических прививок детскому¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населению. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Увеличение количества детей, ¦ млн. ¦ ¦ 1,6¦
¦ ¦ ¦ года ¦обслуживаемых в 34 школьных ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦стоматологических кабинетах: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. - осмотренных; ¦ тыс. ¦ 27,0¦ 28,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ - санированных. ¦ детей ¦ 16,0¦ 18,0¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Оздоровление детей на базе ¦ чел./ ¦ 398¦ 415/¦
¦ ¦ ¦ года ¦лечебно-профилактических ¦ млн. ¦ ¦ 0,2¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений в каникулярное время. ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Обеспечение детей первого года ¦ чел./ ¦ 1115¦ 1240/¦
¦ ¦ ¦ года ¦жизни сухими адаптированными ¦ млн. ¦ ¦ 1,96¦
¦ ¦ ¦ ¦молочными смесями и детей первого ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- второго годов жизни продукцией ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦КМК (Кемеровский молочный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комбинат). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Обеспечение юношей ¦ млн. ¦ ¦ 2,8¦
¦ ¦ ¦ года ¦лечебно-диагностической помощью. ¦ руб. ¦ 900¦ 980¦
¦ ¦ ¦ ¦Оздоровление юношей, признанных ¦ чел. ¦ 300¦ 366¦
¦ ¦ ¦ ¦временно непригодными к службе в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦армии. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Проведение профилактических ¦ число/¦ 897¦ 880/¦
¦ ¦ ¦ года ¦мероприятий по снижению числа ¦ млн. ¦ ¦ 1,0¦
¦ ¦ ¦ ¦абортов у девушек-подростков. ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦3.1.1.3.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Обеспечение беременных женщин из ¦ чел./ ¦ 1435¦ 1500/¦
¦ ¦"Улучшение здоровья ¦ года ¦малообеспеченных семей йод - и ¦ млн. ¦ ¦ 0,51¦
¦ ¦женщин" ¦ ¦железосодержащими препаратами для ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦профилактики анемии и гипотериоза.¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Обследование беременных женщин на ¦ чел./ ¦ 100¦ 900/¦
¦ ¦ ¦ года ¦хронические инфекции. ¦ млн. ¦ ¦ 0,58¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Обеспечение медикаментозным ¦ чел./ ¦ 145¦ 270/¦
¦ ¦ ¦ года ¦лечением малообеспеченных ¦ млн. ¦ ¦ 0,39¦
¦ ¦ ¦ ¦беременных женщин в условиях ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дневных стационаров. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Проведение мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ года ¦направленных на реализацию проекта¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Золотая осень". ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества жизни женщин ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦старше 40 лет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- проведение целевых ¦ чел. ¦ - ¦ 72¦
¦ ¦ ¦ ¦лечебно-оздоровительных заездов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ЛОЦ "Милосердие", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- снижение заболеваемости ¦ % ¦ ¦ 5¦
¦ ¦ ¦ ¦сердечно-сосудистой системы. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦3.1.1.4.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Открытие центра бактериоскопии ¦ млн. ¦ ¦ 1,1¦
¦ ¦"Профилактика ¦ года ¦мокроты на базе МКДЦ для улучшения¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-значимых и ¦ ¦диагностики туберкулеза и снижения¦ случ. ¦ 35,8¦ 34,0¦
¦ ¦инфекционных ¦ ¦смертности от запущенных форм ¦на 100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний" ¦ ¦туберкулеза. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦насел. ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Проведение иммунизации населения ¦ млн. ¦ ¦ 0,92¦
¦ ¦ ¦ года ¦против гриппа, клещевого ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦энцефалита с целью стабилизации ¦ случ. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости: ¦на 100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- гриппом, ¦ тыс. ¦ 4,0¦ 3,0¦
¦ ¦ ¦ ¦- клещевым энцефалитом. ¦насел. ¦ 11,0¦ 10,0¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Снижение заболеваемости за счет ¦ случ. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ года ¦расширения сети анонимных ¦на 100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кабинетов по профилактике ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инфекций, передающихся половым ¦ насел.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦путем: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- сифилисом, ¦ ¦ 231,0¦ 200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦- гонореей. ¦ ¦ 206,0¦ 194,0¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦3.1.1.5.¦Реализация программы ¦ В течение¦ ¦ млн. ¦ ¦ 3,18¦
¦ ¦"Комплексные меры ¦ года ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦противодействия ¦ ¦Проведение лечебно-оздоровительных¦ чел. ¦ 600¦ 700¦
¦ ¦наркотикам" ¦ ¦мероприятий среди подростков в ¦ случ. ¦ 14,3¦ 12,0¦
¦ ¦ ¦ ¦стационаре. ¦ на 10 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Снижение наркозависимости у ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подростков. ¦подрос.¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ 3.1.2.¦Совершенствование системы оказания качественной медицинской и лекарственной помощи ¦
¦ ¦кемеровчанам ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T-------T------T------+
¦3.1.2.1.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Увеличение числа обслуживаемого ¦ тыс. ¦ 58,0¦ 62,0¦
¦ ¦"Обеспечение населения¦ года ¦населения в общих врачебных ¦ чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦качественной ¦ ¦практиках, путем открытия 2 ОВП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской и ¦ ¦(общих врачебных практик) (пос. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лекарственной помощью"¦ ¦Предзаводской, пос. Боровой). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Совершенствование ¦ тыс. ¦ 33,7¦ 36,0¦
¦ ¦ ¦ года ¦ресурсосберегающих технологий ¦ чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦путем увеличения числа пациентов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пролеченных в дневных стационарах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и стационарах на дому. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Увеличение числа амбулаторных ¦ число ¦ 2500¦ 3500¦
¦ ¦ ¦ года ¦хирургических вмешательств через ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦открытие центров амбулаторной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хирургии ГКБ № 2, МДКБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(многопрофильная детская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦клиническая больница). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Сокращение сроков среднего ¦ дни ¦ 12,2¦ 12,0¦
¦ ¦ ¦ года ¦пребывания на дорогостоящем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦госпитальном этапе в результате ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦интенсификации работы коечного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фонда. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Снижение количества экстренных ¦ число ¦ 310¦ 305¦
¦ ¦ ¦ года ¦вызовов на ССМП (станции скорой ¦вызовов¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи) через создание¦ на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦единой информационной системы ¦ 1 тыс.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учета и управления движением ¦ чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потоков больных на всех этапах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лечения в ЛПУ. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Оказание лекарственной помощи ¦ тыс. ¦ 14,5¦ 16,8/¦
¦ ¦ ¦ года ¦декретированным группам населения ¦ чел./ ¦ ¦ 10,0¦
¦ ¦ ¦ ¦не подпадающим под действие ¦ млн. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральных законов "О ветеранах",¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"О социальной защите инвалидов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации". ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Обеспечение централизованным ¦ млн. ¦ ¦ 2,3¦
¦ ¦ ¦ года ¦снабжением ЛПУ жизненно важными ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦медикаментами, в т.ч. инсулинами. ¦ чел. ¦ 1089¦ 1172¦
¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение адресной лекарственной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦помощью. ¦ чел. ¦ 1250¦ 1500¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Внедрение системы ¦ млн. ¦ ¦ 0,1¦
¦ ¦ ¦ года ¦персонифицированного учета ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лекарственных средств в ЛПУ (ГКБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦№ 3, ГКБ № 2, ГБ № 11, МДКБ). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Обеспечение заготовки донорской ¦ литры/¦ 1900¦ 2000/¦
¦ ¦ ¦ года ¦крови и компонентов крови в ¦ млн. ¦ ¦ 3,3¦
¦ ¦ ¦ ¦отделениях переливания крови ГКБ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦№ 2, ГКБ № 3). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦3.1.2.2.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Приобретение ¦число ¦ - ¦ 30/¦
¦ ¦"Создание условий для ¦ года ¦реанимационно-анестезиологического¦методов¦ ¦ 3,0¦
¦ ¦оказания качественной ¦ ¦оборудования для МДКБ с целью ¦ /млн. ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи" ¦ ¦внедрения современных методов ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лечения реанимационных больных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(дети, беременные женщины). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Приобретение хирургического ¦ число ¦ - ¦ 60/¦
¦ ¦ ¦ года ¦оборудования для стационаров с ¦методов¦ ¦ 10,0¦
¦ ¦ ¦ ¦целью внедрения современных ¦ /млн. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦методов лечения больных. ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Приобретение медицинского ¦ число ¦ - ¦ 20/¦
¦ ¦ ¦ года ¦оборудования для поликлиник с ¦методов¦ ¦ 15,0¦
¦ ¦ ¦ ¦целью внедрения современных ¦ /млн. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦методов лечения в ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦амбулаторно-поликлинических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждениях города. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦ 3.1.3.¦Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T-------T------T------+
¦3.1.3.1.¦Обустройство полигона ¦ В течение¦Предотвращение захламления земель ¦ тыс. ¦ 224,3¦ 700¦
¦ ¦ТБО в выработанном ¦ года ¦отходами. ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦пространстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦глиняного карьера в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе кладбища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кировского района в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целях его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекультивации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+------+
¦3.1.3.2.¦Проектная проработка ¦ В течение¦Снижение сброса загрязняющих ¦ тыс. ¦ ¦ 400¦
¦ ¦обустройства снежных ¦ года ¦веществ в реку Томь. ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦отвалов с очистными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружениями или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системой снеготаяния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------+----------+----------------------------------+-------+------+-------


3.2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

   ---------T----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T------¬

¦ ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты ¦ Ед. ¦ 2003 ¦ 2004 ¦
¦ ¦ приоритетных ¦исполнения¦ (показатели) ¦ изм. ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и мероприятий по их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ 3.2.1.¦Создание условий для улучшения качества жизни семей, женщин и детей ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T------+
¦3.2.1.1.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Формирование единого банка данных ¦ семей ¦ 18000¦ 24000¦
¦ ¦"Дети улиц" ¦ года ¦на семьи "группы риска", на детей,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦находящихся в социально опасном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦положении. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Оказание комплексной адресной ¦ услуг ¦ 2500¦ 3200¦
¦ ¦ ¦ года ¦помощи безнадзорным детям, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выявленным в ходе межведомственных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рейдов. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ II - III ¦Организация и проведение акции ¦ чел. ¦ 4565¦ 5000¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦"Семья" в общежитиях города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦Организация работы выездной ¦ чел. ¦ - ¦ 430¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦бригады "Скорая социальная помощь ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦на дому" в семьи с детьми, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оказавшимися в экстремальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ситуации. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Информирование населения об ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ года ¦услугах, предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждениями социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения через: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦- распространение информационных ¦ шт. ¦ 2500¦ 4000¦
¦ ¦ ¦ ¦материалов "Здесь Вам помогут"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦- организацию консультативной ¦ чел. ¦ 3200¦ 4500¦
¦ ¦ ¦ ¦помощи в отдаленных районах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города, общежитиях; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- открытие 5 социальных клубов при¦ чел. ¦ - ¦ 350¦
¦ ¦ ¦ ¦Социально-реабилитационном центре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦для детей и подростков (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦приютом), Социальном приюте для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детей, Центре помощи семье и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детям, Центре реабилитации для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детей и подростков с ограниченными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦возможностями. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦Открытие на базе Центра помощи ¦ чел./ ¦ - ¦ 360/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦семье и детям столовой для питания¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,15¦
¦ ¦ ¦ ¦детей из малообеспеченных семей на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦30 мест. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Организация горячего питания для ¦ чел./ ¦ 2500¦ 2800/¦
¦ ¦ ¦ года ¦детей и женщин "группы риска" в ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,5¦
¦ ¦ ¦ ¦благотворительных столовых города.¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Организация оздоровления детей из ¦ чел./ ¦ 4500¦ 4800/¦
¦ ¦ ¦ года ¦семей "группы риска" на базе ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2,85¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения, МП "Отдых", отделений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дневного пребывания. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ II - III ¦Трудоустройство подростков "группы¦ чел./ ¦ - ¦ 150/¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦риска" на базе учреждений ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,02¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦социальной защиты населения. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦3.2.1.2.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Создание на базе МУ "Центр ¦ чел. ¦ 1340¦ 1730¦
¦ ¦"Дети-инвалиды" ¦ года ¦реабилитации детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ограниченными возможностями" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦единого информационного банка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦данных по проблемам детской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инвалидности. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦Развитие социально-консультативной¦ услуг ¦ 960¦ 1800¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦службы для родителей. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Развитие системы социального ¦ услуг ¦ 820¦ 2700¦
¦ ¦ ¦ года ¦патронажа детей-инвалидов. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Открытие ¦ чел./ ¦ - ¦ 180/¦
¦ ¦ ¦ года ¦социально-реабилитационной ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,3¦
¦ ¦ ¦ ¦квартиры на базе МУ "Центр ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реабилитации для детей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подростков с ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦возможностями". ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ II - III ¦Организация оздоровительного ¦ чел./ ¦ 360¦ 360/¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦отдыха детей-инвалидов по ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,06¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦нозологиям. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦II квартал¦Развитие стационарного ¦ чел. ¦ 58¦ 120¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦обслуживания детей с тяжелыми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦формами патологии из отдаленных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦районов города в Центре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реабилитации детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ограниченными возможностями. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦Внедрение новых медицинских услуг ¦ чел./ ¦ - ¦ 300/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦(лазеро-, водо-, физио-, ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,05¦
¦ ¦ ¦ ¦фитотерапия). ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ 3.2.2.¦Создание условий для улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T------+
¦3.2.2.1.¦Реализация проекта ¦ ¦Внедрение новых технологий: ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,7¦
¦ ¦"Старшее поколение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалиды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦- программы ВУК (внутренняя ¦ чел. ¦ 85¦ 500¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦уверенность в качестве); ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦- выездные бригады, ¦ чел. ¦ 100¦ 100¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦II квартал¦- диспетчерские службы; ¦ чел. ¦ 2600¦ 3000¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ II - III ¦- оценка нуждаемости в социальном ¦ чел. ¦ 650¦ 5200¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦обслуживании; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦- создание психологической службы ¦ чел. ¦ - ¦ 100¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦на базе Заводского комплексного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦центра социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения; ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦II квартал¦- открытие новой линии на ¦ чел. ¦ - ¦ 4000¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦автоинформаторе для инвалидов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦участников ВОВ; ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦- организация работы семейного ¦ чел. ¦ - ¦ 110¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦социального работника. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Развитие и совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦системы медико-социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реабилитации пожилых людей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инвалидов путем: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ III ¦- открытия технически оснащенных ¦ шт. ¦ 3¦ 7¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦кабинетов социальной реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦в комплексных центрах социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживания; ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦- организации производства средств¦ ед. ¦ 2300¦ 3000¦
¦ ¦ ¦ года ¦реабилитации в мастерских учебных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦заведений, в учреждениях и на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятиях города; ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦- создания обменного фонда средств¦ ед. ¦ 200¦ 1000¦
¦ ¦ ¦ года ¦реабилитации. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦Оказание социальной помощи ¦ чел./ ¦ 2500¦ 2500/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦бездомным через открытие новых ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,48¦
¦ ¦ ¦ ¦отделений на базе МУ "Центр ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной адаптации населения": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- социального общежития; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- социально-медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отделения; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- социально-трудовой реабилитации.¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ 3.2.3.¦Совершенствование системы предоставления льгот и социальных гарантий ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T------+
¦3.2.3.1.¦Содействие занятости ¦ В течение¦Оказание содействия в ¦ чел. ¦ 5540¦ 5540¦
¦ ¦населения ¦ года ¦трудоустройстве населения. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Оказание профориентационных услуг.¦ чел. ¦ 6300¦ 6500¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Организация профобучения. ¦ чел. ¦ 871¦ 900¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Привлечение к общественным ¦ чел. ¦ 530¦ 500¦
¦ ¦ ¦ года ¦работам. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Привлечение к участию в ярмарках ¦ чел. ¦ 14000¦ 12000¦
¦ ¦ ¦ года ¦вакансий и учебных рабочих мест, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в днях предприятий. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Организация временной занятости ¦ чел. ¦ 2879¦ 2000¦
¦ ¦ ¦ года ¦несовершеннолетних граждан. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Вовлечение в спецпрограммы ¦ чел. ¦ 43¦ 40¦
¦ ¦ ¦ года ¦содействия занятости состоящих на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учете граждан из числа особо ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нуждающихся в социальной защите. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦3.2.3.2.¦Адресная социальная ¦ В течение¦Выплата пособия безработным. ¦ чел. ¦ 13100¦ 15000¦
¦ ¦защита и обеспечение ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантированных выплат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Оформление досрочной пенсии. ¦ чел. ¦ 300¦ 330¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Выплата стипендии. ¦ чел. ¦ 935¦ 900¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦3.2.3.3.¦Внедрение проекта ¦II квартал¦Подключение к программе "РАБОЧЕЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Одно окно" ¦ 2004 года¦МЕСТО" паспортных столов, ЗАГСов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦службы занятости. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ III ¦Разработка технологии ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,25¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦предоставления субсидии на оплату ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦жилья и коммунальных услуг с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦использованием программного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспечения "РАБОЧЕЕ МЕСТО". ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦3.2.3.4.¦Создание единой базы ¦ I квартал¦Разработка программного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготных категорий ¦ 2004 года¦обеспечения по проведению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦автоматических сверок с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятиями. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦Разработка технологии формирования¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦и обновления единой базы льготных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦категорий на уровне районов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города по проведению сверок данных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦с предприятиями. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦Разработка структуры доступа к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦единой базе льготных категорий и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разделенным информационным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦массивам пользователей учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и отделов УСЗН. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦3.2.3.5.¦Внедрение системы ¦ III ¦Разработка технологии передачи ¦ количество¦ 28¦ 7¦
¦ ¦"Электронного ¦ квартал ¦информации по получателям льготы ¦организаций¦ ¦ ¦
¦ ¦документооборота" ¦ 2004 года¦на сверхнормативную площадь от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦районных отделов в отдел ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦автоматизации УСЗН и в УЕЗЖКУ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦глобальной сети, исключение из ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦цикла документооборота ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальных организаций. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦Разработка программного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦обеспечения для осуществления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сверки с УЕЗЖКУ в автоматическом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦режиме без участия УЕЗЖКУ. ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------


3.3. РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

   ---------T----------------------T----------T----------------------------------T--------------T------T------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты ¦ Ед. изм. ¦ 2003 ¦ 2004 ¦
¦ п/п ¦ приоритетных ¦исполнения¦ (показатели) ¦ ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и мероприятий по их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦ 3.3.1.¦Развитие основных отраслей промышленности. Строительство, реконструкция, совершенствование ¦
¦ ¦технологических процессов на предприятиях ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T--------------T------T------+
¦3.3.1.1.¦Обновление основных ¦ В течение¦Кемеровская ГРЭС: ¦ млн. руб. ¦ 385,0¦ 717,1¦
¦ ¦фондов на предприятиях¦ года ¦- наращивание дамбы золоотвала; ¦ ¦ ¦ 16,0¦
¦ ¦топливно - ¦ ¦- монтаж расходометров на ¦ ¦ ¦ 3,9¦
¦ ¦энергетического ¦ ¦технологических трубах; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса ¦ ¦- реконструкция электрофильтров ¦ ¦ ¦ 13,0¦
¦ ¦ ¦ ¦котлоагрегата ст. № 11; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- пусковой комплекс котлоагрегата ¦ ¦ ¦ 91,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ст. № 16. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Кемеровская ТЭЦ: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- замена турбогенератора № 4 ОАО ¦ ¦ ¦ 164,0¦
¦ ¦ ¦ ¦"Разрез Кедровский"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- техническое перевооружение ¦ ¦ ¦ 429,2¦
¦ ¦ ¦ ¦производств и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.1.2.¦Техническое ¦ В течение¦ ¦ млн. руб. ¦ 153,1¦ 341,6¦
¦ ¦перевооружение, ¦ года ¦ОАО "Азот": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расширение и ¦ ¦- реконструкция печи реформинга ¦ ¦ ¦ 165,1¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦в цехе аммиак-1; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦существующих ¦ ¦- реконструкция контактного узла ¦ ¦ ¦ 42,1¦
¦ ¦производств на ¦ ¦первой технологической системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиях ¦ ¦цеха серной кислоты; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦химической ¦ ¦- создание автоматизированной ¦ ¦ ¦ 60,0¦
¦ ¦промышленности ¦ ¦системы управления технологическим¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦процессом гидрирование-3 на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦производстве капролактам-3; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- реконструкция оборудования в ¦ ¦ ¦ 42,1¦
¦ ¦ ¦ ¦цехе № 15 неконцентрированной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦азотной кислоты. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ЗАО Фирма "Токем": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- создание вальцевого потока № 6; ¦ ¦ ¦ 0,3¦
¦ ¦ ¦ ¦- создание ассортиментного потока ¦ ¦ ¦ 2,4¦
¦ ¦ ¦ ¦потока сильнокислотных катионитов.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ООО "Химволокно АМТЕЛ-Кузбасс": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- модернизация 2-х машин узлами ¦ ¦ ¦ 10,7¦
¦ ¦ ¦ ¦КУНФ-3; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- замена аммиачных холодильных ¦ ¦ ¦ 11,7¦
¦ ¦ ¦ ¦машин. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОАО "Полимер": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- расширение производства ¦ ¦ ¦ 1,4¦
¦ ¦ ¦ ¦фасовочных пакетов из полиэтилена;¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- расширение производства пакетов ¦ ¦ ¦ 5,8¦
¦ ¦ ¦ ¦типа "маечка"; ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦ ¦Создание казенного ¦ ¦- производство оборонной продукции¦ млн. руб. ¦ 12,0¦ 15,8¦
¦ ¦завода ФГУП ПО ¦ ¦стратегического назначения. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.1.3.¦Техническое ¦ В течение¦ ¦ млн. руб. ¦ 35,3¦ 48,4¦
¦ ¦перевооружение, ¦ года ¦ООО "Кемеровохиммаш": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расширение, ¦ ¦- создание участка центробежного ¦ ¦ ¦ 7,1¦
¦ ¦реконструкция и ввод ¦ ¦литья. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новых мощностей на ¦ ¦ОАО "КОРМЗ": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиях ¦ ¦- переоснащение, модернизация и ¦ ¦ ¦ 1,4¦
¦ ¦машиностроения ¦ ¦ввод в действие гибкого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦производственного модуля ИС-800 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ПМФ-4; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- приобретение и установка ¦ ¦ ¦ 1,5¦
¦ ¦ ¦ ¦металлорежущего оборудования; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- приобретение и оснащение ¦ ¦ ¦ 1,2¦
¦ ¦ ¦ ¦компьютерным оборудованием и спец.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦программным обеспечением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦производства САПР "КОМПАС", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Автокад". ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ФГУП "Кемеровский мехзавод": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- расширение производств: ¦ ¦ ¦ 1,4¦
¦ ¦ ¦ ¦арматуры металлической, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦банки металлической для ¦ ¦ ¦ 0,3¦
¦ ¦ ¦ ¦шпатлевки; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- проведение техперевооружения. ¦ ¦ ¦ 35,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ОАО "Первый Кемеровский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦авторемзавод": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- проведение техперевооружения. ¦ ¦ ¦ 0,5¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦ ¦Строительство и ввод в¦ ¦Выработка собственной тепловой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацию котельной¦ ¦энергии. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ФГУП "Мехзавод" ¦ ¦Сокращение энергозатрат. ¦ % ¦ 20¦ 20¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.1.4.¦Строительство новых и ¦ В течение¦ ¦ млн. руб. ¦ 62,0¦ 289,3¦
¦ ¦реконструкция ¦ года ¦ОАО "Кокс": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих ¦ ¦- строительно-монтажные работы по ¦ ¦ ¦ 214,0¦
¦ ¦производств на ¦ ¦комплексу батареи № 3; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиях черной ¦ ¦- реконструкция и ремонт ж/д путей¦ ¦ ¦ 67,3¦
¦ ¦металлургии ¦ ¦и стрелочных переводов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- замена выстилки и ремонт ¦ ¦ ¦ 8,0¦
¦ ¦ ¦ ¦простенков на коксовой батарее ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦№ 5. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.1.5.¦Обновление основных ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ 14,7¦ 64,8¦
¦ ¦фондов, ввод новых ¦ ¦ОАО "Ортон": ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видов продукции на ¦ ¦- освоение производства тканей для¦ ¦ ¦ 43,3¦
¦ ¦предприятиях легкой ¦ ¦спортивной одежды из импортных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности ¦ ¦тканей с европейским уровнем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- приобретение нового оборудования¦ ¦ ¦ 21,5¦
¦ ¦ ¦ ¦для крашения. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦ 3.3.2.¦Создание новых рабочих мест в реальном секторе экономики ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T--------------T------T------+
¦3.3.2.1.¦Реализация ¦ В течение¦Создание новых рабочих мест. ¦ раб. мест ¦ 700¦ 800¦
¦ ¦инвестиционных ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кировского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ФГУП ПО "Прогресс" ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 500¦
¦ ¦- ОАО "Полимер" ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 18¦
¦ ¦- ООО "МЗ "Баск" ¦ ¦ ¦ ¦ 45¦ 23¦
¦ ¦Реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦машиностроения из них:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ООО "Кемеровохиммаш"¦ ¦ ¦ ¦ 36¦ 36¦
¦ ¦- ФГУП "Кемеровский ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 30¦
¦ ¦мехзавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.2.2.¦Внедрение ¦ В течение¦Организация участка центробежного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационного проекта¦ года ¦литья цветных металлов и сплавов. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Кемеровохиммаш" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.2.3.¦Реализация Программы ¦ В течение¦Создание новых рабочих мест. ¦ раб. мест ¦ ¦ 206¦
¦ ¦местного развития ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Кемерово на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 год по созданию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новых рабочих мест за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦ 3.3.3.¦Совершенствование управления муниципальным сектором экономики ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T--------------T------T------+
¦3.3.3.1.¦Внедрение новой ¦ В течение¦Увеличение поступлений денежных ¦ млн. руб. ¦ 147,9¦ 154,9¦
¦ ¦методики по расчету ¦ года ¦средств в бюджет города от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арендной платы за ¦ ¦арендной платы за земельные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землю ¦ ¦участки. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.3.2.¦Переход на новое ¦ В течение¦Увеличение размера денежных ¦ млн. руб. ¦ 19,5¦ 35,5¦
¦ ¦процентное ¦ года ¦средств, направляемых на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соотношение, ¦ ¦финансирование работ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предусматривающее ¦ ¦восстановлению, замене и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличение денежной ¦ ¦пополнению муниципального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составляющей в ¦ ¦имущества. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арендных платежах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.3.3.¦Осуществление ¦ В течение¦Получить экономию от снижения цен ¦ млн. руб. ¦ 87,0¦ 95,0¦
¦ ¦регулирования тарифов ¦ года ¦при регулировании. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплачиваемых за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг, оказываемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях отсутствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкуренции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.3.4.¦Осуществление ¦ В течение¦Недопущение нарушений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систематического ¦ года ¦регулируемых цен (тарифов). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правильностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируемых цен и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов в соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с возложенными на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрацию города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полномочиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.3.5.¦Утвердить до ¦ III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.10.2004 года тарифы¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на услуги, оказываемые¦ 2004 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплачиваемые за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета на 2005 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦ 3.3.4.¦Увеличение доли малого бизнеса в общем объеме выпуска продукции, работ и услуг ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T--------------T------T------+
¦3.3.4.1.¦Создание центра ¦ В течение¦Система доведения инновационных ¦ система ¦ - ¦ 1¦
¦ ¦инноваций как элемента¦ года ¦идей до промышленного образца. ¦ млн. руб. ¦ ¦ 3,0¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.4.2.¦Создание учебного ¦ В течение¦Повышение качества обучения ¦ центр ¦ - ¦ 1¦
¦ ¦центра коллективного ¦ года ¦предпринимателей. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.4.3.¦Организация ¦ В течение¦Система подготовки проектов к ¦инвестиционная¦ - ¦ 1¦
¦ ¦деятельности ¦ года ¦инвестированию. ¦ биржа ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной биржи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+------+
¦3.3.4.4.¦Создание системы ¦ В течение¦Увеличение объемов реализации ¦ система ¦ - ¦ 1¦
¦ ¦продвижения товаров, ¦ года ¦товаров, работ, услуг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг и ¦ ¦производимых на территории города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологических ¦ ¦Кемерово. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------+----------+----------------------------------+--------------+------+-------


3.4. РОСТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО
И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛОВ

   -----------T----------------------T----------T----------------------------------T---------T------T------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты ¦ Ед. изм.¦ 2003 ¦ 2004 ¦
¦ п/п ¦ приоритетных ¦исполнения¦ (показатели) ¦ ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и мероприятий по их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.1.¦Повышение качества и доступности образовательных услуг для детей ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T---------T------T------+
¦ 3.4.1.1.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Открытие в дошкольных ¦млн. руб.¦ ¦ 7,16¦
¦ ¦"Особый ребенок" ¦ года ¦образовательных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнительных: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- групп ясельного возраста; ¦ группы ¦ 14¦ 17¦
¦ ¦ ¦ ¦- групп кратковременного ¦ ¦ 12¦ 10¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывания детей; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- адаптационных групп. ¦ ¦ 15¦ 21¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ Август - ¦Увеличение числа детей, охваченных¦ дети/ ¦ 12¦ 32/¦
¦ ¦ ¦ октябрь ¦дошкольным образованием на дому ¦млн. руб.¦ ¦ 0,28¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦через гувернерскую службу. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Открытие в общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждениях дополнительных: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ Сентябрь ¦- классов компенсирующего ¦ классы/ ¦ 13¦ 8/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦обучения; ¦млн. руб.¦ ¦ 0,92¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ Сентябрь ¦- классов ¦ классы/ ¦ 5¦ 8/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦коррекционно-развивающего ¦млн. руб.¦ ¦ 1,47¦
¦ ¦ ¦ ¦обучения; ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ Сентябрь ¦- групп обучения по ¦ группы/ ¦ 10¦ 5/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦социально-педагогическим ¦млн. руб.¦ ¦ 0,14¦
¦ ¦ ¦ ¦показаниям. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦Открытие в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦интернатного типа дополнительных: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ Сентябрь ¦- диагностических классов; ¦ классы/ ¦ 5¦ 3/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦ ¦млн. руб.¦ ¦ 1,89¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ Сентябрь ¦- групп для детей с множественными¦ группы/ ¦ 2¦ 3/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦нарушениями в развитии. ¦млн. руб.¦ ¦ 2,36¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Увеличение числа школьников, ¦ %/ ¦ 30¦ 35/¦
¦ ¦ ¦ года ¦занимающихся ¦млн. руб.¦ ¦ 0,02¦
¦ ¦ ¦ ¦научно-исследовательской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельностью. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Увеличение участников ¦ %/ ¦ 70¦ 77/¦
¦ ¦ ¦ года ¦интеллектуальных конкурсов. ¦млн. руб.¦ ¦ 0,05¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ Сентябрь ¦Увеличение числа школьников, ¦ чел./ ¦ 5650¦ 5736/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦углубленно изучающих учебные ¦млн. руб.¦ ¦ 55,27¦
¦ ¦ ¦ ¦предметы в общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждениях. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ Апрель ¦Материальная поддержка школьников,¦ чел./ ¦ 100¦ 100/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦добившихся высоких результатов в ¦млн. руб.¦ ¦ 0,09¦
¦ ¦ ¦ ¦интеллектуальной деятельности. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ I квартал¦Создание Центра образования на ¦ учр./ ¦ - ¦ 1/¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦базе МУК "Смена". ¦млн. руб.¦ ¦ 1,42¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.1.2.¦Реализация проекта ¦ ¦Обеспечение условий для работы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Эксперимент в ¦ ¦экспериментальных площадок. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦- "Структура и ¦ В течение¦Обеспечение условий для работы ¦ чел./ ¦ 164¦ 184/¦
¦ ¦содержание общего ¦ года ¦экспериментальных площадок. ¦млн. руб.¦ ¦ 2,34¦
¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦12-летней школе" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(школы № № 35, 92, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦42); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦- "Содержание ¦ В течение¦Обеспечение условий для работы ¦ чел./ ¦ 777¦ 827/¦
¦ ¦профильного ¦ года ¦экспериментальных площадок. ¦млн. руб.¦ ¦ 0,77¦
¦ ¦образования" (гимн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ № 21, 41, 62); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦- "Содержание ¦ В течение¦Обеспечение условий для работы ¦ чел./ ¦ 233¦ 258/¦
¦ ¦технологического ¦ года ¦экспериментальных площадок. ¦млн. руб.¦ ¦ 2,49¦
¦ ¦образования в системе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоопределения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучающихся старшей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профильной школы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(школа № 50); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦- "Формирование ¦ III ¦Обеспечение условий для работы ¦ уч. ¦ - ¦ 1/¦
¦ ¦основных навыков ¦ квартал ¦экспериментальных площадок. ¦ пособия/¦ ¦ 0,01¦
¦ ¦поведения на рынке ¦ 2004 года¦ ¦млн. руб.¦ ¦ ¦
¦ ¦труда для выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школ" (МУК "Кировец");¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦- "Сетевая организация¦ III ¦Обеспечение условий для работы ¦ уч. ¦ - ¦ 4/¦
¦ ¦предпрофильного и ¦ квартал ¦экспериментальных площадок. ¦ прогр./ ¦ ¦ 0,04¦
¦ ¦профильного обучения" ¦ 2004 года¦ ¦млн. руб.¦ ¦ ¦
¦ ¦(школы № № 26, 10, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦31, 80, МУК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Школьник"); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦- "Развитие ¦ В течение¦Обеспечение условий для работы ¦ дети/ ¦ - ¦ 4393/¦
¦ ¦здоровьесберегающей ¦ года ¦экспериментальных площадок. ¦млн. руб.¦ ¦ 1,56¦
¦ ¦среды в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях разных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типов" (д/д № 1, шк.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ № 33, 35, 94, 92, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦96). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.1.3.¦Реализация проекта ¦ Январь, ¦Организация отдыха, оздоровление ¦ % детей ¦ 100¦ 100¦
¦ ¦"Каникулы" ¦ март, ¦и занятость детей и подростков в ¦млн. руб.¦ ¦ 59,06¦
¦ ¦ ¦ июль - ¦летний период. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ август, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ноябрь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.2.¦Создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T---------T------T------+
¦ 3.4.2.1.¦Реализация проектов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦3.4.2.1.1.¦"Учебники" ¦ В течение¦Приобретение учебников для ¦ экз./ ¦ 22570¦38580/¦
¦ ¦ ¦ года ¦обучающихся 7 - 9-х кл. из ¦млн. руб.¦ ¦ 2,7¦
¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных семей. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦3.4.2.1.2.¦"Оснащение кабинетов ¦ В течение¦Оснащение лабораторий, кабинетов ¦ учреж./ ¦ 87¦ 87/¦
¦ ¦физики и химии" ¦ года ¦физики и химии в 83 ОУ. ¦млн. руб.¦ ¦ 0,49¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦3.4.2.1.3.¦"Медицинское ¦ В течение¦Оснащение медицинских кабинетов в ¦ учреж./ ¦ 276¦ 148/¦
¦ ¦обеспечение" ¦ года ¦школах оборудованием и ¦млн. руб.¦ ¦ 0,74¦
¦ ¦ ¦ ¦медикаментами для оказания первой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦3.4.2.1.4.¦"Школьные мастерские" ¦ В течение¦Укрепление учебно-материальной ¦ учреж./ ¦ 38¦ 47/¦
¦ ¦ ¦ года ¦базы школьных мастерских и ¦млн. руб.¦ ¦ 1,02¦
¦ ¦ ¦ ¦организация на их базе выпуска ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦продукции для нужд образования. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦3.4.2.1.5.¦"Спортинвентарь" ¦ В течение¦Приобретение лыжных комплектов ¦ учреж./ ¦ 92¦ 145/¦
¦ ¦ ¦ года ¦(лыжи, ботинки, крепления, палки).¦млн. руб.¦ ¦ 1,5¦
¦ ¦ ¦ ¦Обновление спортивного инвентаря, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пришедшего в негодность. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦3.4.2.1.6.¦"Ученическая мебель" ¦ В течение¦Обновление образовательных ¦ учреж./ ¦ 29¦ 36/¦
¦ ¦ ¦ года ¦учреждений ученической мебелью, ¦млн. руб.¦ ¦ 0,85¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствующей эстетическим и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гигиеническим требованиям. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦3.4.2.1.7.¦"Мягкий инвентарь для ¦ В течение¦Обеспечение 1301 детей-сирот ¦ дети/ ¦ 1233¦ 1301/¦
¦ ¦детей-сирот" ¦ года ¦одеждой, обувью. ¦млн. руб ¦ ¦ 2,4¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦3.4.2.1.8.¦"Приобретение ¦ В течение¦Обновление ¦ учреж./ ¦ 169¦ 137/¦
¦ ¦торгово - ¦ года ¦материально-технической базы ¦млн. руб.¦ ¦ 1,32¦
¦ ¦технологического ¦ ¦пищеблоков. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦3.4.2.1.9.¦"Компьютерные классы" ¦ В течение¦Расширение сети компьютерных ¦ классы/ ¦ 15¦ 12/¦
¦ ¦ ¦ года ¦классов. ¦млн. руб.¦ ¦ 3,89¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦3.4.2.1.10¦"Создание единого ¦I квартал ¦Приобретение мини типографии для ¦ шт./ ¦ - ¦ 1/¦
¦ ¦информационно - ¦2004 года ¦МОУ ДПО "НМЦ". ¦млн. руб.¦ ¦ 0,33¦
¦ ¦методического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пространства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.3.¦Увеличение возможностей доступа кемеровчан к культурным ценностям и занятиям спортом ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T---------T------T------+
¦ 3.4.3.1.¦Реализация проекта ¦ ¦ ¦млн. руб.¦ ¦ 3,23¦
¦ ¦"Новые услуги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кемеровчанам" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦I квартал ¦Открытие специализированной ¦ чел. ¦ - ¦ 2580¦
¦ ¦ ¦2004 года ¦библиотеки "Родник" для детей с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ограниченными физическими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦возможностями. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Открытие публичных центров ¦ филиалы ¦ 1¦ 9¦
¦ ¦ ¦ года ¦правовой и психологической помощи ¦ центра ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жителям города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение числа пользователей. ¦тыс. чел.¦ 9,0¦ 10,0¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ В течение¦Создание 15 дворовых спортивных ¦ ед. ¦ - ¦ 15¦
¦ ¦ ¦ года ¦команд. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение численности детей, ¦тыс. чел.¦ 3,8¦ 4,3¦
¦ ¦ ¦ ¦занимающихся спортом в клубах по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦месту жительства. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ III ¦Создание музейно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦образовательного комплекса на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦базе "Детской школы искусств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦№ 46". Организация экскурсий для ¦экскурсии¦ - ¦ 118¦
¦ ¦ ¦ ¦жителей города и области в музее ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детского изобразительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦творчества. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ ¦ ¦ III - IV ¦Обучение компьютерной графике, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ кварталы ¦дизайну, композиции, импровизации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦в художественных школах и школах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦искусств. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение численности ¦тыс. чел.¦ 0,6¦ 3,0¦
¦ ¦ ¦ ¦выпускников, владеющих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦современными технологиями в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦области искусств. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.3.2.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Создание городской электронной ¦млн. руб.¦ ¦ 0,95¦
¦ ¦"Информационная ¦ года ¦службы доставки документов. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культура - ¦ ¦Открытие медиатеки для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кемеровчанам" ¦ ¦обслуживания информацией на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нетрадиционных носителях. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Создание передвижного центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Информационная амбулатория" для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жителей поселков закрывшихся шахт.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Расширение ассортимента услуг, ¦ единицы ¦ 180¦ 203¦
¦ ¦ ¦ ¦оказываемых муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦публичными библиотеками. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение охвата библиотечным ¦ % ¦ 22¦ 30¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживанием жителей города. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.3.3.¦Реализация основных ¦ В течение¦ ¦млн. руб.¦ ¦ 2,15¦
¦ ¦направлений молодежной¦ года ¦Увеличение численности студентов, ¦ чел. ¦ 240¦ 960¦
¦ ¦политики "Молодежь - ¦ ¦работающих в студенческих отрядах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за здоровый город (в ¦ ¦(ежемесячное временное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках реализации ¦ ¦трудоустройство и организация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постановления Главы ¦ ¦практики). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города от 15.08.2003 ¦ ¦Социальная реабилитация и ¦ чел. ¦ 180¦ 280¦
¦ ¦№ 92) ¦ ¦коррекция поведения детей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежи "Группы риска". ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Обучение молодежи в школах ¦ чел. ¦ - ¦ 100¦
¦ ¦ ¦ ¦организаторов и руководителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежи. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Организация участия молодежи в ¦ чел. ¦ 30¦ 60¦
¦ ¦ ¦ ¦конкурсе юных журналистов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Золотое перышко", номинации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Журналист года" в конкурсе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Молодое лицо города". ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Открытие клуба молодых ¦ чел. ¦ - ¦ 50¦
¦ ¦ ¦ ¦специалистов "Перспектива". ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Организация конкурсов по ¦ единиц ¦ - ¦ 5¦
¦ ¦ ¦ ¦городскому дизайну и архитектуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Городской ландшафт". Привлечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦к участию молодежи. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение числа участников ¦ чел. ¦ - ¦ 1000¦
¦ ¦ ¦ ¦конкурса. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение количества молодежных ¦ издания ¦ 1¦ 3¦
¦ ¦ ¦ ¦изданий в высших и средних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦специальных учебных заведениях. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ II - IV ¦Создание электронной биржи труда ¦ % ¦ 30,8¦ 35,8¦
¦ ¦ ¦ кварталы ¦и увеличение численности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦трудоустроенных среди ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обратившихся по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства на 5%. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.4.¦Создание условий для устойчивого функционирования учреждений культуры и спорта ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T---------T------T------+
¦ 3.4.4.1.¦Реализация проекта ¦ В течение¦ ¦млн. руб.¦ ¦ 0,17¦
¦ ¦"Электронная система ¦ года ¦Создание электронного каталога ¦ записи ¦ - ¦ 10,5¦
¦ ¦музея "Красная горка" ¦ ¦фондов музея. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Пополнение фонда полнотекстовыми ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦краеведческими документами. ¦ единиц ¦ - ¦ 1,5¦
¦ ¦ ¦ ¦Повышение качества обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения по краеведению. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.4.2.¦Реализация проекта ¦ В течение¦Обновление парка музыкальных ¦млн. руб.¦ ¦ 0,62¦
¦ ¦"Музыкальные ¦ года ¦инструментов и специального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инструменты и ¦ ¦оборудования образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование" ¦ ¦учреждений культуры. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Сокращение степени износа ¦ % износа¦ 80,0¦ 70,0¦
¦ ¦ ¦ ¦музыкального оборудования. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Повышение уровня исполнительского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мастерства учащихся и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦преподавателей на 60,0 - 90,0%. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение количества участников ¦ чел. ¦ 250¦ 360¦
¦ ¦ ¦ ¦конкурсов всех уровней в 1,4 раза.¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.4.3.¦Реализация проекта ¦ В течение¦ ¦млн. руб.¦ ¦ 4,06¦
¦ ¦"Спортивный инвентарь ¦ года ¦Улучшение качества ¦ % от ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оборудование" ¦ ¦учебно-тренировочного процесса. ¦ общей ¦ 2,8¦ 3,5¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение числа детей, ¦ чис. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦занимающихся спортом. ¦ детей в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возрасте¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от 7 до ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14 лет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рост численности жителей, ¦ чел. ¦ 2964¦ 3705¦
¦ ¦ ¦ ¦занимающихся в спортивных секциях.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение доходов учреждений. ¦тыс. руб.¦ 3700¦ 4500¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+------+
¦ 3.4.4.4.¦Реализация проекта ¦ В течение¦ ¦млн. руб.¦ ¦ 2,72¦
¦ ¦"Сохранение ¦ года ¦Сохранение книжного фонда. ¦тыс. экз.¦ 900,4¦ 900,4¦
¦ ¦информационного ¦ ¦Приобретение книг. ¦тыс. экз.¦ 11,0¦ 62,4¦
¦ ¦потенциала публичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотек" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+----------------------+----------+----------------------------------+---------+------+-------


3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ В ГОРОДЕ

   ---------T----------------------T----------T----------------------------------T-----T------T------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты ¦ Ед. ¦ 2003 ¦ 2004 ¦
¦ п/п ¦ приоритетных ¦исполнения¦ (показатели) ¦ изм.¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и мероприятий по их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----+------+------+
¦ 3.5.1.¦Повышение имущественной безопасности ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T-----T------T------+
¦3.5.1.1.¦Установка в УВД, РОВД ¦ В течение¦Повышение раскрываемости грабежей ¦ % ¦ 66,1¦ 68,9¦
¦ ¦системы "Фотомен" ¦ года ¦и разбойных нападений по "горячим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦следам". ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----+------+------+
¦3.5.1.2.¦Подготовка ¦ В течение¦Повышение раскрываемости краж ¦ % ¦ 14,5¦ 17,1¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ года ¦автотранспорта. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации и начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных постов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожно-патрульной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы на трассах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кемерово - ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Промышленная, Кемерово¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- г. Юрга, Кемерово - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Яшкино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----+------+------+
¦ 3.5.2.¦Повышение информированности населения города о работе, проводимой сотрудниками ¦
¦ ¦правоохранительных органов по борьбе с преступностью ¦
+--------+----------------------T----------T----------------------------------T-----T------T------+
¦3.5.2.1.¦Создание в УВД города ¦ В течение¦Формирование у жителей города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пресс-центра ¦ года ¦положительного мнения о работе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦милиции. ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------+----------+----------------------------------+-----+------+-------


3.6. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

   -----------T----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T-------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты ¦ Ед. изм. ¦ 2003 ¦ 2004 ¦
¦ п/п ¦ приоритетных ¦исполнения¦ (показатели) ¦ ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и мероприятий по их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.1.¦Строительство нового жилья, реконструкция специализированных жилых помещений ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T-------+
¦ 3.6.1.1.¦Строительство и ввод ¦ В течение¦Улучшение жилищных условий. ¦ семей/ ¦ 1300¦ 1500/¦
¦ ¦110 тыс. кв. м жилья ¦ года ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1400,0¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.1.2.¦Реконструкция ¦ В течение¦Улучшение жилищных условий. ¦ семей/ ¦ 30¦ 50/¦
¦ ¦специализированных ¦ года ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ 10,0¦
¦ ¦жилых помещений в 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартирах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.1.3.¦Участие в реализации ¦ В течение¦Переселение семей из домов, ¦ семей/ ¦ 190¦ 299/¦
¦ ¦региональной программы¦ года ¦признанных не пригодными для ¦ млн. руб. ¦ ¦ 194,0¦
¦ ¦"Переселение граждан ¦ ¦постоянного проживания. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из ветхого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварийного жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.¦Улучшение содержания жилищного фонда и социальной инфраструктуры, повышение качества ¦
¦ ¦предоставляемых жилищно-коммунальных услуг ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T-------+
¦ 3.6.2.1.¦Провести капитальный ¦ В течение¦Улучшение состояния жилых домов. ¦ шт./ ¦ 23¦ 50/¦
¦ ¦ремонт кровель ¦ года ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ 50,0¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.2.¦Провести капитальный ¦ В течение¦Улучшение облика города. ¦ шт./ ¦ 5¦ 10/¦
¦ ¦ремонт фасадов ¦ года ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ 5,0¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.3.¦Установка детских ¦ В течение¦Улучшение условий отдыха и ¦ ед./ ¦ 80¦ 100/¦
¦ ¦игровых площадок ¦ года ¦физического развития детей. ¦ млн. руб. ¦ ¦ 7,0¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.4.¦Ввод после ¦ В течение¦Улучшение условий содержания и ¦ посещений/¦ - ¦ 100/¦
¦ ¦реконструкции МДОУ ¦ года ¦оздоровления детей. ¦ млн. руб. ¦ ¦ 12,0¦
¦ ¦"Детский сад присмотра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оздоровления № 10" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в пос. Пионер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.5.¦Ввод после ¦ В течение¦Создание материально-технической ¦ кв. м/ ¦ 794¦ 1080/¦
¦ ¦капитального ремонта ¦ года ¦базы для повышения спортивного ¦ млн. руб. ¦ ¦ 10,0¦
¦ ¦(южной части) ¦ ¦мастерства спортсменов города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦легкоатлетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦манежа по пр. Химиков,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.6.¦Установка остановочных¦ В течение¦Улучшение облика города. Улучшение¦ ед./ ¦ 84¦ 80/¦
¦ ¦павильонов ¦ года ¦транспортного обслуживания ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2,8¦
¦ ¦ ¦ ¦населения. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.7.¦Реконструкция насосной¦ В течение¦Восстановление объектов инженерной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции второго ¦ года ¦инфраструктуры поселков, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъема Пугачевского ¦ ¦пострадавших в результате ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозабора с ¦ ¦ликвидации шахт города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расширением ¦ ¦Ввод основных фондов. ¦ млн. руб. ¦ - ¦ 58,0¦
¦ ¦Пугачевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозабора из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подземных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ш. "Ягуновская") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.8.¦Переустройство средств¦ В течение¦Восстановление объектов радиосвязи¦абонентских¦ - ¦ 103/¦
¦ ¦связи ликвидируемых ¦ года ¦поселков пострадавших в результате¦ номеров/ ¦ ¦ 17,0¦
¦ ¦шахт (ш. "Бутовская") ¦ ¦ликвидации шахт города. ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.9.¦Оптимизация структуры ¦ В течение¦Предоставление ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,072¦
¦ ¦управления жилищным ¦ года ¦жилищно-коммунальных услуг: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондом с расширением ¦ ¦- Предпринимателями без ¦ тыс. ¦ - ¦ 45,3¦
¦ ¦участия в обслуживании¦ ¦образования юридического лица; ¦ кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда ¦ ¦- ООО; ¦ ¦2362,0¦ 2931,5¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦- МУП; ¦ ¦5585,0¦ 4970,2¦
¦ ¦немуниципальных форм ¦ ¦- ТСЖ. ¦ ¦ 143,1¦ 143,1¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.10.¦Создание условий для ¦ В течение¦Обслуживание жилого фонда новыми ¦ тыс. ¦ - ¦ 3,0¦
¦ ¦организации новых форм¦ года ¦формами. ¦ кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда (бригадный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подряд, семейный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подряд и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.11.¦Обеспечение ¦ В течение¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ 155,0¦
¦ ¦поддержания в ¦ года ¦- Ремонт кровель; ¦ количество¦ 80¦ 40¦
¦ ¦надлежащем состоянии ¦ ¦- ремонт отопления; ¦ домов ¦ 33¦ 35¦
¦ ¦объектов ¦ ¦- ремонт водоснабжения; ¦ ¦ 11¦ 20¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦- ремонт межпанельных швов; ¦ ¦ 41¦ 80¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦- экономия расхода воды. ¦ литр/чел. ¦ 239¦ 230¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.2.12.¦Привлечение ¦ В течение¦Снижение обоснованных обращений ¦ обращений ¦ 8,51¦ 7,7¦
¦ ¦территориальных ¦ года ¦граждан по вопросам обеспечения ¦ на 1000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦жилищно-коммунальными услугами. ¦ чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контролю за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненными работами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по содержанию жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.3.¦Развитие и совершенствование маршрутной сети города с целью максимального удовлетворения ¦
¦ ¦спроса населения в пассажирских перевозках ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T-------+
¦ 3.6.3.1.¦Обеспечение развития ¦ В течение¦Обеспечение объема: ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦и совершенствования ¦ года ¦- городских перевозок; ¦ маш. час. ¦ 1200¦ 1190¦
¦ ¦маршрутной сети города¦ ¦- пригородных; ¦ ¦ 245¦ 245¦
¦ ¦с целью ¦ ¦- перевозок маршрутными такси. ¦ ¦ 1640¦ 1810¦
¦ ¦беспересадочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доставки пассажиров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦любую часть города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таксомоторами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.3.2.¦Обновление подвижного ¦ В течение¦Выполнение восстановительного и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состава ¦ года ¦капитального ремонта: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- автобусов, ¦ ед./ ¦ 40¦40/18,0¦
¦ ¦ ¦ ¦- троллейбусов. ¦ млн. руб. ¦ 10¦ 10/5,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция и модернизация ¦ ед./ ¦ 5¦ 2/5,5¦
¦ ¦ ¦ ¦трамвайных вагонов. ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Приобретение автобусов большой ¦ ед./ ¦ 50¦ 50/¦
¦ ¦ ¦ ¦вместимости. ¦ млн. руб. ¦ ¦ 100,0¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.3.3¦Оборудование ¦ В течение¦Повышение оперативности ¦ ед./ ¦ 30¦ 370/¦
¦ ¦транспортных средств ¦ года ¦регулирования и объективности ¦ млн. руб. ¦ ¦ 12,0¦
¦ ¦устройствами ¦ ¦контроля работы городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радионавигационной ¦ ¦пассажирского транспорта, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦оптимизация использования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системой управления ¦ ¦подвижного состава. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.4.¦Повышение качества строительства, ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства ¦
¦ ¦с целью максимального удовлетворения потребностей горожан и создание комфортных условий ¦
¦ ¦городской среды ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T-------+
¦ 3.6.4.1.¦Разработка и ¦ В течение¦Поддержание дорог в надлежащем ¦ млн. руб. ¦ ¦ 132,0¦
¦ ¦реализация программы ¦ года ¦состоянии: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержания объектов ¦ ¦- ямочный ремонт; ¦ тыс. ¦ 59¦ 65¦
¦ ¦внешнего ¦ ¦в т.ч. с применением передовых ¦ кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства в ¦ ¦технологий: "литая ¦ ¦ 11¦ 12¦
¦ ¦надлежащем состоянии ¦ ¦асфальтобетонная смесь"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ремонт машиной ИП-98. ¦ ¦ 3¦ 4¦
¦ ¦ ¦ ¦- заливка трещин; ¦ тыс. п. м ¦ 370¦ 380¦
¦ ¦ ¦ ¦- ремонт мостов; ¦ ед. ¦ 6¦ 5¦
¦ ¦ ¦ ¦- ремонт п/провод.; ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦
¦ ¦ ¦ ¦- поверхностная обработка; ¦ тыс. кв. м¦ 29¦ 29,2¦
¦ ¦ ¦ ¦- строительство освещения; ¦ км. ¦ 14,7¦ 17,2¦
¦ ¦ ¦ ¦- строительство скверов. ¦ ед. ¦ 13¦ 12¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.4.2.¦Повышение качества ¦ В течение¦Увеличение срока службы. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожно-ремонтных ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внедрения новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожных покрытий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- создания системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля, когда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦некачественная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неоперативная работа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦становится ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦невыгодной для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ужесточения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафных санкций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налагаемых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущему содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленных норм и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.4.3.¦Формирование ¦ I - III ¦Проведение конкурсов по текущему ¦ количество¦ 4¦ 7¦
¦ ¦конкурентной среды в ¦ кв. ¦содержанию объектов внешнего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области оказания услуг¦ 2004 года¦благоустройства. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по текущему содержанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.4.4.¦Разработка и внедрение¦ В течение¦Сокращение затрат на ремонт ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексного норматива¦ года ¦дорожных покрытий. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на текущее содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог, включающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в себя затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предупреждению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрушения дорожных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.5.¦Развитие территории города ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T-------+
¦ 3.6.5.1.¦Разработка правил ¦ В течение¦Обеспечение городских территорий ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,4¦
¦ ¦застройки города ¦ года ¦нормативно-правовой базой в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Земельным кодексом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.5.2.¦Размещение ¦ В течение¦Создание благоприятных условий для¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,4¦
¦ ¦индивидуального ¦ года ¦индивидуального малоэтажного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного ¦ ¦строительства. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.5.3.¦Размещение объектов ¦ В течение¦Улучшение среды проживания людей, ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,2¦
¦ ¦жилищно-гражданского ¦ года ¦обеспечение дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦строительства жилья с улучшением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦его качества. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.5.4.¦Разработка проекта ¦ В течение¦Эффективное использование ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,6¦
¦ ¦упорядочения ¦ года ¦коммунальных территорий города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных зон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.5.5.¦Разработка мероприятий¦ В течение¦Развитие и совершенствование ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,5¦
¦ ¦по межеванию земель на¦ года ¦генерального плана города в целях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застроенной территории¦ ¦устойчивого развития территорий в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦интересах ее жителей. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.5.6.¦Разработка и ¦ В течение¦Развитие и совершенствование ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,3¦
¦ ¦утверждение проекта ¦ года ¦генерального плана города в целях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарно-защитных зон¦ ¦устойчивого развития территорий в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦интересах ее жителей. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.5.7.¦Подготовка исходных ¦ В течение¦Развитие и совершенствование ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,7¦
¦ ¦материалов для ¦ года ¦генерального плана города в целях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корректировки ¦ ¦устойчивого развития территорий в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦генерального плана ¦ ¦интересах ее жителей. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Кемерово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.5.8.¦Реконструкция въездных¦ В течение¦Улучшение состояния ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,6¦
¦ ¦знаков Кировского, ¦ года ¦благоустройства и облика города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ленинского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Рудничного районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.6.¦Развитие потребительского рынка ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T-------+
¦ 3.6.6.1.¦Расширение сети ¦ В течение¦Создание новых рабочих мест. ¦ мест ¦ 70¦ 70¦
¦ ¦оптовых предприятий ¦ года ¦Увеличение площади. ¦ кв. м ¦4330,7¦ 3996¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.6.2.¦Развитие сети ¦ В течение¦Создание новых рабочих мест. ¦ мест ¦ 300¦ 550¦
¦ ¦розничных ¦ года ¦Увеличение площади. ¦ кв. м ¦ 15000¦ 17000¦
¦ ¦предприятий, создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крупных торговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция рынков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.6.3.¦Расширение сети ¦ В течение¦Создание новых рабочих мест. ¦ мест ¦ 180¦ 45¦
¦ ¦предприятий ¦ года ¦Создание посадочных мест. ¦ мест ¦ 260¦ 124¦
¦ ¦общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.6.4.¦Развитие предприятий ¦ В течение¦Создание новых рабочих мест, ¦ мест ¦ 20¦ 22¦
¦ ¦бытового обслуживания ¦ года ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- АЗС пр. Кузнецкий - ул. ¦ ¦ ¦ 10¦
¦ ¦ ¦ ¦Автозаводская; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- АЗС ул. Базовая - ул. Баумана; ¦ ¦ ¦ 10¦
¦ ¦ ¦ ¦- парикмахерская пр. Октябрьский, ¦ ¦ ¦ 2¦
¦ ¦ ¦ ¦82. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.6.5.¦Развитие цехов по ¦ В течение¦Увеличение производственной ¦ кв. м ¦ 122,2¦ 310¦
¦ ¦переработке продукции ¦ года ¦площади. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при торговых системах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.7.¦Развитие городского самоуправления ¦
+----------+----------------------T----------T----------------------------------T-----------T------T-------+
¦ 3.6.7.1.¦Повышение ¦ III - IV ¦Создание комитетов ¦ комитетов ¦ 16¦ 18¦
¦ ¦эффективности ¦ кв. ¦территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности органов ¦ 2004 года¦самоуправления в Заводском и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТОС в решении ¦ ¦Кировском районах. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.7.2.¦Продолжение практики ¦ В течение¦Увеличение количества органов ¦ ед. ¦ 5640¦ 5700¦
¦ ¦проведения собраний, ¦ года ¦ТОС, числа жителей, участвующих в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конференций жителей ¦ ¦решении городских проблем. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по выборам органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.7.3.¦Создание школы ¦ I кв. ¦Повышение качества деятельности ¦ ед. ¦ - ¦ 1¦
¦ ¦управления для актива ¦ 2004 года¦актива ТОС в решении городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориального ¦ ¦проблем. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.7.4.¦Продолжение практики ¦ В течение¦Повышение информированности ¦ ед. ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения собраний, ¦ года ¦населения о деятельности органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦встреч с населением, ¦ ¦местного самоуправления. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных приемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при пунктах охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с целью обсуждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦ 3.6.7.5.¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смотров-конкурсов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦3.6.7.5.1.¦"Цветы у дома моего" ¦ II - III ¦Увеличение числа жителей, ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦
¦ ¦ ¦ кв. ¦участвующих в благоустройстве и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 года¦озеленении города. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦3.6.7.5.2.¦"Образцовый подъезд" ¦ III - IV ¦Увеличение числа жителей, ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦
¦ ¦ ¦ кв. ¦участвующих в ремонте и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦благоустройстве жилья. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦3.6.7.5.3.¦"Председатель ¦ II - IV ¦Повышение статуса председателя ¦ ед. ¦ - ¦ 1¦
¦ ¦домового (уличного) ¦ кв. ¦домового (уличного) комитета, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комитета года" ¦ 2004 года¦заинтересованности членов органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ТОС в общественном самоуправлении.¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦3.6.7.5.4.¦"Лучший снежный ¦ IV кв. ¦Увеличение числа жителей в ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦
¦ ¦городок" ¦ 2004 года¦организации зимнего отдыха детей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оформлении территории города в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зимний период. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+-------+
¦3.6.7.5.5.¦"Пункт охраны ¦ В течение¦Повышение статуса, расширение ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦
¦ ¦общественного порядка ¦ года ¦сферы деятельности ПООП в работе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года" ¦ ¦с населением. ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+----------------------+----------+----------------------------------+-----------+------+--------


Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2004 ГОД

В результате реализации основных задач и приоритетных направлений, стоящих перед городом, горожане получат:

- за счет оперативности предоставления услуг увеличение количества пожилых людей, получивших помощь в КЦСОН, на 10%;
- обеспечение потребности пожилых людей и инвалидов в простейших средствах реабилитации на 50%;
- содействие в трудоустройстве 100 молодым инвалидам через профессиональную реабилитацию;
- 100% охват детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями;
- адресную медицинскую помощь на дорогостоящие виды лечения социально-незащищенной категории горожан (215 человек);
- жизненно важные медикаменты, в том числе инсулины (1172 человека);
- медикаментозное лечение в условиях дневных стационаров (270 беременных женщин);
- 100% охват диспансеризацией участников ВОВ, тружеников тыла, ликвидаторов ЧАЭС;
- расширение сети анонимных кабинетов по профилактике инфекций, что приведет к снижению на 10% заболеваемости по социально-значимым заболеваниям;
- обеспечение 1346 детей (2003 год - 1115) первого - второго года жизни сухими адаптированными молочными смесями и продукцией Кемеровского молочного комбината;
- сохранение сети образовательных учреждений (277);
- расширение видового многообразия образовательных учреждений и образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями;
- 100% охват детей всеми формами организованного летнего отдыха;
- сохранение на уровне 2003 года числа выпускников 9-х классов, желающих продолжить обучение в 10-м классе (70%), а также числа выпускников школ, поступающих в вузы (67%);
- увеличение до 50% количества аттестованных и аккредитованных образовательных учреждений;
- увеличение охвата детей дошкольным образованием до 65%;
- расширение ассортимента услуг (сканирование, копирование, запись на электронные носители, удаленный доступ и т.д.) и увеличение охвата библиотечным обслуживанием жителей города;
- расширение сети пунктов проката спортивного инвентаря с 40 до 50;
- открытие 8 публичных центров правовой и психологической помощи жителям в районах города;
- сохранение книжного фонда (900,4 тыс. томов);
- увеличение численности трудоустроенных среди обратившихся с 30,8% до 35,8%;
- увеличение численности жителей города, посетивших учреждения культуры, с 790,0 тыс. чел. до 810,0 тыс. чел.;
- увеличение численности лиц, занимающихся в секциях, клубах, группах физкультурно-оздоровительной направленности с 2964 чел. до 3705 чел.;
- 100 детских игровых площадок для улучшения условий отдыха горожан;
- улучшение жилищных условий 1500 семей за счет ввода 110,0 тыс. кв. м жилья;
- переселение 299 семей из домов, признанных не пригодными для постоянного проживания;
- 80 остановочных павильонов для улучшения облика города;
- для развития объектов внешнего благоустройства будет выполнено строительство 17,2 км уличного освещения, 12 скверов, произведена посадка 1,0 тыс. шт. деревьев;
- увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в общей их протяженности на 0,2%;
- увеличение обеспеченности жителей города зелеными насаждениями с 14,3 до 14,5 кв. м на чел.;
- рост обслуживания жилищного фонда немуниципальными организациями - 7,6%;
- ремонт кровель 40 домов; ремонт отопления в 35 домах, ремонт системы водоснабжения в 20 домах, ремонт межпанельных швов 80 домов для обеспечения поддержания в надлежащем состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- снижение обоснованных обращений граждан на работу ЖКХ на 10%;
- 40 автобусов, 10 троллейбусов после восстановительного и капитального ремонта, после реконструкции и модернизации 2 трамвайных вагонов, 50 автобусов большой вместимости;
- увеличение на 2,5% доли выпуска продукции малых предприятий в общем объеме выпуска продукции (ВВП);
- увеличение доли занятых в малом бизнесе с 26% до 27% от занятых в экономике города;
- один инновационный центр;
- один учебный центр коллективного пользования;
- работу (5,5 тыс. чел.) при содействии службы занятости;
- участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест не менее 12 тыс. чел.
- профориентационные услуги 6,5 тыс. чел.;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 900 безработных граждан;
- временную занятость в свободное от учебы время 2,0 тыс. учащихся в возрасте от 14 до 18 лет;
- адресную поддержку в трудоустройстве 40 граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
- снижение уровня преступности на 10 тыс. чел. на 0,4%;
- сокращение доли тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений на 0,2%;
- сокращение доли подростков от 14 до 16 лет, совершивших преступления, на 0,15%;
- создание рабочих мест - 997;
- увеличение общей площади - 21806 кв. м;
- увеличение посадочных мест в предприятиях общественного питания - 124.

Реализация плана социально-экономического развития города обеспечит устойчивое функционирование городского хозяйства и повышение качества жизни горожан.
План социально-экономического развития города является основным документом по организации работы органов местного самоуправления в 2004 году.
План предполагает непосредственное участие граждан в жизни города под девизом "С любовью к городу".
Основным источником финансирования мероприятий по реализации Плана является бюджет города, а также собственные средства предприятий и организаций, привлеченные средства и спонсорская помощь.

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА...................................1

1.1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА
2003 ГОД...............................................1
1.2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА
2004 ГОД...............................................7
1.3. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА...........................11
1.3.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА.........................11
1.3.2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.......................12
1.3.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.................................14

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2004 ГОД......................15

Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ.....................................17

3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.................17
3.1.1. Сохранение и укрепление здоровья кемеровчан.......17
3.1.2. Совершенствование системы оказания качественной
медицинской и лекарственной помощи кемеровчанам...20
3.1.3. Обеспечение экологической безопасности и охраны
окружающей среды..................................22

3.2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА....................23
3.2.1. Создание условий для улучшения качества жизни
семей, женщин и детей.............................23
3.2.2. Создание условий для улучшения качества жизни
пожилых людей и инвалидов.........................26
3.2.3. Совершенствование системы предоставления льгот и
социальных гарантий...............................28

3.3. РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА........................30
3.3.1. Развитие основных отраслей промышленности.
Строительство, реконструкция, совершенствование
технологических процессов на предприятиях.........30
3.3.2. Создание новых рабочих мест в реальном секторе
экономики.........................................34
3.3.3. Совершенствование управления муниципальным
сектором экономики................................35
3.3.4. Увеличение доли малого бизнеса в общем объеме
выпуска продукции, работ и услуг..................36

3.4. РОСТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО
ПОТЕНЦИАЛА............................................37
3.4.1. Повышение качества и доступности образовательных
услуг для детей...................................37
3.4.2. Создание оптимальных условий для обучения и
воспитания детей..................................41
3.4.3. Увеличение возможностей доступа кемеровчан
к культурным ценностям и занятиям спортом.........42
3.4.4. Создание условий для устойчивого функционирования
учреждений культуры и спорта......................45

3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ В ГОРОДЕ.................47
3.5.1. Повышение имущественной безопасности..............47
3.5.2. Повышение информированности населения города
о работе, проводимой сотрудниками
правоохранительных органов по борьбе
с преступностью...................................47

3.6. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ....................48
3.6.1. Строительство нового жилья, реконструкция
специализированных жилых помещений................48
3.6.2. Улучшение содержания жилищного фонда и социальной
инфраструктуры, повышение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг........................48
3.6.3. Развитие и совершенствование маршрутной сети
города с целью максимального удовлетворения спроса
населения в пассажирских перевозках...............51
3.6.4. Повышение качества строительства, ремонта и
содержания объектов внешнего благоустройства
с целью максимального удовлетворения потребностей
горожан и создание комфортных условий городской
среды.............................................52
3.6.5. Развитие территории города........................54
3.6.6. Развитие потребительского рынка...................55
3.6.7. Развитие городского самоуправления................55

Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2004 ГОД......................................58


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru